В постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 530-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:
Паспорт государственной программы Тюменской области, приложения N 1, 2, 3 к Паспорту государственной программы Тюменской области изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
Губернатор области
А.В.МООР
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы | Развитие транспортной инфраструктуры |
Сроки реализации программы | 2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы | Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Соисполнители программы | Департамент информатизации Тюменской области (ДИ ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области | Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года (утверждена Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23). Стратегическая цель: устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона. Приоритет 3. Пространство. Сбалансированное пространственное развитие. Цель 3.1. Эффективная система расселения и распределения производительных сил. Организация эффективной системы расселения и распределения производительных сил. Задача 3.1.1. Инфраструктурная связанность. Обеспечение инфраструктурной связанности, открывающей доступ территориям и их населению к источникам социально-экономического роста |
Подпрограмма 1 | Развитие транспорта |
Цель подпрограммы 1 | Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Подпрограмма 2 | Развитие дорожного хозяйства |
Цель подпрограммы 2 | Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения. |
Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Значения в период реализации программы | ||||||
2018 год (Факт) | 2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (Факт) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1. | Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, %, П <*> | 95,63 | 95,63 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | Не менее 98,54 | Не менее 98,54 | Не менее 98,54 |
2. | Количество перевезенных пассажиров по всем субсидируемым маршрутам, тыс. чел., П | 9 766,57 | 10 072,63 | 7 206,86 | 8 969,26 | 9 510,56 | Не менее 7800 | Не менее 7800 | Не менее 7800 |
3. | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по результатам социологического опроса, %, П | 89,00 | 91,30 | 80,40 | 94,00 | 95,13 | Не менее 88 | Не менее 88 | Не менее 88 |
4. | Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта, %, П | 2,69 | 3,99 | 6,81 | 7,32 | 10,00 | Не менее 5% | Не менее 5% | Не менее 5% |
Дополнительные показатели | |||||||||
5. | Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, тыс. чел., П | 6 212,010 | 6 375,110 | 4 425,250 | 5 151,23 | 5 717,42 | Не менее 5000 | Не менее 5000 | Не менее 5000 |
в том числе: | |||||||||
Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П | 3 204,98 | 2 415,89 | 832,93 | 912,89 | 1021,57 | Не менее 700 | Не менее 700 | Не менее 700 | |
6. | Количество поездов, курсирующих в пригородном сообщении, ед., П | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
7. | Количество обучающихся образовательных организаций, воспользовавшихся правом льготного проезда на железнодорожном транспорте, тыс. чел., П | 248,05 | 260,372 | 148,28 | 195,73 | 180,27 | Не менее 150,00 | Не менее 150,00 | Не менее 150,00 |
8. | Количество выполненных рейсов внутренним водным транспортом между населенными пунктами Тюменской области, ед., П | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
9. | Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом в межмуниципальном, региональном сообщении, тыс. чел., П | 1 765,61 | 1 840,18 | 1 378,29 | 2 259,62 | 2 384,90 | Не менее 1500 | Не менее 1500 | Не менее 1500 |
10. | Количество выполненных рейсов по местным авиационным маршрутам ед., П | 308 | 308 | 312 | 315 | 273 | 253 | Не менее 250 | Не менее 250 |
11. | Количество выполненных рейсов по региональным субсидируемым маршрутам, ед., П | 1 307 | 1 280 | 1 320 | 1 377 | 1 239 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 |
в том числе: | |||||||||
по перспективным региональным и северным маршрутам ед., П | 1307 | 304 | 0 | 105 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
по региональным маршрутам по специальным тарифам, ед., П | 0 | 976 | 1 320 | 1 272 | 1 197 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | Не менее 1000 | |
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
12. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %, П | 61,72 | 61,92 | 62,12 | 62,37 | 62,62 | 62,99 | 63,31 | 63,51 |
13. | Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, %, П | 81,88 | 82,86 | 83,83 | 84,65 | 85,22 | 85,46 | 85,70 | 85,95 |
Дополнительные показатели | |||||||||
14. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, ед., О <**> | 13 | 21 | 11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 4 |
15. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед., П | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
________________
* - Плановые значения установлены на уровне среднего значения данного показателя за предыдущие 5 лет.
** - Приведено плановое значение на 2021 год в связи с тем, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий происходит до 1 июля года, следующего за отчетным годом (п. 3 ст. 6 ФЗ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ежегодное. Введено ФЗ от 03.07.2016 N 296-ФЗ).
Приложение N 2
к Паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (Факт) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 17 896 453,301 | 18 385 811,356 | 16 541 719,691 | 18 163 966,401 | ||
средства федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 416 428,500 | 1 289 045,100 | 2 843 249,400 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 12 948 156,926 | 12 337 437,058 | 10 183 411,367 | 16 824 329,801 | 16 969 382,856 | 15 252 674,591 | 15 320 717,001 | ||
в том числе расходы на управление | 287 216,690 | 273 894,003 | 310 832,536 | 270 325,093 | 352 478,555 | 353 493,887 | 358 491,013 | ||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 265 636,010 | 248 894,003 | 247 759,554 | 236 349,348 | 280 032,859 | 266 885,088 | 264 217,588 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 217 120,717 | 1 316,456 | 279 884,859 | 266 737,088 | 264 069,588 | ||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 21 580,680 | 25 000,000 | 63 072,982 | 33 975,745 | 72 445,696 | 86 608,799 | 94 273,425 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | не предусмотрено | ||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | |||||||||
Всего расходы по цели 1 | 2 617 021,233 | 2 196 281,433 | 2 157 059,467 | 2 545 391,423 | 3 094 315,702 | 3 141 830,29839 | 3 211 407,07839 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | |||||||||
1.1 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 4 966,615 | 2 466,124 | 2 194,500 | 2 522,375 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | ГУС ТО |
1.2 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 669 953,139 | 1 507 866,515 | 1 539 007,155 | 1 755 130,942 | 2 072 875,363 | 2 079 784,268 | 2 138 200,268 | ГУС ТО |
1.3 | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 335 946,590 | 32 904,865 | 31 070,628 | 51 102,423 | 2,914 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.4 | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 492,630 | 74,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.5 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 265 564,185 | 368 612,354 | 293 709,231 | 275 070,690 | 362 684,042 | 411 811,310 | 421 093,190 | ГУС ТО |
1.6 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 307 036,017 | 248 583,147 | 259 470,702 | 414 094,870 | 603 292,462 | 594 690,900 | 594 527,070 | ГУС ТО |
1.7 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 33 062,057 | 35 774,174 | 31 607,252 | 47 470,124 | 51 085,922 | 51 168,820 | 53 211,550 | ГУС ТО |
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||
Всего расходы по цели 2 | 11 831 111,228 | 12 067 261,622 | 8 485 519,364 | 15 080 736,785 | 14 939 017,099 | 13 046 395,506 | 14 594 068,309 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 8 455 804,209 | 9 820 907,614 | 8 361 459,962 | 9 765 182,519 | 11 874 478,543 | 10 192 740,512 | 14 120 090,709 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 416 428,500 | 1 289 045,100 | 2 843 249,400 | ||
2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2 518 930,119 | 1 397 223,499 | 317 675,394 | 1 856 886,213 | 3 619 096,956 | 204 400,000 | 0,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 616 902,864 | 944 611,895 | 317 675,394 | 418 115,077 | 2 481 560,269 | 204 400,000 | 0,000 | ||
2.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 764 241,977 | 4 475 104,917 | 3 550 514,733 | 4 169 764,729 | 1 812 508,462 | 1 951 284,500 | 0,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 429 597,606 | 4 398 294,727 | 3 536 642,789 | 4 169 764,729 | 1 034 210,392 | 1 660 926,906 | 0,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 70 000,000 | 474 113,100 | 474 113,100 | ||||||
2.3 | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 407 704,874 | 370 208,410 | 390 651,870 | 330 047,923 | 536 896,743 | 455 824,450 | 471 026,250 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 350 898,349 | 370 208,410 | 390 651,870 | 330 047,923 | 536 896,743 | 455 824,450 | 471 026,250 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 56 806,525 | ||||||||
2.4 | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 22 525,941 | 0,000 | 31 853,812 | 85 217,215 | 79 706,277 | 83 930,710 | 56 139,728 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 31 853,812 | 22 131,724 | 79 706,277 | 83 930,710 | 56 139,728 | ||||
2.5 | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 793 746,417 | 649 279,319 | 505 662,633 | 3 718 099,456 | 2 466 007,194 | 2 731 345,417 | 1 345 127,970 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 395 475,175 | 690 884,218 | 2 156 745,395 | 1 037 421,017 | 871 150,370 | ||||
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 830,455 | 112 880,638 | 32 585,923 | 3 532 342,777 | 652 935,939 | 1 844 954,400 | 473 977,600 | ||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | 8 559,650 | |||||||
Исетский район | 21 462,627 | 0,000 | |||||||
Упоровский район | 0,000 | ||||||||
Тюменский район | 0,000 | 13 707,898 | |||||||
г. Ишим | 0,000 | 0,000 | |||||||
г. Тюмень | 53 882,993 | 41 586,988 | 32 585,923 | 2 710 560,099 | 376 101,169 | 1 693 924,400 | 473 977,600 | ||
г. Тобольск | 7 001,434 | 48 925,165 | 949,489 | 151 030,000 | 151 030,000 | ||||
г. Ялуторовск | 0,000 | 8 660,587 | 612 338,584 | 117 245,120 | |||||
ГО Голышмановский | 2 483,401 | 0,000 | 81 205,249 | ||||||
Тюменский район | 127 289,357 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 915,962 | 487 187,251 | 473 076,710 | 185 756,679 | 1 813 071,255 | 886 391,017 | 871 150,370 | ||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | 17 490,235 | 27 327,944 | ||||||
Аромашевский район | 2 710,319 | 21 696,269 | |||||||
Армизонский район | 4 812,168 | 0,000 | |||||||
Бердюжский район | 13 200,552 | ||||||||
Вагайский район | 19 968,060 | 41 351,410 | |||||||
Викуловский район | 34 656,608 | ||||||||
Ишимский район | 18 863,849 | 12 243,896 | |||||||
Исетский район | 8 848,973 | 20 197,275 | |||||||
Нижнетавдинский район | 21 526,896 | 0,000 | 25 259,592 | ||||||
Омутинский район | 50 945,620 | ||||||||
Сорокинский район | 2 034,950 | 0,000 | 18 843,471 | 9 481,253 | |||||
Тобольский район | 0,000 | 0,000 | 49 803,157 | ||||||
Тюменский район | 79 389,626 | 0,000 | 41 330,303 | ||||||
Уватский район | 0,000 | ||||||||
Упоровский район | 18 884,549 | 60 575,592 | 78 545,635 | 70 231,033 | |||||
Юргинский район | 24 600,000 | 18 290,013 | |||||||
Ярковский район | 20 861,931 | 19 726,951 | 40 177,696 | ||||||
г. Ишим | 104 041,321 | 2 198,813 | 713,152 | ||||||
г. Тюмень | 281 957,671 | 170 473,434 | 334 899,583 | 871 150,366 | 871 150,370 | 871 150,370 | |||
г. Тобольск | 58 550,914 | 153 923,437 | 76 888,383 | ||||||
г. Ялуторовск | 128 889,594 | 0,000 | |||||||
ГО Заводоуковск | 49 211,430 | ||||||||
2.6 | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 87 727,360 | 104 568,359 | 51 892,441 | 50 455,888 | 148 109,632 | 48 341,42382 | ГУС ТО | |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 51 892,441 | 30 098,248 | 148 109,632 | 48 341,424 | |||||
2.7 | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 973 779,475 | 2 156 553,613 | 2 100 410,411 | 2 305 993,325 | 2 246 898,354 | 1 927 654,905 | 2 191 221,062 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 795 950,325 | 1 193 469,077 | 2 100 410,411 | 2 305 993,325 | 2 246 898,354 | 1 927 654,905 | 2 191 221,062 | ||
2.8 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5 262 455,065 | 2 914 323,505 | 1 536 858,070 | 2 373 898,537 | 3 918 943,481 | 5 569 718,900 | 10 465 506,300 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 079 501,481 | 4 700 345,900 | 10 465 506,300 | |||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 1 102 129,396 | 2 248 036,081 | 3 431 252,500 | 7 639 819,600 | |||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 1 730 385,700 | 2 200 000,000 | 700 000,000 | 407 636,900 | 831 465,400 | 1 269 093,400 | 2 825 686,700 | ||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | 673 745,937 | 673 136,956 | ||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | 299 859,316 | 232 401,439 | 228 915,345 | ||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 2 373 898,537 | 3 918 943,481 | 5 569 718,900 | 10 465 506,300 | |||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 079 501,481 | 4 700 345,900 | 10 465 506,300 | |||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов | 1 102 129,396 | 2 248 036,081 | 3 431 252,500 | 7 639 819,600 | |||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 407 636,900 | 831 465,400 | 1 269 093,400 | 2 825 686,700 | |||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 673 745,937 | 673 136,956 | |||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 232 401,439 | 228 915,345 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень | 200 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | ||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | ||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 830 385,700 | 700 000,000 | 700 000,000 | ||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | ||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | 299 859,316 | ||||||
2.9 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 190 373,500 | 110 850,000 | 73 895,200 | 65 047,000 | ГУС ТО, ДИ ТО | |||
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 110 850,000 | 73 895,200 | 65 047,000 | |||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 110 850,000 | 73 895,200 | 65 047,000 | |||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 53 943,500 | 47 484,300 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | 190 373,500 | 110 850,000 | 19 951,700 | 17 562,700 | |||||
иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени | 39 896,100 | ГУС ТО | |||||||
субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 10 709,800 | ГУС ТО | |||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ГУС ТО | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 17 782 706,051 | 18 293 389,356 | 16 541 719,691 | 18 163 966,401 | ||
ДИ ТО | 113 747,250 | 92 422,000 |