В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2023 год муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 марта 2023 года N 031-06-211/23, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 9 491 397,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 921 170,4 тыс. рублей; 2021 год - 983 791,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 105 265,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 317 567,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 038 090,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 031 635,8 тыс. рублей; 2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 9 337 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 918 231,0 тыс. рублей; 2021 год - 979 412,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 072 814,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 210 467,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 032 658,3 тыс. рублей; 2025 год - 1 030 070,2 тыс. рублей; 2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 125 148,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 026,9 тыс. рублей; 2022 год - 17 789,8 тыс. рублей; 2023 год - 102 303,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 358,2 тыс. рублей; 2025 год - 422,7 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 28 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 4 124,7 тыс. рублей; 2024 год - 4 074,4 тыс. рублей; 2025 год - 1 142,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 671,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год - 671,9 тыс. рублей. |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 9 263 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 896 422,4 тыс. рублей; 2021 год - 959 643,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 078 222,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 290 746,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 013 212,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 006 647,8 тыс. рублей; 2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 9 111 381,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 893 483,0 тыс. рублей; 2021 год - 955 319,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 045 771,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 185 032,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 007 780,3 тыс. рублей; 2025 год - 1 005 082,2 тыс. рублей; 2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 123 923,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 972,1 тыс. рублей; 2022 год - 17 789,8 тыс. рублей; 2023 год - 101 133,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 358,2 тыс. рублей; 2025 год - 422,7 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 28 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 4 124,7 тыс. рублей; 2024 год - 4 074,4 тыс. рублей; 2025 год - 1 142,9 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 455,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год - 455,9 тыс. рублей. |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 227 589,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 147,8 тыс. рублей; 2022 год - 27 043,0 тыс. рублей; 2023 год - 26 821,0 тыс. рублей; 2024 год - 24 878,0 тыс. рублей; 2025 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2026 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2027 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2028 год - 24 988,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 226 149,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 093,0 тыс. рублей; 2022 год - 27 043,0 тыс. рублей; 2023 год - 25 435,0 тыс. рублей; 2024 год - 24 878,0 тыс. рублей; 2025 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2026 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2027 год - 24 988,0 тыс. рублей; 2028 год - 24 988,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 224,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2021 год - 54,8 тыс. рублей. 2023 год - 1170,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств инициативных платежей 216,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2023 год - 216,0 тыс. рублей. |
";
4) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
5) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура и
молодежная политика"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 9 491 397,7 | 921 170,4 | 983 791,4 | 1 105 265,4 | 1 317 567,8 | 1 038 090,9 | 1 031 635,8 | 1 031 292,0 | 1 031 292,0 | 1 031 292,0 | x | ||
бюджет города | 9 337 530,4 | 918 231,0 | 979 412,7 | 1 072 814,4 | 1 210 467,8 | 1 032 658,3 | 1 030 070,2 | 1 031 292,0 | 1 031 292,0 | 1 031 292,0 | |||
областной бюджет | 125 148,0 | 2 247,0 | 1 026,9 | 17 789,8 | 102 303,4 | 1 358,2 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 28 047,4 | 692,4 | 3 351,8 | 14 661,2 | 4 124,7 | 4 074,4 | 1 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
инициативные платежи | 671,9 | 671,9 | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе: | 9 263 807,9 | 896 422,4 | 959 643,6 | 1 078 222,4 | 1 290 746,8 | 1 013 212,9 | 1 006 647,8 | 1 006 304,0 | 1 006 304,0 | 1 006 304,0 | x | ||
бюджет города | 9 111 381,4 | 893 483,0 | 955 319,7 | 1 045 771,4 | 1 185 032,8 | 1 007 780,3 | 1 005 082,2 | 1 006 304,0 | 1 006 304,0 | 1 006 304,0 | |||
областной бюджет | 123 923,2 | 2 247,0 | 972,1 | 17 789,8 | 101 133,4 | 1 358,2 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 28 047,4 | 692,4 | 3 351,8 | 14 661,2 | 4 124,7 | 4 074,4 | 1 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
инициативные платежи | 455,9 | 455,9 | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения" | Всего, в том числе: | 177 303,9 | 197 660,6 | 214 774,9 | 225 976,8 | 212 437,9 | 212 568,5 | 211 115,0 | 211 115,0 | 211 115,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС" |
бюджет города | 177 241,0 | 196 185,2 | 213 388,7 | 219 413,0 | 210 874,1 | 211 002,9 | 211 115,0 | 211 115,0 | 211 115,0 | ||||
областной бюджет | 62,9 | 373,9 | 346,6 | 5 391,0 | 391,0 | 422,7 | |||||||
федеральный бюджет | 1 101,5 | 1 039,6 | 1 172,8 | 1 172,8 | 1 142,9 | ||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров" | Всего, в том числе: | 116 912,0 | 120 956,0 | 137 707,0 | 135 758,0 | 135 750,2 | 136 156,6 | 136 368,0 | 136 368,0 | 136 368,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ" |
бюджет города | 116 912,0 | 120 956,0 | 137 707,0 | 135 645,5 | 135 750,2 | 136 156,6 | 136 368,0 | 136 368,0 | 136 368,0 | ||||
областной бюджет | 97,5 | ||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
инициативные платежи | 15,0 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры" | Всего, в том числе: | 85 682,9 | 67 815,8 | 91 393,4 | 306 337,8 | 63 841,3 | 63 863,7 | 63 871,0 | 63 871,0 | 63 871,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие", МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко" |
бюджет города | 85 682,9 | 67 815,8 | 77 393,4 | 214 320,1 | 63 841,3 | 63 863,7 | 63 871,0 | 63 871,0 | 63 871,0 | ||||
областной бюджет | 14 000,0 | 92 007,6 | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
инициативные платежи | 10,1 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), увековечение памяти о выдающихся личностях и событиях" | Всего, в том числе: | 42 635,0 | 48 344,2 | 59 597,6 | 61 616,7 | 62 167,4 | 54 061,8 | 54 603,0 | 54 603,0 | 54 603,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП, МКУ "УКС", КГО, УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | 39 758,5 | 45 495,7 | 55 175,9 | 56 887,3 | 58 298,6 | 54 061,8 | 54 603,0 | 54 603,0 | 54 603,0 | ||||
областной бюджет | 2 184,1 | 598,2 | 1 785,5 | 1 671,7 | 967,2 | ||||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 2 250,3 | 2 636,2 | 2 951,9 | 2 901,6 | ||||||||
инициативные платежи | 105,8 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий" | Всего, в том числе: | 71 312,1 | 82 536,3 | 69 727,5 | 66 818,5 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УК КСПК, МАУ "Праздник" |
бюджет города | 71 312,1 | 82 536,3 | 69 727,5 | 64 827,9 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | 46 306,0 | ||||
областной бюджет | 1 665,6 | ||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
инициативные платежи | 325,0 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 385 332,5 | 426 262,7 | 483 897,9 | 476 039,0 | 474 510,1 | 475 491,2 | 475 841,0 | 475 841,0 | 475 841,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО |
бюджет города | 385 332,5 | 426 262,7 | 471 254,8 | 475 739,0 | 474 510,1 | 475 491,2 | 475 841,0 | 475 841,0 | 475 841,0 | ||||
областной бюджет | 1 657,7 | 300,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 10 985,4 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 4 050,0 | 1 987,0 | 4 664,1 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УК КСПК |
бюджет города | 4 050,0 | 1 987,0 | 4 664,1 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 754,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 900,0 | 1 065,0 | 740,0 | 784,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УК КСПК |
бюджет города | 900,0 | 1 065,0 | 740,0 | 784,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации | Всего, в том числе: | 12 294,0 | 13 016,0 | 15 720,0 | 15 662,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УК КСПК, МКУ "ЦБ" |
бюджет города | 12 294,0 | 13 016,0 | 15 720,0 | 15 662,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | 15 666,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||||||
муниципальной политики в сфере культуры" | федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика": | 227 589,8 | 24 748,0 | 24 147,8 | 27 043,0 | 26 821,0 | 24 878,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | x | x | |
бюджет города | 226 149,0 | 24 748,0 | 24 093,0 | 27 043,0 | 25 435,0 | 24 878,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | 24 988,0 | |||
областной бюджет | 1 224,8 | 54,8 | 1 170,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
инициативные платежи | 216,0 | 216,0 | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | ||||||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 772,0 | 540,0 | 524,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 772,0 | 540,0 | 524,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи" | Всего, в том числе: | 4 480,0 | 3 664,0 | 4 746,0 | 4 661,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 4 480,0 | 3 664,0 | 4 746,0 | 4 661,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | 4 361,0 | ||||
областной бюджет | |||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||
12 | Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма" | Всего, в том числе: | 19 496,0 | 19 943,8 | 21 773,0 | 21 708,0 | 20 065,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот" |
бюджет города | 19 496,0 | 19 889,0 | 21 773,0 | 20 322,0 | 20 065,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | 20 175,0 | ||||
областной бюджет | 54,8 | 1 170,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
инициативные платежи | 216,0 | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования |