АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2023 года N 9


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:


1.1. В паспорте программы:


- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

1527451,3

592784,8

236406,5

685030,1

13230,0

утверждено в бюджете

727792,4

190517,4

198489,1

325556,0

13230,0

2021

план по Программе

2111221,1

606354,8

582625,3

909375,2

12865,8

утверждено в бюджете

1222863,2

226775,0

535177,1

450859,1

10052,0

2022

план по Программе

2462816,9

784658,2

672151,7

992626,5

13380,5

утверждено в бюджете

1171042,2

103556,7

545099,1

519986,4

2400,0

2023

план по Программе

2282524,5

889568,6

438246,4

940793,8

13915,7

утверждено в бюджете

722161,5

118356,1

360900,0

242905,4

0,0

2024

план по Программе

2238647,8

814309,1

439822,1

970044,3

14472,3

утверждено в бюджете

734801,8

118356,1

360900,0

255545,7

0,0

2025

план по Программе

4281862,3

2718958,6

530789,6

1017062,9

15051,2

утверждено в бюджете

2026

план по Программе

1868138,7

451994,3

465222,4

950922,0

0,0

утверждено в бюджете

2027

план по Программе

1868064,3

470074,0

411275,3

986715,0

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

18640727,0

7328702,4

3776539,3

7452569,7

82915,6

";


- в строке "Ожидаемые результаты реализации программы" цифры "850" заменить цифрами "830".


1.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы", в пункте 1, в столбце "Ожидаемые результаты" цифры "850" заменить цифрами "830".


1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

297560,3

100000,0

136428,9

47901,4

13230,0

утверждено в бюджете

154870,9

0,0

101754,4

39886,6

13230,0

2021

план по Программе

261782,1

100000,0

75861,1

73055,2

12865,8

утверждено в бюджете

203650,6

100000,0

32238,7

61359,9

10052,0

2022

план по Программе

324690,4

103556,7

120049,6

87703,6

13380,5

утверждено в бюджете

224912,5

103556,7

43441,3

75514,5

2400,0

2023

план по Программе

281111,4

118356,1

71556,3

77283,3

13915,7

утверждено в бюджете

169838,3

118356,1

2000,0

49484,2

0,0

2024

план по Программе

280110,8

120356,1

73912,6

71369,8

14472,3

утверждено в бюджете

182478,6

118356,1

2000,0

62122,5

0,0

2025

план по Программе

386150,1

120356,1

125843,1

124899,7

15051,2

утверждено в бюджете

2026

план по Программе

129433,0

0,0

101756,8

27676,2

0,0

утверждено в бюджете

2027

план по Программе

134610,4

0,0

105827,1

28783,3

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

2095448,6

662625,0

811235,5

538672,5

82915,6

";


- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "850" заменить цифрами "830".


1.5.2. В пункте 2 раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":


- в столбце "Ожидаемые результаты" цифры "850" заменить цифрами "830".


1.5.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.5.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":


1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

835946,3

364815,4

3685,0

467445,9

0,0

утверждено в бюджете

233687,3

94517,4

954,7

138215,2

0,0

2021

план по Программе

922662,1

364804,7

3684,9

554172,5

0,0

утверждено в бюджете

290405,9

99182,7

1001,9

190221,3

0,0

2022

план по Программе

1243257,4

681101,5

6879,8

555276,1

0,0

утверждено в бюджете

219510,0

0,0

0,0

219510,0

0,0

2023

план по Программе

1347250,8

771212,5

7790,1

568248,2

0,0

утверждено в бюджете

96000,0

0,0

0,0

96000,0

0,0

2024

план по Программе

1293008,2

693953,0

7009,5

592045,7

0,0

утверждено в бюджете

96000,0

0,0

0,0

96000,0

0,0

2025

план по Программе

3218362,3

2598602,5

46046,5

573713,3

0,0

утверждено в бюджете

2026

план по Программе

1049061,8

451994,3

4565,6

529501,9

0,0

утверждено в бюджете

2027

план по Программе

1091024,2

470074,0

4748,2

616202,0

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

11000573,1

6396557,9

84409,6

4519605,6

0,0

".


1.6.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»