Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. N 504-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (далее именуется - государственная программа) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 168624300,7 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 65960941,1 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4235043,2 тыс. рублей; 2019 год - 5333298,8 тыс. рублей; 2020 год - 6500893,5 тыс. рублей; 2021 год - 12263323,4 тыс. рублей; 2022 год - 11779019,1 тыс. рублей; 2023 год - 12577221,2 тыс. рублей; 2024 год - 13272141,9 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 98923204,7 тыс. рублей, из них: 2018 год - 11918003,1 тыс. рублей; 2019 год - 13096203,8 тыс. рублей; 2020 год - 14661627,5 тыс. рублей; 2021 год - 15147476,9 тыс. рублей; 2022 год - 16860271,6 тыс. рублей; 2023 год - 13337034,7 тыс. рублей; 2024 год - 13902587,1 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 3729040,5 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 620096,3 тыс. рублей; 2020 год - 501592,1 тыс. рублей; 2021 год - 518132,4 тыс. рублей; 2022 год - 514186,3 тыс. рублей; 2023 год - 481866,0 тыс. рублей; 2024 год - 479497,6 тыс. рублей". |
2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
2.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 51919634,3 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 14287463,5 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2002654,8 тыс. рублей; 2019 год - 1585382,9 тыс. рублей; 2020 год - 1980714,1 тыс. рублей; 2021 год - 2034369,5 тыс. рублей; 2022 год - 2186805,0 тыс. рублей; 2023 год - 2238728,1 тыс. рублей; 2024 год - 2258809,1 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 37632170,8 тыс. рублей, из них: 2018 год - 5247024,1 тыс. рублей; 2019 год - 5492266,7 тыс. рублей; 2020 год - 6145397,3 тыс. рублей; 2021 год - 5514111,5 тыс. рублей; 2022 год - 5302410,4 тыс. рублей; 2023 год - 5163879,6 тыс. рублей; 2024 год - 4767081,2 тыс. рублей". |
2.2. Раздел 4 дополнить предпоследним абзацем следующего содержания:
"выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации.".
3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 72904708,2 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 51082436,9 тыс. рублей, из них: 2018 год - 2214406,2 тыс. рублей; 2019 год - 3629366,2 тыс. рублей; 2020 год - 4399119,2 тыс. рублей; 2021 год - 10137358,3 тыс. рублей; 2022 год - 9500140,4 тыс. рублей; 2023 год - 10266763,9 тыс. рублей; 2024 год - 10935282,7 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 21822271,3 тыс. рублей, из них: 2018 год - 1898798,1 тыс. рублей; 2019 год - 2423949,1 тыс. рублей; 2020 год - 2486733,0 тыс. рублей; 2021 год - 3408810,4 тыс. рублей; 2022 год - 4474144,9 тыс. рублей; 2023 год - 3510835,0 тыс. рублей; 2024 год - 3619000,8 тыс. рублей". |
4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей":
4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце седьмом слова "7,6 процента" заменить словами "17 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1007323,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 390883,9 тыс. рублей, из них: 2019 год - 74340,3 тыс. рублей; 2020 год - 90585,7 тыс. рублей; 2021 год - 2504,7 тыс. рублей; 2022 год - 73673,9 тыс. рублей; 2023 год - 71729,2 тыс. рублей; 2024 год - 78050,1 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 616439,9 тыс. рублей, из них: 2018 год - 33013,4 тыс. рублей; 2019 год - 71492,8 тыс. рублей; 2020 год - 49993,2 тыс. рублей; 2021 год - 108170,6 тыс. рублей; 2022 год - 81318,6 тыс. рублей; 2023 год - 112240,1 тыс. рублей; 2024 год - 160211,2 тыс. рублей". |
4.2. В разделе 3 в абзаце восьмом слова "7,6 процента" заменить словами "17 процентов".
4.3. Раздел 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"развитие института социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;".
5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
5.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце шестом слова "34 процента" заменить словами "37 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 42430373,2 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 80110,7 тыс. рублей, из них: 2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 2021 год - 70110,7 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 38621222,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4704718,8 тыс. рублей; 2019 год - 5074599,0 тыс. рублей; 2020 год - 5948609,0 тыс. рублей; 2021 год - 6089326,6 тыс. рублей; 2022 год - 6977430,3 тыс. рублей; 2023 год - 4505517,5 тыс. рублей; 2024 год - 5321020,8 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 3729040,5 тыс. рублей, из них: 2018 год - 613669,8 тыс. рублей; 2019 год - 620096,3 тыс. рублей; 2020 год - 501592,1 тыс. рублей; 2021 год - 518132,4 тыс. рублей; 2022 год - 514186,3 тыс. рублей; 2023 год - 481866,0 тыс. рублей; 2024 год - 479497,6 тыс. рублей". |
5.2. В разделе 3 в абзаце седьмом слова "34 процента" заменить словами "37 процентов".
6. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения":
6.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" абзацы десятый, одиннадцатый исключить;
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 150688,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета в 2018 году - 17982,2 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 121592,2 тыс. рублей, из них: 2018 год - 34448,7 тыс. рублей; 2019 год - 10540,1 тыс. рублей; 2020 год - 19976,2 тыс. рублей; 2021 год - 14686,4 тыс. рублей; 2022 год - 8176,2 тыс. рублей; 2023 год - 19359,6 тыс. рублей; 2024 год - 14405,0 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов в 2018 году - 11114,4 тыс. рублей". |
6.2. В разделе 3 абзацы двенадцатый - четырнадцатый исключить.
7. В подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов":
7.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце пятом слова "40,8 процента" заменить словами "27 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 211572,4 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 102063,9 тыс. рублей, из них: 2019 год - 44209,4 тыс. рублей; 2020 год - 20474,5 тыс. рублей; 2021 год - 18980,2 тыс. рублей; 2022 год - 18399,8 тыс. рублей в том числе: по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 6144,1 тыс. рублей; по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 12255,7 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 109508,5 тыс. рублей, из них: 2019 год - 23356,1 тыс. рублей; 2020 год - 10918,8 тыс. рублей; 2021 год - 12371,4 тыс. рублей; 2022 год - 16791,2 тыс. рублей включая 2509,0 тыс. рублей: по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" - 837,8 тыс. рублей; по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет)" - 1671,2 тыс. рублей; 2023 год - 25202,9 тыс. рублей; 2024 год - 20868,1 тыс. рублей.". |
7.2. В разделе 3 в абзаце шестом слова "40,8 процента" заменить словами "27 процентов".
8. Приложения 1, 3 - 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка
и защита населения
Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2016 год (базовый) | 2017 год (текущий) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | |||||||||||
1. | Доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки и социальной помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Комитета | процентов | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Волгоградской области | процентов | 50,2 | 58,7 | 66,0 | 68,6 | 71,2 | 71,2 | 71,4 | 71,5 | 71,6 |
4. | Уровень удовлетворенности населения Волгоградской области качеством государственных услуг, предоставляемых в учреждениях системы социальной защиты населения | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||||||||||
5. | Доля граждан, удовлетворенных качеством работы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | не менее 93 | не менее 94 | не менее 95 | не менее 96 | не менее 97 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
6. | Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены меры социальной поддержки и социальная помощь, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и социальной помощи и имеющих на них право | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" | |||||||||||
7. | Доля граждан, которым назначены различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных | процентов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9. | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям Комитета | процентов | 66 | 66,5 | 67 | - | - | - | - | - | - |
12. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец календарного года | процентов | - | - | - | 93,8 | 95 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
13. | Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | - | - | - | 1,447 | 1,263 | - | - | - | - |
14. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | единиц | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
15. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | единиц | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - |
16. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | единиц | - | - | - | - | 72,5 | - | - | - | - |
17. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | единиц | - | - | - | - | 60,0 | - | - | - | - |
18. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет | единиц | - | - | - | - | 32,8 | - | - | - | - |
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" | |||||||||||
19. | Доля граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, от общего числа граждан пожилого возраста, подавших заявление на обучение компьютерной грамотности в организации социального обслуживания | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 |
20. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, обслуженных мобильными бригадами, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, проживающих в сельской местности | процентов | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 60 | 50 | 50 | 60 |
21. | Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
22. | Процент охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - |
23. | Доля лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обученных навыкам ухода, в том числе дистанционно, в рамках создания системы долговременного ухода, от общего количества лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход, обратившихся за помощью | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процентов | - | - | - | - | 4,4 | 5,8 | 14,5 | 35 | 40 |
25. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процентов | - | - | - | - | 6,1 | 6,1 | 17 | 17 | 17 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" | |||||||||||
26. | Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, в которых запланировано проведение ремонтно-строительных работ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27. | Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
28. | Количество базовых учреждений, подведомственных Комитету, и ресурсных центров по обмену передовым опытом | единиц | 13 | 15 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
29. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 64,8 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30. | Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление социальных услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг | процентов | 0,14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
31. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 6,7 | 8,8 | 10 | 23 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 |
32. | Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги с применением стационарозамещающей технологии сопровождаемого проживания малых групп инвалидов, от общего числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волгоградской области | процентов | - | - | - | 8,5 | 12,9 | 14 | - | - | - |
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" | |||||||||||
33. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Волгоградской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | процентов | 87 | 89 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | процентов | 87 | 89,8 | 89,9 | 91,6 | 97,6 | 97,1 | 98,6 | 99,0 | 100,0 |
35. | Доля приоритетных объектов в сфере занятости населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере занятости населения | процентов | 63,4 | 76,9 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
36. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 64,8 | 71,2 | 80,5 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
37. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 50 | 53,6 | 56,2 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
38. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | процентов | 36 | 44,7 | 56,1 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
39. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава: | процентов | |||||||||
автобусного | 19,4 | 28,1 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | ||
трамвайного | 2,6 | 2,6 | 14,2 | - | - | - | - | - | - | ||
троллейбусного | 17,9 | 17,9 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | ||
40. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 77,8 | 77,8 | 83,3 | - | - | - | - | - | - |
41. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории | процентов | 66,0 | 66,1 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - |
42. | Доля специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение реабилитационным и абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов | процентов | 55 | 67,8 | 73 | - | - | - | - | - | - |
43. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 53,4 | 53,7 | 53,8 | - | - | - |
44. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | процентов | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 55,3 | 61,0 | 61,1 | - | - | - |
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||
45. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | - | - | - | 56,5 | 71,9 | 75 | 80 | 80 | 80 |
46. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети от 0 до 18 лет) | процентов | - | - | - | 69,3 | 73,8 | 79 | 84 | 84 | 84 |
47. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций | процентов | - | - | - | 30 | 48 | 58 | 84 | 100 | 100 |
48. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | - | - | - | 95 | 100 | - | - | - | - |
49. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | процентов | - | - | - | 37,6 | 40 | 40,2 | 24,6 | 25,0 | 27,0 |
50. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости за отчетный период | процентов | - | - | - | 50 | 36 | - | - | - | - |
51. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 58 | - | - | - | - |
52. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 70 | 29 | - | - | - | - |
53. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | процентов | - | - | - | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
54. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких услуг | процентов | - | - | - | 7 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
55. | Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | - | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
56. | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 70 | 72 | 75 | 83 | 91 | 100 |
57. | Доля обученных специалистов, обеспечивающих сопровождаемое проживание инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
58. | Число организаций социального обслуживания, реализующих технологии сопровождаемого проживания | единиц | - | - | - | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
59. | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | человек | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 140 | 145"; |