Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2022 года N 1153-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 N 743-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________



В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:


1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:


1.1. В Паспорте Программы:


1.1.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 150233682,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;

2019 год - 12027853,8 тыс. рублей;

2020 год - 17156370,0 тыс. рублей;

2021 год - 16701958,0 тыс. рублей;

2022 год - 15720117,6 тыс. рублей;

2023 год - 14014964,8 тыс. рублей;

2024 год - 7749957,2 тыс. рублей;

2025 год - 7476725,0 тыс. рублей;

2026 год - 5934934,1 тыс. рублей;

2027 год - 5934934,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 22243332,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

2018 год - 573204,8 тыс. рублей;

2019 год - 1172901,1 тыс. рублей;

2020 год - 5513980,7 тыс. рублей;

2021 год - 4561383,5 тыс. рублей;

2022 год - 2845714,7 тыс. рублей;

2023 год - 1598646,6 тыс. рублей;

2024 год - 1775251,3 тыс. рублей;

2025 год - 1412811,5 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 127857750,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;

2019 год - 10854952,7 тыс. рублей;

2020 год - 11642389,3 тыс. рублей;

2021 год - 12140574,5 тыс. рублей;

2022 год - 12874402,9 тыс. рублей;

2023 год - 12416318,2 тыс. рублей;

2024 год - 5974705,9 тыс. рублей;

2025 год - 6063913,5 тыс. рублей;

2026 год - 5934934,1 тыс. рублей;

2027 год - 5934934,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.";


1.1.2. в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" слова "- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 323,8 на 100 тыс. человек соответствующего возраста;" заменить словами "- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 353,3 на 100 тыс. человек соответствующего возраста;".


1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:


1.2.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21577424,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;

2019 год - 1417040,5 тыс. рублей;

2020 год - 1652933,4 тыс. рублей;

2021 год - 2258223,8 тыс. рублей;

2022 год - 2855217,5 тыс. рублей;

2023 год - 2020911,2 тыс. рублей;

2024 год - 2075418,7 тыс. рублей;

2025 год - 2030753,4 тыс. рублей;

2026 год - 1251827,1 тыс. рублей;

2027 год - 1251827,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7122201,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

2019 год - 317424,4 тыс. рублей;

2020 год - 419875,4 тыс. рублей;

2021 год - 990224,7 тыс. рублей;

2022 год - 1041052,9 тыс. рублей;

2023 год - 904628,9 тыс. рублей;

2024 год - 952250,1 тыс. рублей;

2025 год - 908587,1 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14455222,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

2018 год - 943033,2 тыс. рублей;

2019 год - 1099616,1 тыс. рублей;

2020 год - 1233058,0 тыс. рублей;

2021 год - 1267999,1 тыс. рублей;

2022 год - 1814164,6 тыс. рублей;

2023 год - 1116282,3 тыс. рублей;

2024 год - 1123168,6 тыс. рублей;

2025 год - 1122166,3 тыс. рублей;

2026 год - 1251827,1 тыс. рублей;

2027 год - 1251827,1 тыс. рублей.";


1.2.2. в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" слова "- увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30%;" заменить словами "- увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 33,6%;".


1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:


1.3.1. позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

- смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения;

- смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;

- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез на 100 тыс. населения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения;

- смертность от транспортных травм всех видов на 100 тыс. населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %;

- доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, %;

- доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, %;

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами, % к уровню предыдущего года;

- доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови, %;

- количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от общего числа медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, %;

- количество медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и оплату за отпуск или (и) выплату компенсации за неиспользованный отпуск, %;

- обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью, на 100 тыс. населения;

- обеспеченность больничными койками на 10000 человек, коек;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек населения на конец года, посещений в смену";


1.3.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43904007,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;

2019 год - 3068457,5 тыс. рублей;

2020 год - 7192386,5 тыс. рублей;

2021 год - 4477023,9 тыс. рублей;

2022 год - 4732095,5 тыс. рублей;

2023 год - 3549623,4 тыс. рублей;

2024 год - 3536930,7 тыс. рублей;

2025 год - 3329933,5 тыс. рублей;

2026 год - 2992254,6 тыс. рублей;

2027 год - 2992254,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10219459,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

2018 год - 48345,9 тыс. рублей;

2019 год - 589093,1 тыс. рублей;

2020 год - 4147716,1 тыс. рублей;

2021 год - 1326750,8 тыс. рублей;

2022 год - 1478414,6 тыс. рублей;

2023 год - 436082,9 тыс. рублей;

2024 год - 506538,2 тыс. рублей;

2025 год - 246517,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 33684548,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;

2019 год - 2479364,4 тыс. рублей;

2020 год - 3044670,4 тыс. рублей;

2021 год - 3150273,1 тыс. рублей;

2022 год - 3253680,9 тыс. рублей;

2023 год - 3113540,5 тыс. рублей;

2024 год - 3030392,5 тыс. рублей;

2025 год - 3083416,5 тыс. рублей;

2026 год - 2992254,6 тыс. рублей;

2027 год - 2992254,6 тыс. рублей.";


1.3.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2021 году:

- достижение количества медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от общего числа медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 100%;

- достижение количества медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и оплату за отпуск или (и) выплату компенсации за неиспользованный отпуск, в 100%.

К 2027 году:

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 492,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 186,0 на 100 тыс. населения;

- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;

- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,3 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 85,0%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 86%;

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;

- увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 98%;

- увеличение обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью до 822,1 на 100 тыс. населения;

- сохранение показателя обеспеченности больничными койками на уровне 80,6 коек на 10000 человек;

- поддержание мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек населения, на конец года, в пределах 248,6 посещений в смену.".


1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2509897,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 266707,0 тыс. рублей;

2019 год - 271644,1 тыс. рублей;

2020 год - 245334,9 тыс. рублей;

2021 год - 195311,8 тыс. рублей;

2022 год - 200678,1 тыс. рублей;

2023 год - 231988,2 тыс. рублей;

2024 год - 230810,1 тыс. рублей;

2025 год - 234289,9 тыс. рублей;

2026 год - 208424,3 тыс. рублей;

2027 год - 208424,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 301531,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

2019 год - 76135,5 тыс. рублей;

2020 год - 76544,4 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 20650,0 тыс. рублей;

2024 год - 20565,7 тыс. рублей;

2025 год - 21002,1 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2208366,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 190277,3 тыс. рублей;

2019 год - 195508,6 тыс. рублей;

2020 год - 168790,5 тыс. рублей;

2021 год - 195311,8 тыс. рублей;

2022 год - 200678,1 тыс. рублей;

2023 год - 211338,2 тыс. рублей;

2024 год - 210244,4 тыс. рублей;

2025 год - 213287,8 тыс. рублей;

2026 год - 208424,3 тыс. рублей;

2027 год - 208424,3 тыс. рублей.".


1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2359017,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 145487,9 тыс. рублей;

2019 год - 156206,5 тыс. рублей;

2020 год - 113978,0 тыс. рублей;

2021 год - 131043,7 тыс. рублей;

2022 год - 222399,5 тыс. рублей;

2023 год - 199438,5 тыс. рублей;

2024 год - 257980,0 тыс. рублей;

2025 год - 257982,8 тыс. рублей;

2026 год - 131045,9 тыс. рублей;

2027 год - 131045,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 315848,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 75691,1 тыс. рублей;

2023 год - 43441,0 тыс. рублей;

2024 год - 97299,2 тыс. рублей;

2025 год - 99417,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 2043169,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 145487,9 тыс. рублей;

2019 год - 156206,5 тыс. рублей;

2020 год - 113978,0 тыс. рублей;

2021 год - 131043,7 тыс. рублей;

2022 год - 146708,4 тыс. рублей;

2023 год - 155997,5 тыс. рублей;

2024 год - 160680,8 тыс. рублей;

2025 год - 158565,8 тыс. рублей;

2026 год - 131045,9 тыс. рублей;

2027 год - 131045,9 тыс. рублей.";


1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:


1.6.1. позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 100 тыс. взрослого населения;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 100 тыс. детского населения;

- занятость паллиативной койки для взрослых, койко-дни;

- обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения;

- обеспеченность геронтологическими койками, коек на 10 тыс. населения старше 60 лет;

- доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, из общего числа пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, %;

- обеспеченность паллиативными койками, все население, коек на 10000 населения;

- обеспеченность паллиативными койками, взрослое население, коек на 10000 взрослых;

- обеспеченность паллиативными койками сестринского ухода, коек на 10000 взрослых;

- обеспеченность паллиативными койками, детское население, коек на 10000 детей;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, всего, единиц;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи взрослым, единиц на 100000 взрослых;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи детям, единиц на 50000 детей;

- число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, человек;

- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, на 10 тыс. населения соответствующего возраста";


1.6.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4142219,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

2019 год - 304655,1 тыс. рублей;

2020 год - 234010,4 тыс. рублей;

2021 год - 319754,4 тыс. рублей;

2022 год - 398289,7 тыс. рублей;

2023 год - 409507,2 тыс. рублей;

2024 год - 456688,8 тыс. рублей;

2025 год - 467295,2 тыс. рублей;

2026 год - 344858,5 тыс. рублей;

2027 год - 344858,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 411761,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

2019 год - 52689,0 тыс. рублей;

2020 год - 53937,8 тыс. рублей;

2021 год - 47224,8 тыс. рублей;

2022 год - 49595,9 тыс. рублей;

2023 год - 48782,1 тыс. рублей;

2024 год - 48782,1 тыс. рублей;

2025 год - 49949,7 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3730457,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

2019 год - 251966,1 тыс. рублей;

2020 год - 180072,6 тыс. рублей;

2021 год - 272529,6 тыс. рублей;

2022 год - 348693,8 тыс. рублей;

2023 год - 360725,1 тыс. рублей;

2024 год - 407906,7 тыс. рублей;

2025 год - 417345,5 тыс. рублей;

2026 год - 344858,5 тыс. рублей;

2027 год - 344858,5 тыс. рублей.";


1.6.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году:

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 койки на 100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 койки на 100 тыс. детского населения.

К 2027 году:

- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 266,7 койко-дня;

- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, до 0,06 человека на 10 тыс. населения;

- удержание показателя обеспеченности геронтологическими койками на уровне 2,8 койки на 10 тыс. населения старше 60 лет;

- увеличение доли пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь из общего числа пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, до 90%;

- обеспеченность паллиативными койками, все население, на уровне нормативов - 2,95 койки на 10000 населения;

- обеспеченность паллиативными койками, взрослое население, на уровне нормативов - 3,5 койки на 10000 взрослых;

- обеспеченность паллиативными койками сестринского ухода, на уровне нормативов - 2,04 койки на 10000 взрослых;

- обеспеченность паллиативными койками, детское население, на уровне нормативов - 0,35 койки на 10000 детей;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, всего, 14 единиц;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к взрослым, 1,05 единиц на 100000 взрослых;

- обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к детям, 0,6 единиц на 50000 детей;

- число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, - 8 человек;

- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, на уровне нормативов - 19,6 на 10 тыс. населения соответствующего возраста".


1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:


1.7.1. позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы

- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, чел.;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, %;

- численность врачей всех специальностей на конец года, тыс. чел.;

- численность среднего медицинского персонала на конец года, тыс. чел.";


1.7.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3371462,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

2018 год - 229400,8 тыс. рублей;

2019 год - 299438,5 тыс. рублей;

2020 год - 261850,5 тыс. рублей;

2021 год - 314444,4 тыс. рублей;

2022 год - 268454,5 тыс. рублей;

2023 год - 303447,9 тыс. рублей;

2024 год - 305628,5 тыс. рублей;

2025 год - 310683,1 тыс. рублей;

2026 год - 222880,0 тыс. рублей;

2027 год - 222880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 544250,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

2019 год - 54000,0 тыс. рублей;

2020 год - 68080,0 тыс. рублей;

2021 год - 70610,0 тыс. рублей;

2022 год - 68080,0 тыс. рублей;

2023 год - 79120,0 тыс. рублей;

2024 год - 79120,0 тыс. рублей;

2025 год - 80840,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2694612,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

2018 год - 185000,8 тыс. рублей;

2019 год - 245438,5 тыс. рублей;

2020 год - 193770,5 тыс. рублей;

2021 год - 243834,4 тыс. рублей;

2022 год - 200374,5 тыс. рублей;

2023 год - 224327,9 тыс. рублей;

2024 год - 226508,5 тыс. рублей;

2025 год - 229843,1 тыс. рублей;

2026 год - 222880,0 тыс. рублей;

2027 год - 222880,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.";


1.7.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2027 году:

- увеличение обеспеченности врачами до 34,1 на 10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, в 2,8 человека;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%;

- удержание численности врачей всех специальностей на уровне 4,7 тыс. чел. на конец года;

- удержание численности среднего медицинского персонала на уровне 14,14 тыс. чел. на конец года".


1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18530217,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

2018 год - 389392,3 тыс. рублей;

2019 год - 449700,2 тыс. рублей;

2020 год - 634658,5 тыс. рублей;

2021 год - 459453,4 тыс. рублей;

2022 год - 500724,5 тыс. рублей;

2023 год - 464466,7 тыс. рублей;

2024 год - 494193,3 тыс. рублей;

2025 год - 442914,7 тыс. рублей;

2026 год - 406653,1 тыс. рублей;

2027 год - 406653,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 723624,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

2018 год - 21707,5 тыс. рублей;

2019 год - 82508,5 тыс. рублей;

2020 год - 266267,0 тыс. рублей;

2021 год - 70159,9 тыс. рублей;

2022 год - 78122,7 тыс. рублей;

2023 год - 63899,0 тыс. рублей;

2024 год - 68557,2 тыс. рублей;

2025 год - 4300,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17806593,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

2018 год - 367684,8 тыс. рублей;

2019 год - 367191,7 тыс. рублей;

2020 год - 368391,5 тыс. рублей;

2021 год - 389293,5 тыс. рублей;

2022 год - 422601,8 тыс. рублей;

2023 год - 400567,7 тыс. рублей;

2024 год - 425636,1 тыс. рублей;

2025 год - 438614,7 тыс. рублей;

2026 год - 406653,1 тыс. рублей;

2027 год - 406653,1 тыс. рублей.".


1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2605306,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

2018 год - 191578,8 тыс. рублей;

2019 год - 201152,9 тыс. рублей;

2020 год - 212992,1 тыс. рублей;

2021 год - 221309,9 тыс. рублей;

2022 год - 229922,7 тыс. рублей;

2023 год - 250161,0 тыс. рублей;

2024 год - 259964,8 тыс. рублей;

2025 год - 269110,5 тыс. рублей;

2026 год - 249486,7 тыс. рублей;

2027 год - 249486,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 15484,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

2020 год - 1518,5 тыс. рублей;

2021 год - 885,4 тыс. рублей;

2022 год - 1156,4 тыс. рублей;

2023 год - 2042,7 тыс. рублей;

2024 год - 2138,8 тыс. рублей;

2025 год - 2198,6 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2589821,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

2018 год - 190574,0 тыс. рублей;

2019 год - 200102,3 тыс. рублей;

2020 год - 211473,6 тыс. рублей;

2021 год - 220424,5 тыс. рублей;

2022 год - 228766,3 тыс. рублей;

2023 год - 248118,3 тыс. рублей;

2024 год - 257826,0 тыс. рублей;

2025 год - 266911,9 тыс. рублей;

2026 год - 249486,7 тыс. рублей;

2027 год - 249486,7 тыс. рублей.".


1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 49768682,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

2019 год - 5610140,4 тыс. рублей;

2020 год - 6343447,2 тыс. рублей;

2021 год - 7961703,9 тыс. рублей;

2022 год - 6182009,4 тыс. рублей;

2023 год - 6545977,2 тыс. рублей;

2024 год - 91377,7 тыс. рублей;

2025 год - 91377,7 тыс. рублей;

2026 год - 88377,8 тыс. рублей;

2027 год - 88377,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2589170,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 480041,5 тыс. рублей;

2021 год - 2055527,9 тыс. рублей;

2022 год - 53601,1 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 47179511,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

2019 год - 5610140,4 тыс. рублей;

2020 год - 5863405,7 тыс. рублей;

2021 год - 5906176,0 тыс. рублей;

2022 год - 6128408,3 тыс. рублей;

2023 год - 6545977,2 тыс. рублей;

2024 год - 91377,7 тыс. рублей;

2025 год - 91377,7 тыс. рублей;

2026 год - 88377,8 тыс. рублей;

2027 год - 88377,8 тыс. рублей.".


1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 1465448,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

2018 год - 97787,9 тыс. рублей;

2019 год - 249418,1 тыс. рублей;

2020 год - 264778,5 тыс. рублей;

2021 год - 363688,8 тыс. рублей;

2022 год - 130326,2 тыс. рублей;

2023 год - 39443,5 тыс. рублей;

2024 год - 40964,6 тыс. рублей;

2025 год - 42384,2 тыс. рублей;

2026 год - 39126,1 тыс. рублей;

2027 год - 39126,1 тыс. рублей.".


1.12. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.13. Приложение N 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.14. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.15. Приложение N 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" за счет средств бюджета Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.16. Приложение N 10 "Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.


3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»