В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Информационное общество", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 N 324, от 10.06.2014 N 267, от 16.01.2015 N 6, от 22.05.2015 N 258, от 17.09.2015 N 456, от 18.12.2015 N 622, от 01.03.2016 N 71, от 18.01.2017 N 18, от 24.08.2017 N 427, от 21.12.2017 N 603, от 10.08.2018 N 443, от 17.05.2019 N 245, от 14.02.2020 N 75, от 23.07.2020 N 443, от 19.03.2021 N 102, от 04.06.2021 N 287, от 01.06.2022 N 317, от 21.06.2022 N 369):
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе "Соисполнители Государственной программы":
1.1.1.1. Пункты 2, 4, 7 исключить.
1.1.1.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия "Информационно-технологический центр".
1.1.2. Раздел "Программно-целевые инструменты Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограммы Государственной программы | - подпрограмма 1 "Электронное правительство"; - подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере"; - подпрограмма 3 "Инфраструктура электронного правительства Республики Бурятия". |
1.1.3. Раздел "Задачи Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Государственной программы | Совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества. Обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия. Обеспечение исправного и бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Бурятия". |
1.1.4. В разделе "Сроки реализации Государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
1.1.5. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2025 | 1617527,5 | 158586,2 | 1458941,3 | 0,0 | 0,0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 37896,8 | 0,0 | 37896,8 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 59191,2 | 0,0 | 59191,2 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 101483,6 | 4207,1 | 97276,5 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 118168,0 | 0,0 | 118168,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 184384,5 | 50028,0 | 134356,5 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 118066,5 | 17108,9 | 100957,6 | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 243010,0 | 48965,6 | 194044,4 | 0,0 | 0,0 | |
2023 <*> | 228613,4 | 4096,7 | 224516,7 | 0,0 | 0,0 | |
2024 <*> | 207847,2 | 4099,9 | 203747,3 | 0,0 | 0,0 | |
2025 <*> | 204676,9 | 0,0 | 204676,9 | 0,0 | 0,0 |
________________
* Подлежит корректировке с учетом закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в закон Республики Бурятия о республиканском бюджете.".
1.2. В разделе IX "Структура Государственной программы":
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Структура Государственной программы включает в себя 3 подпрограммы:".
1.2.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"подпрограмма 3 "Инфраструктура электронного правительства Республики Бурятия".".
1.3. В подпрограмме 1 "Электронное правительство":
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. Пункт 3 раздела "Соисполнители подпрограммы" исключить.
1.3.1.2. В разделе "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2024" заменить цифрами "2025".
1.3.1.3. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2025 | 797917,8 | 158586,2 | 639331,6 | 0,0 | 0,0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 37896,8 | 0 | 37896,8 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 57691,2 | 0 | 57691,2 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 69670,6 | 4207,1 | 65463,5 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 76748,7 | 0,0 | 76748,7 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 122161,3 | 50028,0 | 72133,3 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 91084,5 | 17108,9 | 73975,6 | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 218575,6 | 48965,6 | 169610,0 | 0,0 | 0,0 | |
2023 <*> | 4725,3 | 4096,7 | 628,6 | 0,0 | 0,0 | |
2024 <*> | 4758,1 | 4099,9 | 658,2 | 0,0 | 0,0 | |
2025 <*> | 416,3 | 0,0 | 416,3 | 0,0 | 0,0 |
________________
* Подлежит корректировке с учетом закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в закон Республики Бурятия о республиканском бюджете.".
1.3.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 1 "Электронное правительство"
NN п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. <*> | 2024 г. <*> | 2025 г. <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цели: совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества, обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде | |||||||||||||
2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | |||||||||||||
3 | Целевой индикатор | |||||||||||||
4 | Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | Направления расходов | |||||||||||||
6 | 1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 2577,8 | 1009,4 | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 0,0 | 337,1 | 295,4 | 260,0 | 260,0 | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 |
8 | 1.1.3. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 3500,0 | 3499,5 | 3450,0 | 3500,0 | 5100,0 | 3800,0 | 3950,0 | 6504,6 | 35463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 1.1.5. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы управления проектной деятельности Республики Бурятия | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8230,2 | 0,0 | 2800,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Всего по основному мероприятию 1.1 | тыс. руб. | 6235,8 | 5008,0 | 4113,8 | 3760,0 | 5360,0 | 12300,5 | 4231,3 | 9598,0 | 37469,0 | 367,1 | 396,5 | 416,3 |
11 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | |||||||||||||
12 | Целевой индикатор | |||||||||||||
13 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 12,7 | 12,2 | 30,6 | 45,4 | 76,1 | 76,4 | - | - | - | - | - | |
14 | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | |
15 | Направления расходов | |||||||||||||
16 | 1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт | тыс. руб. | 5095,0 | 5701,2 | 2052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия | тыс. руб. | 35485,1 | 17315,5 | 37307,8 | 23930,0 | 27349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4475,7 | 0,0 | 47252,9 | 0,0 | 4712,1 | 4358,2 | 4361,6 | 0,0 |
19 | Всего по основному мероприятию 1.2 | тыс. руб. | 40580,1 | 23016,7 | 39359,8 | 23930,0 | 31825,6 | 0,0 | 47252,9 | 0,0 | 4712,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | |||||||||||||
21 | Целевые индикаторы | |||||||||||||
22 | Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 50,0 | 64,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Направления расходов | |||||||||||||
24 | 1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | тыс. руб. | 4749,9 | 3502,7 | 3800,9 | 22024,3 | 23861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 7494,9 | 6369,4 | 7854,3 | 7976,9 | 8623,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Всего по основному мероприятию 1.3 | тыс. руб. | 12244,8 | 9872,1 | 11655,2 | 30001,2 | 32485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | |||||||||||||
28 | Целевые индикаторы | |||||||||||||
29 | Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные | % | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - |
30 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 55,0 | 75,0 | 95,0 | 95,0 |
31 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
32 | 1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56477,0 | 57434,1 | 60370,20 | 123535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | 1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7971,2 | 7518,2 | 3658,2 | 7414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Всего по основному мероприятию 1.4 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64448,2 | 64952,3 | 64028,4 | 130949,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | |||||||||||||
36 | Целевые индикаторы | |||||||||||||
37 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
38 | Направления расходов | |||||||||||||
39 | 1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конфренц-связи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Всего по основному мероприятию D2 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | |||||||||||||
42 | Направления расходов | |||||||||||||
43 | D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Всего по основному мероприятию D6 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | Общая сумма финансирования подпрограммы 1 <*> | тыс. руб. | 59060,7 | 37896,8 | 55128,8 | 57691,2 | 69670,6 | 76748,7 | 122161,3 | 91084,5 | 218575,6 | 4725,3 | 4758,1 | 416,3 |