Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7, с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 14 сентября 2022 года N 031-06-667/22, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 10 087 781,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 603 683,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 738 009,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 952 943,7 тыс. рублей; 2023 год - 1 180 952,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 209 050,4 тыс. рублей; 2025 год - 1 188 294,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 8 182 296,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 213 014,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 350 954,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 516 150,5 тыс. рублей; 2023 год - 1 160 427,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 188 525,8 тыс. рублей; 2025 год - 1 184 962,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 517 678,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 100 954,1 тыс. рублей; 2021 год - 111 204,3 тыс. рублей; 2022 год - 118 049,6 тыс. рублей; 2023 год - 20 524,6 тыс. рублей; 2024 год - 20 524,6 тыс. рублей; 2025 год - 3 332,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387 806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год - 318 743,6 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Комфортная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 8 530 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 360 864,6 тыс. рублей; 2021 год - 1 473 804,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 633 669,2 тыс. рублей; 2023 год - 927 191,1 тыс. рублей; 2024 год - 957 916,5 тыс. рублей; 2025 год - 962 324,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 6 686 561,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 981 309,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 104 939,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 214 619,5 тыс. рублей; 2023 год - 912 191,1 тыс. рублей; 2024 год - 942 916,5 тыс. рублей; 2025 год - 962 324,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 456 249,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 89 839,8 тыс. рублей; 2021 год - 93 014,8 тыс. рублей; 2022 год - 100 306,1 тыс. рублей; 2023 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 15 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387 806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 275 850,6 тыс. рублей; 2022 год - 318 743,6 тыс. рублей |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Безопасная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 803 320,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 242 819,1 тыс. рублей; 2021 год - 264 204,9 тыс. рублей; 2022 год - 122 538,2 тыс. рублей; 2023 год - 63 628,0 тыс. рублей; 2024 год - 60 549,9 тыс. рублей; 2025 год - 49 580,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 741 891,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 231 704,8 тыс. рублей; 2021 год - 246 015,4 тыс. рублей; 2022 год - 104 794,7 тыс. рублей; 2023 год - 58 103,4 тыс. рублей; 2024 год - 55 025,3 тыс. рублей; 2025 год - 46 248,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 61 429,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 11 114,3 тыс. рублей; 2021 год - 18 189,5 тыс. рублей; 2022 год - 17 743,5 тыс. рублей; 2023 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2024 год - 5 524,6 тыс. рублей; 2025 год - 3 332,5 тыс. рублей |
";
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной Программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 753 843,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2022 год - 196 736,3 тыс. рублей; 2023 год - 190 133,0 тыс. рублей; 2024 год - 190 584,0 тыс. рублей. 2025 год - 176 390,0 тыс. рублей |
";
5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению;
6) Приложение 4 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению;
7) Приложение 5 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Формирование
комфортной и безопасной городской среды"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 603 683,7 | 1 738 009,8 | 1 952 943,7 | 1 180 952,1 | 1 209 050,4 | 1 188 294,5 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 213 014,5 | 1 350 954,9 | 1 516 150,5 | 1 160 427,5 | 1 188 525,8 | 1 184 962,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 100 954,1 | 111 204,3 | 118 049,6 | 20 524,6 | 20 524,6 | 3 332,5 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 360 864,6 | 1 473 804,9 | 1 633 669,2 | 927 191,1 | 957 916,5 | 962 324,0 | X | X | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 981 309,7 | 1 104 939,5 | 1 214 619,5 | 912 191,1 | 942 916,5 | 962 324,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 579 258,0 | 628 388,9 | 760 350,0 | 133 587,3 | 133 606,3 | 131 476,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 199 703,1 | 259 523,5 | 341 300,3 | 118 587,3 | 118 606,3 | 131 476,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 93 014,8 | 100 306,1 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 275 850,6 | 318 743,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства" | Всего, в том числе: | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 265 931,1 | 268 650,7 | 268 659,5 | 199 024,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 217 250,6 | 277 943,6 | 265 931,1 | 268 650,7 | 268 659,5 | 199 024,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 229 910,9 | 204 967,0 | 208 779,0 | 226 447,0 | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ | |
бюджет города | - | - | 165 738,0 | 206 333,8 | 229 910,9 | 204 967,0 | 208 779,0 | 226 447,0 | ||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 4 430,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 781,0 | КГО, ОБЗ | |
бюджет города | - | - | 6 487,0 | 4 352,0 | 4 430,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 781,0 | ||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Организация наружного освещения территории города" | Всего, в том числе: | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 175 417,1 | 114 902,1 | 134 357,7 | 160 267,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
бюджет города | - | - | 139 890,0 | 181 001,6 | 175 417,1 | 114 902,1 | 134 357,7 | 160 267,0 | ||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии" | Всего, в том числе: | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 197 630,1 | 199 854,0 | 207 284,0 | 239 329,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
бюджет города | - | - | 252 241,0 | 175 785,0 | 197 630,1 | 199 854,0 | 207 284,0 | 239 329,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда" | Всего, в том числе: | - | - | 242 819,1 | 264 204,9 | 122 538,2 | 63 628,0 | 60 549,9 | 49 580,5 | X | X | |
бюджет города | - | - | 231 704,8 | 246 015,4 | 104 794,7 | 58 103,4 | 55 025,3 | 46 248,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 17 743,5 | 5 524,6 | 5 524,6 | 3 332,5 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
Бюджет города | - | - | 159 624,0 | 159 899,5 | - | - | - | - | ||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | 13 400,0 | 12 026,0 | - | - | - | - | ||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Всего, в том числе: | - | - | 68 715,1 | 91 304,4 | 114 733,2 | 63 238,0 | 60 159,9 | 49 080,5 | Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 57 600,8 | 73 114,9 | 96 989,7 | 57 713,4 | 54 635,3 | 45 748,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 18 189,5 | 17 743,5 | 5 524,6 | 5 524,6 | 3 332,5 | ||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры" | Всего, в том числе: | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 390,0 | 390,0 | 500,0 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
бюджет города | - | - | 1 080,0 | 975,0 | 7 805,0 | 390,0 | 390,0 | 500,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 196 736,3 | 190 133,0 | 190 584,0 | 176 390,0 | X | X | |
бюджет города | - | - | - | - | 196 736,3 | 190 133,0 | 190 584,0 | 176 390,0 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей | |||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 15 096,5 | 16 161,0 | 16 161,0 | 13 477,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | - | - | 15 096,5 | 16 161,0 | 16 161,0 | 13 477,0 | ||||
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 181 639,8 | 173 972,0 | 174 423,0 | 162 913,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | ОБЗ |
бюджет города | - | - | - | - | 181 639,8 | 173 972,0 | 174 423,0 | 162 913,0 |
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации города
Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации города
Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА".
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование комфортной и безопасной
городской среды"