В целях уточнения объема финансирования на 2022 год муниципальной программы "Образование", руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Образование", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 октября 2022 года N 031-06-749/22, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Образование" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 73 712 934,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 9 569 328,2 тыс. рублей; 2021 год - 12 914 560,3 тыс. рублей; 2022 год - 14 600 958,7 тыс. рублей; 2023 год - 13 485 390,1 тыс. рублей; 2024 год - 13 407 377,3 тыс. рублей; 2025 год - 9 735 320,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 21 480 090,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 876 419,3 тыс. рублей; 2021 год - 3 348 826,0 тыс. рублей; 2022 год - 3 704 965,5 тыс. рублей; 2023 год - 4 339 599,6 тыс. рублей; 2024 год - 3 728 313,2 тыс. рублей; 2025 год - 3 481 966,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 45 006 060,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 6 433 977,1 тыс. рублей; 2021 год - 8 336 667,8 тыс. рублей; 2022 год - 9 088 936,6 тыс. рублей; 2023 год - 7 427 208,1 тыс. рублей; 2024 год - 7 465 917,3 тыс. рублей; 2025 год - 6 253 353,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 226 784,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 229 066,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 807 056,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 718 582,4 тыс. рублей; 2024 год - 2 213 146,8 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы "Образование" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 42 363 568,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 5 128 505,5 тыс. рублей; 2021 год - 7 389 798,8 тыс. рублей; 2022 год - 8 815 635,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 051 829,1 тыс. рублей; 2024 год - 7 931 829,1 тыс. рублей; 2025 год - 5 045 970,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 8 521 190,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 005 635,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 424 951,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 607 947,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 906 072,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 265 571,6 тыс. рублей; 2025 год - 1 311 012,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 26 941 595,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 863 938,2 тыс. рублей; 2021 год - 4 922 094,7 тыс. рублей; 2022 год - 5 540 319,5 тыс. рублей; 2023 год - 4 427 174,6 тыс. рублей; 2024 год - 4 453 110,7 тыс. рублей; 2025 год - 3 734 958,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 6 900 781,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 258 931,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 042 752,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 667 368,3 тыс. рублей; 2023 год - 1 718 582,4 тыс. рублей; 2024 год - 2 213 146,8 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
3) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложением.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1063/9 "О муниципальной программе "Образование" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Образование"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 73 712 934,9 | 9 569 328,2 | 12 914 560,3 | 14 600 958,7 | 13 485 390,1 | 13 407 377,3 | 9 735 320,3 | X | X | |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Дошкольное образование" | 25 674 200,2 | 3 603 511,9 | 4 681 786,7 | 4 849 284,7 | 4 439 030,5 | 4 366 449,0 | 3 734 137,4 | X | X | |
Задача 1: Обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, направленного на улучшение их культурных, физических, интеллектуальных и иных личностных качеств | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организация присмотра и ухода за детьми" | Всего, в том числе: | 3 453 436,1 | 4 278 325,2 | 4 446 931,2 | 4 115 342,1 | 4 163 066,1 | 3 584 666,5 | Обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг дошкольного образования | ДО КСПК, МДОО |
бюджет города | 883 397,2 | 943 913,7 | 1 048 698,5 | 1 125 901,8 | 1 173 625,8 | 1 066 271,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 2 570 038,9 | 3 334 411,5 | 3 398 232,7 | 2 989 440,3 | 2 989 440,3 | 2 518 395,5 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2: Повышение доступности и условий получения дошкольного образования | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования" | Всего, в том числе: | 137 594,8 | 65 878,4 | 36 102,1 | 51 412,4 | 90 382,9 | 97 330,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях дошкольного образования, соответствующих современным требованиям | ДО КСПК, МДОО |
бюджет города | 137 594,8 | 65 878,4 | 29 969,4 | 50 714,7 | 77 387,5 | 97 330,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 132,7 | 697,7 | 12 995,4 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.3. "Муниципальный проект "Создание условий обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего, в том числе: | 12 481,0 | 337 583,1 | 366 251,4 | 272 276,0 | 113 000,0 | 52 140,9 | Увеличение количества мест в дошкольных организациях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МДОО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 12 481,0 | 79 767,4 | 96 234,6 | 272 276,0 | 113 000,0 | 52 140,9 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 186 313,9 | 139 688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 71 501,8 | 130 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Общее образование" | 42 363 568,2 | 5 128 505,5 | 7 389 798,8 | 8 815 635,6 | 8 051 829,1 | 7 931 829,1 | 5 045 970,1 | x | x | |
Задача 1: Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.1. "Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам" | Всего, в том числе: | 4 159 903,5 | 5 332 510,1 | 5 571 917,4 | 4 833 946,7 | 4 890 610,2 | 4 158 582,0 | Получение общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам детьми школьного возраста (от 6,5 до 18 лет), проживающими на территории города Иркутска | ДО КСПК, МКУ "ИМЦРО", МОО |
бюджет города | 504 744,0 | 524 479,2 | 520 007,6 | 618 642,0 | 667 262,0 | 619 173,0 | ||||
федеральный бюджет | 117 258,1 | 352 243,1 | 354 923,0 | 354 923,0 | 362 966,5 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 3 537 901,4 | 4 455 787,8 | 4 696 986,8 | 3 860 381,7 | 3 860 381,7 | 3 539 409,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 2.2. "Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся" | Всего, в том числе: | 600 966,2 | 817 865,1 | 846 042,6 | 820 908,4 | 835 476,3 | 310 255,1 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся | ДО КСПК, МОО |
бюджет города | 182 089,8 | 196 942,9 | 176 891,7 | 136 554,5 | 138 661,4 | 114 706,0 | ||||
федеральный бюджет | 141 673,7 | 339 684,4 | 357 666,0 | 359 839,9 | 370 096,3 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 277 202,7 | 281 237,8 | 311 484,9 | 324 514,0 | 326 718,6 | 195 549,1 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприятие 2.3. "Выявление и поддержка одаренных детей" | Всего, в том числе: | 4 635,0 | 3 462,0 | 4 779,0 | 2 622,0 | 2 622,0 | 4 760,0 | Увеличение количества обучающихся включенных в систему поиска и выявленных одаренных детей | МКУ "ИМЦРО", МОО |
бюджет города | 4 635,0 | 3 462,0 | 4 779,0 | 2 622,0 | 2 622,0 | 4 760,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2: Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям безопасности, технологичности и комфортности | ||||||||||
1. | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования" | Всего, в том числе: | 141 033,3 | 438 930,9 | 125 670,8 | 269 266,7 | 81 051,9 | 29 719,0 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных учреждениях общего образования, соответствующих современным требованиям | ДО КСПК, МОО |
бюджет города | 132 199,2 | 409 531,7 | 95 337,8 | 267 927,1 | 80 445,5 | 29 719,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 8 834,1 | 29 399,2 | 30 333,0 | 1 339,6 | 606,4 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 2.5. "Муниципальный проект "Современная школа" | Всего, в том числе: | 221 967,5 | 797 030,7 | 2 267 225,8 | 2 125 085,3 | 2 122 068,7 | 542 654,0 | Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях | КГСП, КУМИ, ДО КСПК, МОО, МКУ "УКС" |
бюджет города | 181 967,5 | 290 535,7 | 810 931,7 | 880 326,5 | 376 580,7 | 542 654,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 350 825,1 | 954 779,3 | 1 003 819,5 | 1 480 084,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 40 000,0 | 155 669,9 | 501 514,8 | 240 939,3 | 265 404,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 "Дополнительное образование и занятость детей" | 4 170 500,3 | 595 574,2 | 599 041,8 | 676 019,4 | 736 664,2 | 850 132,9 | 713 067,8 | X | X | |
Задача 1. Создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения | ||||||||||
1 | Основное мероприятие 3.1. "Развитие дополнительного образования детей естественно-научной, технической и иной направленности" | Всего, в том числе: | 579 210,2 | 564 911,0 | 634 676,2 | 698 244,7 | 811 713,4 | 683 742,8 | Создание условий организации образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного образования, соответствующих современны требованиям | ДО КСПК, КГСП, МООДО |
бюджет города | 579 210,2 | 564 911,0 | 634 676,2 | 698 244,7 | 811 238,0 | 683 742,8 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 3.2. "Организация отдыха и занятости обучающихся и воспитанников" | Всего, в том числе: | 16 364,0 | 34 130,8 | 41 343,2 | 38 419,5 | 38 419,5 | 29 325,0 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудоустройством | ДО КСПК, УФКСиМП КСПК, МООДО, МОО |
бюджет города | 16 364,0 | 25 471,0 | 27 420,0 | 28 524,0 | 28 524,0 | 29 325,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0 | 8 659,8 | 13 923,2 | 9 895,5 | 9 895,5 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 "Реализация муниципальной политики в сфере образования" | 1 504 666,2 | 241 736,6 | 243 933,0 | 260 019,0 | 257 866,3 | 258 966,3 | 242 145,0 | X | X | |
Задача 1. Осуществление эффективной муниципальной политики, определяющей качественный уровень состояния сферы образования, обеспечение непрерывного повышения уровня профессионализма руководителей и педагогических кадров | ||||||||||
1 | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение психолого-педагогической помощи и развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 60 427,0 | 61 655,8 | 67 195,4 | 65 071,8 | 66 022,8 | 64 624,0 | Увеличение доли педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | ДО КСПК, МКУ "ИМЦРО" |
бюджет города | 60 427,0 | 61 655,8 | 67 195,4 | 65 071,8 | 66 022,8 | 64 624,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Основное мероприятие 4.2. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере образования" | Всего, в том числе: | 181 309,6 | 182 277,2 | 192 823,6 | 192 794,5 | 192 943,5 | 177 521,0 | Предоставление общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ДО КСПК, МКУ ЦБ N 1, 3, 4, 5 |
бюджет города | 181 309,6 | 182 277,2 | 192 823,6 | 192 794,5 | 192 943,5 | 177 521,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |