В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2022 год муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 9 августа 2022 года N 031-06-568/22, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 6 096 445,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 921 170,4 тыс. рублей; 2021 год - 983 791,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 085 638,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 130 862,6 тыс. рублей; 2024 год - 993 593,4 тыс. рублей; 2025 год - 981 390,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 955 629,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 918 231,0 тыс. рублей; 2021 год - 979 412,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 054 387,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 033 623,8 тыс. рублей; 2024 год - 988 585,1 тыс. рублей; 2025 год - 981 390,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 114 402,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 026,9 тыс. рублей; 2022 год - 16 589,8 тыс. рублей; 2023 год - 93 286,4 тыс. рублей; 2024 год - 1252,1 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 952,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 756,2 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 937 829,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 896 422,4 тыс. рублей; 2021 год - 959 643,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 058 190,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 102 952,6 тыс. рублей; 2024 год - 965 534,4 тыс. рублей; 2025 год - 955 086,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 797 067,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 893 483,0 тыс. рублей; 2021 год - 955 319,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 026 939,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 005 713,8 тыс. рублей; 2024 год - 960 526,1 тыс. рублей; 2025 год - 955 086,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 114 347,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 972,1 тыс. рублей; 2022 год - 16 589,8 тыс. рублей; 2023 год - 93 286,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 252,1 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 952,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 756,2 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 158 616,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 147,8 тыс. рублей; 2022 год - 27 448,0 тыс. рублей; 2023 год - 27 910,0 тыс. рублей; 2024 год - 28 059,0 тыс. рублей; 2025 год - 26 304,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 158 562,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 24 748,0 тыс. рублей; 2021 год - 24 093,0 тыс. рублей; 2022 год - 27 448,0 тыс. рублей; 2023 год - 27 910,0 тыс. рублей; 2024 год - 28 059,0 тыс. рублей; 2025 год - 26 304,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 54,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2021 год - 54,8 тыс. рублей. |
";
4) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура и молодежная политика"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 6096445,8 | 921170,4 | 983791,4 | 1085638,0 | 1130862,6 | 993593,4 | 981390,0 | X | X | |
бюджет города | 5955629,6 | 918231,0 | 979412,7 | 1054387,0 | 1033623,8 | 988585,1 | 981390,0 | |||
областной бюджет | 114402,2 | 2247,0 | 1026,9 | 16589,8 | 93286,4 | 1252,1 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 26414,0 | 692,4 | 3351,8 | 14661,2 | 3952,4 | 3756,2 | 0,0 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе: | 5937829,0 | 896422,4 | 959643,6 | 1058190,0 | 1102952,6 | 965534,4 | 955086,0 | X | X | |
бюджет города | 5797067,6 | 893483,0 | 955319,7 | 1026939,0 | 1005713,8 | 960526,1 | 955086,0 | |||
областной бюджет | 114347,4 | 2247,0 | 972,1 | 16589,8 | 93286,4 | 1252,1 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 26414,0 | 692,4 | 3351,8 | 14661,2 | 3952,4 | 3756,2 | 0,0 | |||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения" | Всего, в том числе: | 177303,9 | 197660,6 | 199940,7 | 200002,7 | 200131,6 | 177345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС" |
бюджет города | 177241,0 | 196185,2 | 198554,5 | 198616,5 | 198745,4 | 177345,0 | ||||
областной бюджет | 62,9 | 373,9 | 346,6 | 346,6 | 346,6 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 101,5 | 1039,6 | 1039,6 | 1039,6 | ||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров" | Всего, в том числе: | 116912,0 | 120956,0 | 123780,0 | 125423,0 | 125910,0 | 117385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ" |
бюджет города | 116912,0 | 120956,0 | 123780,0 | 125423,0 | 125910,0 | 117385,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры" | Всего, в том числе: | 85682,9 | 67815,8 | 116738,0 | 201558,6 | 60093,0 | 54017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие", МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко" |
бюджет города | 85682,9 | 67815,8 | 102738,0 | 109589,7 | 60093,0 | 54017,0 | ||||
областной бюджет | 14000,0 | 91968,9 | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), увековечение памяти о выдающихся личностях и событиях" | Всего, в том числе: | 42635,0 | 48344,2 | 58355,6 | 56573,3 | 58280,8 | 72151,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП, МКУ "УКС", КГО, КЭиСП, УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | 39758,5 | 45495,7 | 53933,9 | 52689,6 | 54658,7 | 72151,0 | ||||
областной бюджет | 2184,1 | 598,2 | 1785,5 | 970,9 | 905,5 | |||||
федеральный бюджет | 692,4 | 2250,3 | 2636,2 | 2912,8 | 2716,6 | |||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий" | Всего, в том числе: | 71312,1 | 82536,3 | 68959,2 | 54119,0 | 54119,0 | 68929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УК КСПК, МАУ "Праздник" |
бюджет города | 71312,1 | 82536,3 | 68959,2 | 54119,0 | 54119,0 | 68929,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 385332,5 | 426262,7 | 469565,5 | 446628,0 | 448352,0 | 449264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО |
бюджет города | 385332,5 | 426262,7 | 458122,4 | 446628,0 | 448352,0 | 449264,0 | ||||
областной бюджет | 457,7 | |||||||||
федеральный бюджет | 10985,4 | |||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 4050,0 | 1987,0 | 4754,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3000,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УК КСПК |
бюджет города | 4050,0 | 1987,0 | 4754,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3000,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 900,0 | 1065,0 | 360,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УК КСПК |
бюджет города | 900,0 | 1065,0 | 360,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры" | Всего, в том числе: | 12294,0 | 13016,0 | 15737,0 | 15708,0 | 15708,0 | 12695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УК КСПК, МКУ "ЦБ" |
бюджет города | 12294,0 | 13016,0 | 15737,0 | 15708,0 | 15708,0 | 12695,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика": | 158616,8 | 24748,0 | 24147,8 | 27448,0 | 27910,0 | 28059,0 | 26304,0 | X | X | |
бюджет города | 158562,0 | 24748,0 | 24093,0 | 27448,0 | 27910,0 | 28059,0 | 26304,0 | |||
областной бюджет | 54,8 | 54,8 | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||
12. | Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 772,0 | 540,0 | 524,0 | 660,0 | 668,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 772,0 | 540,0 | 524,0 | 660,0 | 668,0 | 772,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
13. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи" | Всего, в том числе: | 4480,0 | 3664,0 | 5151,0 | 4565,0 | 4421,0 | 5026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УФКСиМП КСПК |
бюджет города | 4480,0 | 3664,0 | 5151,0 | 4565,0 | 4421,0 | 5026,0 | ||||
областной бюджет | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
14. | Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма" | Всего, в том числе: | 19496,0 | 19943,8 | 21773,0 | 22685,0 | 22970,0 | 20506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот" |
бюджет города | 19496,0 | 19889,0 | 21773,0 | 22685,0 | 22970,0 | 20506,0 | ||||
областной бюджет | 54,8 | |||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
внебюджетные источники финансирования |