АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2022 года N 031-06-739/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы"



Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 августа 2022 года N 031-06-592/22, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования Программы

Общий объем финансирования 20 151 969,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 832 320,1 тыс. рублей;

2022 год - 4 270 912,9 тыс. рублей;

2023 год - 3 124 218,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 928 494,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 155 083,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 14 525 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 744 281,6 тыс. рублей;

2022 год - 3 155 891,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 023 258,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 827 534,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 155 083,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 557 018,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;

2022 год - 907 304,1 тыс. рублей;

2023 год - 1 100 960,0 тыс. рублей.

2024 год - 1 100 960,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;

2022 год - 207 716,9 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 18 336 636,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 312 450,1 тыс. рублей;

2022 год - 3 464 005,5 тыс. рублей;

2023 год - 3 112 348,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 916 188,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 146 865,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 715 497,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 225 371,6 тыс. рублей;

2022 год - 2 349 944,5 тыс. рублей;

2023 год - 2 012 348,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 816 188,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 146 865,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 551 978,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;

2022 год - 906 344,1 тыс. рублей;

2023 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 100 000,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 069 161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 811 444,5 тыс. рублей;

2022 год - 207 716,9 тыс. рублей.

";


3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 815 332,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 456 161,0 тыс. рублей;

2021 год - 519 870,0 тыс. рублей;

2022 год - 806 907,4 тыс. рублей;

2023 год - 11 870,0 тыс. рублей;

2024 год - 12 306,0 тыс. рублей;

2025 год - 8 218,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 810 292,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 454 961,0 тыс. рублей;

2021 год - 518 910,0 тыс. рублей;

2022 год - 805 947,4 тыс. рублей;

2023 год - 10 910,0 тыс. рублей;

2024 год - 11 346,0 тыс. рублей;

2025 год - 8 218,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 5 040,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 960,0 тыс. рублей.

2022 год - 960,0 тыс. рублей.

2023 год - 960,0 тыс. рублей.

2024 год - 960,0 тыс. рублей.

";


4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению;


5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.


2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.


3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с Приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 17 октября 2022 г. N 031-06-739/22



"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

3 840 941,0

3 832 320,1

4 270 912,9

3 124 218,0

2 928 494,0

2 155 083,0

X

X

бюджет города

2 619 741,0

2 744 281,6

3 155 891,9

2 023 258,0

1 827 534,0

2 155 083,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

907 304,1

1 100 960,0

1 100 960,0

0,0

Внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего, в том числе:

3 384 780,0

3 312 450,1

3 464 005,5

3 112 348,0

2 916 188,0

2 146 865,0

x

x

бюджет города

2 164 780,0

2 225 371,6

2 349 944,5

2 012 348,0

1 816 188,0

2 146 865,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

906 344,1

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего, в том числе:

1 726 174,2

1 584 694,4

1 764 817,1

1 964 298,2

1 730 835,7

334 659,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

500 492,6

652 738,8

864 298,2

630 835,7

334 659,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

811 444,5

207 716,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

904 361,4

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего, в том числе:

1 624 246,8

1 648 500,9

1 599 182,7

1 090 338,8

1 127 641,3

1 773 947,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

МКУ г. Иркутска "Безопасный город" МКУ г. Иркутска "Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска"

бюджет города

1 624 246,8

1 645 624,2

1 597 200,0

1 090 338,8

1 127 641,3

1 773 947,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

1 982,7

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3. "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего, в том числе:

34 359,0

79 254,8

100 005,7

57 711,0

57 711,0

38 259,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

79 254,8

100 005,7

57 711,0

57 711,0

38 259,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

806 907,4

11 870,0

12 306,0

8 218,0

X

X

бюджет города

454 961,0

518 910,0

805 947,4

10 910,0

11 346,0

8 218,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1. "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего, в том числе:

456 161,0

519 870,0

806 907,4

11 870,0

12 306,0

8 218,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

518 910,0

805 947,4

10 910,0

11 346,0

8 218,0

федеральный бюджет

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

960,0

960,0

960,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



".



И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ



Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 17 октября 2022 г. N 031-06-739/22



"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

40,0

49,7

59,1

66,6

75,0

81,6

82,3

2.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

26,0

24,3

25,6

20,3

21,1

18,1

-

3.

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

0,0

2,0

0,3

0,3 <*>

1,6

-

1,8

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

45,0

45,4

47,8

50,1

50,6

52,0

53,0

Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

5.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска

%

100

90

80

60

50

40

35

6.

Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде

ед.

70

70

70

90

70

70

70

Подпрограмма 2 "Транспорт"

Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

7.

Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде

ед.

2

2

2

2

2

2

2

8.

Количество транспортных средств, находящихся в отчетном период в лизинге, используемых для перевозки населения

ед.

-

-

-

40

40

40

40


________________


* - Переходящий объект "Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске".



И.о. заместителя мэра - председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»