Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка жителей Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1321-п



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 23.08.2022 N 713-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1321-П


1. Позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

итого

Всего, в том числе:

20327405,4

21073729,3

30665992,2

32795082,7

34913125,3

35027942,4

35749917,5

210553194,8

бюджет Пермского края

16325603,7

16205143,5

18656214,4

19153748,5

21595113,0

21179792,1

21154129,4

134269744,6

федеральный бюджет

3457353,1

4297881,5

11136110,7

13115562,6

12708681,3

13257996,4

14006615,2

71980200,8

местный бюджет

280879,9

291483,8

257081,6

325284,1

309123,8

289946,7

288965,7

2042765,6

внебюджетные источники

263568,7

279220,5

616585,5

200487,5

300207,2

300207,2

300207,2

2260483,8


2. раздел V изложить в следующей редакции:


"V. Финансовое обеспечение Программы



Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов.


Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2018-2024 годы составляет 210553194,8 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 6 к настоящей Программе.";


3. позицию паспорта подпрограммы 1 приложения 1, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

итого

Всего, в том числе:

9702529,6

10383121,4

19161699,8

22004627,8

22736620,6

23015926,6

23740917,1

130745442,9

бюджет Пермского края

7337394,8

7118108,4

9124790,1

10058486,5

11292347,8

11027580,5

11025658,6

66984366,7

федеральный бюджет

1904933,9

2770741,1

9163345,6

11420612,4

10835149,0

11398399,4

12126292,8

59619474,2

местный бюджет

280879,9

291483,8

257081,6

325284,1

309123,8

289946,7

288965,7

2042765,6

внебюджетные источники

179321,0

202788,1

616482,5

200244,8

300000,0

300000,0

300000,0

2098836,4


4. в приложении 3:


4.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 85%.

2. Увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию до 17,9%.

3. Увеличение доли организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до 53,1%.

4. Увеличение доли инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, от числа обратившихся и имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) до 76,2%.

5. Увеличение доли инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, от числа обратившихся и имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) до 52,6%


4.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы 3

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевых показателей

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

1

Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, от числа обратившихся и имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

-

63,2

65,5

67,8

73,4

72,4

74,7

75,0

75,3