В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 380 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления", следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 456630,2 | 7580,2 | 449050,0 | |||
(утверждено в бюджете) | 406482,7 | 7580,2 | 398902,5 | ||||
2021 | (план по программе) | 495910,3 | 11849,6 | 484060,7 | |||
(утверждено в бюджете) | 437117,3 | 11309,9 | 425807,4 | ||||
2022 | (план по программе) | 551164,7 | 8147,0 | 543017,7 | |||
(утверждено в бюджете) | 490034,8 | 2873,0 | 487161,8 | ||||
2023 | (план по программе) | 545900,6 | 5552,0 | 540348,6 | |||
(утверждено в бюджете) | 481605,5 | 415,2 | 481190,3 | ||||
2024 | (план по программе) | 542036,8 | 415,0 | 541621,8 | |||
(утверждено в бюджете) | 481607,5 | 415,0 | 481192,5 | ||||
2025 | (план по программе) | 493008,8 | 493008,8 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану программы | 3084651,4 | 33543,8 | 3051107,6 |
".
1.1.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В паспорте подпрограммы "Электронный Улан-Удэ":
1.2.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 86330,5 | 86330,5 | ||||
(утверждено в бюджете) | 67369,0 | 67369,0 | |||||
2021 | (план по программе) | 97256,3 | 1019,7 | 96236,6 | |||
(утверждено в бюджете) | 70849,1 | 1019,7 | 69829,4 | ||||
2022 | (план по программе) | 109877,4 | 109877,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | 79457,4 | 79457,4 | |||||
2023 | (план по программе) | 94209,2 | 94209,2 | ||||
(утверждено в бюджете) | 73548,6 | 73548,6 | |||||
2024 | (план по программе) | 92754,5 | 92754,5 | ||||
(утверждено в бюджете) | 73550,7 | 73550,7 | |||||
2025 | (план по программе) | 73794,9 | 73794,9 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану подпрограммы | 554222,8 | 1019,7 | 553203,1 |
".
1.2.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ":