АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2022 года N 509


О внесении изменений в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество"



В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:


1. Внести в постановление администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество" (в редакции от 24.02.2022) (далее - постановление) следующее изменение:


пункт 3 изложить в следующей редакции:


"3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.".


2. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:


в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования - 25834533,39 тыс. рублей:

в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1285834,85 тыс. рублей;

в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 995659 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1965455,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1709478,89 тыс. рублей;

в 2021 г. - 1726169,1 тыс. рублей;

в 2022 г. - 1702152,3 тыс. рублей;

в 2023 г. - 1676345,8 тыс. рублей;

в 2024 г. - 1863390,94 тыс. рублей;

в 2025 г. - 1560273,24 тыс. рублей;

в 2026 г. - 1560331,24 тыс. рублей;

в 2027 г. - 1560389,24 тыс. рублей;

в 2028 г. - 1560447,24 тыс. рублей;

в 2029 г. - 1560505,89 тыс. рублей;

в 2030 г. - 1560563,24 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 3338976,74 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;

в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей;

в 2019 г. - 356398,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 271319,64 тыс. рублей;

в 2021 г. - 266398,7 тыс. рублей;

в 2022 г. - 226554,2 тыс. рублей;

в 2023 г. - 180275,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2025 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2026 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2027 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2028 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2029 г. - 141202,24 тыс. рублей;

в 2030 г. - 141202,24 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <*> - 619801,4 тыс. рублей:

в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. - 40911,7 тыс. рублей;

в 2022 г. - 56696,4 тыс. рублей;

в 2023 г. - 77117,8 тыс. рублей;

в 2024 г. - 303175,7 тыс. рублей;

в 2025 г. - 0,00 тыс. рублей;

в 2026 г. - 0,00 тыс. рублей;

в 2027 г. - 0,00 тыс. рублей;

в 2028 г. - 0,00 тыс. рублей;

в 2029 г. - 0,00 тыс. рублей;

в 2030 г. - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 21875755,25 тыс. рублей:

в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;

в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;

в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1609057 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1431007,2 тыс. рублей;

в 2021 г. - 1418858,7 тыс. рублей;

в 2022 г. - 1418901,7 тыс. рублей;

в 2023 г. - 1418953,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 1419013,0 тыс. рублей;

в 2025 г. - 1419071,0 тыс. рублей;

в 2026 г. - 1419129,0 тыс. рублей;

в 2027 г. - 1419187,0 тыс. рублей;

в 2028 г. - 1419245,0 тыс. рублей;

в 2029 г. - 1419303,0 тыс. рублей;

в 2030 г. - 1419361,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 25834533,39 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 3338976,74 тыс. рублей, федерального бюджета - 619801,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 21875755,25 тыс. рублей.";


приложения N 2, 3.1, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению;


в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования - 3021481,29 тыс. рублей:

в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей;

в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 133958,99 тыс. рублей;

в 2021 г. - 275624,9 тыс. рублей;

в 2022 г. - 245058,3 тыс. рублей;

в 2023 г. - 213200,5 тыс. рублей;

в 2024 г. - 413985,64 тыс. рублей;

в 2025 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2026 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2027 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2028 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2029 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2030 г. - 110809,94 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области - 2438897,24 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;

в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;

в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;

в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей;

в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 126806,94 тыс. рублей;

в 2021 г. - 234713,2 тыс. рублей;

в 2022 г. - 188361,9 тыс. рублей;

в 2023 г. - 136082,7 тыс. рублей;

в 2024 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2025 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2026 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2027 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2028 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2029 г. - 110809,94 тыс. рублей;

в 2030 г. - 110809,94 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <**> - 534727,75 тыс. рублей:

в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей;

в 2021 г. - 40911,7 тыс. рублей;

в 2022 г. - 56696,4 тыс. рублей;

в 2023 г. - 77117,8 тыс. рублей;

в 2024 г. - 303175,7 тыс. рублей;

в 2025 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:

в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. - 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 3021481,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 2438897,24 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 534727,75 тыс. рублей, внебюджетных источников - 47856,3 тыс. рублей.";


в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):


в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования - 900731,4 тыс. рублей:

в 2017 г. - 51187,8 тыс. рублей;

в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. - 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. - 38192,3 тыс. рублей;

в 2023 г. - 44192,3 тыс. рублей;

в 2024 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2025 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2026 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2027 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2028 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2029 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2030 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Тамбовской области - 875544,1 тыс. рублей:

в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей;

в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей;

в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей;

в 2021 г. - 31685,5 тыс. рублей;

в 2022 г. - 38192,3 тыс. рублей;

в 2023 г. - 44192,3 тыс. рублей;

в 2024 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2025 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2026 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2027 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2028 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2029 г. - 30392,3 тыс. рублей;

в 2030 г. - 30392,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета <*> - 25187,3 тыс. рублей:

в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2028 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2029 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2030 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2030 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 900731,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области 875544,1 тыс. рублей, федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей.".


3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).



Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
М.Б.Егоров



Приложение N 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 24.06.2022 N 509



Приложение N 2
к государственной программе Тамбовской
области "Информационное общество"



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

533520

0

0

0

533520

2017

15

2017

361100

0

0

0

361100

2018

13

2018

637500

0

0

0

637500

2019

12

2019

850814

0

0

0

850814

2020

11

2020

893000

0

0

0

893000

2021

10

2021

885000

0

0

0

885000

2022

8

2022

885000

0

0

0

885000

2023

7

2023

885000

0

0

0

885000

2024

5

2024

885000

0

0

0

885000

2025

2025

885000

0

0

0

885000

2026

2026

885000

0

0

0

885000

2027

2027

885000

0

0

0

885000

2028

2028

885000

0

0

0

885000

2029

2029

885000

0

0

0

885000

2030

2030

885000

0

0

0

885000

2.

Развитие магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

320110

0

0

0

320110

2017

50

2017

317000

0

0

0

317000

2018

55

2018

382500

0

0

0

382500

2019

60

2019

756808

0

0

0

756808

2020

65

2020

537000

0

0

0

537000

2021

67

2021

532500

0

0

0

532500

2022

68

2022

532500

0

0

0

532500

2023

69

2023

532500

0

0

0

532500

2024

70

2024

532500

0

0

0

532500

2025

2025

532500

0

0

0

532500

2026

2026

532500

0

0

0

532500

2027

2027

532500

0

0

0

532500

2028

2028

532500

0

0

0

532500

2029

2029

532500

0

0

0

532500

2030

2030

532500

0

0

0

532500

3.

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

Ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

198

2016

0

0

0

0

0

2017

198

2017

0

0

0

0

0

2018

198

2018

0

0

0

0

0

2019

198

2019

0

0

0

0

0

2020

198

2020

0

0

0

0

0

2021

198

2021

0

0

0

0

0

2022

198

2022

0

0

0

0

0

2023

198

2023

0

0

0

0

0

2024

198

2024

0

0

0

0

0

2025

198

2025

0

0

0

0

0

2026

198

2026

0

0

0

0

0

2027

198

2027

0

0

0

0

0

2028

198

2028

0

0

0

0

0

2029

198

2029

0

0

0

0

0

2030

198

2030

0

0

0

0

0

Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет

Ед.

2014

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

2015

0

0

0

0

0

2016

74

2016

134000

0

0

0

134000

2017

74

2017

0

0

0

0

0

2018

74

2018

0

0

0

0

0

2019

74

2019

0

0

0

0

0

2020

74

2020

0

0

0

0

0

2021

74

2021

0

0

0

0

0

2022

74

2022

0

0

0

0

0

2023

74

2023

0

0

0

0

0

2024

74

2024

0

0

0

0

0

2025

2025

0

0

0

0

0

2026

2026

0

0

0

0

0

2027

2027

0

0

0

0

0

2028

2028

0

0

0

0

0

2029

2029

0

0

0

0

0

2030

2030

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

2014

720000

0

0

0

720000

2015

1053000

0

0

0

1053000

2016

987630

0

0

0

987630

2017

678100

0

0

0

678100

2018

1020000

0

0

0

1020000

2019

1607622

0

0

0

1607622

2020

1430000

0

0

0

1430000

2021

1417500

0

0

0

1417500

2022

1417500

0

0

0

1417500

2023

1417500

0

0

0

1417500

2024

1417500

0

0

0

1417500

2025

1417500

0

0

0

1417500

2026

1417500

0

0

0

1417500

2027

1417500

0

0

0

1417500

2028

1417500

0

0

0

1417500

2029

1417500

0

0

0

1417500

2030

1417500

0

0

0

1417500

Подпрограмма "Информационное государство"

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

29641,3

0

12660

0

16981,3

2016

50

2016

0

0

0

0

0

2017

60

2017

0

0

0

0

0

2018

70

2018

0

0

0

0

0

2019

70

2019

0

0

0

0

0

2020

70

2020

0

0

0

0

0

2021

70

2021

0

0

0

0

0

Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде

%

2022

55

2022

0

0

0

0

0

2023

75

2023

0

0

0

0

0

2024

95

2024

0

0

0

0

0

2025

95

2025

2026

95

2026

2027

95

2027

2028

95

2028

2029

95

2029

2030

95

2030

1.1.

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС "МФЦ")

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

77

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

100

2021

0

0

0

0

0

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)

Ед.

2014

28

2014

27589,35

0

27589,35

0

0

2015

38

2015

12660

0

12660

0

0

2016

54

2016

0

0

0

0

0

2017

61

2017

0

0

0

0

0

2018

67

2018

0

0

0

0

0

2019

79

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2021

103

2021

0

0

0

0

0

Доля государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)

%

2022

64

2022

0

0

0

0

0

2023

68

2023

0

0

0

0

0

2024

72

2024

0

0

0

0

0

2025

76

2025

2026

80

2026

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»