В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и целевых показателей муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 53.1 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 марта 2022 года N 031-06-120/22, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 6 022 287,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 921 170,4 тыс. рублей; 2021 год - 983 791,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 048 644,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 112 280,6 тыс. рублей; 2024 год - 975 011,4 тыс. рублей; 2025 год - 981 390,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 882 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 918 231,0 тыс. рублей; 2021 год - 979 412,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 018 299,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 015 041,8 тыс. рублей; 2024 год - 970 003,1 тыс. рублей; 2025 год - 981 390,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 113 495,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 026,9 тыс. рублей; 2022 год - 15 683,0 тыс. рублей; 2023 год - 93 286,4 тыс. рублей; 2024 год - 1252,1 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 952,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 756,2 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 5 866 363,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 896 422,4 тыс. рублей; 2021 год - 959 643,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 022 170,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 085 229,6 тыс. рублей; 2024 год - 947 811,4 тыс. рублей; 2025 год - 955 086,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 726 508,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 893 483,0 тыс. рублей; 2021 год - 955 319,7 тыс. рублей; 2022 год - 991 825,8 тыс. рублей; 2023 год - 987 990,8 тыс. рублей; 2024 год - 942 803,1 тыс. рублей; 2025 год - 955 086,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 113 440,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 247,0 тыс. рублей; 2021 год - 972,1 тыс. рублей; 2022 год - 15 683,0 тыс. рублей; 2023 год - 93 286,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 252,1 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 692,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 351,8 тыс. рублей; 2022 год - 14 661,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 952,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 756,2 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
";
3) строку "Целевые показатели подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы | Количество граждан, относящихся к категории "молодежи", принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни; Количество граждан, относящихся к категории "молодежи", принявших участие в мероприятиях, направленных на реализацию потенциала молодежи; Доля граждан, относящихся к категории "молодежи", охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания, в общем числе граждан данной категории; Количество информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |
";
4) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 2 дополнить строками 16, 17 следующего содержания:
"
16 | Количество информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | ед. | - | - | - | 9 200 | 9 300 | 9 400 | 9 500 |
17 | Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | чел. | - | - | - | 10 300 | 10 400 | 10 500 | 10 600 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия
мэра города Иркутска
Д.О.РУЖНИКОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура
и молодежная политика"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 6 022 287,8 | 921 170,4 | 983 791,4 | 1 048 644,0 | 1 112 280,6 | 975 011,4 | 981 390,0 | X | X | |||
бюджет города | 5 882 378,4 | 918 231,0 | 979 412,7 | 1 018 299,8 | 1 015 041,8 | 970 003,1 | 981 390,0 | |||||
областной бюджет | 113 495,4 | 2 247,0 | 1 026,9 | 15 683,0 | 93 286,4 | 1 252,1 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 26 414,0 | 692,4 | 3 351,8 | 14 661,2 | 3 952,4 | 3 756,2 | 0,0 | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе: | 5 866 363,0 | 896 422,4 | 959 643,6 | 1 022 170,0 | 1 085 229,6 | 947 811,4 | 955 086,0 | X | X | |||
бюджет города | 5 726 508,4 | 893 483,0 | 955 319,7 | 991 825,8 | 987 990,8 | 942 803,1 | 955 086,0 | |||||
областной бюджет | 113 440,6 | 2 247,0 | 972,1 | 15 683,0 | 93 286,4 | 1 252,1 | 0,0 | |||||
федеральный бюджет | 26 414,0 | 692,4 | 3 351,8 | 14 661,2 | 3 952,4 | 3 756,2 | 0,0 | |||||
Задача 1 | Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | |||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения" | Всего, в том числе: | 177 303,9 | 197 660,6 | 199 627,7 | 200 002,7 | 200 131,6 | 177 345,0 | Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению | УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС" | ||
бюджет города | 177 241,0 | 196 185,2 | 198 241,5 | 198 616,5 | 198 745,4 | 177 345,0 | ||||||
областной бюджет | 62,9 | 373,9 | 346,6 | 346,6 | 346,6 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 1 101,5 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | ||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров" | Всего, в том числе: | 116 912,0 | 120 956,0 | 123 267,0 | 125 423,0 | 125 910,0 | 117 385,0 | Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения | УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ" | ||
бюджет города | 116 912,0 | 120 956,0 | 123 267,0 | 125 423,0 | 125 910,0 | 117 385,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры" | Всего, в том числе: | 85 682,9 | 67 815,8 | 116 423,0 | 201 558,6 | 60 093,0 | 54 017,0 | Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске | УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие", МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко" | ||
бюджет города | 85 682,9 | 67 815,8 | 102 423,0 | 109 589,7 | 60 093,0 | 54 017,0 | ||||||
областной бюджет | 14 000,0 | 91 968,9 | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений" | Всего, в том числе: | 42 635,0 | 48 344,2 | 50 414,8 | 54 922,3 | 56 629,8 | 72 151,0 | Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений | КГСП; МКУ "УКС", КГО; КЭиСП; УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда" | ||
бюджет города | 39 758,5 | 45 495,7 | 46 899,9 | 51 038,6 | 53 007,7 | 72 151,0 | ||||||
областной бюджет | 2 184,1 | 598,2 | 878,7 | 970,9 | 905,5 | |||||||
федеральный бюджет | 692,4 | 2 250,3 | 2 636,2 | 2 912,8 | 2 716,6 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий" | Всего, в том числе: | 71 312,1 | 82 536,3 | 57 866,0 | 54 119,0 | 54 119,0 | 68 929,0 | Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях | УК КСПК, МАУ "Праздник" | ||
бюджет города | 71 312,1 | 82 536,3 | 57 866,0 | 54 119,0 | 54 119,0 | 68 929,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 385 332,5 | 426 262,7 | 454 688,5 | 431 404,0 | 433 128,0 | 449 264,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах | УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО | ||
бюджет города | 385 332,5 | 426 262,7 | 443 245,4 | 431 404,0 | 433 128,0 | 449 264,0 | ||||||
областной бюджет | 457,7 | |||||||||||
федеральный бюджет | 10 985,4 | |||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств" | Всего, в том числе: | 4 050,0 | 1 987,0 | 4 754,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 3 000,0 | Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей | УК КСПК | ||
бюджет города | 4 050,0 | 1 987,0 | 4 754,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 3 000,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях" | Всего, в том числе: | 900,0 | 1 065,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры | УК КСПК | ||
бюджет города | 900,0 | 1 065,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 300,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
9. | Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры" | Всего, в том числе: | 12 294,0 | 13 016,0 | 14 889,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 12 695,0 | Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности | УК КСПК, МКУ "ЦБ" | ||
бюджет города | 12 294,0 | 13 016,0 | 14 889,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 12 695,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика": | 155 924,8 | 24 748,0 | 24 147,8 | 26 474,0 | 27 051,0 | 27 200,0 | 26 304,0 | х | х | |||
бюджет города | 155 870,0 | 24 748,0 | 24 093,0 | 26 474,0 | 27 051,0 | 27 200,0 | 26 304,0 | |||||
областной бюджет | 54,8 | 54,8 | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
Задача 1 | Формирование у молодежи активной жизненной позиции | |||||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1 "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 772,0 | 540,0 | 652,0 | 660,0 | 668,0 | 772,0 | Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни | УФКСиМП КСПК | ||
бюджет города | 772,0 | 540,0 | 652,0 | 660,0 | 668,0 | 772,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи" | Всего, в том числе: | 4 480,0 | 3 664,0 | 4 276,0 | 4 565,0 | 4 421,0 | 5 026,0 | Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи | УФКСиМП КСПК | ||
бюджет города | 4 480,0 | 3 664,0 | 4 276,0 | 4 565,0 | 4 421,0 | 5 026,0 | ||||||
областной бюджет | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
12. | Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма" | Всего, в том числе: | 19 496,0 | 19 943,8 | 21 546,0 | 21 826,0 | 22 111,0 | 20 506,0 | Формирование у молодежи активной гражданской позиции | УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот" | ||
бюджет города | 19 496,0 | 19 889,0 | 21 546,0 | 21 826,0 | 22 111,0 | 20 506,0 | ||||||
областной бюджет | 54,8 | |||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники финансирования |