Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 года N 229


О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Липецкой области от 29.12.2023 N 827.
____________________________________________________________________



Администрация Липецкой области постановляет:


Внести в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 25 декабря; 2014, 19 декабря; 2015, 24 июня; 2016, 29 января, 3 июня, 7 декабря; 2017, 18 января, 22 февраля, 13 октября; 2018, 26 января, 2 марта, 31 июля, 8 августа, 29 декабря; 2019, 10 апреля, 8 ноября; 2020, 24 января, 24 марта, 28 августа, 10 ноября; 2021, 15 января; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 27 июля, 13 декабря; 2022, 1 февраля) следующие изменения:


в приложении к постановлению:


1. В Паспорте государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области":


1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего,

в том числе по годам реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения - 21 755 573 186,50 руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 159 478 413,84 руб.;

2015 год - 3 144 936 356,00 руб.;

2016 год - 1 458 128 803,02 руб.;

2017 год - 1 451 293 495,44 руб.;

2018 год - 1 303 548 712,78 руб.;

2019 год - 1 634 708 981,14 руб.;

2020 год - 1 432 063 687,69 руб.;

2021 год - 1 679 181 143,27 руб.;

2022 год - 2 323 725 869,44 руб.;

2023 год - 1 885 306 917,29 руб.;

2024 год - 2 283 200 806,59 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 2 969 852 878,15 руб., в том числе по годам:

2014 год - 583 242 112,00 руб.;

2015 год - 605 026 059,00 руб.;

2016 год - 7 500 207,42 руб.;

2017 год - 84 472 300,00 руб.;

2018 год - 33 568 899,83 руб.;

2019 год - 112 829 000,03 руб.;

2020 год - 84 589 100,00 руб.;

2021 год - 234 468 099,87 руб.;

2022 год - 316 050 600,00 руб.;

2023 год - 247 225 200,00 руб.;

2024 год - 660 881 300,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 14 092 078 386,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 002 136 301,84 руб.;

2015 год - 1 012 110 297,00 руб.;

2016 год - 1 092 528 595,60 руб.;

2017 год - 1 113 121 195,44 руб.;

2018 год - 1 150 379 812,95 руб.;

2019 год - 1 346 191 494,11 руб.;

2020 год - 1 200 787 070,69 руб.;

2021 год - 1 323 630 461,78 руб.;

2022 год - 1 857 276 702,00 руб.;

2023 год - 1 505 695 880,00 руб.;

2024 год - 1 488 220 574,59 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 155 145 991,66 руб., в том числе по годам:

2014 год - 6 000 000,00 руб.;

2015 год - 6 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 000 000,00 руб.;

2017 год - 6 000 000,00 руб.;

2018 год - 6 000 000,00 руб.;

2019 год - 55 788 487,00 руб.;

2020 год - 31 787 517,00 руб.;

2021 год - 6 182 581,62 руб.;

2022 год - 17 902 636,75 руб.;

2023 год - 5 885 837,29 руб.;

2024 год - 7 598 932,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 4 538 495 930,69 руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 568 100 000,00 руб.;

2015 год - 1 521 800 000,00 руб.;

2016 год - 352 100 000,00 руб.;

2017 год - 247 700 000,00 руб.;

2018 год - 113 600 000,00 руб.;

2019 год - 119 900 000,00 руб.;

2020 год - 114 900 000,00 руб.;

2021 год - 114 900 000,00 руб.;

2022 год - 132 495 930,69 руб.;

2023 год - 126 500 000,00 руб.;

2024 год - 126 500 000,00 руб.


2) позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В количественном выражении:

- обеспечение населения Липецкой области учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей составит 0,43 ед. в 2024 году;

- объем внутреннего и въездного туристического потока в области с 341,7 тыс. человек в 2014 году увеличится до 160,5 тыс. человек в 2016 году;

- численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, с 158,4 тыс. человек в 2017 году увеличится до 300,0 тыс. человек в 2024 году;

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 10,1 тыс. человек в 2017 году увеличится до 28 тыс. человек в 2024 году;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, с 319% в 2014 году увеличится до 339% в 2024 году;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения с 95,6 тыс. кв. метров в 2014 году увеличится до 102,7 тыс. кв. метров в 2021 году;

- доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения, с 90,6% в 2014 году увеличится до 95,9% в 2024 году


2. В подпрограмме 1:


1) в Паспорте подпрограммы 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области" государственной программы Липецкой области:


позицию "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1: Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.

Показатель 2 задачи 1: Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по их сохранению, ед.

Показатель 1 задачи 2: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, %

Показатель 2 задачи 2: Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, %

Показатель 3 задачи 2: Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья, шт.

Показатель 4 задачи 2: Доля музеев, имеющих доступ к сети Интернет, %

Показатель 5 задачи 2: Доля театров, имеющих доступ к сети Интернет, %

Показатель 6 задачи 2: Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), %

Показатель 7 задачи 2: Количество человек, получающих государственные премии и стипендии, человек

Показатель 8 задачи 2: Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, %

Показатель 9 задачи 2: Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %

Показатель 10 задачи 2: Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест

Показатель 11 задачи 2: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, %

Показатель 12 задачи 2: Доля организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, %

Показатель 13 задачи 2: Число посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %

Показатель 14 задачи 2: Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры к уровню 2017 года, %

Показатель 15 задачи 2: Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей, человек

Показатель 16 задачи 2: Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, %

Показатель 17 задачи 2: Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %

Показатель 18 задачи 2: Удельный вес численности зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий, %

Показатель 19 задачи 2: Количество созданных школ креативных индустрий, ед.

Показатель 20 задачи 2: Количество технически оснащенных муниципальных музеев, ед.

Показатель 21 задачи 2: Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, ед.


позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 15 201 479 179,46 руб., в том числе по годам:

2014 год - 848 951 852,00 руб.;

2015 год - 900 101 146,00 руб.;

2016 год - 911 619 826,42 руб.;

2017 год - 983 812 892,34 руб.;

2018 год - 1 148 013 633,31 руб.;

2019 год - 1 471 357 353,74 руб.;

2020 год - 1 270 256 100,06 руб.;

2021 год - 1 559 161 292,27 руб.;

2022 год - 2 186 960 179,44 руб.;

2023 год - 1 761 675 817,29 руб.;

2024 год - 2 159 569 706,59 руб.;

объем ассигнований федерального бюджета - 1 888 412 708,15 руб., в том числе по годам:

2014 год - 78 985 452,00 руб.;

2015 год - 79 754 849,00 руб.;

2016 год - 7 500 207,42 руб.;

2017 год - 32 560 000,00 руб.;

2018 год - 33 568 899,83 руб.;

2019 год - 112 829 000,03 руб.;

2020 год - 84 589 100,00 руб.;

2021 год - 234 468 099,87 руб.;

2022 год - 316 050 600,00 руб.;

2023 год - 247 225 200,00 руб.;

2024 год - 660 881 300,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 11 924 124 548,96 руб., в том числе по годам:

2014 год - 688 966 400,00 руб.;

2015 год - 719 346 297,00 руб.;

2016 год - 793 118 999,00 руб.;

2017 год - 835 252 892,34 руб.;

2018 год - 994 844 733,48 руб.;

2019 год - 1 182 839 866,71 руб.;

2020 год - 1 038 979 483,06 руб.;

2021 год - 1 203 610 610,78 руб.;

2022 год - 1 720 511 012,00 руб.;

2023 год - 1 382 064 780,00 руб.;

2024 год - 1 364 589 474,59 руб.;

объем ассигнований местных бюджетов - 155 145 991,66 руб., в том числе по годам:

2014 год - 6 000 000,00 руб.;

2015 год - 6 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 000 000,00 руб.;

2017 год - 6 000 000,00 руб.;

2018 год - 6 000 000,00 руб.;

2019 год - 55 788 487,00 руб.;

2020 год - 31 787 517,00 руб.;

2021 год - 6 182 581,62 руб.;

2022 год - 17 902 636,75 руб.;

2023 год - 5 885 837,29 руб.;

2024 год - 7 598 932,00 руб.;

объем ассигнований из внебюджетных источников - 1 233 795 930,69 руб., в том числе по годам:

2014 год - 75 000 000,00 руб.;

2015 год - 95 000 000,00 руб.;

2016 год - 105 000 000,00 руб.;

2017 год - 110 000 000,00 руб.;

2018 год - 113 600 000,00 руб.;

2019 год - 119 900 000,00 руб.;

2020 год - 114 900 000,00 руб.;

2021 год - 114 900 000,00 руб.;

2022 год - 132 495 930,69 руб.;

2023 год - 126 500 000,00 руб.;

2024 год - 126 500 000,00 руб.


позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить в 2024 году:

- увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 490 единиц;

- увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по их сохранению, до 508 единиц;

- увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей до 9,5%;

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства до 93%;

- обеспечить прирост количества принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья до 15 штук;

- обеспечить увеличение доли музеев, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%;

- обеспечить увеличение доли театров, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%;

- обеспечить увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 6,8%;

- обеспечить увеличение количества человек, получающих государственные премии и стипендии, до 332 человек;

- обеспечить увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%;

- обеспечить достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области до 100%;

- обеспечить количество мест в вводимых в действие учреждениях культурно-досугового типа до 1000 мест;

- увеличить долю средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, до 0,5%;

- обеспечить увеличение доли организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, до 33,3%;

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года;

- увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей до 131 человека;

- увеличить количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 110,5%;

- увеличить количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 131%;

- снизить удельный вес численности зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий до 59,5% к 2021 году;

- увеличить количество созданных школ креативных индустрий до 1 ед.;

- увеличить количество технически оснащенных муниципальных музеев до 1 ед.;

- увеличить количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий до 1 ед.


2) в таблице "Перечень индикаторов и показателей" раздела 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1" Текстовой части:


дополнить пунктом 20 следующего содержания:

20

Показатель 21 Задачи 2

Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий

ед.

Рассчитывается управлением культуры и туризма Липецкой области

Данные ведомственной отчетности


3) в приложении 10 к подпрограмме 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" пункт 12 изложить в следующей редакции:


"12. Результатом использования субсидий является количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий.


Значения результата использования субсидий устанавливаются соглашением.


Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в соглашении.".


3. Позицию "Показатели задач подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие туризма в Липецкой области" государственной программы Липецкой области изложить в следующей редакции:

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1: Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), тыс. руб.

Показатель 2 задачи 1: Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед.

Показатель 3 задачи 1: Численность работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, человек

Показатель 4 задачи 1: Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, человек

Показатель 5 задачи 1: Количество лиц, работающих в туристических фирмах, человек

Показатель 6 задачи 1: Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения, тыс. руб.

Показатель 7 задачи 1: Объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб.

Показатель 8 задачи 1: Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб.

Показатель 1 задачи 2: Количество событийных туристических мероприятий, ед.

Показатель 2 задачи 2: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере туризма, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туризма, %


4. Позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области" государственной программы Липецкой области изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 1 226 228 307,34 руб., в том числе по годам:

2014 год - 77 542 901,84 руб.;

2015 год - 85 321 300,00 руб.;

2016 год - 87 841 000,00 руб.;

2017 год - 128 220 887,00 руб.;

2018 год - 105 218 336,00 руб.;

2019 год - 108 740 841,00 руб.;

2020 год - 137 917 416,50 руб.;

2021 год - 118 897 735,00 руб.;

2022 год - 132 265 690,00 руб.;

2023 год - 122 053 900,00 руб.;

2024 год - 122 053 900,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 1 226 228 307,34 руб., в том числе по годам:

2014 год - 77 542 901,84 руб.;

2015 год - 85 321 300,00 руб.;

2016 год - 87 841 000,00 руб.;

2017 год - 128 220 887,00 руб.;

2018 год - 105 218 336,00 руб.;

2019 год - 108 740 841,00 руб.;

2020 год - 137 917 416,50 руб.;

2021 год - 118 897 735,00 руб.;

2022 год - 132 265 690,00 руб.;

2023 год - 122 131 100,00 руб.;

2024 год - 122 131 100,00 руб.


5. В таблице "Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" приложения 1 к Государственной программе:


1) пункт 24.2 изложить в следующей редакции:

24.2

Основное мероприятие 6.6 задачи 2 подпрограммы 1

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

федеральный бюджет

руб.

областной бюджет

руб.

местные бюджеты

руб.

24.2

Основное мероприятие 6.6 задачи 2 подпрограммы 1

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

61 453 222,22

федеральный бюджет

руб.

40 927 900,00

областной бюджет

руб.

14 380 000,00

местные бюджеты

руб.

6 145 322,22


2) пункт 24.3 изложить в следующей редакции:

24.3

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

федеральный бюджет

руб.

областной бюджет

руб.

местные бюджеты

руб.

24.3

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

61 453 222,22

федеральный бюджет

руб.

40 927 900,00

областной бюджет

руб.

14 380 000,00

местные бюджеты

руб.

6 145 322,22


3) дополнить пунктом 51.3 следующего содержания:

51.3

Показатель 21 задачи 2 подпрограммы 1

Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий

Управление культуры и туризма Липецкой области

ед.

51.3

Показатель 21 задачи 2 подпрограммы 1

Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий

Управление культуры и туризма Липецкой области

ед.

8

2

1


4) пункт 53.1 изложить в следующей редакции:

53.1

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

федеральный бюджет

руб.

областной бюджет

руб.

местные бюджеты

руб.

53.1

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств

Управление культуры и туризма Липецкой области

Всего

руб.

48 911 600,00

51 433 035,71

48 564 741,90

61 691 400,00

федеральный бюджет

руб.

35 012 200,00

34 162 100,00

областной бюджет

руб.

13 899 400,00

49 590 000,00

13 899 406,00

61 691 400,00

местные бюджеты

руб.

1 843 035,71

503 235,90

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»