АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2022 года N 229
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Липецкой области от 29.12.2023 N 827.
____________________________________________________________________
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года N 535 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 25 декабря; 2014, 19 декабря; 2015, 24 июня; 2016, 29 января, 3 июня, 7 декабря; 2017, 18 января, 22 февраля, 13 октября; 2018, 26 января, 2 марта, 31 июля, 8 августа, 29 декабря; 2019, 10 апреля, 8 ноября; 2020, 24 января, 24 марта, 28 августа, 10 ноября; 2021, 15 января; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 27 июля, 13 декабря; 2022, 1 февраля) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В Паспорте государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области":
1) позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансового обеспечения - 21 755 573 186,50 руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 159 478 413,84 руб.; 2015 год - 3 144 936 356,00 руб.; 2016 год - 1 458 128 803,02 руб.; 2017 год - 1 451 293 495,44 руб.; 2018 год - 1 303 548 712,78 руб.; 2019 год - 1 634 708 981,14 руб.; 2020 год - 1 432 063 687,69 руб.; 2021 год - 1 679 181 143,27 руб.; 2022 год - 2 323 725 869,44 руб.; 2023 год - 1 885 306 917,29 руб.; 2024 год - 2 283 200 806,59 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 2 969 852 878,15 руб., в том числе по годам: 2014 год - 583 242 112,00 руб.; 2015 год - 605 026 059,00 руб.; 2016 год - 7 500 207,42 руб.; 2017 год - 84 472 300,00 руб.; 2018 год - 33 568 899,83 руб.; 2019 год - 112 829 000,03 руб.; 2020 год - 84 589 100,00 руб.; 2021 год - 234 468 099,87 руб.; 2022 год - 316 050 600,00 руб.; 2023 год - 247 225 200,00 руб.; 2024 год - 660 881 300,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 14 092 078 386,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 002 136 301,84 руб.; 2015 год - 1 012 110 297,00 руб.; 2016 год - 1 092 528 595,60 руб.; 2017 год - 1 113 121 195,44 руб.; 2018 год - 1 150 379 812,95 руб.; 2019 год - 1 346 191 494,11 руб.; 2020 год - 1 200 787 070,69 руб.; 2021 год - 1 323 630 461,78 руб.; 2022 год - 1 857 276 702,00 руб.; 2023 год - 1 505 695 880,00 руб.; 2024 год - 1 488 220 574,59 руб.; объем ассигнований местных бюджетов - 155 145 991,66 руб., в том числе по годам: 2014 год - 6 000 000,00 руб.; 2015 год - 6 000 000,00 руб.; 2016 год - 6 000 000,00 руб.; 2017 год - 6 000 000,00 руб.; 2018 год - 6 000 000,00 руб.; 2019 год - 55 788 487,00 руб.; 2020 год - 31 787 517,00 руб.; 2021 год - 6 182 581,62 руб.; 2022 год - 17 902 636,75 руб.; 2023 год - 5 885 837,29 руб.; 2024 год - 7 598 932,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 4 538 495 930,69 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 568 100 000,00 руб.; 2015 год - 1 521 800 000,00 руб.; 2016 год - 352 100 000,00 руб.; 2017 год - 247 700 000,00 руб.; 2018 год - 113 600 000,00 руб.; 2019 год - 119 900 000,00 руб.; 2020 год - 114 900 000,00 руб.; 2021 год - 114 900 000,00 руб.; 2022 год - 132 495 930,69 руб.; 2023 год - 126 500 000,00 руб.; 2024 год - 126 500 000,00 руб. |
2) позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | В количественном выражении: - обеспечение населения Липецкой области учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей составит 0,43 ед. в 2024 году; - объем внутреннего и въездного туристического потока в области с 341,7 тыс. человек в 2014 году увеличится до 160,5 тыс. человек в 2016 году; - численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, с 158,4 тыс. человек в 2017 году увеличится до 300,0 тыс. человек в 2024 году; - численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, с 10,1 тыс. человек в 2017 году увеличится до 28 тыс. человек в 2024 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, с 319% в 2014 году увеличится до 339% в 2024 году; - площадь номерного фонда коллективных средств размещения с 95,6 тыс. кв. метров в 2014 году увеличится до 102,7 тыс. кв. метров в 2021 году; - доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных условий и режимов хранения, с 90,6% в 2014 году увеличится до 95,9% в 2024 году |
2. В подпрограмме 1:
1) в Паспорте подпрограммы 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области" государственной программы Липецкой области:
позицию "Показатели задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1: Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед. Показатель 2 задачи 1: Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по их сохранению, ед. Показатель 1 задачи 2: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, % Показатель 2 задачи 2: Уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, % Показатель 3 задачи 2: Количество принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья, шт. Показатель 4 задачи 2: Доля музеев, имеющих доступ к сети Интернет, % Показатель 5 задачи 2: Доля театров, имеющих доступ к сети Интернет, % Показатель 6 задачи 2: Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), % Показатель 7 задачи 2: Количество человек, получающих государственные премии и стипендии, человек Показатель 8 задачи 2: Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, % Показатель 9 задачи 2: Достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, % Показатель 10 задачи 2: Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест Показатель 11 задачи 2: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, % Показатель 12 задачи 2: Доля организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, % Показатель 13 задачи 2: Число посещений организаций культуры к уровню 2017 года, % Показатель 14 задачи 2: Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры к уровню 2017 года, % Показатель 15 задачи 2: Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей, человек Показатель 16 задачи 2: Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, % Показатель 17 задачи 2: Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % Показатель 18 задачи 2: Удельный вес численности зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий, % Показатель 19 задачи 2: Количество созданных школ креативных индустрий, ед. Показатель 20 задачи 2: Количество технически оснащенных муниципальных музеев, ед. Показатель 21 задачи 2: Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, ед. |
позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения - 15 201 479 179,46 руб., в том числе по годам: 2014 год - 848 951 852,00 руб.; 2015 год - 900 101 146,00 руб.; 2016 год - 911 619 826,42 руб.; 2017 год - 983 812 892,34 руб.; 2018 год - 1 148 013 633,31 руб.; 2019 год - 1 471 357 353,74 руб.; 2020 год - 1 270 256 100,06 руб.; 2021 год - 1 559 161 292,27 руб.; 2022 год - 2 186 960 179,44 руб.; 2023 год - 1 761 675 817,29 руб.; 2024 год - 2 159 569 706,59 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 1 888 412 708,15 руб., в том числе по годам: 2014 год - 78 985 452,00 руб.; 2015 год - 79 754 849,00 руб.; 2016 год - 7 500 207,42 руб.; 2017 год - 32 560 000,00 руб.; 2018 год - 33 568 899,83 руб.; 2019 год - 112 829 000,03 руб.; 2020 год - 84 589 100,00 руб.; 2021 год - 234 468 099,87 руб.; 2022 год - 316 050 600,00 руб.; 2023 год - 247 225 200,00 руб.; 2024 год - 660 881 300,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 11 924 124 548,96 руб., в том числе по годам: 2014 год - 688 966 400,00 руб.; 2015 год - 719 346 297,00 руб.; 2016 год - 793 118 999,00 руб.; 2017 год - 835 252 892,34 руб.; 2018 год - 994 844 733,48 руб.; 2019 год - 1 182 839 866,71 руб.; 2020 год - 1 038 979 483,06 руб.; 2021 год - 1 203 610 610,78 руб.; 2022 год - 1 720 511 012,00 руб.; 2023 год - 1 382 064 780,00 руб.; 2024 год - 1 364 589 474,59 руб.; объем ассигнований местных бюджетов - 155 145 991,66 руб., в том числе по годам: 2014 год - 6 000 000,00 руб.; 2015 год - 6 000 000,00 руб.; 2016 год - 6 000 000,00 руб.; 2017 год - 6 000 000,00 руб.; 2018 год - 6 000 000,00 руб.; 2019 год - 55 788 487,00 руб.; 2020 год - 31 787 517,00 руб.; 2021 год - 6 182 581,62 руб.; 2022 год - 17 902 636,75 руб.; 2023 год - 5 885 837,29 руб.; 2024 год - 7 598 932,00 руб.; объем ассигнований из внебюджетных источников - 1 233 795 930,69 руб., в том числе по годам: 2014 год - 75 000 000,00 руб.; 2015 год - 95 000 000,00 руб.; 2016 год - 105 000 000,00 руб.; 2017 год - 110 000 000,00 руб.; 2018 год - 113 600 000,00 руб.; 2019 год - 119 900 000,00 руб.; 2020 год - 114 900 000,00 руб.; 2021 год - 114 900 000,00 руб.; 2022 год - 132 495 930,69 руб.; 2023 год - 126 500 000,00 руб.; 2024 год - 126 500 000,00 руб. |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить в 2024 году: - увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 490 единиц; - увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по их сохранению, до 508 единиц; - увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей до 9,5%; - обеспечить уровень удовлетворенности граждан Липецкой области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства до 93%; - обеспечить прирост количества принятых выставок из ведущих музеев России и зарубежья до 15 штук; - обеспечить увеличение доли музеев, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%; - обеспечить увеличение доли театров, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%; - обеспечить увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в том числе увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), до 6,8%; - обеспечить увеличение количества человек, получающих государственные премии и стипендии, до 332 человек; - обеспечить увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, до 100%; - обеспечить достижение целевых показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области до 100%; - обеспечить количество мест в вводимых в действие учреждениях культурно-досугового типа до 1000 мест; - увеличить долю средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры и искусства, до 0,5%; - обеспечить увеличение доли организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества оказания услуг, до 33,3%; - увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года; - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к уровню 2017 года; - увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 жителей до 131 человека; - увеличить количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 110,5%; - увеличить количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 131%; - снизить удельный вес численности зданий ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий до 59,5% к 2021 году; - увеличить количество созданных школ креативных индустрий до 1 ед.; - увеличить количество технически оснащенных муниципальных музеев до 1 ед.; - увеличить количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий до 1 ед. |
2) в таблице "Перечень индикаторов и показателей" раздела 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1" Текстовой части:
дополнить пунктом 20 следующего содержания:
20 | Показатель 21 Задачи 2 Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий | ед. | Рассчитывается управлением культуры и туризма Липецкой области | Данные ведомственной отчетности |
3) в приложении 10 к подпрограмме 1 "Развитие и сохранение культуры Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Результатом использования субсидий является количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий.
Значения результата использования субсидий устанавливаются соглашением.
Распределение субсидий по конкретным объектам с указанием их адресов устанавливается в соглашении.".
3. Позицию "Показатели задач подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Развитие туризма в Липецкой области" государственной программы Липецкой области изложить в следующей редакции:
Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1: Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), тыс. руб. Показатель 2 задачи 1: Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, ед. Показатель 3 задачи 1: Численность работающих в коллективных средствах размещения и туристических фирмах, человек Показатель 4 задачи 1: Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, человек Показатель 5 задачи 1: Количество лиц, работающих в туристических фирмах, человек Показатель 6 задачи 1: Объем платных услуг, оказанных населению туристическими фирмами и коллективными средствами размещения, тыс. руб. Показатель 7 задачи 1: Объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. руб. Показатель 8 задачи 1: Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. руб. Показатель 1 задачи 2: Количество событийных туристических мероприятий, ед. Показатель 2 задачи 2: Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере туризма, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере туризма, % |
4. Позицию "Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы 3 "Формирование и использование документов Архивного фонда Российской Федерации в Липецкой области" государственной программы Липецкой области изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения - 1 226 228 307,34 руб., в том числе по годам: 2014 год - 77 542 901,84 руб.; 2015 год - 85 321 300,00 руб.; 2016 год - 87 841 000,00 руб.; 2017 год - 128 220 887,00 руб.; 2018 год - 105 218 336,00 руб.; 2019 год - 108 740 841,00 руб.; 2020 год - 137 917 416,50 руб.; 2021 год - 118 897 735,00 руб.; 2022 год - 132 265 690,00 руб.; 2023 год - 122 053 900,00 руб.; 2024 год - 122 053 900,00 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 1 226 228 307,34 руб., в том числе по годам: 2014 год - 77 542 901,84 руб.; 2015 год - 85 321 300,00 руб.; 2016 год - 87 841 000,00 руб.; 2017 год - 128 220 887,00 руб.; 2018 год - 105 218 336,00 руб.; 2019 год - 108 740 841,00 руб.; 2020 год - 137 917 416,50 руб.; 2021 год - 118 897 735,00 руб.; 2022 год - 132 265 690,00 руб.; 2023 год - 122 131 100,00 руб.; 2024 год - 122 131 100,00 руб. |
5. В таблице "Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" приложения 1 к Государственной программе:
1) пункт 24.2 изложить в следующей редакции:
24.2 | Основное мероприятие 6.6 задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | |||||
федеральный бюджет | руб. | ||||||||
областной бюджет | руб. | ||||||||
местные бюджеты | руб. |
24.2 | Основное мероприятие 6.6 задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | 61 453 222,22 | ||||||
федеральный бюджет | руб. | 40 927 900,00 | |||||||||
областной бюджет | руб. | 14 380 000,00 | |||||||||
местные бюджеты | руб. | 6 145 322,22 |
2) пункт 24.3 изложить в следующей редакции:
24.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | |||||
федеральный бюджет | руб. | ||||||||
областной бюджет | руб. | ||||||||
местные бюджеты | руб. |
24.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание школ креативных индустрий | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | 61 453 222,22 | ||||||
федеральный бюджет | руб. | 40 927 900,00 | |||||||||
областной бюджет | руб. | 14 380 000,00 | |||||||||
местные бюджеты | руб. | 6 145 322,22 |
3) дополнить пунктом 51.3 следующего содержания:
51.3 | Показатель 21 задачи 2 подпрограммы 1 Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий | Управление культуры и туризма Липецкой области | ед. |
51.3 | Показатель 21 задачи 2 подпрограммы 1 Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий | Управление культуры и туризма Липецкой области | ед. | 8 | 2 | 1 |
4) пункт 53.1 изложить в следующей редакции:
53.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | |||||
федеральный бюджет | руб. | ||||||||
областной бюджет | руб. | ||||||||
местные бюджеты | руб. |
53.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств | Управление культуры и туризма Липецкой области | Всего | руб. | 48 911 600,00 | 51 433 035,71 | 48 564 741,90 | 61 691 400,00 | |||
федеральный бюджет | руб. | 35 012 200,00 | 34 162 100,00 | ||||||||
областной бюджет | руб. | 13 899 400,00 | 49 590 000,00 | 13 899 406,00 | 61 691 400,00 | ||||||
местные бюджеты | руб. | 1 843 035,71 | 503 235,90 |