Учреждения Комплекса социальной сферы города Москвы делятся на два уровня: объекты, находящиеся в прямом подчинении соответствующих департаментов, и объекты в составе окружных управлений. Раздел "Энергосбережение в городской бюджетной сфере" охватывает объекты городского подчинения, находящиеся в ведении Департамента образования, Департамента здравоохранения, Департамента социальной защиты населения, Департамента культуры и Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Объекты окружного подчинения и прочие бюджетные организации входят в состав программ энергосбережения административных округов.
Потребление ресурсов в бюджетной сфере города составляет 2,5% от общего потребления электроэнергии и 12% от общего потребления тепловой энергии в Москве. Количество потребленной тепловой энергии за год на объектах городской бюджетной сферы составляет около 4000 тыс.Гкал, электроэнергии - свыше 350 млн.кВт·ч, воды - более 20 млн.м.
На территории Москвы расположено около 700 организаций и учреждений городской бюджетной сферы. Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основные показатели раздела "Энергосбережение в городской бюджетной сфере" приведены в таблице 4.
Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
раздела "Энергосбережение в городской бюджетной сфере"
N | Показатели | Всего на 2009-2011 | В том числе по годам | ||||||
годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | до 2020 года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, млн.кВт·ч | 24,5 | 3,4 | 13,1 | 8,0 | 8,0 | |||
2. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, тыс.Гкал | 101,4 | 14,3 | 53,9 | 33,2 | 33,0 | |||
3. | Суммарная экономия электроэнергии (нарастающим итогом), млн.кВт·ч | 32,9 | 2,5 | 9,9 | 20,5 | 576,0 | |||
4. | Суммарная экономия теплоэнергии (нарастающим итогом), тыс.Гкал | 136,7 | 10,7 | 41,2 | 84,8 | 2390,4 | |||
Ь. | Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей | 318,0 | 61,1 | 159,3 | 97,6 | 1196,4 | |||
6. | Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.руб. | 215,9 | 16,8 | 65,1 | 134,0 | 3772,8 | |||
7. | Эффективность мероприятий, млн.руб. | -102,1 | -44,3 | -94,2 | 36,4 | 2576,4 |