САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2005 года № 207
О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2006 год
1. Утвердить бюджет городского округа Самара Самарской области на 2006 год (далее - бюджет городского округа) по доходам в сумме 9 024 142 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 661 085 тыс. рублей с общим объемом текущих расходов в сумме 8 312 063, капитальных расходов в сумме 1 349 022 и размером дефицита 636 943,0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджета городского округа, поступающие в 2006 году, формируются за счет:
- местных налогов;
- федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Самарской области;
- иных неналоговых-доходов.
3. Установить, что в 2006 году в бюджет городского округа перечисляется 10 процентов прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
4. Установить, что доходы целевого бюджетного фонда финансовой поддержки правоохранительных органов городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 39 000,0 тыс. рублей и формируются за счет 65 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от штрафов, налагаемых структурными подразделениями Управления внутренних дел городского округа Самара Самарской области за нарушение административного законодательства.
5. Установить, что доходы целевого бюджетного фонда финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 59 000,0 тыс. рублей и формируются за счет:
- 2 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- 2 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от арендной платы и от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю;
- 30 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа Самара Самарской области и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.
6. Установить, что доходы целевого бюджетного экологического фонда городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 20 333,0 тыс. рублей и формируется за счет:
- 100 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- 100 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа штрафов за административные правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды и иные экологические правонарушения;
- сумм, полученных по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде и природным ресурсам.
7. Утвердить доходы бюджета городского округа на 2006 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению N 1.
8. При утверждении и исполнении бюджета городского округа использовать утвержденные законодательством коды администраторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и Самарской области.
Закрепить доходы и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2006 год за органами местного самоуправления и иными администраторами поступлений в бюджет, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, взыскания и принятия рашений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним согласно Приложению № 1.
9. Утвердить расходы бюджета городского округа на 2006 год согласно Приложению № 2.
10. Утвердить расходы бюджета городского округа на 2006 год по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3.
11. Утвердить смету общеокружных расходов городского округа Самара Самарской области на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4.
12. Выделить в бюджете городского округа на 2006 год средства для районов городского округа Самара Самарской области и утвердить сметы доходов и расходов районов городского округа Самара Самарской области на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложениям №№ 5 - 13.
13. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений и средств на приобретение оборудования за счет средств бюджета городского округа на 2006 год в соответствии с Приложением № 14 (14.1 и 14.2).
14. Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на 2006 год по смете общеокружных расходов и сметам расходов районов городского округа Самара Самарской области по получателям бюджетных средств согласно Приложениям №№ 15 - 24.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 25.
Администрация городского округа Самара имеет право получать кредиты на погашение возникающих в процессе исполнения бюджета кассовых разрывов в банках только после предварительного утверждения Думой городского округа Самара в "Программе внутренних заимствований городского округа Самара Самарской области на 2006 год" (приложение № 26) следующих параметров: сумма, срок, на который привлекается кредит, плата за пользование кредитом, кредитор.
Установить предельный объем заемных средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета городского округа в 2006 году, в сумме 531 943,0 тыс. рублей.
16. Утвердить программу внутренних заимствований городского округа Самара Самарской области на 2006 год согласно Приложению № 26.
17. Утвердить размеры средств на целевые программы городского округа Самара Самарской области, предусмотренные в бюджете городского округа на 2006 год, согласно Приложению № 27.
18. Утвердить смету доходов и расходов фонда финансовой поддержки правоохранительных органов городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 28.
19. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 29.
20. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 30.
21. Утвердить расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Самара Самарской области и обеспеченные не в полном объеме, согласно Приложению № 31.
22. Установить предельный размер муниципального долга городского округа Самара Самарской области на 1 января 2007 года в сумме 1 325 599,3 тыс. рублей. В 2006 году муниципальные гарантии не предоставляются.
23. Утвердить структуру муниципального долга городского округа Самара Самарской области на 2006 год согласно Приложению № 32.
24. Сумма представленных отсрочек, рассрочек по уплате налогов в бюджет городского округа предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара Самарской области, не может превышать более 5 процентов от суммы утвержденных доходов.
25. Продолжить в 2006 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по пеням и штрафам в доле средств бюджета городского округа были приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 1999 года N 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом", и которые погасили в бюджет городского округа (при соблюдении условия своевременного внесения текущих налоговых платежей) половину или полную сумму реструктурированной задолженности соответственно в течение двух или четырех лет.
26. Администрации городского округа Самара обеспечить исполнение бюджета городского округа в соответствии с бюджетными полномочиями городского округа Самара.
27. Администрации городского округа Самара в процессе исполнения бюджета городского округа в первоочередном порядке обеспечить финансирование расходов по следующим направлениям:
- оплата труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы;
- финансирование на расчеты по коммунальным услугам;
- обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара Самарской области.
28. Администрации городского округа Самара обеспечить подготовку и представление в Думу городского округа Самара отчетов об исполнении бюджета городского округа в порядке и сроки, установленные Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Самаре".
При наличии условий для внесения изменений в бюджет городского округа в процессе его исполнения, в том числе в связи с необходимостью изменения кодов бюджетной классификации либо получателя по предусмотренным направлениям расходов, представляется проект Решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в настоящее Постановление.
29. Решения органов государственной власти, влекущие за собой дополнительные расходы органов местного самоуправления и не включенные в бюджет городского округа на 2006 год, реализуются органами местного самоуправления в пределах средств, переданных им в качестве компенсации.
30. Официально опубликовать настоящее Постановление до 1 января 2006 года.
31. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
32. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П.Куцев) и контрольный комитет (М.Н.Матвеев).
Заместитель председателя Думы
В.А.Ильин
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2006 год
Код | Наименование доходов | Сумма тыс. |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 5 962 742,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3 307 393,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 307 393,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 748 770,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных | 748 770,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 629 274,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 79 600,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 549 674,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 78 500,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным | 12 200,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, | 572 230,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | 570 000,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных | 2 230,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 17 333,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую | 17 333,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации | 2 400,0 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и | 2 400,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и | 508 342,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в | 508 342,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 85 300,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1 000,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 061 400,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов | 3 061 400,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы | 387 375,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы | 2 208 841,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы | 465 184,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9 024 142,0 |
Структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2006 год
тыс. рублей
Коды | Наименование показателя | Сумма | |||
раз- | под- | целевая | вид | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 707 862,0 | |||
01 | 02 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА | 669,0 | ||
01 | 02 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 669,0 | |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | Высшее должностное лицо органа местного | 669,0 |
01 | 03 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ | 10 529,0 | ||
01 | 03 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 10 529,0 | |
01 | 03 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 7 342,0 |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | Члены законодательной (представительной) | 3 187,0 |
01 | 04 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ | 280 696,0 | ||
01 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 280 696,0 | |
01 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 277 195,0 |
01 | 04 | 001 00 00 | 042 | Глава исполнительной власти местного | 3 501,0 |
01 | 06 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, | 44 711,0 | ||
01 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 44 711,0 | |
01 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 44 711,0 |
01 | 07 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 2 244,0 | ||
01 | 07 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 2 244,0 | |
01 | 07 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 1 420,0 |
01 | 07 | 001 00 00 | 092 | Члены избирательной комиссии местного | 824,0 |
01 | 12 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И | 194 725,0 | ||
01 | 12 | 065 00 00 | Процентные платежи по долговым обязательствам | 194 725,0 | |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 194 725,0 |
01 | 13 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 1 000,0 | ||
01 | 13 | 070 00 00 | Резервные фонды | 1 000,0 | |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | Резервные фонды органов местного | 1 000,0 |
01 | 15 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 173 288,0 | ||
01 | 15 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 67 812,0 | |
01 | 15 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 67 812,0 |
01 | 15 | 092 00 00 | Реализация государственных функций, связанных | 105 476,0 | |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | Выполнение других обязательств государства | 105 476,0 |
02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 940,0 | |||
02 | 03 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 1 940,0 | ||
02 | 03 | 209 00 00 | Реализация государственных функций по | 1 940,0 | |
02 | 03 | 209 00 00 | 237 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной | 1 940,0 |
03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | 76 370,0 | |||
03 | 09 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 37 370,0 | ||
03 | 09 | 218 00 00 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации | 9 200,0 | |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | Предупреждение и ликвидация последствий | 9 200,0 |
03 | 09 | 302 00 00 | Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 28 170,0 | |
03 | 09 | 302 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 28 170,0 |
03 | 13 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ | 39 000,0 | ||
03 | 13 | 247 00 00 | Реализация государственных функций, связанных | 39 000,0 | |
03 | 13 | 247 00 00 | 216 | Выполнение других обязательств государства | 39 000,0 |
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 806 486,0 | |||
04 | 08 | ТРАНСПОРТ | 623 453,0 | ||
04 | 08 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 4 592,0 | |
04 | 08 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 4 592,0 |
04 | 08 | 317 00 00 | Другие виды транспорта | 363 865,0 | |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | Отдельные мероприятия по другим видам | 363 865,0 |
04 | 08 | 317 00 00 | Другие виды транспорта | 254 996,0 | |
04 | 08 | 317 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 254 996,0 |
04 | 11 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ | 183 033,0 | ||
04 | 11 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 130 250,0 | |
04 | 11 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов общегражданского | 130 250,0 |
04 | 11 | 338 00 00 | Мероприятия в области строительства, | 14 923,0 | |
04 | 11 | 338 00 00 | 405 | Мероприятия в области застройки территорий | 14 923,0 |
04 | 11 | 340 00 00 | Реализация государственных функций в области | 37 860,0 | |
04 | 11 | 340 00 00 | 216 | Выполнение других обязательств государства | 27 360,0 |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | Мероприятия по землеустройству и | 10 000,0 |
04 | 11 | 340 00 00 | 407 | Мероприятия в области гражданской | 500,0 |
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 987 817,0 | |||
05 | 01 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 921 610,0 | ||
05 | 01 | 350 00 00 | Поддержка жилищного хозяйства | 903 610,0 | |
05 | 01 | 350 00 00 | 197 | Субсидии | 196 221,0 |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по | 707 389,0 |
05 | 01 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 18 000,0 | |
05 | 01 | 522 00 00 | 410 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по | 18 000,0 |
05 | 02 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 656 109,0 | ||
05 | 02 | 351 00 00 | Поддержка коммунального хозяйства | 1 656 109,0 | |
05 | 02 | 351 00 00 | 197 | Субсидии | 789 397,0 |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 163 641,0 |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | Мероприятия по благоустройству городских и | 703 071,0 |
05 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ | 410 098,0 | ||
05 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 34 700,0 | |
05 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 34 700,0 |
05 | 04 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 35 039,0 | |
05 | 04 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов общегражданского | 35 039,0 |
05 | 04 | 515 00 00 | Фонд софинансирования социальных расходов | 0,0 | |
05 | 04 | 515 00 00 | 197 | Субсидии | 0,0 |
05 | 04 | 520 00 00 | Иные безвозмездные и безвозвратные | 340 359,0 | |
05 | 04 | 520 00 00 | 197 | Субсидии | 340 359,0 |
06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 13 910,0 | |||
06 | 02 | ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ И СРЕДЫ | 7 384,0 | ||
06 | 02 | 410 00 00 | Состояние окружающей среды и | 7 384,0 | |
06 | 02 | 410 00 00 | 443 | Природоохранные мероприятия | 7 384,0 |
06 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ | 6 526,0 | ||
06 | 04 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 6 526,0 | |
06 | 04 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов общегражданского | 6 526,0 |
07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 2 966 172,0 | |||
07 | 01 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 685 280,0 | ||
07 | 01 | 420 00 00 | Детские дошкольные учреждения | 685 280,0 | |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 685 280,0 |
07 | 02 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2 091 675,0 | ||
07 | 02 | 421 00 00 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные | 1 680 310,0 | |
07 | 02 | 421 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 1 680 310,0 |
07 | 02 | 422 00 00 | Школы-интернаты | 28 522,0 | |
07 | 02 | 422 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 28 522,0 |
07 | 02 | 423 00 00 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 382 653,0 | |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 382 653,0 |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Учреждения образования | 308 453,0 |
07 | 02 | 423 00 00 | 327 | Детские музыкальные школы | 74 200,0 |
07 | 02 | 424 00 00 | Детские дома | 190,0 | |
07 | 02 | 424 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 190,0 |
07 | 06 | ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0,0 | ||
07 | 06 | 430 00 00 | Высшие учебные заведения | 0,0 | |
07 | 06 | 430 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 0,0 |
07 | 07 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 62 273,0 | ||
07 | 07 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 2 352,0 | |
07 | 07 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 2 352,0 |
07 | 07 | 431 00 00 | Организационно-воспитательная работа с | 14 142,0 | |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 14 142,0 |
07 | 07 | 432 00 00 | Мероприятия по организации оздоровительной | 45 439,0 | |
07 | 07 | 432 00 00 | 452 | Оздоровление детей и подростков | 45 439,0 |
07 | 07 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 340,0 | |
07 | 07 | 522 00 00 | 447 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | 340,0 |
07 | 09 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 126 944,0 | ||
07 | 09 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 22 470,0 | |
07 | 09 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 22 470,0 |
07 | 09 | 102 00 00 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 20 710,0 | |
07 | 09 | 102 00 00 | 214 | Строительство объектов общегражданского | 20 710,0 |
07 | 09 | 436 00 00 | Мероприятия в области образования | 430,0 | |
07 | 09 | 436 00 00 | 197 | Субсидии | 430,0 |
07 | 09 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, | 83 334,0 | |
07 | 09 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 83 334,0 |
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ | 122 856,0 | |||
08 | 01 | КУЛЬТУРА | 88 769,0 | ||
08 | 01 | 440 00 00 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 5 510,0 | |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 5 510,0 |
08 | 01 | 441 00 00 | Музеи и постоянные выставки | 8 441,0 | |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 8 441,0 |
08 | 01 | 442 00 00 | Библиотеки | 48 836,0 | |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 48 836,0 |
08 | 01 | 452 00 00 | Учебно-методические кабинеты, | 23 654,0 | |
08 | 01 | 452 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 23 654,0 |
08 | 01 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 2 328,0 | |
08 | 01 | 522 00 00 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, | 2 328,0 |
08 | 02 | КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 223,0 | ||
08 | 02 | 450 00 00 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 1 223,0 | |
08 | 02 | 450 00 00 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, | 1 223,0 |
08 | 06 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, | 32 864,0 | ||
08 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 24 061,0 | |
08 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 3 820,0 |
08 | 06 | 450 00 00 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 29 044,0 | |
08 | 06 | 450 00 00 | 453 | Государственная поддержка в сфере культуры, | 29 044,0 |
09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 984 873,0 | |||
09 | 01 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 932 431,0 | ||
09 | 01 | 469 00 00 | Учреждения, обеспечивающие предоставление | 160 646,0 | |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 160 646,0 |
09 | 01 | 470 00 00 | Больницы, клиники, госпитали, | 346 101,0 | |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 346 101,0 |
09 | 01 | 471 00 00 | Поликлиники, амбулатории, диагностические | 134 041,0 | |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 134 041,0 |
09 | 01 | 473 00 00 | Санатории для больных туберкулезом | 16 459,0 | |
09 | 01 | 473 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 16 459,0 |
09 | 01 | 477 00 00 | Станции скорой и неотложной помощи | 216 031,0 | |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 216 031,0 |
09 | 01 | 486 00 00 | Дома ребенка | 59 153,0 | |
09 | 01 | 486 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 59 153,0 |
09 | 02 | СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 33 986,0 | ||
09 | 02 | 482 00 00 | Центры спортивной подготовки (сборные | 26 540,0 | |
09 | 02 | 482 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 25 590,0 |
09 | 02 | 482 00 00 | 454 | Спортивные команды | 950,0 |
09 | 02 | 512 00 00 | Физкультурно-оздоровительная работа и | 7 446,0 | |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта | 7 446,0 |
09 | 04 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И | 18 456,0 | ||
09 | 04 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 8 956,0 | |
09 | 04 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 8 956,0 |
09 | 04 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 9 500,0 | |
09 | 04 | 522 00 00 | 213 | Строительство объектов для нужд отрасли | 8 903,0 |
09 | 04 | 522 00 00 | 455 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта | 597,0 |
10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 992 800,0 | |||
10 | 01 | ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 6 905,0 | ||
10 | 01 | 490 00 00 | Пенсии | 6 905,0 | |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 6 905,0 |
10 | 02 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 200 683,0 | ||
10 | 02 | 506 00 00 | Учреждения социального обслуживания населения | 200 683,0 | |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | Обеспечение деятельности подведомственных | 200 683,0 |
10 | 03 | СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 510 391,0 | ||
10 | 03 | 519 00 00 | Фонд компенсаций | 497 816,0 | |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных | 497 816,0 |
10 | 03 | 522 00 00 | Региональные целевые программы | 12 575,0 | |
10 | 03 | 522 00 00 | 482 | Мероприятия в области социальной политики | 12 575,0 |
10 | 04 | БОРЬБА С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ, ОПЕКА, | 65 070,0 | ||
10 | 04 | 511 00 00 | Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по | 65 070,0 | |
10 | 04 | 511 00 00 | 755 | Другие пособия и компенсации | 65 070,0 |
10 | 06 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 209 751,0 | ||
10 | 06 | 001 00 00 | Руководство и управление в сфере | 97 930,0 | |
10 | 06 | 001 00 00 | 005 | Центральный аппарат | 97 930,0 |
10 | 06 | 505 00 00 | Меры социальной поддержки граждан | 79 850,0 | |
10 | 06 | 505 00 00 | 483 | Оказание социальной помощи | 79 850,0 |
10 | 06 | 514 00 00 | Реализация государственных функций в области | 31 971,0 | |
10 | 06 | 514 00 00 | 482 | Мероприятия в области социальной политики | 31 971,0 |
Всего расходов | 9 661 085,0 |