САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 декабря 2005 года № 207

О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2006 год


1. Утвердить бюджет городского округа Самара Самарской области на 2006 год (далее - бюджет городского округа) по доходам в сумме 9 024 142 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 661 085 тыс. рублей с общим объемом текущих расходов в сумме 8 312 063, капитальных расходов в сумме 1 349 022 и размером дефицита 636 943,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета городского округа, поступающие в 2006 году, формируются за счет:

- местных налогов;

- федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Самарской области;

- иных неналоговых-доходов.

3. Установить, что в 2006 году в бюджет городского округа перечисляется 10 процентов прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

4. Установить, что доходы целевого бюджетного фонда финансовой поддержки правоохранительных органов городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 39 000,0 тыс. рублей и формируются за счет 65 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от штрафов, налагаемых структурными подразделениями Управления внутренних дел городского округа Самара Самарской области за нарушение административного законодательства.

5. Установить, что доходы целевого бюджетного фонда финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 59 000,0 тыс. рублей и формируются за счет:

- 2 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- 2 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от арендной платы и от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю;

- 30 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа Самара Самарской области и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий.

6. Установить, что доходы целевого бюджетного экологического фонда городского округа Самара Самарской области утверждаются в сумме 20 333,0 тыс. рублей и формируется за счет:

- 100 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- 100 процентов средств, поступивших в бюджет городского округа штрафов за административные правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды и иные экологические правонарушения;

- сумм, полученных по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде и природным ресурсам.

7. Утвердить доходы бюджета городского округа на 2006 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению N 1.

8. При утверждении и исполнении бюджета городского округа использовать утвержденные законодательством коды администраторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и Самарской области.

Закрепить доходы и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2006 год за органами местного самоуправления и иными администраторами поступлений в бюджет, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, взыскания и принятия рашений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним согласно Приложению № 1.

9. Утвердить расходы бюджета городского округа на 2006 год согласно Приложению № 2.

10. Утвердить расходы бюджета городского округа на 2006 год по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3.

11. Утвердить смету общеокружных расходов городского округа Самара Самарской области на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4.

12. Выделить в бюджете городского округа на 2006 год средства для районов городского округа Самара Самарской области и утвердить сметы доходов и расходов районов городского округа Самара Самарской области на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложениям №№ 5 - 13.

13. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений и средств на приобретение оборудования за счет средств бюджета городского округа на 2006 год в соответствии с Приложением № 14 (14.1 и 14.2).

14. Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на 2006 год по смете общеокружных расходов и сметам расходов районов городского округа Самара Самарской области по получателям бюджетных средств согласно Приложениям №№ 15 - 24.

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 25.

Администрация городского округа Самара имеет право получать кредиты на погашение возникающих в процессе исполнения бюджета кассовых разрывов в банках только после предварительного утверждения Думой городского округа Самара в "Программе внутренних заимствований городского округа Самара Самарской области на 2006 год" (приложение № 26) следующих параметров: сумма, срок, на который привлекается кредит, плата за пользование кредитом, кредитор.

Установить предельный объем заемных средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета городского округа в 2006 году, в сумме 531 943,0 тыс. рублей.

16. Утвердить программу внутренних заимствований городского округа Самара Самарской области на 2006 год согласно Приложению № 26.

17. Утвердить размеры средств на целевые программы городского округа Самара Самарской области, предусмотренные в бюджете городского округа на 2006 год, согласно Приложению № 27.

18. Утвердить смету доходов и расходов фонда финансовой поддержки правоохранительных органов городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 28.

19. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 29.

20. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда финансирования деятельности по учету, сохранению и воспроизводству муниципального имущества городского округа Самара Самарской области согласно Приложению № 30.

21. Утвердить расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Самара Самарской области и обеспеченные не в полном объеме, согласно Приложению № 31.

22. Установить предельный размер муниципального долга городского округа Самара Самарской области на 1 января 2007 года в сумме 1 325 599,3 тыс. рублей. В 2006 году муниципальные гарантии не предоставляются.

23. Утвердить структуру муниципального долга городского округа Самара Самарской области на 2006 год согласно Приложению № 32.

24. Сумма представленных отсрочек, рассрочек по уплате налогов в бюджет городского округа предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара Самарской области, не может превышать более 5 процентов от суммы утвержденных доходов.

25. Продолжить в 2006 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по пеням и штрафам в доле средств бюджета городского округа были приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 1999 года N 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом", и которые погасили в бюджет городского округа (при соблюдении условия своевременного внесения текущих налоговых платежей) половину или полную сумму реструктурированной задолженности соответственно в течение двух или четырех лет.

26. Администрации городского округа Самара обеспечить исполнение бюджета городского округа в соответствии с бюджетными полномочиями городского округа Самара.

27. Администрации городского округа Самара в процессе исполнения бюджета городского округа в первоочередном порядке обеспечить финансирование расходов по следующим направлениям:

- оплата труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы;

- финансирование на расчеты по коммунальным услугам;

- обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара Самарской области.

28. Администрации городского округа Самара обеспечить подготовку и представление в Думу городского округа Самара отчетов об исполнении бюджета городского округа в порядке и сроки, установленные Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Самаре".

При наличии условий для внесения изменений в бюджет городского округа в процессе его исполнения, в том числе в связи с необходимостью изменения кодов бюджетной классификации либо получателя по предусмотренным направлениям расходов, представляется проект Решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в настоящее Постановление.

29. Решения органов государственной власти, влекущие за собой дополнительные расходы органов местного самоуправления и не включенные в бюджет городского округа на 2006 год, реализуются органами местного самоуправления в пределах средств, переданных им в качестве компенсации.

30. Официально опубликовать настоящее Постановление до 1 января 2006 года.

31. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

32. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П.Куцев) и контрольный комитет (М.Н.Матвеев).

Заместитель председателя Думы
В.А.Ильин


Приложение № 1
к Постановлению Самарской Городской Думы
от 22 декабря 2005 г. № 207

     

Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2006 год

     

Код          

Наименование доходов             

Сумма тыс.
рублей   

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ                                        

5 962 742,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы                     

3 307 393,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц                

3 307 393,0

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход                    

748 770,0

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для  отдельных
видов деятельности                            

748 770,0

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество                           

629 274,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц             

79 600,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог                               

549 674,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина                       

78 500,0

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность  и  перерасчеты  по   отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам  

12 200,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы     от     использования     имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности                                 

572 230,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы   от   сдачи   в   аренду    имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности                                 

570 000,0

1 11 07000 00 0000 120

Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий                         

2 230,0

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами  

17 333,0

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на  окружающую
среду                                         

17 333,0

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства                            

2 400,0

1 13 03000 00 0000 130

Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг  и
компенсации затрат государства                

2 400,0

1 14 00000 00 0000 000

Доходы    от    продажи     материальных     и
нематериальных активов                        

508 342,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

508 342,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба            

85 300,0

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы                     

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                     

3 061 400,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,  кроме
бюджетов государственных внебюджетных фондов  

3 061 400,0

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации                          

387 375,0

2 02 02000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации                          

2 208 841,0

2 02 04000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной  системы
Российской Федерации                          

465 184,0

ВСЕГО ДОХОДОВ                                 

9 024 142,0

Приложение № 2
к Постановлению Самарской Городской Думы
от 22 декабря 2005 г. № 207

Структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2006 год


тыс. рублей

Коды           

Наименование показателя           

Сумма   

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая
статья  

вид
рас-
хода

1  

2  

3    

4  

5                      

6     

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                  

707 862,0

01

02  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВЫСШЕГО  ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА
СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   И   ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                      

669,0

01

02  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

669,0

01

02  

001 00 00

010

Высшее  должностное  лицо   органа   местного
самоуправления                               

669,0

01

03  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ              ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)  ОРГАНОВ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ             

10 529,0

01

03  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

10 529,0

01

03  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

7 342,0

01

03  

001 00 00

027

Члены   законодательной    (представительной)
власти местного самоуправления               

3 187,0

01

04  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВА   РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,  ВЫСШИХ   ОРГАНОВ   ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ   СУБЪЕКТОВ   РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ                        

280 696,0

01

04  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

280 696,0

01

04  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

277 195,0

01

04  

001 00 00

042

Глава    исполнительной    власти    местного
самоуправления                               

3 501,0

01

06  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ФИНАНСОВЫХ,
НАЛОГОВЫХ  И  ТАМОЖЕННЫХ  ОРГАНОВ  И  ОРГАНОВ
НАДЗОРА                                      

44 711,0

01

06  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

44 711,0

01

06  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

44 711,0

01

07  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

2 244,0

01

07  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

2 244,0

01

07  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

1 420,0

01

07  

001 00 00

092

Члены   избирательной    комиссии    местного
самоуправления                               

824,0

01

12  

ОБСЛУЖИВАНИЕ        ГОСУДАРСТВЕННОГО        И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                         

194 725,0

01

12  

065 00 00

Процентные платежи по долговым обязательствам

194 725,0

01

12  

065 00 00

152

Процентные платежи по муниципальному долгу   

194 725,0

01

13  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ                              

1 000,0

01

13  

070 00 00

Резервные фонды                              

1 000,0

01

13  

070 00 00

184

Резервные     фонды     органов      местного
самоуправления                               

1 000,0

01

15  

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ           

173 288,0

01

15  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

67 812,0

01

15  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

67 812,0

01

15  

092 00 00

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением            

105 476,0

01

15  

092 00 00

216

Выполнение других обязательств государства   

105 476,0

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                         

1 940,0

02

03  

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ         

1 940,0

02

03  

209 00 00

Реализация   государственных    функций    по
мобилизационной подготовке экономики         

1 940,0

02

03  

209 00 00

237

Мероприятия  по  обеспечению  мобилизационной
готовности экономики                         

1 940,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ          БЕЗОПАСНОСТЬ          И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ              

76 370,0

03

09  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   И   ЛИКВИДАЦИЯ   ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА                          

37 370,0

03

09  

218 00 00

Мероприятия по  предупреждению  и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий                                     

9 200,0

03

09  

218 00 00

260

Предупреждение   и   ликвидация   последствий
чрезвычайных ситуаций  и  стихийных  бедствий
природного и техногенного характера          

9 200,0

03

09  

302 00 00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

28 170,0

03

09  

302 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

28 170,0

03

13  

ДРУГИЕ   ВОПРОСЫ   В   ОБЛАСТИ   НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ       И       ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 

39 000,0

03

13  

247 00 00

Реализация государственных функций, связанных
с обеспечением  национальной  безопасности  и
правоохранительной деятельности              

39 000,0

03

13  

247 00 00

216

Выполнение других обязательств государства   

39 000,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                       

806 486,0

04

08  

ТРАНСПОРТ                                    

623 453,0

04

08  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

4 592,0

04

08  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

4 592,0

04

08  

317 00 00

Другие виды транспорта                       

363 865,0

04

08  

317 00 00

366

Отдельные   мероприятия   по   другим   видам
транспорта                                   

363 865,0

04

08  

317 00 00

Другие виды транспорта                       

254 996,0

04

08  

317 00 00

483

Оказание социальной помощи                   

254 996,0

04

11  

ДРУГИЕ   ВОПРОСЫ   В   ОБЛАСТИ   НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ                                    

183 033,0

04

11  

102 00 00

Непрограммные инвестиции в основные фонды    

130 250,0

04

11  

102 00 00

214

Строительство    объектов    общегражданского
назначения                                   

130 250,0

04

11  

338 00 00

Мероприятия    в    области    строительства,
архитектуры и градостроительства             

14 923,0

04

11  

338 00 00

405

Мероприятия в области застройки территорий   

14 923,0

04

11  

340 00 00

Реализация государственных функций в  области
национальной экономики                       

37 860,0

04

11  

340 00 00

216

Выполнение других обязательств государства   

27 360,0

04

11  

340 00 00

406

Мероприятия     по     землеустройству      и
землепользованию                             

10 000,0

04

11  

340 00 00

407

Мероприятия     в     области     гражданской
промышленности                               

500,0

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО               

2 987 817,0

05

01  

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО                           

921 610,0

05

01  

350 00 00

Поддержка жилищного хозяйства                

903 610,0

05

01  

350 00 00

197

Субсидии                                     

196 221,0

05

01  

350 00 00

410

Мероприятия в области жилищного хозяйства  по
строительству, реконструкции  и  приобретению
жилых домов                                  

707 389,0

05

01  

522 00 00

Региональные целевые программы               

18 000,0

05

01  

522 00 00

410

Мероприятия в области жилищного хозяйства  по
строительству, реконструкции  и  приобретению
жилых домов                                  

18 000,0

05

02  

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                       

1 656 109,0

05

02  

351 00 00

Поддержка коммунального хозяйства            

1 656 109,0

05

02  

351 00 00

197

Субсидии                                     

789 397,0

05

02  

351 00 00

411

Мероприятия в области коммунального хозяйства
по   развитию,   реконструкции    и    замене
инженерных сетей                             

163 641,0

05

02  

351 00 00

412

Мероприятия по  благоустройству  городских  и
сельских поселений                           

703 071,0

05

04  

ДРУГИЕ        ВОПРОСЫ        В        ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА              

410 098,0

05

04  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

34 700,0

05

04  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

34 700,0

05

04  

102 00 00

Непрограммные инвестиции в основные фонды    

35 039,0

05

04  

102 00 00

214

Строительство    объектов    общегражданского
назначения                                   

35 039,0

05

04  

515 00 00

Фонд софинансирования социальных расходов    

0,0

05

04  

515 00 00

197

Субсидии                                     

0,0

05

04  

520 00 00

Иные    безвозмездные     и     безвозвратные
перечисления                                 

340 359,0

05

04  

520 00 00

197

Субсидии                                     

340 359,0

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                      

13 910,0

06

02  

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ И  СРЕДЫ
ИХ ОБИТАНИЯ                                  

7 384,0

06

02  

410 00 00

Состояние      окружающей       среды       и
природопользования                           

7 384,0

06

02  

410 00 00

443

Природоохранные мероприятия                  

7 384,0

06

04  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В  ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ                                        

6 526,0

06

04  

102 00 00

Непрограммные инвестиции в основные фонды    

6 526,0

06

04  

102 00 00

214

Строительство    объектов    общегражданского
назначения                                   

6 526,0

07

ОБРАЗОВАНИЕ                                  

2 966 172,0

07

01  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                       

685 280,0

07

01  

420 00 00

Детские дошкольные учреждения                

685 280,0

07

01  

420 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

685 280,0

07

02  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            

2 091 675,0

07

02  

421 00 00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние                            

1 680 310,0

07

02  

421 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

1 680 310,0

07

02  

422 00 00

Школы-интернаты                              

28 522,0

07

02  

422 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

28 522,0

07

02  

423 00 00

Учреждения по внешкольной работе с детьми    

382 653,0

07

02  

423 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

382 653,0

07

02  

423 00 00

327

Учреждения образования                       

308 453,0

07

02  

423 00 00

327

Детские музыкальные школы                    

74 200,0

07

02  

424 00 00

Детские дома                                 

190,0

07

02  

424 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

190,0

07

06  

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ          

0,0

07

06  

430 00 00

Высшие учебные заведения                     

0,0

07

06  

430 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

0,0

07

07  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ     

62 273,0

07

07  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

2 352,0

07

07  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

2 352,0

07

07  

431 00 00

Организационно-воспитательная    работа     с
молодежью                                    

14 142,0

07

07  

431 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

14 142,0

07

07  

432 00 00

Мероприятия  по  организации  оздоровительной
кампании детей и подростков                  

45 439,0

07

07  

432 00 00

452

Оздоровление детей и подростков              

45 439,0

07

07  

522 00 00

Региональные целевые программы               

340,0

07

07  

522 00 00

447

Проведение мероприятий для детей и молодежи  

340,0

07

09  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ         

126 944,0

07

09  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

22 470,0

07

09  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

22 470,0

07

09  

102 00 00

Непрограммные инвестиции в основные фонды    

20 710,0

07

09  

102 00 00

214

Строительство    объектов    общегражданского
назначения                                   

20 710,0

07

09  

436 00 00

Мероприятия в области образования            

430,0

07

09  

436 00 00

197

Субсидии                                     

430,0

07

09  

452 00 00

Учебно-методические                 кабинеты,
централизованные     бухгалтерии,      группы
хозяйственного     обслуживания,      учебные
фильмотеки,                       межшкольные
учебно-производственные            комбинаты,
логопедические пункты                        

83 334,0

07

09  

452 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

83 334,0

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА  МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ                                   

122 856,0

08

01  

КУЛЬТУРА                                     

88 769,0

08

01  

440 00 00

Дворцы и  дома  культуры,  другие  учреждения
культуры и средств массовой информации       

5 510,0

08

01  

440 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

5 510,0

08

01  

441 00 00

Музеи и постоянные выставки                  

8 441,0

08

01  

441 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

8 441,0

08

01  

442 00 00

Библиотеки                                   

48 836,0

08

01  

442 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

48 836,0

08

01  

452 00 00

Учебно-методические                 кабинеты,
централизованные     бухгалтерии,      группы
хозяйственного     обслуживания,      учебные
фильмотеки,                       межшкольные
учебно-производственные            комбинаты,
логопедические пункты                        

23 654,0

08

01  

452 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

23 654,0

08

01  

522 00 00

Региональные целевые программы               

2 328,0

08

01  

522 00 00

453

Государственная поддержка в  сфере  культуры,
кинематографии и средств массовой информации

2 328,0

08

02  

КИНЕМАТОГРАФИЯ                               

1 223,0

08

02  

450 00 00

Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии
и средств массовой информации                

1 223,0

08

02  

450 00 00

453

Государственная поддержка в  сфере  культуры,
кинематографии и средств массовой информации

1 223,0

08

06  

ДРУГИЕ   ВОПРОСЫ    В    ОБЛАСТИ    КУЛЬТУРЫ,
КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

32 864,0

08

06  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

24 061,0

08

06  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

3 820,0

08

06  

450 00 00

Мероприятия в сфере культуры,  кинематографии
и средств массовой информации                

29 044,0

08

06  

450 00 00

453

Государственная поддержка в  сфере  культуры,
кинематографии и средств массовой информации

29 044,0

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ                      

984 873,0

09

01  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                              

932 431,0

09

01  

469 00 00

Учреждения,   обеспечивающие   предоставление
услуг в сфере здравоохранения                

160 646,0

09

01  

469 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

160 646,0

09

01  

470 00 00

Больницы,         клиники,         госпитали,
медико-санитарные части                      

346 101,0

09

01  

470 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

346 101,0

09

01  

471 00 00

Поликлиники,   амбулатории,   диагностические
центры                                       

134 041,0

09

01  

471 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

134 041,0

09

01  

473 00 00

Санатории для больных туберкулезом           

16 459,0

09

01  

473 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

16 459,0

09

01  

477 00 00

Станции скорой и неотложной помощи           

216 031,0

09

01  

477 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

216 031,0

09

01  

486 00 00

Дома ребенка                                 

59 153,0

09

01  

486 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

59 153,0

09

02  

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                  

33 986,0

09

02  

482 00 00

Центры   спортивной    подготовки    (сборные
команды)                                     

26 540,0

09

02  

482 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

25 590,0

09

02  

482 00 00

454

Спортивные команды                           

950,0

09

02  

512 00 00

Физкультурно-оздоровительная     работа     и
спортивные мероприятия                       

7 446,0

09

02  

512 00 00

455

Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма               

7 446,0

09

04  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В  ОБЛАСТИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И
СПОРТА                                       

18 456,0

09

04  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

8 956,0

09

04  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

8 956,0

09

04  

522 00 00

Региональные целевые программы               

9 500,0

09

04  

522 00 00

213

Строительство объектов для нужд отрасли      

8 903,0

09

04  

522 00 00

455

Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма               

597,0

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                          

992 800,0

10

01  

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                       

6 905,0

10

01  

490 00 00

Пенсии                                       

6 905,0

10

01  

490 00 00

714

Доплаты к  пенсиям  государственных  служащих
субъектов     Российской     Федерации      и
муниципальных служащих                       

6 905,0

10

02  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ            

200 683,0

10

02  

506 00 00

Учреждения социального обслуживания населения

200 683,0

10

02  

506 00 00

327

Обеспечение   деятельности   подведомственных
учреждений                                   

200 683,0

10

03  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ             

510 391,0

10

03  

519 00 00

Фонд компенсаций                             

497 816,0

10

03  

519 00 00

561

Субвенции  на   оплату   жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан           

497 816,0

10

03  

522 00 00

Региональные целевые программы               

12 575,0

10

03  

522 00 00

482

Мероприятия в области социальной политики    

12 575,0

10

04  

БОРЬБА     С     БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ,      ОПЕКА,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО                               

65 070,0

10

04  

511 00 00

Мероприятия по борьбе с  беспризорностью,  по
опеке и попечительству                       

65 070,0

10

04  

511 00 00

755

Другие пособия и компенсации                 

65 070,0

10

06  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

209 751,0

10

06  

001 00 00

Руководство    и    управление    в     сфере
установленных функций                        

97 930,0

10

06  

001 00 00

005

Центральный аппарат                          

97 930,0

10

06  

505 00 00

Меры социальной поддержки граждан            

79 850,0

10

06  

505 00 00

483

Оказание социальной помощи                   

79 850,0

10

06  

514 00 00

Реализация государственных функций в  области
социальной политики                          

31 971,0

10

06  

514 00 00

482

Мероприятия в области социальной политики    

31 971,0

Всего расходов                               

9 661 085,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»