УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2002 г. N 168
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 05.06.2002 N 122 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА НА 2002 ГОД"
С ИЗМЕНЕНИЯМИ
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса, статьей 29 Устава г. Ульяновска, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Ульяновске", утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.03.2002 N 42, рассмотрев обращение Мэра города от 27.09.2002 N 2449-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Ульяновской Городской Думы от 05.06.2002 N 122 "Об утверждении бюджета города Ульяновска на 2002 год" с изменениями, утвержденными решениями от 19.07.2002 N 149, от 18.09.2002 N 152:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Ульяновска на 2002 год по расходам в сумме 2140926,1 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема собственных доходов в сумме 1738106,3 тыс. рублей и безвозмездных перечислений в сумме 232111,8 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь муниципальным образованиям из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований - 137028,0 тыс. рублей; фонд софинансирования социальных расходов - 38637,0 тыс. рублей; фонд компенсации на реализацию федеральных законов - 52315,0 тыс. рублей; дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления - 3542,1 тыс. рублей; прочие безвозмездные перечисления - 589,7 тыс. рублей (Приложение 1).
Утвердить дефицит бюджета в сумме 170708,0 тыс. рублей.
Утвердить текущие расходы бюджета в сумме 1884800,6 тыс. рублей и капитальные расходы в сумме 256125,5 тыс. рублей".
1.2. Внести следующие изменения в Приложение 1 "Бюджет города Ульяновска на 2002 год":
1.2.1. В разделе "Доходы" по строке "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" сумму 75078,0 изменить на 77097,3.
1.2.2. По строке "Безвозмездные перечисления" сумму 231522,1 изменить на 232111,8, при этом ввести строку "3070000 Прочие безвозмездные перечисления 589,7".
1.2.3. По строке "Итого доходов" сумму 1736087,0 изменить на 1738106,3.
1.2.4. По строке "Всего доходов" сумму 1967609,1 изменить на 1970218,1.
1.2.5. В расходной части бюджета по строке "Капитальное строительство и капремонт" по титулу МП "Стройзаказчик" сумму 25005,0 изменить на 25455,0.
1.2.6. По строке "Жилищно - коммунальное хозяйство" сумму 298567,1 изменить на 275017,1; по строке "Коммунальное хозяйство" сумму 201128,1 изменить на 177578,1.
1.2.7. В расходной части бюджета по строке "Образование" сумму 710833,0 изменить на 725900,5, в том числе по строке "Учреждения образования" сумму 686413,0 изменить на 701480,5.
1.2.8. По строке "Культура" сумму 18866,0 изменить на 18904,7.
1.2.9. По строке "Здравоохранение" сумму 733900,0 изменить на 744502,8.
1.2.10. По строке "Итого" сумму 2138317,1 изменить на 2140926,1.
1.3. Внести в Приложение 3 "Смета расходов городского бюджета на 2002 год" следующие изменения:
1.3.1. По строке "Жилищно - коммунальное хозяйство" сумму 273103,1 изменить на 250103,1; по строке "Коммунальное хозяйство" сумму 177789,1 изменить на 154789,1.
1.3.2. По строке "Образование" сумму 67114,0 изменить на 67774,9, в том числе по строке "Учреждения образования" сумму 42694,0 изменить на сумму 43354,9.
1.3.3. По строке "Культура" сумму 16766,0 изменить на 16796,1.
1.3.4. По строке "Здравоохранение" сумму 733900,0 изменить на 744502,8.
1.3.5. По строке "Итого" сумму 1370601,1 изменить на сумму 1358894,9.
1.4. Внести в Приложение 4 "Смета расходов Ленинского района на 2002 год" следующие изменения:
1.4.1. По строке "Жилищно - коммунальное хозяйство" сумму 9786,0 изменить на 9236,0; по строке "Коммунальное хозяйство" сумму 9583,0 изменить на 9033,0.
1.4.2. По строке "Учреждения образования" сумму 96465,0 изменить на сумму 99656,2.
1.4.3. По строке "Итого" сумму 125665,0 изменить на сумму 128306,2.
1.5. Внести следующие изменения в Приложение 5 "Смета расходов Железнодорожного района на 2002 год":
1.5.1. Ввести строку "0700 Капитальное строительство 450".
1.5.2. По строке "Учреждения образования" сумму 86229,0 изменить на сумму 90203,4.
1.5.3. По строке "Культура" сумму 987,0 изменить на 995,6.
1.5.4. По строке "Итого" сумму 107501,0 изменить на 111934,0.
1.6. Внести следующие изменения в Приложение 6 "Смета расходов Засвияжского района на 2002 год":
1.6.1. По строке "Учреждения образования" сумму 219704,0 изменить на сумму 226945,0.
1.6.2. По строке "Итого" сумму 261696,0 изменить на сумму 268937,0.
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Ульяновска на 2002 год" изложить в новой редакции (Приложение).
1.8. Внести изменения в Приложение 10 "Целевые программы, включенные в бюджет города на 2002 год":
1.8.1. По строке "Энергосбережение" сумму 21929,0 изменить на 21479,0.
1.8.2. По строке "Итого" сумму 80461,0 изменить на 80011,0.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Ульяновск сегодня".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Комитета по бюджету, экономической политике и муниципальной собственности Беспалову М.П.
Председатель
Ульяновской Городской Думы
И.А.МОКЕВНИН
Приложение
к решению
Ульяновской Городской Думы
от 9 октября 2002 г. N 168
| Минис- | Раз- | Под- | Целе- | Вид | Сумма (тыс. руб.) | |||||
всего | собствен- | Ленин- | Желез- | Засвияж- | Заволж- | ||||||
Мин. | РЗ | ПР | ЦС | ВР | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Функционирование |
|
| |||||||||
Государственное управление и |
|
|
| ||||||||
Функционирование законода- |
|
|
|
| |||||||
- Ульяновская Городская Дума | 01 | 06 | 12500.0 | 12500.0 | |||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
| |||||
- Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
| |||||
Функционирование исполни- |
|
|
|
|
|
| |||||
Государственное управление и |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
- Мэрия и администрации |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
- Денежное содержание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Расходы на содержание мэрии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Охрана окружающей природной |
|
|
| ||||||||
Охрана окружающей природной |
|
|
|
| |||||||
Прочие расходы в области |
|
|
|
|
| ||||||
Финансирование мероприятий в |
|
|
|
|
|
| |||||
Содержание подведомственных |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Целевой бюджетный экологи- |
|
| |||||||||
Здравоохранение | 054 | 746904.8 | 746904.8 | ||||||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполни- |
|
|
|
|
| ||||||
- Отдел здравоохранения мэрии | 054 | 01 | 06 | 2153.0 | 2153.0 | ||||||
- Денежное содержание |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Здравоохранение | 054 | 17 | 744751.8 | 744751.8 | |||||||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 744751.8 | 744751.8 | ||||||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
| |||||
Больницы, родильные дома, |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Поликлиники, амбулатории, |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Фельдшерско - акушерские |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 8827.9 | 8827.9 | ||||
Санатории для детей и под- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие учреждения и мероприя- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Средства бюджета на обяза- |
|
|
|
|
|
| |||||
Культура | 056 | 44282.7 | 42174.1 | 342.0 | 995.6 | 471.0 | 300.0 | ||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
| ||||||
Отдел культуры мэрии | 056 | 01 | 06 | 958.0 | 958.0 | ||||||
- Денежное содержание |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Образование | 056 | 14 | 24420.0 | 24420.0 | |||||||
Общее образование | 056 | 14 | 02 | 24420.0 | 24420.0 | ||||||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
| |||||
Детские школы искусств | 056 | 14 | 02 | 401 | 264 | 24420.0 | 24420.0 | ||||
Культура, искусство и кинема- |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | 18904.7 | 16796.1 | 342.0 | 995.6 | 471.0 | 300.0 | ||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Дворцы и дома культуры, дру- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 11982.1 | 11459.1 | 167.0 | 214.0 | 142.0 | |
Прочие ведомственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие учреждения и мероприя- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные ресурсы | 071 | 12347.0 | 12347.0 | ||||||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
| ||||||
- Комитет по управлению |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание | 071 | 01 | 06 | 026 | 027 | 3278.0 | 3278.0 | ||||
- Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Земельные ресурсы | 071 | 08 | 6409.0 | 6409.0 | |||||||
Земельные ресурсы | 071 | 08 | 02 | 6409.0 | 6409.0 | ||||||
Мероприятие по улучшению |
|
|
|
|
|
| |||||
Ведение государственного |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Образование | 075 | 707756.5 | 44705.9 | 100974.2 | 91064.4 | 228402.0 | 242610.0 | ||||
Государственное управление и |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
- Отдел образования мэрии, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
- Денежное содержание | 075 | 01 | 06 | 026 | 027 | 5782.0 | 1109.0 | 1119.0 | 831.0 | 1453.0 | 1270.0 |
- Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование | 075 | 14 | 701480.5 | 43354.9 | 99656.2 | 90203.4 | 226945.0 | 241321.0 | |||
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 148270.1 | 1725.0 | 25562.8 | 17875.7 | 49638.6 | 53468.0 | ||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 148270.1 | 1725.0 | 25562.8 | 17875.7 | 49638.6 | 53468.0 |
Общее образование | 075 | 14 | 02 | 497973.1 | 39258.0 | 67389.4 | 62570.8 | 156472.9 | 172282.0 | ||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Школы - детские сады, школы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вечерние и заочные средние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Школы - интернаты | 075 | 14 | 02 | 401 | 263 | 20078.8 | 9780.0 | 4668.0 | 5630.8 | ||
Учреждения по внешкольной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 401 | 265 | 71.1 | 71.1 | ||||
Начальное профессиональное |
|
|
|
|
|
| |||||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
| |||||
Специальные профессионально - |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие расходы в области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Прочие ведомственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Прочие учреждения и меро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Финансирование мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление мэрии | 092 | 15357.0 | 15357.0 | ||||||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование органов |
|
|
|
|
| ||||||
Финансовое управление мэрии | 092 | 01 | 06 | 9327.0 | 9327.0 | ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание аппа- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Обслуживание государствен- |
|
|
|
| |||||||
Обслуживание государственного |
|
|
|
|
| ||||||
Процентные платежи по муни- |
|
|
|
|
|
| |||||
Выплаты процентов по муници- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие расходы | 092 | 30 | 4207.0 | 4207.0 | |||||||
- Резервный фонд | 092 | 30 | 01 | 4207.0 | 4207.0 | ||||||
- Резервный фонд администра- |
|
|
|
|
|
| |||||
- Резервный фонд администра- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Транспорт | 104 | 28391.0 | 28391.0 | ||||||||
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 432.0 | 432.0 | |||||||
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | 432.0 | 432.0 | ||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
| |||||
Целевые дотации и субсидии | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 432.0 | 432.0 | ||||
Прочие виды транспорта | 104 | 10 | 05 | 27959.0 | 27959.0 | ||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
| |||||
Целевые дотации и субсидии | 104 | 10 | 05 | 380 | 290 | 26381.0 | 26381.0 | ||||
Прочие субсидии | 104 | 10 | 05 | 515 | 397 | 1578.0 | 1578.0 | ||||
Строительство и жилищно - |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
| ||||||
Комитет жилищно - коммуналь- |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание аппа- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Управление архитектуры и |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание аппа- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Строительство, архитектура | 133 | 07 | 07 | 24421.0 | 20471.0 | 450.0 | 3500.0 | ||||
Государственное капитальное |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Государственные капитальные |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Жилищное хозяйство | 133 | 12 | 01 | 91186.0 | 89061.0 | 203.0 | 204.0 | 972.0 | 746.0 | ||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Целевые дотации и субсидии | 133 | 12 | 01 | 310 | 290 | 72586.0 | 70461.0 | 203.0 | 204.0 | 972.0 | 746.0 |
- Возмещение убытков от |
|
| |||||||||
Капитальный ремонт жилого |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 178363.1 | 155574.1 | 9033.0 | 3026.0 | 7923.0 | 2807.0 | ||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дотация на услуги, предостав- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Возмещение убытков от со- |
|
| |||||||||
Расходы на благоустройство | 133 | 12 | 02 | 311 | 443 | 54639.0 | 35927.0 | 5800.0 | 2713.0 | 7392.0 | 2807.0 |
Капитальный ремонт объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие структуры коммунально- |
|
|
|
|
| ||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
| |||||
Целевые дотации и субсидии | 133 | 12 | 03 | 311 | 444 | 6253.0 | 6253.0 | ||||
Управление Государственной |
|
|
| ||||||||
Прочие расходы | 140 | 30 | 300.0 | 300.0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Социальная политика | 148 | 108887.0 | 65003.0 | 8524.0 | 7784.0 | 15863.0 | 11713.0 | ||||
Государственное управление и |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Расходы на содержание коми- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Учреждения соцобеспечения | 148 | 18 | 01 | 440 | 3938.0 | 1371.0 | 877.0 | 1690.0 | |||
Территориальные центры и от- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 883.0 | 845.0 | 26.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Выплаты пенсий и пособий |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Выплаты пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 883.0 | 845.0 | 26.0 | 4.0 | 8.0 | |
Молодежная политика | 148 | 18 | 03 | 9100.0 | 8780.0 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | 90.0 | ||
Молодежная политика | 148 | 18 | 03 | 446 | 9100.0 | 8780.0 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | 90.0 | |
Прочие учреждения и мероприя- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие мероприятия в области |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Фонд компенсаций (реализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Льготы на проезд в город- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Льготы по оплате за телефон | 148 | 18 | 06 | 489 | 334 | 1383.0 | 205.0 | 219.0 | 509.0 | 450.0 | |
- Льготы по оплате жилья и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Лекарственное обеспечение | 148 | 18 | 06 | 489 | 348 | 16000.0 | 16000.0 | ||||
- Льготы по оплате за радио | 148 | 18 | 06 | 489 | 397 | 343.0 | 67.0 | 63.0 | 70.0 | 143.0 | |
- Льготы на содержание детей- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- Бесплатное зубопротезирова- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Обеспечение бытовыми прибо- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Субсидии на возмещение льгот |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Субсидии на возмещение льгот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные пособия граж- |
|
|
|
|
| ||||||
Выплаты госпособий на детей |
|
|
|
|
|
| |||||
Выплаты госпособий на детей |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Развитие рыночной инфрактуры | 162 | 2816.0 | 2816.0 | ||||||||
Комитет по поддержке малого |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Расходы на содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Развитие рыночной инфраструк- |
|
|
|
| |||||||
Малый бизнес и предпринима- |
|
|
|
|
| ||||||
Государственная поддержка |
|
|
|
|
|
| |||||
Финансирование мероприятий по |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Имущественные отношения | 163 | 35235.0 | 35235.0 | ||||||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
| ||||||
Комитет по управлению город- |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание аппа- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие расходы | 163 | 30 | 22713.0 | 22713.0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Физическая культура и спорт | 164 | 12097.0 | 11837.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | ||||
Государственное управление и |
|
|
|
| |||||||
Функционирование исполнитель- |
|
|
|
|
| ||||||
Комитет по физической культу- |
|
|
|
|
| ||||||
- Денежное содержание аппара- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
- Расходы на содержание аппа- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 11601.0 | 11341.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |||
Физическая культура и спорт | 164 | 17 | 03 | 11601.0 | 11341.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | ||
Ведомственные расходы на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Содержание подведомственных |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие мероприятия в области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Предупреждение и ликвидация |
|
|
| ||||||||
Предупреждение и ликвидация |
|
|
|
| |||||||
Предупреждение и ликвидация |
|
|
|
|
| ||||||
Содержание и оснащение войск |
|
|
|
|
|
| |||||
Текущее содержание подведом- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Налоговые инспекции |
|
|
| ||||||||
Прочие расходы | 181 | 30 | 6000.0 | 6000.0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Правоохранительная деятель- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 2156.0 | 640.0 | 221.0 | 143.0 | 724.0 | 428.0 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 05 | 01 | 2156.0 | 640.0 | 221.0 | 143.0 | 724.0 | 428.0 | ||
Обеспечение личного состава |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы, связанные с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы | 188 | 30 | 500.0 | 500.0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие министерства и ведом- |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Прочие расходы | 199 | 30 | 8033.0 | 1597.0 | 1192.0 | 1073.0 | 1921.0 | 2250.0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговая полиция | 205 | 480.0 | 480.0 | ||||||||
Прочие расходы | 205 | 30 | 480.0 | 480.0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
| ||||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
| |||||
Прочие расходы, не отнесенные |
|
|
|
|
|
|
| ||||
ВСЕГО: | 2140926.1 | 1358894.9 | 128306.2 | 111934.0 | 268937.0 | 272854.0 |