Недействующий

     

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

     
ПРИКАЗ

от 2 февраля 2005 года N 46

     
Об утверждении программы деятельности ФГУП
"Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год

____________________________________________________________________
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
____________________________________________________________________


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" Е.М.Боковой обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 года предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В.Холодова).

Руководитель Агентства
С.В.Ильясов

     

     

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального агентства
по рыболовству
от 2 февраля 2005 года N 46


ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

федерального государственного унитарного предприятия

"Архангельский опытный водорослевый комбинат"

(наименование предприятия)

на

2005

год





г.Архангельск


Сведения о предприятии

Сведения о руководителе предприятия

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

Сведения о предприятии

1

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельский опытный водорослевый комбинат"

2

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

реестровый номер

2900289

дата присвоения реестрового номера

30 декабря 1999 года

3

Юридический адрес (местонахождение)

Россия, г.Архангельск, пр.Ленинградский 328

4

Почтовый адрес

163030 Россия, г.Архангельск, пр.Ленинградский, 328

5

Отрасль

Рыбная

6

Основной вид деятельности

заготовка и переработка морских водорослей

7

Размер уставного фонда

132 тыс.рублей

8

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

25922 тыс.руб.

9

Телефон (факс)

62-83-49, 62-83-57

10

Адрес электронной почты

seaweed@atnet.ru

Сведения о руководителе предприятия

11

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

директор Бокова Елена Михайловна

12

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта

номер контракта

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

13

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

начало

окончание

14

Телефон (факс)

62-83-49, 62-83-57

     

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в первом полугодии 2004 года

1.1.

Выручка от реализации составила 20932 тыс.руб. при плане 20320 тыс.руб., выполнение 103%

1.2.

Чистая прибыль составила -145 тыс.руб. при годовом плане 1350 тыс.руб.

1.3.

Объем производства без внутреннего потребления составил 16796 тыс.руб. при плане 16566 тыс.руб., выполнение 101,4%

1.4.

Среднесписочная численность составила 130 чел. при плане 200 чел., то есть производительность труда по сравнению с планом увеличилась на 53%

1.5.

Среднемесячная заработная плата составила 5740 руб. при плане 3980 руб. или 144 %

1.6.

Выполнение плана мероприятий по развитию предприятия на 6 месяцев 200 года составило 64%, в том числе:

- снабженческо-сбытовая сфера - 149%,

- производственная сфера - 49%,

- финансово-инвестиционная сфера - 124%,

- социальная сфера - 83%

Часть наиболее затратных мероприятий по техническому оснащению и перевооружению производства перенесена на более поздний срок, предположительно на IV квартал 2004 года.

Это решение вызвано затрудненностью в денежных средствах в связи с приостановкой выпуска маннита в 4 кв. 2003 и I кв. 2004 годов из-за временной потери рынка сбыта.

1.7.

Ожидаемое выполнение чистой прибыли за 2004 год в размере 600 тыс.руб.

     

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

тыс……

Мероприятия

Источ-
ник финан-
сиро-
вания

Сумма затрат за 2005 год

Ожидаемый

за год все-
го

в том числе

плани-
руе-
мый год

год, следую-
щий за плани-
руемым

I кв.
2005

II кв. 2005

III кв.
2005

IV кв. 2005

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1 .Развитие транспортно-складского хозяйства

прочие

40

 30

10

0

0

3

6

1.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение

1.2.1 Повышение конкурентоспособности

прочие

40

10

10

10

10

2

6

1 2.2.Развитие рынков и привлечение новых

прибыль

28

7

7

7

7

2

3

потребителей

прочие

45

20

5

5

15

2

5

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1. Учеба

прочие

10

0

5

5

0

0

0

Итого по  разделу

163

67

37

27

32

9

20

в том числе за счет:

чистой прибыли

28

7

7

7

7

X

X

амортизации

0

0

0

0

0

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

прочих источников

135

60

30

20

25

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1. Техническое оснащение и перевооружение

амортиз.

570

110

220

120

120

5

18

производства

прибыль

316

110

100

58

48

10

15

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1. Совершенствование действующих и внедрение новых технологий

прочие

170

80

0

0

90

0

15

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.Учеба

прочие

10

5

5

0

0

0

0

Итого по  разделу

1066

305

325

178

258

15

48

в том числе за счет:

чистой прибыли

316

110

100

58

48

X

X

амортизации

570

110

220

120

120

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

прочих источников

180

85

5

0

90

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1. Оптимизация структуры активов и

заемные

0

0

0

0

0

0

0

обеспечение финансовой устойчивости

прибыль

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1. Совершенствование налогового планирования, учетной политики

прочие

50

15

15

10

10

1

3

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1. Учеба

прочие

10

3

2

2

3

0

0

Итого по  разделу

60

18

17

12

13

1

3

в том числе за счет:

чистой прибыли

0

0

0

0

0

X

X

амортизации

0

0

0

0

0

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

прочих источников

60

18

17

12

13

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1. Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников

прибыль

256

76

60

60

60

0

0

Итого по  разделу

256

76

60

60

60

0

0

в том числе за счет:

чистой прибыли

256

76

60

60

60

X

X

амортизации

0

0

0

0

0

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

прочих источников

0

0

0

0

0

X

X

Итого по всем мероприятиям

1545

466

439

277

363

25

71

в том числе за счет:

чистой прибыли

600

193

167

125

115

X

X

амортизации

570

110

220

120

120

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

прочих источников

375

163

52

32

128

X

X

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»