ПРИКАЗ
от 2 февраля 2005 года N 46
Об утверждении программы деятельности ФГУП
"Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год
____________________________________________________________________
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
____________________________________________________________________
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год.
2. Директору ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат" Е.М.Боковой обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 года предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В.Холодова).
Руководитель Агентства
С.В.Ильясов
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
федерального государственного унитарного предприятия | |||||||
"Архангельский опытный водорослевый комбинат" | |||||||
(наименование предприятия) | |||||||
на | 2005 | год |
г.Архангельск
Сведения о предприятии
Сведения о руководителе предприятия
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
Сведения о предприятии | ||
1 | Полное официальное наименование предприятия | Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельский опытный водорослевый комбинат" |
2 | Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: | |
реестровый номер | 2900289 | |
дата присвоения реестрового номера | 30 декабря 1999 года | |
3 | Юридический адрес (местонахождение) | Россия, г.Архангельск, пр.Ленинградский 328 |
4 | Почтовый адрес | 163030 Россия, г.Архангельск, пр.Ленинградский, 328 |
5 | Отрасль | Рыбная |
6 | Основной вид деятельности | заготовка и переработка морских водорослей |
7 | Размер уставного фонда | 132 тыс.рублей |
8 | Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 25922 тыс.руб. |
9 | Телефон (факс) | 62-83-49, 62-83-57 |
10 | Адрес электронной почты | seaweed@atnet.ru |
Сведения о руководителе предприятия | ||
11 | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | директор Бокова Елена Михайловна |
12 | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | |
дата контракта | ||
номер контракта | ||
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт | ||
13 | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | |
начало | ||
окончание | ||
14 | Телефон (факс) | 62-83-49, 62-83-57 |
1.1. | Выручка от реализации составила 20932 тыс.руб. при плане 20320 тыс.руб., выполнение 103% |
1.2. | Чистая прибыль составила -145 тыс.руб. при годовом плане 1350 тыс.руб. |
1.3. | Объем производства без внутреннего потребления составил 16796 тыс.руб. при плане 16566 тыс.руб., выполнение 101,4% |
1.4. | Среднесписочная численность составила 130 чел. при плане 200 чел., то есть производительность труда по сравнению с планом увеличилась на 53% |
1.5. | Среднемесячная заработная плата составила 5740 руб. при плане 3980 руб. или 144 % |
1.6. | Выполнение плана мероприятий по развитию предприятия на 6 месяцев 200 года составило 64%, в том числе: |
Часть наиболее затратных мероприятий по техническому оснащению и перевооружению производства перенесена на более поздний срок, предположительно на IV квартал 2004 года. | |
1.7. | Ожидаемое выполнение чистой прибыли за 2004 год в размере 600 тыс.руб. |
тыс…… | ||||||||
Мероприятия | Источ- | Сумма затрат за 2005 год | Ожидаемый | |||||
за год все- | в том числе | плани- | год, следую- | |||||
I кв. | II кв. 2005 | III кв. | IV кв. 2005 | |||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
1.1.1 .Развитие транспортно-складского хозяйства | прочие | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
1.2. Проведение научно-исследовательских работ | ||||||||
1.2.1 Повышение конкурентоспособности | прочие | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 |
1 2.2.Развитие рынков и привлечение новых | прибыль | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 |
потребителей | прочие | 45 | 20 | 5 | 5 | 15 | 2 | 5 |
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
1.3.1. Учеба | прочие | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу | 163 | 67 | 37 | 27 | 32 | 9 | 20 | |
в том числе за счет: | ||||||||
чистой прибыли | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | X | X | |
амортизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
прочих источников | 135 | 60 | 30 | 20 | 25 | X | X | |
2. Производственная сфера | ||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
2.1.1. Техническое оснащение и перевооружение | амортиз. | 570 | 110 | 220 | 120 | 120 | 5 | 18 |
производства | прибыль | 316 | 110 | 100 | 58 | 48 | 10 | 15 |
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
2.2.1. Совершенствование действующих и внедрение новых технологий | прочие | 170 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15 |
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
2.3.1.Учеба | прочие | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу | 1066 | 305 | 325 | 178 | 258 | 15 | 48 | |
в том числе за счет: | ||||||||
чистой прибыли | 316 | 110 | 100 | 58 | 48 | X | X | |
амортизации | 570 | 110 | 220 | 120 | 120 | X | X | |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
прочих источников | 180 | 85 | 5 | 0 | 90 | X | X | |
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
3.1.1. Оптимизация структуры активов и | заемные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
обеспечение финансовой устойчивости | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||
3.2.1. Совершенствование налогового планирования, учетной политики | прочие | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 | 3 |
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||
3.3.1. Учеба | прочие | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Итого по разделу | 60 | 18 | 17 | 12 | 13 | 1 | 3 | |
в том числе за счет: | ||||||||
чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
амортизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
прочих источников | 60 | 18 | 17 | 12 | 13 | X | X | |
4. Социальная сфера | ||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||
4.1.1. Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников | прибыль | 256 | 76 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Итого по разделу | 256 | 76 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
в том числе за счет: | ||||||||
чистой прибыли | 256 | 76 | 60 | 60 | 60 | X | X | |
амортизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
прочих источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
Итого по всем мероприятиям | 1545 | 466 | 439 | 277 | 363 | 25 | 71 | |
в том числе за счет: | ||||||||
чистой прибыли | 600 | 193 | 167 | 125 | 115 | X | X | |
амортизации | 570 | 110 | 220 | 120 | 120 | X | X | |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
прочих источников | 375 | 163 | 52 | 32 | 128 | X | X |