ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2023 года № 237

О внесении изменений в государственную программу "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 г. № 304



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.



И.о.Губернатора                               П.В.Банников

     

     УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
 от 21 марта 2023 г. № 237

        

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304


1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 18 516 542,1 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 621 387,4 тыс. рублей;

2021 год - 1 625 159,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 967 885,1 тыс. рублей;

2023 год - 2 460 424,8 тыс. рублей;

2024 год - 2 119 296,3 тыс. рублей;

2025 год - 2 061 196,3 тыс. рублей;

2026 год - 307 905,2 тыс. рублей;

2027 год - 205 353,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 3 415 898,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;

2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;

2020 год - 295 877,2 тыс. рублей;

2021 год - 312 365,3 тыс. рублей;

2022 год - 337 040,3 тыс. рублей;

2023 год - 422 954,7 тыс. рублей;

2024 год - 421 454,7 тыс. рублей;

2025 год - 421 454,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 12 541 792,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;

2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 031 371,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 070 972,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 280 949,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 653 875,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 571 511,6 тыс. рублей;

2025 год - 1 513 411,6 тыс. рублей;

2026 год - 307 905,2 тыс. рублей;

2027 год - 205 353,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 551 554,8 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;

2019 год - 45 483,9 тыс. рублей;

2020 год - 56 082,0 тыс. рублей;

2021 год - 50 059,0 тыс. рублей;

2022 год - 55 297,5 тыс. рублей;

2023 год - 65 949,5 тыс. рублей;

2024 год - 58 323,1 тыс. рублей;

2025 год - 58 323,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме - 1 484 246,2 тыс. рублей*, в т.ч :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;

2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;

2020 год - 195 511,9 тыс. рублей;

2021 год - 142 660,7 тыс. рублей;

2022 год - 242 858,6 тыс. рублей;

2023 год - 249 638,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 523 050,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;

2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;

2020 год - 42 544,8 тыс. рублей;

2021 год - 49 102,0 тыс. рублей;

2022 год - 51 739,2 тыс. рублей;

2023 год - 68 006,9 тыс. рублей;

2024 год - 68 006,9 тыс. рублей;

2025 год - 68 006,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2025 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы 1:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов (%) - 100.

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м) - 0,21.

5. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт.час/кв. м) - 36,75.

6. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб. м/чел.) - 0,091.

7. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб. м/чел.) - 14,59.

8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%.
Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5.

2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) - 100.

3. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5699 тыс. рублей.

4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы 2:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95.

2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации) (%) - 100.
Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.

3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области (шт.) - 124.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы 3:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы 4:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%.

2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город", - 20 ед.

3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%.
Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут.

2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы 5:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами - 100%.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

     
     "Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1056 613,2

1046 395,1

1116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1621 387,4

1625 159,9

1967 885,1

2460 424,8

2119 296,3

2061 196,3

307 905,2

205 353,5

18516 542,1

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

295 877,2

312 365,3

337 040,3

422 954,7

421 454,7

421 454,7

0,0

0,0

3415 898,3

2.

Основное мероприятие 1.1.Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

150 000.0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015-2025

Департамент; ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015-2025

Департамент; ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015-2025

Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2025

Департамент

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 285,4

1 285,4

1 285,4

1 285,4

1 285,4

0,0

0,0

15 191,0

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015-2025

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 264,8

19 289,1

17 264,8

17 264,8

17 264,8

0,0

0,0

88 789,7

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015-2025

Департамент; ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

272 841,3

283 687,4

273 815,1

283 490,1

319 404,5

317 904,5

317 904,5

0,0

0,0

 2980 696,7

9.

Основное мероприятие 1.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

прочие расходы

2020-2025

Департамент; ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

35 000,0

32 975,7

35 000,0

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

180 975,7

10.

Основное мероприятие 1.С.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2020

Департамент; ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2

11.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 236,8

843 771,5

1031 371,5

1070 972,9

1280 949,5

1653 875,4

1571 511,6

1513 411,6

307 905,2

205 353,5

12541 792,2

12.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015-2025

Департамент; ГКУ (по согласованию); Министерство строительства Нижегородской области"

13 410,0

0,0

0,0

264,6

21 340,6

11 617,6

28 315,5

56 097,1

112 659,4

0,0

0,0

0,0

0,0

243 704,8

13.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

капвложения

2015-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015-2025

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

758 972,2

822 430,9

1018 852,5

1019 458,4

1036 702,5

1231 721,1

1258 206,4

1200 106,4

0,0

0,0

10636 473,1

17.

Основное мероприятие 2.6 Приобретение автономных пожарных извещателей для малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей с детьми

прочие расходы

2022-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 400,0

5 400,0

5 400,0

5 400,0

0,0

0,0

21 600,0

18.

Основное мероприятие 2.6.1 Расходы на приобретение автономных пожарных извещателей для малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей с детьми

прочие расходы

2022-2025

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 400,0

5 400,0

5 400,0

5 400,0

0,0

0,0

21 600,0

19.

Основные мероприятия 2.С.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

901,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

901,4

20.

Основное мероприятие 2.С.2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2021-2027

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 199,0

182 749,9

304 094,9

307 905,2

307 905,2

307 905,2

205 353,5

1 639 112,9

21.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

50 059,0

55 297,5

65 949,5

58 323,1

58 323,1

0,0

0,0

551 554,8

22.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015-2025

Департамент; УМЦ, ЦПС (по согласованию)

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

50 059,0

55 297,5

65 949,5

58 323,1

58 323,1

0,0

0,0

551 554,8

23.

В том числе по основному мероприятию 3.1. Включено строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства

капвложения

2022-2023

Департамент; УМЦ; Министерство строительства Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 461,0

7 626,4

0,0

0,0

0,0

0,0

11 087,4

24.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,7

204 563,8

390 355,2

195 511,9

142 660,7

242 858,6

249 638,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 484 246,2

25.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2017-2023

Департамент

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

46 242,4

0,0

0,0

4 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

202 077,5

26.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

27.

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

прочие расходы

2018-2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

55 858,6

147 880,5

62 696,0

142 660,7

242 858,6

244 888,3

0,0

0,0

0,0

0,0

896 842,7

28.

Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

капвложения

2018-2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

98 343,5

192 113,0

86 573,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

377 030,0

29.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

58 728,5

42 544,8

49 102,0

51 739,2

68 006,9

68 006,9

68 006,9

0,0

0,0

523 050,6

".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

     
     "Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

1.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

1.

Индикатор 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

2.

Индикатор 1.2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3.

Индикатор 1.3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов

%

0

0

0

0

0

0

0

32

100

100

100

100

100

4.

Индикатор 1.4. Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

5.

Индикатор 1.5. Удельное потребление электрической энергии

кВт.час./кв. м

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

36,75

36,75

36,75

36,75

36,75

6.

Индикатор 1.6. Удельное потребление природного газа

тыс. куб. м/чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

0,091

0,091

0,091

0,091

0,091

7.

Индикатор 1.7. Удельное потребление воды

куб. м/чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

14,59

14,59

14,59

14,59

14,59

8.

Индикатор 1.8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений

%

0

0

0

0

5

30

65

100

100

100

100

100

100

9.

Индикатор 1.9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.

Непосредственный результат 1.1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2.

Непосредственный результат 1.2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

%

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

3.

Непосредственный результат 1.3. Реальная экономия бюджетных средств

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

5 699

5 699

5 699

5 699

5 699

4.

Непосредственный результат 1.4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

4 684,3

4 684,3

4 684,3

4 684,3

4 684,3

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

1.

Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

95

95

95

95

2.

Индикатор 2.2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации)

%

0

0

0

0

0

0

0

0

13

87

100

100

100

1.

Непосредственный результат 2.1. Количество пожаров

шт.

3 113

3 113

2 002

1 801

1 883

1 459

1 313

1 182

1 182

1 182

1 182

1 128

1 128

2.

Непосредственный результат 2.2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

3.

Непосредственный результат 2.3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

16

108

124

124

124

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

1.

Индикатор 3.1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

45

45

45

45

2.

Индикатор 3.2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

54

54

54

54

3.

Индикатор 3.3. Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

74

74

74

74

4.

Индикатор 3.4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

54

54

54

54

1.

Непосредственный результат 3.1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2 265

2 535

3 255

4 005

4 005

2 595

2 685

3 135

3 135

3 135

3 135

3 135

3 135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

1.

Индикатор 4.1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

2.

Индикатор 4.2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед.

-

-

4

6

8

10

15

20

20

20

20

20

20

3.

Индикатор 4.3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения

%

-

-

-

-

-

65

65

65

65

65

65

65

65

1.

Непосредственный результат 4.1. Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

2.

Непосредственный результат 4.2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед.

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Индикатор 5.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»