ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2021 года № 346

О внесении изменений в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.



     И.о.Губернатора                                              А.Н.Гнеушев


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 27 апреля 2021 г. № 346

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304

1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.
Период реализации Программы - 2015-2027 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 13 731 518,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;
2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей;
2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 621 387,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 647 011,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 748 563,6 тыс. рублей;
2023 год - 1 796 021,4 тыс. рублей;
2024 год - 271 193,1 тыс. рублей;
2025 год - 271 193,1 тыс. рублей;
2026 год - 182 170,5 тыс. рублей;
2027 год - 46 043,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;
2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;
2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;
2020 год - 295 877,2 тыс. рублей;
2021 год - 313 230,9 тыс. рублей;
2022 год - 278 230,9 тыс. рублей;
2023 год - 278 230,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 9 284 081,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;
2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;
2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;
2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;
2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;
2020 год - 1 031 371,5 тыс. рублей;
2021 год - 1 085 738,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 222 022,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 267 908,5 тыс. рублей;
2024 год - 271 193,1 тыс. рублей;
2025 год - 271 193,1 тыс. рублей;
2026 год - 182 170,5 тыс. рублей;
2027 год - 46 043,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" -  тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;
2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;
2019 год - 45 483,9 тыс. рублей;
2020 год - 56 082,0 тыс. рублей;
2021 год - 49 724,1 тыс. рублей;
2022 год - 49 724,1 тыс. рублей;
2023 год - 49 724,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме -  тыс. рублей*, в т.ч :
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;
2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;
2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;
2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;
2020 год - 195 511,9 тыс.рублей;
2021 год - 150 716,8 тыс. рублей;
2022 год -  152 225,0 тыс. рублей;
2023 год - 153 796,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" -  тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;
2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;
2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;
2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;
2020 год - 42 544,8 тыс. рублей;
2021 год - 47 602,1 тыс. рублей;
2022 год - 46 361,5 тыс. рублей;
2023 год - 46 361,5 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2023 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Индикаторы 1:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов (%) - 100.

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м) - 0,21.

5. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт.час/кв. м) - 36,75.

6. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб. м/чел.) - 0,091.

7. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб. м/чел.) - 14,59.

8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%.
Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5.

2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) - 100.

3. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5699 тыс. рублей.

4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Индикаторы 2:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95.

2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации) (%) - 100.
Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.

3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области (шт.) - 124.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
Индикаторы 3:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Индикаторы 4:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%.

2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город", - 20 ед.

3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%.
Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут.

2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы 5:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами - 100%.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2022" заменить цифрами "2023".

2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 056 613,2

1046 395,1

1116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1621 387,4

1647 011,9

1748 563,6

1796 021,4

271 193,1

271 193,1

182 170,5

46 043,6

13731 518,2

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

295 877,2

313 230,9

278 230,9

278 230,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 370 321,3

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 285,4

1 285,4

1 285,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12 620,2

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 264,8

2 264,8

2 264,8

0,0

0,0

0,0

0,0

22 235,8

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

272 841,3

283 687,4

274 680,7

274 680,7

274 680,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 2292 220,1

9.

Основное мероприятие 1.8. Резерв материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

прочие расходы

2020-2023

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 000,0

10.

Основное мероприятие 1.С.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2020

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2

11.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 236,8

843 771,5

1031 371,5

1085 738,0

1222 022,1

1267 908,5

271 193,1

271 193,1

182 170,5

46 043,6

9284 081,4

12.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2023

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

264,6

21 340,6

11 617,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 632,8

13.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

капвложения

2015 - 2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

758 972,2

822 430,9

1018 852,5

996 715,4

996 715,4

996 715,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7880 424,5

17.

Основные мероприятия 2.С.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие

расходы

2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

901,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

901,4

18.

Основное мероприятие 2.С.2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

прочие расходы

2021 - 2027

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89 022,6

225 306,7

271 193,1

271 193,1

271 193,1

182 170,5

46 043,6

1356 122,7

19.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

49 724,1

49 724,1

49 724,1

0,0

0,0

0,0

0,0

412 774,9

20.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2023

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

49 724,1

49 724,1

49 724,1

0,0

0,0

0,0

0,0

412 774,9

21.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,7

204 563,8

390 355,2

195 511,9

150 716,8

152 225,0

153 796,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1305 826,8

22.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2017-2020

Департамент

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

46 242,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197 327,5

23.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

24.

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

прочие расходы

2018- 2023

Департамент

0,0

0,0

0,0

55 858,6

147 880,5

62 696,0

150 716,8

152 225,0

153 796,4

0,0

0,0

0,0

0,0

723 173,3

25.

Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

капвложения

2018-2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

98 343,5

192 113,0

86 573,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

377 030,0

26.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

58 728,5

42 544,8

47 602,1

46 361,5

46 361,5

0,0

0,0

0,0

0,0

358 513,8

".

2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

1.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

1.

Индикатор 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

2.

Индикатор 1.2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

2,0

2,0

3.

Индикатор 1.3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов

%

0

0

0

0

0

0

0

32

100

100

100

4.

Индикатор 1.4. Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

0,21

0,21

0,21

5.

Индикатор 1.5. Удельное потребление электрической энергии

кВт.час./кв. м

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

36,75

36,75

36,75

6.

Индикатор 1.6. Удельное потребление природного газа

тыс. куб. м/чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

0,091

0,091

0,091

7.

Индикатор 1.7. Удельное потребление воды

куб. м/чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

14,59

14,59

14,59

8.

Индикатор 1.8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений

%

0

0

0

0

5

30

65

100

100

100

100

9.

Индикатор 1.9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

1.

Непосредственный результат 1.1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

2.

Непосредственный результат 1.2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

%

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

3.

Непосредственный результат 1.3. Реальная экономия бюджетных средств

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

5 699

5 699

5 699

4.

Непосредственный результат 1.4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

4 684,3

4 684,3

4 684,3

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

1.

Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

95

95

2.

Индикатор 2.2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации)

%

0

0

0

0

0

0

0

0

13

87

100

1.

Непосредственный результат 2.1. Количество пожаров

шт.

3 113

3 113

2 002

1 801

1 883

1 459

1 313

1 182

1 182

1 182

1 182

2.

Непосредственный результат 2.2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

3.

Непосредственный результат 2.3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

16

108

124

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

1.

Индикатор 3.1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

45

45

2.

Индикатор 3.2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

54

54

3.

Индикатор 3.3. Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

74

74

4.

Индикатор 3.4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

54

54

1.

Непосредственный результат 3.1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2 265

2 535

3 255

4 005

4 005

2 595

2 685

3 135

3 135

3 135

3 135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

1.

Индикатор 4.1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

65

65

2.

Индикатор 4.2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед.

-

-

4

6

8

10

15

20

20

20

20

3.

Индикатор 4.3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения

%

-

-

-

-

-

65

65

65

65

65

65

1.

Непосредственный результат 4.1. Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

2.

Непосредственный результат 4.2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед.

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Индикатор 5.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»