Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности", утвержденную Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В.В.СЛАСТЕНИН
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации государственной программы | - | государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2022 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2874518,36 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 205164,0 тыс. руб.; 2017 г. - 356454,36 тыс. руб.; 2018 г. - 378103,6 тыс. руб.; 2019 г. - 493233,4 тыс. руб.; 2020 г. - 430851,7 тыс. руб.; 2021 г. - 357077,8 тыс. руб.; 2022 г. - 366077,8 тыс. руб. из федерального бюджета - 18215,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 руб.; 2015 г. - 0,0 руб.; 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 руб.; 2018 г. - 0,0 руб.; 2019 г. - 0,0 руб.; 2020 г. - 0,0 руб.; 2021 г. - 0,0 руб.; 2022 г. - 0,0 руб. из республиканского бюджета - 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.; 2017 г. - 212 290,3 тыс. руб.; 2018 г. - 334 503,6 тыс. руб.; 2019 г. - 397 033,4 тыс. руб.; 2020 г. - 331 851,7 тыс. руб.; 2021 г. - 304 077,8 тыс. руб.; 2022 г. - 304 077,8 тыс. руб. из внебюджетных источников - 497964,06 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 руб.; 2015 г. - 0,0 руб.; 2016 г. - 0,0 руб.; 2017 г. - 144164,06 тыс. руб.; 2018 г. - 43600,0; 2019 г. - 96200,0 тыс. руб.; 2020 г. - 99000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 53000,0 тыс. руб.; 2022 - 62000,0 тыс. руб. |
";
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, в абзацах первом, втором, третьем, четвертом и шестом цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2. В разделе II государственной программы в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом и двадцать первом цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2874518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. - 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. - 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. - 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. - 430851,7 тыс. руб.;
2021 г. - 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. - 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета - 18215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 руб.;
2015 г. - 0,0 руб.;
2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 руб.;
2018 г. - 0,0 руб.;
2019 г. - 0,0 руб.;
2020 г. - 0,0 руб.;
2021 г. - 0,0 руб.;
2022 г. - 0,0 руб.
из республиканского бюджета - 2354380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 186948,6 тыс. руб.;
2017 г. - 212290,3 тыс. руб.;
2018 г. - 334503,6 тыс. руб.;
2019 г. - 397033,4 тыс. руб.;
2020 г. - 331851,7 тыс. руб.;
2021 г. - 304077,8 тыс. руб.;
2022 г. - 304077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 497964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 руб.;
2015 г. - 0,0 руб.;
2016 г. - 0,0 руб.;
2017 г. - 144164,06 тыс. руб.;
2018 г. - 43600,0 тыс. руб.;
2019 г. - 96200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 99000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 53000,0 тыс. руб.;
2022 - 62000,0 тыс. руб.".
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и их значения
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" | ||||||||||||
1. Экономический ущерб от деструктивных событий | млрд. руб. | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | ||||||||||||
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации | минута | 9,5 | 8,3 | 7,6 | 6,0 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" | ||||||||||||
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий | % | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | 66 | 58 | 55 | 50 | 48 | 45 |
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" | ||||||||||||
1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации | % от общего числа граждан | 0,29 | 2,29 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 90 | 93 |
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" | ||||||||||||
1. Количество пожаров | % | 100 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" | ||||||||||||
1. Степень выполнения программных мероприятий | % | - | 15 | 25 | 45 | 55 | 70 | 90 | 95 | 96 | 97 | 100 |
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ||||||||||||
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 100 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 80 | 70 | 65 | 63 | 60 |