Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2018 года N 245


О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:


1.1. В паспорте Муниципальной программы:


строку "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в новой редакции:


"2014 - 2016 годы и на период до 2021 года";


строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

299142,3

-

2292,0

296850,3

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

319584,2

-

1900,0

317684,2

-

2016

     (утверждено в бюджете города)

589102,0

-

2050,0

587052,0

-

2017

     (план по Программе)

713141,6

-

2645,5

710496,1

-

     (утверждено в бюджете города)

568344,3

-

1900,0

566444,3

-

2018

     (план по Программе)

674886,7

-

5225,8

669660,2

-

     (утверждено в бюджете города)

601267,3

-

5199,1

596068,2

-

2019

     (план по Программе)

710326,2

-

2923,5

707402,7

-

     (утверждено в бюджете города)

582279,3

-

503,5

581775,8

-

2020

     (план по Программе)

674794,1

-

2923,5

671870,6

-

     (утверждено в бюджете города)

585022,3

-

503,5

584518,8

-

2021

     (план по Программе)

674861,9

-

2923,5

671938,4

-

     (утверждено в бюджете города)

-

-

-

-

-

".


1.2. Раздел 5 "Срок реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы и на период до 2021 года.".


1.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты", раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы", раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы", раздел 10 "Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.


2. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом":


2.1. В паспорте подпрограммы:


строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"2014 - 2016 годы и на период до 2021 года";


таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

РБ

МБ

2014

     (утверждено в бюджете)

170901,6

-

170901,6

2015

     (утверждено в бюджете)

198829,9

-

198829,9

2016

     (утверждено в бюджете)

248749,2

-

248749,2

2017

     (утверждено в бюджете)

215036,3

-

215036,3

2018

     (план по Программе)

269381,3

-

269381,3

     (утверждено в бюджете)

212992,9

-

212992,9

2019

     (план по Программе)

305151,0

-

305151,0

     (утверждено в бюджете)

262880,4

-

262880,4

2020

     (план по Программе)

307894,0

-

307894,0

     (утверждено в бюджете)

265623,4

-

265623,4

2021

     (план по Программе)

307894,0

-

307894,0

     (утверждено в бюджете)

-

-

-

".


2.2. Раздел 5 "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы и на период до 2021 года.".


2.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты", раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы", раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению.


3. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ":


3.1. В паспорте подпрограммы:


строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"2014 - 2016 годы и на период до 2021 года";


таблицу "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

РБ

МБ

2014

     (утверждено в бюджете)

54289,5

-

54289,5

2015

     (утверждено в бюджете)

41195,5

-

41195,5

2016

     (утверждено в бюджете)

42636,1

-

42636,1

2017

     (утверждено в бюджете)

44507,3

-

44507,3

2018

     (план по Программе)

89401,1

-

89401,1

     (утверждено в бюджете)

48627,9

-

48627,9

2019

     (план по Программе)

103366,9

-

103366,9

     (утверждено в бюджете)

33766,4

-

33766,4

2020

     (план по Программе)

62071,7

-

62071,7

     (утверждено в бюджете)

33766,4

-

33766,4

2021

     (план по Программе)

62071,7

-

62071,7

     (утверждено в бюджете)

-

-

-

".


3.2. Раздел 5 "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы и на период до 2021 года.".


3.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты", раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы", раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению.


4. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ":


4.1. В паспорте подпрограммы:


строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»