Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2018 года N 800


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 31.05.2018)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1372.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 31.05.2018), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы постановляю:


1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 31.05.2018) следующие изменения:


1.1. В приложении:


1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет 333881,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета - 110367,6 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета - 2519,8 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 220974,2 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства - 20,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год - 45593,9 тыс. рублей;

2015 год - 68946,7 тыс. рублей;

2016 год - 25969,9 тыс. рублей;

2017 год - 86791,9 тыс. рублей;

2018 год - 38490,3 тыс. рублей;

2019 год - 58874,7 тыс. рублей;

2020 год - 9214,2 тыс. рублей".


1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 18,7% (при значении базового показателя 0%).

2. Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве базовых муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%).

2.1. Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями архитектурной доступности, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 32%).

3. Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%).

4. Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100% (при значении базового показателя 21,9%).

5. Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 15,8% (при значении базового показателя 0%).

6. Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, составит не менее 35,7% (при значении базового показателя 35,7%).

7. Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это

право и обратившихся за их предоставлением, в период 2014 - 2017 годы составит 100% (при значении базового показателя 100%).

8. Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право - 3518,53 рубля (при значении базового показателя 1569 рублей)".


1.1.3. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":


1.1.3.1. В пункте 2:


1.1.3.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:


"обеспечение доли помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, на уровне 35,7% (ежегодно)".


1.1.3.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:


"увеличение суммы социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 1949,53 рубля (составит 3518,53 рубля)".


1.1.3.2. Таблицу N 1 "Система целевых показателей программы" изложить в следующей редакции:



"Таблица N 1


СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N

п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону

1.

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

%

0

0

0

0

8,9

15,4

17,1

18,7

2.

Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве базовых муниципальных учреждений образования

%

31,3

31,3

31,3

31,3

100

100

100

100

2.1.

Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями архитектурной доступности, в общем количестве муниципальных учреждений образования

%

32

-

-

-

44

57

78

100

3.

Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты

%

16,7

16,7

16,7

16,7

100

100

100

100

4.

Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

21,9

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

53,1

100

5.

Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта

%

0

0

0

0

15,8

15,8

15,8

15,8

6.

Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ

%

0

5,3

5,3

5,3

-

-

-

-

6.1.

Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности

%

35,7

-

-

-

35,7

35,7

35,7

35,7

7.

Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением

%

100

100

100

100

100

-

-

-

8.

Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рубль

1569

1569

1836

0

3530

3518,53

3518,53

3518,53".


1.1.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице N 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы"



Таблица N 3


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета

110367,6

29825,3

50546,1

16645,2

11957,5

464,5

464,5

464,5

Средства областного бюджета

2519,8

0,0

0,0

0,0

2519,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

220974,2

15748,6

18400,6

9324,7

72314,6

38025,8

58410,2

8749,7

Внебюджетные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе

333881,6

45593,9

68946,7

25969,9

86791,9

38490,3

58874,7

9214,2

ДСЗН

30319,2

769,2

4533,4

2142,6

15621,2

5324,4

964,2

964,2

Средства федерального бюджета

2691,1

0,0

427,5

391,9

478,2

464,5

464,5

464,5

Средства бюджета города

27628,1

769,2

4105,9

1750,7

15143,0

4859,9

499,7

499,7

Управление здравоохранения

38586,8

0,0

724,5

0,0

18657,0

13743,8

2630,5

2831,0

Средства бюджета города

38586,8

0,0

724,5

0,0

18657,0

13743,8

2630,5

2831,0

Управление образования

183930,2

44804,7

19471,0

13400,6

31061,0

14493,9

55280,0

5419,0

Средства федерального бюджета

60822,7

29825,3

19200,8

8954,6

2842,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

623,8

0,0

0,0

0,0

623,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

122483,7

14979,4

270,2

4446,0

27595,2

14493,9

55280,0

5419,0

Управление физкультуры и спорта

1302,8

0,0

0,0

0,0

1302,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1302,8

0,0

0,0

0,0

1302,8

0,0

0,0

0,0

МКУ ГХУ

7789,6

0,0

0,0

0,0

5936,6

1853,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

7789,6

0,0

0,0

0,0

5936,6

1853,0

0,0

0,0

Управление культуры

3095,2

20,0

0,0

0,0

0,0

3075,2

0,0

0,0

Средства бюджета города

3075,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3075,2

0,0

0,0

Внебюджетные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент транспорта

59417,8

0,0

44217,8

4666,7

10533,3

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

42821,8

0,0

30917,8

3266,7

8637,3

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1896,0

0,0

0,0

0,0

1896,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

14700,0

0,0

13300,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения

9440,0

0,0

0,0

5760,0

3680,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

4032,0

0,0

0,0

4032,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

5408,0

0,0

0,0

1728,0

3680,0

0,0

0,0

0,0


Объемы и источники финансового обеспечения программы, в случае необходимости, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.


Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период".


1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе "Расчет целевых показателей реализации программы":


1.2.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:

"8.

Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право (С)

рубль

С = Р / КСф

Р - объем фактических расходов, предусмотренный на социальные выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

КСф - фактическое количество получателей социальных выплат компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".


1.3. Приложение N 2 к муниципальной программе "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению к постановлению.


2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".


3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.



Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
В.В.КУШНАРЕВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»