АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года N 1029


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 21 декабря 2017 года N 67/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2016 N 52/1 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834 (в редакции от 25.12.2017 N 955), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 9477779,4 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 1383857,9 тыс. рублей;
2016 год - 1617665,4 тыс. рублей;
2017 год - 1703439,2 тыс. рублей;
2018 год - 1649082,2 тыс. рублей;
2019 год - 1651919,1 тыс. рублей;
2020 год - 1471815,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет 4527769,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 551893,0 тыс. рублей;
2016 год - 778514,5 тыс. рублей;
2017 год - 863512,9 тыс. рублей;
2018 год - 854722,8 тыс. рублей;
2019 год - 854722,8 тыс. рублей;
2020 год - 624403,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет 1310,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 712,6 тыс. рублей;
2016 год - 598,1 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 4947048,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 831252,3 тыс. рублей;
2016 год - 838552,8 тыс. рублей;
2017 год - 839926,3 тыс. рублей;
2018 год - 794359,4 тыс. рублей;
2019 год - 797196,3 тыс. рублей;
2020 год - 845761,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники 1650,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 1650,7 тыс. рублей


1.2. В приложении N 1 к Программе цели 6 "Предоставление физкультурно-спортивных услуг, отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма", задаче 6.3 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения городского округа Верхняя Пышма" добавить целевой показатель 6.3.10 "Доля жителей городского округа Верхняя Пышма, прошедших тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от количества жителей городского округа Верхняя Пышма".

1.3. Приложения N 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам Выгодского П.Я.


Исполняющий полномочия
главы администрации
В.Н.НИКОЛИШИН




К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 29 декабря 2017 года N 1029

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9477779,4

1383857,9

1617665,4

1703439,2

1649082,2

1651919,1

1471815,6

2

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

4527769,5

551893,0

778514,5

863512,9

854722,8

854722,8

624403,5

4

местный бюджет

4947048,5

831252,3

838552,8

839926,3

794359,4

797196,3

845761,4

5

внебюджетные источники

1650,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,7

6

Капитальные вложения

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9473534,7

1383756,8

1614570,1

1702390,9

1649082,2

1651919,1

1471815,6

9

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

4527769,5

551893,0

778514,5

863512,9

854722,8

854722,8

624403,5

11

местный бюджет

4942803,8

831151,2

835457,5

838878,0

794359,4

797196,3

845761,4

12

внебюджетные источники

1650,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,7

13

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7564352,7

1099497,4

1267620,5

1351719,7

1342983,8

1344431,3

1158099,9

15

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

4046847,3

492337,1

692139,1

772590,6

767034,0

767034,0

555712,5

17

местный бюджет

3516029,9

606462,3

575183,3

579129,1

575949,8

577397,3

601908,1

18

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

19

2. "Прочие нужды"

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

7564352,7

1099497,4

1267620,5

1351719,7

1342983,8

1344431,3

1158099,9

21

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22

областной бюджет

4046847,3

492337,1

692139,1

772590,6

767034,0

767034,0

555712,5

23

местный бюджет

3516029,9

606462,3

575183,3

579129,1

575949,8

577397,3

601908,1

24

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

25

Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.1

26

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

27

местный бюджет

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них:

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

1.2.1

29

местный бюджет

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

30

Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

1.14.1

31

местный бюджет

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

32

Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

1.7.1

33

местный бюджет

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

34

Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:

7847,1

483,5

1075,0

1753,4

1895,1

1895,1

745,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1

35

местный бюджет

7847,1

483,5

1075,0

1753,4

1895,1

1895,1

745,0

36

Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:

3528301,2

435745,8

599516,6

659020,7

660885,9

660885,9

512246,3

1.1.1, 1.8.1, 1.8.2

37

областной бюджет

2156950,0

225119,0

356677,4

426537,8

430858,0

430858,0

286899,8

38

местный бюджет

1371351,2

210626,8

242839,2

232482,9

230027,9

230027,9

225346,5

39

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

40

Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:

3982,5

0,0

875,8

938,3

900,2

900,2

368,0

1.11.1

41

местный бюджет

3982,5

0,0

875,8

938,3

900,2

900,2

368,0

42

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

20,0

5,0

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

1.5.1

43

областной бюджет

20,0

5,0

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

44

Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

385,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

300,0

1.9.2

45

местный бюджет

385,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

300,0

46

Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:

8200,9

4050,9

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

1.6.1, 1.6.2

47

областной бюджет

634,5

634,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

местный бюджет

7566,4

3416,4

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

49

Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:

2599432,4

408991,0

431413,3

450342,4

442839,8

443989,3

421856,7

1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6

50

областной бюджет

1876548,7

263032,0

329701,0

342651,0

336176,0

336176,0

268812,7

51

местный бюджет

722883,7

145959,0

101712,3

107691,4

106663,8

107813,3

153044,0

52

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

53

Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:

279676,8

42048,2

46140,9

47940,9

44546,6

44546,6

54453,6

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

54

областной бюджет

9250,8

2436,6

3419,9

3394,3

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

270426,0

39611,6

42721,0

44546,6

44546,6

44546,6

54453,6

56

Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:

227129,7

72347,7

30326,9

30407,5

31097,4

31278,4

31671,8

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

57

местный бюджет

227129,7

72347,7

30326,9

30407,5

31097,4

31278,4

31671,8

58

Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

432437,3

38745,5

71698,5

83314,4

99690,3

99690,3

39298,1

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

59

местный бюджет

432038,5

38745,5

71698,5

83314,4

99690,3

99690,3

38899,3

60

внебюджетные источники

398,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

398,8

61

Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:

12626,8

1560,0

1600,0

1719,7

1720,0

1720,0

4307,0

1.12.3

62

местный бюджет

12626,8

1560,0

1600,0

1719,7

1720,0

1720,0

4307,0

63

Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

41195,5

3260,5

6300,0

4901,7

6500,0

6600,0

13633,3

1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7

64

областной бюджет

1500,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

местный бюджет

39695,5

3260,5

4800,0

4901,7

6500,0

6600,0

13633,3

66

Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

2833,9

173,3

370,0

1252,2

286,5

300,8

451,2

1.12.4

67

местный бюджет

2833,9

173,3

370,0

1252,2

286,5

300,8

451,2

68

Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

1.12.4

69

местный бюджет

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

70

Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

2643,6

0,0

791,0

281,8

0,0

0,0

1570,8

1.12.4

71

местный бюджет

2563,1

0,0

791,0

281,8

0,0

0,0

1490,3

72

внебюджетные источники

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,5

73

Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:

27600,0

4300,0

4000,0

2000,0

5375,0

5375,0

6550,0

1.13.2, 1.13.5

74

местный бюджет

27600,0

4300,0

4000,0

2000,0

5375,0

5375,0

6550,0

75

Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

32541,1

727,8

1200,0

11854,3

8479,5

8479,5

1800,0

1.13.2

76

местный бюджет

32541,1

727,8

1200,0

11854,3

8479,5

8479,5

1800,0

77

Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.4

78

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

79

Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

2887,1

103,5

367,6

1407,4

467,5

470,2

70,8

1.13.2

80

местный бюджет

2887,1

103,5

367,6

1407,4

467,5

470,2

70,8

81

Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.1, 1.6.1

82

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

83

Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:

64971,2

10300,0

11622,0

12946,9

6270,0

6270,0

17562,3

1.13.3

84

местный бюджет

64971,2

10300,0

11622,0

12946,9

6270,0

6270,0

17562,3

85

Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

194395,3

30858,8

32700,2

29573,4

27094,0

27094,0

47075,0

1.13.1, 1.13.6, 1.6.1

86

федеральный бюджет

298,1

0,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

87

областной бюджет

1644,1

810,8

833,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88

местный бюджет

192453,1

30048,0

31568,8

29573,4

27094,0

27094,0

47075,0

89

Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:

9079,3

1166,9

2277,0

2377,5

1544,0

1544,0

170,0

1.13.4

90

местный бюджет

9079,3

1166,9

2277,0

2377,5

1544,0

1544,0

170,0

91

Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

6104,3

561,3

4161,0

1242,1

0,0

0,0

140,0

1.13.4

92

местный бюджет

6104,3

561,3

4161,0

1242,1

0,0

0,0

140,0

93

Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

1.13.4

94

местный бюджет

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

95

Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

96

местный бюджет

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13.1, 1.6.1

98

местный бюджет

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:

291,9

114,9

87,0

90,0

0,0

0,0

0,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

100

местный бюджет

291,9

114,9

87,0

90,0

0,0

0,0

0,0

101

Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:

997,2

997,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1, 1.3.2

102

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

областной бюджет

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них:

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

105

местный бюджет

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

ПОДПРОГРАММА 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

107

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

442405,0

49883,1

75357,2

76659,5

79189,3

79204,3

82111,6

108

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

109

местный бюджет

84226,0

9494,1

8440,2

10162,5

12692,3

12707,3

30729,6

110

"Прочие нужды"

111

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

442405,0

49883,1

75357,2

76659,5

79189,3

79204,3

82111,6

112

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

113

местный бюджет

84226,0

9494,1

8440,2

10162,5

12692,3

12707,3

30729,6

114

Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них:

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

2.1.1

115

местный бюджет

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

116

Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:

8976,4

20,0

502,4

2374,0

1500,0

1500,0

3080,0

2.2.1, 2.2.4

117

местный бюджет

8976,4

20,0

502,4

2374,0

1500,0

1500,0

3080,0

118

Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:

1500,0

200,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

2.2.3

119

местный бюджет

1500,0

200,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

120

Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:

7102,5

0,0

0,0

526,0

1000,0

1000,0

4576,5

2.2.2

121

местный бюджет

7102,5

0,0

0,0

526,0

1000,0

1000,0

4576,5

122

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

424296,5

49653,1

74315,2

73514,5

76344,3

76359,3

74110,1

2.1.1

123

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

124

местный бюджет

66117,5

9264,1

7398,2

7017,5

9847,3

9862,3

22728,1

125

Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них:

420772,2

49217,3

73852,7

72931,3

75723,3

75723,3

73324,3

2.1.1

126

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

127

местный бюджет

62593,2

8828,3

6935,7

6434,3

9226,3

9226,3

21942,3

128

Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов), всего, из них:

3524,2

435,8

462,5

583,1

621,0

636,0

785,8

2.1.1

129

местный бюджет

3524,2

435,8

462,5

583,1

621,0

636,0

785,8

130

ПОДПРОГРАММА 3 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

131

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

32316,7

5394,4

5596,7

5446,3

3516,6

3516,6

8846,2

132

областной бюджет

3433,9

1363,5

1183,0

887,4

0,0

0,0

0,0

133

местный бюджет

28882,8

4030,9

4413,7

4558,9

3516,6

3516,6

8846,2

134

"Прочие нужды"

135

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

32316,7

5394,4

5596,7

5446,3

3516,6

3516,6

8846,2

136

областной бюджет

3433,9

1363,5

1183,0

887,4

0,0

0,0

0,0

137

местный бюджет

28882,8

4030,9

4413,7

4558,9

3516,6

3516,6

8846,2

138

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1

139

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

140

Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

3.3.1

141

местный бюджет

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

142

Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:

2288,4

440,0

1200,0

248,4

200,0

200,0

0,0

3.1.2

143

местный бюджет

2288,4

440,0

1200,0

248,4

200,0

200,0

0,0

144

Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

7519,4

1569,4

966,2

1114,9

351,0

351,1

3166,8

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1

145

областной бюджет

389,6

389,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146

местный бюджет

7129,8

1179,8

966,2

1114,9

351,0

351,1

3166,8

147

Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

11819,1

2233,6

1634,4

1868,0

924,4

924,3

4234,4

3.1.1

148

областной бюджет

2368,9

973,9

763,2

631,8

0,0

0,0

0,0

149

местный бюджет

9450,2

1259,7

871,2

1236,2

924,4

924,3

4234,4

150

Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

3.3.1

151

местный бюджет

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

152

Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:

465,1

60,1

68,6

112,1

112,2

112,2

0,0

3.2.2

153

местный бюджет

465,1

60,1

68,6

112,1

112,2

112,2

0,0

154

Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:

2287,0

0,0

314,5

314,5

829,0

829,0

0,0

3.3.1, 3.3.3

155

областной бюджет

216,7

0,0

114,5

102,2

0,0

0,0

0,0

156

местный бюджет

2070,3

0,0

200,0

212,3

829,0

829,0

0,0

157

Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:

1501,4

0,0

613,0

288,4

300,0

300,0

0,0

3.2.1

158

областной бюджет

458,7

0,0

305,3

153,4

0,0

0,0

0,0

159

местный бюджет

1042,7

0,0

307,7

135,0

300,0

300,0

0,0

160

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

161

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

429662,5

69927,6

84386,7

84303,0

76508,7

76508,7

38027,8

162

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

местный бюджет

428747,9

69913,0

83486,7

84303,0

76508,7

76508,7

38027,8

165

1. "Капитальные вложения"

166

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

167

местный бюджет

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

168

Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

169

Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

4.2.6

170

местный бюджет

4244,9

101,2

3095,3

1048,4

0,0

0,0

0,0

171

"Прочие нужды"

172

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

425417,6

69826,4

81291,4

83254,6

76508,7

76508,7

38027,8

173

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175

местный бюджет

424503,0

69811,8

80391,4

83254,6

76508,7

76508,7

38027,8

176

Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:

166696,7

24968,5

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

4.1.1, 4.1.2

177

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178

местный бюджет

166682,1

24953,9

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

179

Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

4.3.1

180

местный бюджет

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

181

Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4

182

местный бюджет

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

183

Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:

5033,0

512,5

2240,0

2280,5

0,0

0,0

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

184

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185

местный бюджет

4433,0

512,5

1640,0

2280,5

0,0

0,0

0,0

186

Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

980,0

130,0

500,0

350,0

0,0

0,0

0,0

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7

187

местный бюджет

980,0

130,0

500,0

350,0

0,0

0,0

0,0

188

Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:

30918,1

5124,3

6008,6

5485,6

5119,8

5119,8

4060,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2

189

местный бюджет

30918,1

5124,3

6008,6

5485,6

5119,8

5119,8

4060,0

190

Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:

10022,7

1239,0

5034,1

3749,6

0,0

0,0

0,0

4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

191

местный бюджет

10022,7

1239,0

5034,1

3749,6

0,0

0,0

0,0

192

Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, всего, из них:

330,0

0,0

330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.5

193

федеральный бюджет

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194

местный бюджет

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195

ПОДПРОГРАММА 5 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

196

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

274084,4

42021,4

54135,5

56524,0

43796,0

43827,8

33779,7

197

областной бюджет

117456,1

17572,4

16969,3

23221,8

21191,8

21191,8

17309,0

198

местный бюджет

155922,6

24449,0

37166,2

33302,2

22604,2

22636,0

15765,0

199

внебюджетные источники

705,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

200

"Прочие нужды"

201

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

274084,4

42021,4

54135,5

56524,0

43796,0

43827,8

33779,7

202

областной бюджет

117456,1

17572,4

16969,3

23221,8

21191,8

21191,8

17309,0

203

местный бюджет

155922,6

24449,0

37166,2

33302,2

22604,2

22636,0

15765,0

204

внебюджетные источники

705,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

205

Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:

142395,6

23081,4

19585,4

26640,2

26651,8

26651,8

19785,0

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1

206

областной бюджет

108690,1

15689,6

12760,3

20547,7

21191,8

21191,8

17309,0

207

местный бюджет

33229,5

7391,8

6825,2

6092,5

5460,0

5460,0

2000,0

208

внебюджетные источники

476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

476,0

209

Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

95668,4

12836,2

17198,4

19175,1

16371,1

16402,9

13684,7

5.1.1, 5.2.1, 5.4.1

210

областной бюджет

5875,7

0,0

3201,5

2674,1

0,0

0,0

0,0

211

местный бюджет

89563,1

12836,2

13996,8

16501,0

16371,1

16402,9

13455,0

212

внебюджетные источники

229,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

229,7

213

Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них:

1141,7

386,2

62,6

46,6

273,1

273,1

100,0

5.1.1, 5.4.1

214

областной бюджет

272,2

272,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

215

местный бюджет

869,4

114,0

62,6

46,6

273,1

273,1

100,0

216

Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них:

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

5.1.1

217

местный бюджет

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

218

Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

23677,5

4219,0

12834,1

6624,4

0,0

0,0

0,0

5.3.1

219

областной бюджет

2618,1

1610,6

1007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

220

местный бюджет

21059,4

2608,4

11826,6

6624,4

0,0

0,0

0,0

221

Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

4159,2

41,4

4117,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

222

местный бюджет

4159,2

41,4

4117,8

0,0

0,0

0,0

0,0

223

Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

128,5

128,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

224

местный бюджет

128,5

128,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225

Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

174,3

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

226

местный бюджет

174,3

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

227

Мероприятие 5.9. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них:

1241,5

1241,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

228

местный бюджет

1241,5

1241,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

229

Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:

1750,0

0,0

250,0

500,0

500,0

500,0

0,0

5.1.2

230

местный бюджет

1750,0

0,0

250,0

500,0

500,0

500,0

0,0

231

Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

3537,8

0,0

0,0

3537,8

0,0

0,0

0,0

232

местный бюджет

3537,8

0,0

0,0

3537,8

0,0

0,0

0,0

233

ПОДПРОГРАММА 6 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

234

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

221690,3

40609,4

50818,5

42459,4

19471,3

20343,7

47988,0

235

областной бюджет

618,5

0,0

484,1

134,4

0,0

0,0

0,0

236

местный бюджет

221071,8

40609,4

50334,4

42325,0

19471,3

20343,7

47988,0

237

"Прочие нужды"

238

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

221690,3

40609,4

50818,5

42459,4

19471,3

20343,7

47988,0

239

областной бюджет

618,5

0,0

484,1

134,4

0,0

0,0

0,0

240

местный бюджет

221071,8

40609,4

50334,4

42325,0

19471,3

20343,7

47988,0

241

Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

16486,6

563,0

4406,8

1016,8

0,0

0,0

10500,0

6.1.1, 6.1.2

242

областной бюджет

484,1

0,0

484,1

0,0

0,0

0,0

0,0

243

местный бюджет

16002,5

563,0

3922,7

1016,8

0,0

0,0

10500,0

244

Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

14907,0

1177,0

1537,2

10110,2

567,4

567,4

947,8

6.2.1, 6.2.2

245

местный бюджет

14907,0

1177,0

1537,2

10110,2

567,4

567,4

947,8

246

Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них:

1420,0

210,0

250,0

250,0

250,0

250,0

210,0

6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4

247

местный бюджет

1420,0

210,0

250,0

250,0

250,0

250,0

210,0

248

Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:

147036,9

35619,4

37525,9

2150,9

18593,9

19466,3

33680,5

6.2.1, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9

249

местный бюджет

147036,9

35619,4

37525,9

2150,9

18593,9

19466,3

33680,5

250

Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

6493,4

182,2

210,0

3331,6

60,0

60,0

2649,6

6.2.1

251

местный бюджет

6493,4

182,2

210,0

3331,6

60,0

60,0

2649,6

252

Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них:

8245,8

391,0

1527,5

6327,3

0,0

0,0

0,0

6.3.4

253

местный бюджет

8245,8

391,0

1527,5

6327,3

0,0

0,0

0,0

254

Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них:

6561,8

1841,9

4700,3

19,6

0,0

0,0

0,0

6.1.1, 6.3.2, 6.3.6

255

местный бюджет

6561,8

1841,9

4700,3

19,6

0,0

0,0

0,0

256

Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них:

358,5

358,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2.1

257

местный бюджет

358,5

358,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

258

Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них:

632,3

141,5

490,8

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2.1

259

местный бюджет

632,3

141,5

490,8

0,0

0,0

0,0

0,0

260

Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

295,0

125,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.1

261

местный бюджет

295,0

125,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262

Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:

16265,1

0,0

0,0

16265,1

0,0

0,0

0,0

6.2.1

263

местный бюджет

16265,1

0,0

0,0

16265,1

0,0

0,0

0,0

264

Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2987,9

0,0

0,0

2987,9

0,0

0,0

0,0

6.2.3

265

областной бюджет

134,4

0,0

0,0

134,4

0,0

0,0

0,0

266

местный бюджет

2853,5

0,0

0,0

2853,5

0,0

0,0

0,0

267

ПОДПРОГРАММА 7 "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

268

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

194440,9

25681,1

31220,6

33030,1

31442,1

31698,6

41368,4

269

областной бюджет

634,7

231,0

222,0

181,7

0,0

0,0

0,0

270

местный бюджет

193340,5

25450,1

30998,6

32848,4

31442,1

31698,6

40902,7

271

внебюджетные источники

465,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465,7

272

"Прочие нужды"

273

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

194440,9

25681,1

31220,6

33030,1

31442,1

31698,6

41368,4

274

областной бюджет

634,7

231,0

222,0

181,7

0,0

0,0

0,0

275

местный бюджет

193340,5

25450,1

30998,6

32848,4

31442,1

31698,6

40902,7

276

внебюджетные источники

465,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465,7

277

Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

3552,3

944,2

707,9

762,1

60,0

70,0

1008,0

278

местный бюджет

3552,3

944,2

707,9

762,1

60,0

70,0

1008,0

279

Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:

335,4

45,9

20,0

7,0

0,0

0,0

262,5

280

местный бюджет

335,4

45,9

20,0

7,0

0,0

0,0

262,5

281

Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма

5271,9

542,5

633,2

964,1

1023,5

1072,3

1036,4

282

местный бюджет

5271,9

542,5

633,2

964,1

1023,5

1072,3

1036,4

283

Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:

2021,2

430,2

252,0

412,9

132,3

132,3

661,5

284

областной бюджет

430,7

123,0

126,0

181,7

0,0

0,0

0,0

285

местный бюджет

1590,5

307,2

126,0

231,2

132,3

132,3

661,5

286

Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:

262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

287

местный бюджет

262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

288

Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них:

7532,9

1140,0

2392,9

0,0

0,0

0,0

4000,0

289

местный бюджет

7532,9

1140,0

2392,9

0,0

0,0

0,0

4000,0

290

Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них:

132,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132,3

291

местный бюджет

132,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132,3

292

Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них:

144977,0

19578,3

22589,0

24960,2

24021,9

24021,9

29805,6

293

местный бюджет

144511,3

19578,3

22589,0

24960,2

24021,9

24021,9

29339,9

294

внебюджетные источники

465,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465,7

295

Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:

23828,1

1948,5

2502,6

2970,8

6004,4

6202,1

4199,6

296

местный бюджет

23828,1

1948,5

2502,6

2970,8

6004,4

6202,1

4199,6

297

Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них:

241,4

103,4

92,0

46,0

0,0

0,0

0,0

298

областной бюджет

97,7

51,7

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299

местный бюджет

143,7

51,7

46,0

46,0

0,0

0,0

0,0

300

Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них:

262,6

112,6

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

301

областной бюджет

106,3

56,3

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

302

местный бюджет

156,3

56,3

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

303

Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них:

4973,2

835,6

1626,0

2511,6

0,0

0,0

0,0

304

местный бюджет

4973,2

835,6

1626,0

2511,6

0,0

0,0

0,0

305

Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

890,4

0,0

225,0

265,4

200,0

200,0

0,0

306

местный бюджет

890,4

0,0

225,0

265,4

200,0

200,0

0,0

307

Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

160,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

308

местный бюджет

160,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

309

ПОДПРОГРАММА 8 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

310

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

318827,2

50843,6

48529,7

53297,3

52174,4

52388,1

61594,1

311

местный бюджет

318827,2

50843,6

48529,7

53297,3

52174,4

52388,1

61594,1

312

"Прочие нужды"

313

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

318827,2

50843,6

48529,7

53297,3

52174,4

52388,1

61594,1

314

местный бюджет

318827,2

50843,6

48529,7

53297,3

52174,4

52388,1

61594,1

315

Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

69949,2

13121,5

10305,1

12945,8

10601,3

10601,3

12374,2

8.1.1

316

местный бюджет

69949,2

13121,5

10305,1

12945,8

10601,3

10601,3

12374,2

317

Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них:

69411,7

9959,9

9595,8

10366,2

12441,8

12441,8

14606,2

8.1.1

318

местный бюджет

69411,7

9959,9

9595,8

10366,2

12441,8

12441,8

14606,2

319

Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования

179376,3

27762,2

28628,8

29895,3

29131,3

29345,0

34613,7

8.1.1

320

местный бюджет

179376,3

27762,2

28628,8

29895,3

29131,3

29345,0

34613,7

321

Мероприятие 8.4. Разработка комплексной программы развития социальной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма до 2035 года, всего, из них:

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

322

местный бюджет

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»