АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года N 955


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ОТ 10.10.2014 N 1834


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.10.2017 N 65/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 22.12.2016 N 52/1 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834 (в редакции от 09.08.2017 N 565), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 9480481,2 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 1383857,9 тыс. рублей,
2016 год - 1617665,4 тыс. рублей,
2017 год - 1706141,0 тыс. рублей,
2018 год - 1649082,2 тыс. рублей,
2019 год - 1651919,1 тыс. рублей,
2020 год - 1471815,6 тыс. рублей.
Из них:
областной бюджет 4520675,3 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 551893,0 тыс. рублей,
2016 год - 778514,5 тыс. рублей,
2017 год - 856418,7 тыс. рублей,
2018 год - 854722,8 тыс. рублей,
2019 год - 854722,8 тыс. рублей,
2020 год - 624403,5 тыс. рублей
федеральный бюджет 1310,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 712,6 тыс. рублей,
2016 год - 598,1 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 4956844,6 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 831252,3 тыс. рублей,
2016 год - 838552,8 тыс. рублей,
2017 год - 849722,3 тыс. рублей,
2018 год - 794359,4 тыс. рублей,
2019 год - 797196,3 тыс. рублей,
2020 год - 845761,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники 1650,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 1650,7 тыс. рублей


1.2. Приложения N 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава администрации
И.В.СОЛОМИН




К Постановлению
администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 25 декабря 2017 года N 955

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9480481,2

1383857,9

1617665,4

1706141,0

1649082,2

1651919,1

1471815,6

2

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

4520675,2

551893,0

778514,5

856418,7

854722,8

854722,8

624403,5

4

местный бюджет

4956844,6

831252,4

838552,8

849722,3

794359,4

797196,3

845761,4

5

внебюджетные источники

1650,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,7

6

Капитальные вложения

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9476284,7

1383756,8

1614570,1

1705141,0

1649082,2

1651919,1

1471815,6

9

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

4520675,2

551893,0

778514,5

856418,7

854722,8

854722,8

624403,5

11

местный бюджет

4952648,1

831151,2

835457,5

848722,3

794359,4

797196,3

845761,4

12

внебюджетные источники

1650,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1650,7

13

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7557444,3

1099497,4

1267620,5

1344811,4

1342983,8

1344431,3

1158099,9

15

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

4039934,8

492337,1

692139,1

765678,1

767034,0

767034,0

555712,5

17

местный бюджет

3516034,1

606462,3

575183,3

579133,3

575949,8

577397,3

601908,1

18

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

19

2. "Прочие нужды"

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

7557444,3

1099497,4

1267620,5

1344811,4

1342983,8

1344431,3

1158099,9

21

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22

областной бюджет

4039934,8

492337,1

692139,1

765678,1

767034,0

767034,0

555712,5

23

местный бюджет

3516034,1

606462,3

575183,3

579133,3

575949,8

577397,3

601908,1

24

внебюджетные источники

479,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,3

25

Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.1

26

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

27

местный бюджет

43862,5

28350,0

15512,5

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

1.2.1

29

местный бюджет

8776,3

345,3

2339,0

1964,0

1964,0

1964,0

200,0

30

Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

1.14.1

31

местный бюджет

2475,9

290,7

308,2

677,0

400,0

400,0

400,0

32

Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

1.7.1

33

местный бюджет

4418,2

463,8

672,2

672,2

870,0

870,0

870,0

34

Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:

7988,8

483,5

1075,0

1895,1

1895,1

1895,1

745,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1

35

местный бюджет

7988,8

483,5

1075,0

1895,1

1895,1

1895,1

745,0

36

Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:

3522260,7

435745,8

599516,6

652980,2

660885,9

660885,9

512246,3

1.1.1, 1.8.1, 1.8.2

37

областной бюджет

2150809,5

225119,0

356677,4

420397,3

430858,0

430858,0

286899,8

38

местный бюджет

1371451,2

210626,8

242839,2

232582,9

230027,9

230027,9

225346,5

39

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

40

Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:

3982,5

0,0

875,8

938,3

900,2

900,2

368,0

1.11.1

41

местный бюджет

3982,5

0,0

875,8

938,3

900,2

900,2

368,0

42

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

20,0

5,0

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

1.5.1

43

областной бюджет

20,0

5,0

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

44

Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

385,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

300,0

1.9.2

45

местный бюджет

385,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

300,0

46

Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:

8200,9

4050,9

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

1.6.1, 1.6.2

47

областной бюджет

634,5

634,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

местный бюджет

7566,4

3416,4

0,0

2500,0

0,0

0,0

1650,0

49

Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:

2598270,5

408991,0

431413,3

449180,5

442839,8

443989,3

421856,7

1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6

50

областной бюджет

1875776,7

263032,0

329701,0

341879,0

336176,0

336176,0

268812,7

51

местный бюджет

722493,8

145959,0

101712,3

107301,5

106663,8

107813,3

153044,0

52

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

53

Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:

279676,8

42048,2

46140,9

47940,9

44546,6

44546,6

54453,6

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

54

областной бюджет

9250,8

2436,6

3419,9

3394,3

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

270426,0

39611,6

42721,0

44546,6

44546,6

44546,6

54453,6

56

Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:

227519,6

72347,7

30326,9

30797,4

31097,4

31278,4

31671,8

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

57

местный бюджет

227519,6

72347,7

30326,9

30797,4

31097,4

31278,4

31671,8

58

Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

432437,1

38745,5

71698,5

83314,4

99690,3

99690,3

39298,1

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

59

местный бюджет

432038,3

38745,5

71698,5

83314,4

99690,3

99690,3

38899,3

60

внебюджетные источники

398,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

398,8

61

Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:

12627,0

1560,0

1600,0

1720,0

1720,0

1720,0

4307,0

1.12.3

62

местный бюджет

12627,0

1560,0

1600,0

1720,0

1720,0

1720,0

4307,0

63

Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

41053,8

3260,5

6300,0

4760,0

6500,0

6600,0

13633,3

1.12.1, 1.12.2, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7

64

областной бюджет

1500,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

местный бюджет

39553,8

3260,5

4800,0

4760,0

6500,0

6600,0

13633,3

66

Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

2834,0

173,3

370,0

1252,2

286,5

300,8

451,2

1.12.4

67

местный бюджет

2834,0

173,3

370,0

1252,2

286,5

300,8

451,2

68

Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

1.12.4

69

местный бюджет

1604,0

210,0

210,0

658,0

158,0

158,0

210,0

70

Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

2643,6

0,0

791,0

281,8

0,0

0,0

1570,8

1.12.4

71

местный бюджет

2563,1

0,0

791,0

281,8

0,0

0,0

1490,3

72

внебюджетные источники

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,5

73

Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:

27500,0

4300,0

4000,0

1900,0

5375,0

5375,0

6550,0

1.13.2, 1.13.5

74

местный бюджет

27500,0

4300,0

4000,0

1900,0

5375,0

5375,0

6550,0

75

Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

32541,1

727,8

1200,0

11854,3

8479,5

8479,5

1800,0

1.13.2

76

местный бюджет

32541,1

727,8

1200,0

11854,3

8479,5

8479,5

1800,0

77

Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.4

78

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

79

Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

2887,1

103,5

367,6

1407,4

467,5

470,2

70,8

1.13.2

80

местный бюджет

2887,1

103,5

367,6

1407,4

467,5

470,2

70,8

81

Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

1.13.1, 1.6.1

82

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

83

Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:

64971,2

10300,0

11622,0

12946,9

6270,0

6270,0

17562,3

1.13.3

84

местный бюджет

64971,2

10300,0

11622,0

12946,9

6270,0

6270,0

17562,3

85

Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

194395,3

30858,8

32700,2

29573,4

27094,0

27094,0

47075,0

1.13.1, 1.13.6, 1.6.1

86

федеральный бюджет

298,1

0,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

87

областной бюджет

1644,1

810,8

833,3

0,0

0,0

0,0

0,0

88

местный бюджет

192453,1

30048,0

31568,8

29573,4

27094,0

27094,0

47075,0

89

Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:

9079,3

1166,9

2277,0

2377,5

1544,0

1544,0

170,0

1.13.4

90

местный бюджет

9079,3

1166,9

2277,0

2377,5

1544,0

1544,0

170,0

91

Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

6108,4

561,3

4161,0

1246,1

0,0

0,0

140,0

1.13.4

92

местный бюджет

6108,4

561,3

4161,0

1246,1

0,0

0,0

140,0

93

Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

1.13.4

94

местный бюджет

4339,8

0,0

2048,4

1791,4

0,0

0,0

500,0

95

Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

96

местный бюджет

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13.1, 1.6.1

98

местный бюджет

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:

291,9

114,9

87,0

90,0

0,0

0,0

0,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

100

местный бюджет

291,9

114,9

87,0

90,0

0,0

0,0

0,0

101

Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них:

997,2

997,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1, 1.3.2

102

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

областной бюджет

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

105

местный бюджет

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

ПОДПРОГРАММА 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

107

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

445254,8

49883,1

75357,2

79509,3

79189,3

79204,3

82111,6

108

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

109

местный бюджет

87075,8

9494,1

8440,2

13012,3

12692,3

12707,3

30729,6

110

"Прочие нужды"

111

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

445254,8

49883,1

75357,2

79509,3

79189,3

79204,3

82111,6

112

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

113

местный бюджет

87075,8

9494,1

8440,2

13012,3

12692,3

12707,3

30729,6

114

Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

2.1.1

115

местный бюджет

529,6

10,0

339,6

45,0

45,0

45,0

45,0

116

Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:

8776,4

20,0

502,4

2174,0

1500,0

1500,0

3080,0

2.2.1, 2.2.4

117

местный бюджет

8776,4

20,0

502,4

2174,0

1500,0

1500,0

3080,0

118

Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:

1700,0

200,0

200,0

400,0

300,0

300,0

300,0

2.2.3

119

местный бюджет

1700,0

200,0

200,0

400,0

300,0

300,0

300,0

120

Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них:

7102,5

0,0

0,0

526,0

1000,0

1000,0

4576,5

2.2.2

121

местный бюджет

7102,5

0,0

0,0

526,0

1000,0

1000,0

4576,5

122

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

427146,3

49653,1

74315,2

76364,3

76344,3

76359,3

74110,1

2.1.1

123

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

124

местный бюджет

68967,3

9264,1

7398,2

9867,3

9847,3

9862,3

22728,1

125

Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них

423621,7

49217,3

73852,7

75780,8

75723,3

75723,3

73324,3

2.1.1

126

областной бюджет

358179,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

66497,0

51382,0

127

местный бюджет

65442,7

8828,3

6935,7

9283,8

9226,3

9226,3

21942,3

128

Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов), всего, из них

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

2.1.1

129

местный бюджет

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

130

ПОДПРОГРАММА 3 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

131

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

32335,2

5394,4

5596,7

5464,8

3516,6

3516,6

8846,2

132

областной бюджет

3433,9

1363,5

1183,0

887,4

0,0

0,0

0,0

133

местный бюджет

28901,3

4030,9

4413,7

4577,4

3516,6

3516,6

8846,2

134

"Прочие нужды"

135

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

32335,2

5394,4

5596,7

5464,8

3516,6

3516,6

8846,2

136

областной бюджет

3433,9

1363,5

1183,0

887,4

0,0

0,0

0,0

137

местный бюджет

28901,3

4030,9

4413,7

4577,4

3516,6

3516,6

8846,2

138

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них:

-

-

-

-

-

-

-

3.3.1

139

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

140

Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них:

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

3.3.1

141

местный бюджет

3945,0

200,0

400,0

1100,0

400,0

400,0

1445,0

142

Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них:

2288,4

440,0

1200,0

248,4

200,0

200,0

0,0

3.1.2

143

местный бюджет

2288,4

440,0

1200,0

248,4

200,0

200,0

0,0

144

Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

7519,4

1569,4

966,2

1114,9

351,0

351,1

3166,8

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1

145

областной бюджет

389,6

389,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146

местный бюджет

7129,8

1179,8

966,2

1114,9

351,0

351,1

3166,8

147

Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

11819,1

2233,6

1634,4

1868,0

924,4

924,3

4234,4

3.1.1

148

областной бюджет

2368,9

973,9

763,2

631,8

0,0

0,0

0,0

149

местный бюджет

9450,2

1259,7

871,2

1236,2

924,4

924,3

4234,4

150

Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

3.3.1

151

местный бюджет

2491,2

891,2

400,0

400,0

400,0

400,0

0,0

152

Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:

465,3

60,1

68,6

112,2

112,2

112,2

0,0

3.2.2

153

местный бюджет

465,3

60,1

68,6

112,2

112,2

112,2

0,0

154

Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:

2287,0

0,0

314,5

314,5

829,0

829,0

0,0

3.3.1, 3.3.3

155

областной бюджет

216,7

0,0

114,5

102,2

0,0

0,0

0,0

156

местный бюджет

2070,3

0,0

200,0

212,3

829,0

829,0

0,0

157

Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:

1519,8

0,0

613,0

306,8

300,0

300,0

0,0

3.2.1

158

областной бюджет

458,7

0,0

305,3

153,4

0,0

0,0

0,0

159

местный бюджет

1061,1

0,0

307,7

153,4

300,0

300,0

0,0

160

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

161

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

429711,7

69927,6

84386,7

84352,3

76508,7

76508,7

38027,8

162

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

местный бюджет

428797,1

69913,0

83486,7

84352,3

76508,7

76508,7

38027,8

165

1. "Капитальные вложения"

166

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

167

местный бюджет

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

168

Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

169

Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них:

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

4.2.6

170

местный бюджет

4196,5

101,2

3095,3

1000,0

0,0

0,0

0,0

171

"Прочие нужды"

172

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

425515,2

69826,4

81291,4

83352,3

76508,7

76508,7

38027,8

173

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175

местный бюджет

424600,6

69811,8

80391,4

83352,3

76508,7

76508,7

38027,8

176

Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:

166696,7

24968,5

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

4.1.1, 4.1.2

177

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178

местный бюджет

166682,1

24953,9

26756,2

28743,0

28743,0

28743,0

28743,0

179

Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

4.3.1

180

местный бюджет

29821,2

4280,6

4641,4

5224,8

5224,8

5224,8

5224,8

181

Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4

182

местный бюджет

181615,9

33571,5

35781,1

37421,1

37421,1

37421,1

0,0

183

Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:

5033,0

512,5

2240,0

2280,5

0,0

0,0

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

184

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185

местный бюджет

4433,0

512,5

1640,0

2280,5

0,0

0,0

0,0

186

Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

980,0

130,0

500,0

350,0

0,0

0,0

0,0

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7

187

местный бюджет

980,0

130,0

500,0

350,0

0,0

0,0

0,0

188

Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:

31015,8

5124,3

6008,6

5583,3

5119,8

5119,8

4060,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2

189

местный бюджет

31015,8

5124,3

6008,6

5583,3

5119,8

5119,8

4060,0

190

Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:

10022,7

1239,0

5034,1

3749,6

0,0

0,0

0,0

4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

191

местный бюджет

10022,7

1239,0

5034,1

3749,6

0,0

0,0

0,0

192

Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, всего, из них:

330,0

0,0

330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.5

193

федеральный бюджет

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194

местный бюджет

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195

ПОДПРОГРАММА 5 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»