Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2013 года № 556

О внесении изменений в областную
 целевую программу "Совершенствование
 транспортной инфраструктуры Нижегородской
области на 2012 - 2014 годы", утвержденную
 постановлением Правительства Нижегородской
 области от 28 ноября 2011 года № 958

_____________________________________________________________
Утратил силу на основании

постановления Правительства области от 25.10.2013 № 773
_____________________________________________________________



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года № 958, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7345578,2

11362460,7

9580781,3

28 288821,2

Областной бюджет, в том числе

7104587,7

10470183,2

9125372,3

26 700143,1

Капвложения

2 295680,9

5844162,9

3438381,0

11 578224,8

НИОКР

 

 

Прочие расходы

4 808906,8

4626020,3

5686991,3

15 121918,4

Федеральный бюджет, в том числе

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

Местный бюджет

222 080,5

839 995,9

366 809,0

1 428 885,1

Капвложения

21 509,0

419 968,5

366 809,0

808 286,5

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

200 571,5

420 027,5

0,0

620 598,967

     ";


2) в позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "148" заменить цифрами "214".

1.2. Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:

"2.5. Система программных мероприятий

тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки исполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

Всего, в
том числе

7 345 578,2

11 362 460,7

9 580 781,3

28 288 821,2

Областной бюджет

7 104 587,7

10 470 183,2

9 125 372,3

26 700 143,1

Федеральный

бюджет

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

Местный бюджет

222 080,5

839 995,9

366 809,0

1 130 985,4

Прочие источники

Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*;

Всего, в

том числе

5 015 159,3

5 059 463,9

5 703 246,3

15 777 869,5

Областной бюджет

4 814 587,8

4 639 436,4

5 703 246,3

15 157 270,5

Федеральный

бюджет

Местный бюджет

200 571,5

420 027,5

0,0

620 599,0

Прочие источники

*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения**

Всего, в том числе

2 330 418,9

6 302 997,9

3 877 535,0

12 510 951,8

Областной бюджет

2 289 999,9

5 830 746,8

3 422 126,0

11 542 872,7

Федеральный бюджет

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

Местный бюджет

21 509,0

419 968,5

366 809,0

808 286,5

Прочие источники

**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"


2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 28 288 821 200 (Двадцать восемь миллиардов двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча двести) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Программы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

7 345 578,2

11 362 461,8

9 580 781,3

28 288 821,2

Областной бюджет, в т.ч.

7 104 587,7

10 470 183,2

9 125 372,3

26 700 143,1

Капвложения

2 295 680,9

5 844 162,9

3 438 381,0

11 578 224,8

НИОКР

 

 

Прочие расходы

4 808 906,8

4 626 020,3

5 686 991,3

15 121 918,4

Федеральный бюджет, в т.ч.

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

Капвложения

18 910,0

52 282,6

88 600,0

159 792,6

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

Местный бюджет

222 080,5

839 995,9

366 809,0

1 428 885,1

Капвложения

21 509,0

419 968,5

366 809,0

808 286,5

НИОКР

 

 

 

 

Прочие расходы

200 571,5

420 027,5

0,0

620 598,967


2.7. Индикаторы достижения цели Программы

Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Значения индикаторов цели Программы

На момент разработки Программы
(на 01.01.2012)

По окончании реализации Программы
(на 01.01.2015)

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

80

214

100

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

23,2

31,7

23,2

     
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам

Наименование индикаторов цели Программы

Единица измерения индикатора цели Программы

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием

%

133

129

214

Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог

%

26,5

28,5

31,7

     
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Наименование показателя непосредственных результатов Программы

Единица измерения

Годы реализации Программы

2012

2013

2014

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог

км

10,4

13,4

28,75

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

км

464,1

311,9

705,5


     ".


1.3. В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":

1.3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источники финансирования

Годы

2012

2013

2014

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство строительства Нижегородской области

Всего, в том числе:

5 015 159,3

5 059 463,9

5 703 246,3

15 777 869,5

Областной бюджет, в том числе

4 814 587,8

4 639 436,4

5 703 246,3

15 157 270,5

Капвложения

5 681,0

13 416,1

16 255,0

35 352,1

НИОКР

     Прочие расходы

     4 808 906,8

     4 626 020,3

     5 686 991,3

     15 121 918,4

Федеральный бюджет, в том числе

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет

200 571,5

420 027,5

620 599,0

Капвложения

НИОКР

Прочие расходы

200 571,5

420 027,5

620 599,0

     ".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»