Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2018 года N 363


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 13.02.2018)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1371.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 23.08.2017), в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, без изменения общего объема финансирования Программы, корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) Программы постановляю:


1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 13.02.2018) следующие изменения:


1.1. В приложении:


1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 42354660,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета - 10705918,0 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета - 27822721,7 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3668165,5 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства - 157854,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год - 6455453,8 тыс. рублей;

2015 год - 6698576,9 тыс. рублей;

2016 год - 6609284,3 тыс. рублей;

2017 год - 5622291,4 тыс. рублей;

2018 год - 5658010,0 тыс. рублей;

2019 год - 5563028,9 тыс. рублей;

2020 год - 5748014,8 тыс. рублей".


1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации Программы:

1. По подпрограмме N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":

1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 4,8% (при значении базового показателя - 6,4%).

1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).

1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 3,8% (при значении базового показателя - 6,3%).

2. По подпрограмме N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":

2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 948,8 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).

2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).

2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя - 95%).

3. По подпрограмме N 3 "Управление развитием отрасли": 3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).

4. По подпрограмме N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы":

4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.

4.7. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%.

4.8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%, составит 100%.

4.9. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2018 года уровень декабря 2017 года, составит 100%.

4.10. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2018 года уровень декабря 2017 года более чем на 105,7%, составит 100%".


1.1.3. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы":


1.1.3.1. В пункте 2:


1.1.3.1.1. Дополнить подпунктами 2.15 - 2.16 следующего содержания:


"2.15. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2018 года в размере 100% от уровня декабря 2017 года.


2.16. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2018 года в размере 105,7% от уровня декабря 2017 года".


1.1.3.2. В таблице 1 "Система целевых показателей Программы":


1.1.3.2.1. Дополнить строками 4.9 - 4.10 следующего содержания:

"4.9.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2018 года уровень декабря 2017 года, составит 100%

%

100

-

-

-

-

100

-

-

4.10.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2018 года уровень декабря 2017 года более чем на 105,7%, составит 100%

%

100

-

-

-

-

100

-

-".


1.1.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы"



Таблица 3


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"

Средства федерального бюджета

3180262,8

338325,0

456205,5

477578,5

507207,1

560025,7

412906,8

428014,2

Средства областного бюджета

8474340,8

1041823,6

1176190,6

1198147,4

1171960,3

1227483,2

1299969,8

1358765,9

Средства бюджета города

1443409,3

317446,3

253648,0

101530,7

119921,7

162311,6

244275,5

244275,5

Итого по подпрограмме N 1

13098012,9

1697594,9

1886044,1

1777256,6

1799089,1

1949820,5

1957152,1

2031055,6

ДСЗН

12636079,4

1697594,9

1886044,1

1777256,6

1755565,8

1817017,1

1814348,7

1888252,2

Средства федерального бюджета

3180262,8

338325,0

456205,5

477578,5

507207,1

560025,7

412906,8

428014,2

Средства областного бюджета

8474340,8

1041823,6

1176190,6

1198147,4

1171960,3

1227483,2

1299969,8

1358765,9

Средства бюджета города

981475,8

317446,3

253648,0

101530,7

76398,4

29508,2

101472,1

101472,1

Департамент транспорта

461933,5

0,0

0,0

0,0

43523,3

132803,4

142803,4

142803,4

Средства бюджета города

461933,5

0,0

0,0

0,0

43523,3

132803,4

142803,4

142803,4

Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"

Средства федерального бюджета

7525655,2

1303548,5

1396430,7

1469509,6

871596,0

812271,7

834533,5

837765,2

Средства областного бюджета

15436846,3

2252075,9

2336402,5

2387629,6

1905746,1

2103263,8

2174187,1

2277541,3

Средства бюджета города

406649,0

42130,2

52107,5

55735,3

61630,1

65015,3

65015,3

65015,3

Внебюджетные средства

157854,9

28586,3

49920,8

28673,2

50674,6

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме N 2

23527005,4

3626340,9

3834861,5

3941547,7

2889646,8

2980550,8

3073735,9

3180321,8

ДСЗН

23369150,5

3597754,6

3784940,7

3912874,5

2838972,2

2980550,8

3073735,9

3180321,8

Средства федерального бюджета

7525655,2

1303548,5

1396430,7

1469509,6

871596,0

812271,7

834533,5

837765,2

Средства областного бюджета

15436846,3

2252075,9

2336402,5

2387629,6

1905746,1

2103263,8

2174187,1

2277541,3

Средства бюджета города

406649,0

42130,2

52107,5

55735,3

61630,1

65015,3

65015,3

65015,3

Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли"

Средства областного бюджета

1179529,8

170517,9

156513,0

169924,7

173610,1

168144,9

168144,9

172674,3

Средства бюджета города

261969,8

28203,8

28873,3

30339,9

60164,9

39518,2

37451,3

37418,4

Итого по подпрограмме N 3

1441499,6

198721,7

185386,3

200264,6

233775,0

207663,1

205596,2

210092,7

ДСЗН

1441499,6

198721,7

185386,3

200264,6

233775,0

207663,1

205596,2

210092,7

Средства областного бюджета

1179529,8

170517,9

156513,0

169924,7

173610,1

168144,9

168144,9

172674,3

Средства бюджета города

261969,8

28203,8

28873,3

30339,9

60164,9

39518,2

37451,3

37418,4

Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы"

Средства областного бюджета

2732004,8

541943,2

353116,7

429236,7

428074,1

326544,7

326544,7

326544,7

Средства бюджета города

1556137,4

390853,1

439168,3

260978,7

271706,4

193430,9

0,0

0,0

Итого по подпрограмме N 4

4288142,2

932796,3

792285,0

690215,4

699780,5

519975,6

326544,7

326544,7

ДЖКХ

4288142,2

932796,3

792285,0

690215,4

699780,5

519975,6

326544,7

326544,7

Средства областного бюджета

2732004,8

541943,2

353116,7

429236,7

428074,1

326544,7

326544,7

326544,7

Средства бюджета города

1556137,4

390853,1

439168,3

260978,7

271706,4

193430,9

0,0

0,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"

Средства федерального бюджета

10705918,0

1641873,5

1852636,2

1947088,1

1378803,1

1372297,4

1247440,3

1265779,4

Средства областного бюджета

27822721,7

4006360,6

4022222,8

4184938,4

3679390,6

3825436,6

3968846,5

4135526,2

Средства бюджета города

3668165,5

778633,4

773797,1

448584,6

513423,1

460276,0

346742,1

346709,2

Внебюджетные средства

157854,9

28586,3

49920,8

28673,2

50674,6

0,0

0,0

0,0

Итого по Программе

42354660,1

6455453,8

6698576,9

6609284,3

5622291,4

5658010,0

5563028,9

5748014,8

ДСЗН

37446729,5

5494071,2

5856371,1

5890395,7

4828313,0

5005231,0

5093680,8

5278666,7

Средства федерального бюджета

10705918,0

1641873,5

1852636,2

1947088,1

1378803,1

1372297,4

1247440,3

1265779,4

Средства областного бюджета

25090716,9

3464417,4

3669106,1

3755701,7

3251316,5

3498891,9

3642301,8

3808981,5

Средства бюджета города

1650094,6

387780,3

334628,8

187605,9

198193,4

134041,7

203938,7

203905,8

Департамент транспорта

461933,5

0,0

0,0

0,0

43523,3

132803,4

142803,4

142803,4

Средства бюджета города

461933,5

0,0

0,0

0,0

43523,3

132803,4

142803,4

142803,4

ДЖКХ

4288142,2

932796,3

792285,0

690215,4

699780,5

519975,6

326544,7

326544,7

Средства областного бюджета

2732004,8

541943,2

353116,7

429236,7

428074,1

326544,7

326544,7

326544,7

Средства бюджета города

1556137,4

390853,1

439168,3

260978,7

271706,4

193430,9

0,0

0,0


Объемы и источники финансового обеспечения Программы, в случае необходимости, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.


Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".


1.2. В приложении 1 к муниципальной программе "Расчет целевых показателей реализации Программы":


1.2.1. Таблицу "Расчет целевых показателей реализации Программы" дополнить строками 16 - 17 следующего содержания:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»