____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1372.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 23.08.2017), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 16.08.2017) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 243316,8 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета - 109930,4 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 2519,9 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 130846,5 тыс. рублей. 4. Внебюджетные средства - 20,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год - 45593,9 тыс. рублей; 2015 год - 68946,7 тыс. рублей; 2016 год - 25969,9 тыс. рублей; 2017 год - 73911,7 тыс. рублей; 2018 год - 12737,2 тыс. рублей; 2019 год - 9459,4 тыс. рублей; 2020 год - 6698,0 тыс. рублей". |
1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 18,7% (при значении базового показателя 0%). 2. Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%). 3. Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%). 4. Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100% (при значении базового показателя 21,9%). 5. Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 15,8% (при значении базового показателя 0%). 6. Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, составит 100% (при значении базового показателя 35,7%). 7. Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением, составит 100% (при значении базового показателя 100%). 8. Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право - 3381 рубль (при значении базового показателя 1569 рублей)". |
1.1.3. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.3.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения на 18,7% (составит 18,7%)".
1.1.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 15,8% (составит 15,8%)".
1.1.3.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, на 64,3% (составит 100%)".
1.1.3.4. Таблицу N 1 "Система целевых показателей программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону | ||||||||||
1. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 15,4 | 17,1 | 18,7 |
2. | Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 81,3 | 87,5 | 93,8 | 100 |
3. | Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 21,9 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 53,1 | 100 |
5. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
6. | Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ | % | 0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - | - | - | - |
6.1. | Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности | % | 35,7 | - | - | - | 35,7 | 71,4 | 100 | 100 |
7. | Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право | рубль | 1569 | 1569 | 1836 | 0 | 3381 | 3381 | 3381 | 0". |
1.1.4. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице N 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Средства федерального бюджета | 109930,4 | 29825,3 | 50546,1 | 16645,2 | 11957,4 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 2519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 130846,5 | 15748,6 | 18400,6 | 9324,7 | 59434,4 | 12259,0 | 8981,2 | 6698,0 |
Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по программе | 243316,8 | 45593,9 | 68946,7 | 25969,9 | 73911,7 | 12737,2 | 9459,4 | 6698,0 |
ДСЗН | 13159,5 | 769,2 | 4533,4 | 2142,6 | 2646,5 | 1409,9 | 1409,9 | 248,0 |
Средства федерального бюджета | 2254,0 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
Средства бюджета города | 10905,5 | 769,2 | 4105,9 | 1750,7 | 2168,3 | 931,7 | 931,7 | 248,0 |
Управление здравоохранения | 30751,3 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18657,0 | 5908,3 | 2630,5 | 2831,0 |
Средства бюджета города | 30751,3 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18657,0 | 5908,3 | 2630,5 | 2831,0 |
Управление образования | 120071,4 | 44804,7 | 19471,0 | 13400,6 | 31155,5 | 5419,0 | 5419,0 | 401,6 |
Средства федерального бюджета | 60822,7 | 29825,3 | 19200,8 | 8954,6 | 2842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 58624,9 | 14979,4 | 270,2 | 4446,0 | 27689,7 | 5419,0 | 5419,0 | 401,6 |
Управление физкультуры и спорта | 1302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ ГХУ | 5936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 5936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры | 3237,4 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3217,4 |
Средства бюджета города | 3217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3217,4 |
Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта | 59417,8 | 0,0 | 44217,8 | 4666,7 | 10533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета | 42821,7 | 0,0 | 30917,8 | 3266,7 | 8637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 14700,0 | 0,0 | 13300,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения | 9440,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 | 3680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 5408,0 | 0,0 | 0,0 | 1728,0 | 3680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе:
1.2.1. Таблицу "Расчет целевых показателей реализации программы" дополнить строкой 6.1 следующего содержания:
"6.1. | Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности (I6.1) | % | I6.1 = Кд6.1 / Ко6.1 x 100% | Кд6.1 - количество объектов муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, обеспеченных условиями доступности; Ко6.1 - общее количество объектов муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности". |
1.3. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.