Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2016 года N 293


О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________



В связи с изменением структуры Администрации г. Улан-Удэ, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 24.12.2015 N 168-17, постановляю:


Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:


1. В наименовании Муниципальной программы слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.


2. В пункте 1 Муниципальной программы слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.


3. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее по тексту - Программа):


3.1. По тексту приложения слова "на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" исключить.


3.2. По тексту приложения слова "Комитет экономического развития" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет экономического развития и туризма".


3.3. По тексту приложения слова "Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по архитектуре и градостроительству".


3.4. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.


3.6. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


3.6.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


3.7. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


3.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

2493,2

-

202,0

2291,2

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

2203,5

-

0,0

2203,5

2016

     (план по Программе)

4331,7

-

225,5

4106,2

-

     (утверждено в бюджете города)

2512,3

-

0,0

2512,3

2017

     (план по Программе)

3285,8

-

225,5

3060,3

-

2018

     (план по Программе)

3441,8

-

225,5

3216,3

-

2019

     (план по Программе)

3593,0

-

225,5

3367,5

-

2020

     (план по Программе)

3737,8

-

225,5

3512,3

-

".


3.7.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему постановлению.



Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
А.Д.АЮШЕЕВ



Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.09.2016 N 293



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

утверждено в бюджете города

утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

1

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 1, индикатор 1, 2

Комитет по финансам

2014

2020

МБ

170169,6

198829,9

368631,6

351712,5

441886,4

304312,0

297785,0

290158,0

2071772,5

2

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 2, индикатор 1, 3

Комитет экономического развития и туризма

2014

2020

МБ

54289,5

41195,5

64273,0

45660,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

399440,2

3

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 3, индикатор 1, 4

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития и туризма

2014

2020

Итого

2493,2

2203,5

4331,7

2512,3

3285,8

3441,8

3593,0

3737,8

23086,8

РБ

202,0

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

1329,5

МБ

2291,2

2203,5

4106,2

2512,3

3060,3

3216,3

3367,5

3512,3

21757,3

4

Совершенствование нормативно-правовой базы

Задача 4, индикатор 1

Правовой комитет

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Развитие системы муниципального заказа

Задача 4, индикатор 1, 6

Управление по муниципальным закупкам

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

Задача 1, 4

Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам

2016

2020

МБ

-

-

172660,3

169439,1

178080,5

177741,6

176216,7

175369,5

880068,6

7

Обеспечение деятельности прочих учреждений

Задача 4

Аппарат Администрации

2014

2020

Итого

7354,6

6310,7

143158,3

126054,2

121918,4

127062

131840,4

136189,5

673833,9

РБ

2090,0

1900,0

2420,0

0,0

2420,0

2420,0

2420,0

2420,0

16090

МБ

5264,6

4410,7

140738,3

126054,2

119498,4

124642

129420,4

133769,5

657743,9

8

Развитие и содержание административных зданий

Задача 4, индикатор 1, 7

Аппарат Администрации

2014

2020

МБ

62603,4

69544,6

6842,1

1637,4

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

166990,1

9

Развитие территориального общественного самоуправления

Задача 4, индикатор 1, 5

Аппарат Администрации

2014

2020

МБ

1500

1500

1800

1500

5500

5500

5500

5500

26800

10

Проведение социологического опроса населения

Задача 4

Комитет экономического развития и туризма

2016

2016

МБ

-

-

0

0

-

-

-

-

0

Итого:

298410,3

319584,2

761697,0

698516,1

816586,1

683749,4

682538,7

680026,4

4241992,1

Местный бюджет:

296118,3

317684,2

759051,5

698516,1

813940,6

681103,9

679893,2

677380,9

4224572,6

Республиканский бюджет:

2292

1900

2645,5

0

2645,5

2645,5

2645,5

2645,5

17419,5

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 29.09.2016 N 293



7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

КЦСР

РзПр

ГРБС

КВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

утверждено в бюджете города

утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

Муниципальная программа

Повышение эффективности управления

Комитет экономического развития и туризма

7600000, 76000

296118,3

317684,2

759051,5

698516,1

813340,6

681103,9

679893,2

677380,9

Подпрограмма

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Комитет по финансам

014 01 03 01 00 04 0000 810 <*>

0,0

0,0

24025,9

24025,9

-

-

-

-

-

-

-

-

110000,0

110000,0

110000,0

110000,0

7610700, 76167

1301

014

730

170169,6

198829,9

344605,7

327686,6

331886,4

194312,0

187785,0

180158,0

Подпрограмма

Электронный Улан-Удэ

Управление информатизации и информационных ресурсов

7620000, 76200

по соответ. разделам

по соответ. ГРБС

111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852

54289,5

41195,5

64273,0

45660,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

Подпрограмма

Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития и туризма

7630000, 76300 76372

0113, 0412

010, 017

122, 244, 621

2291,2

2203,5

4106,2

2512,3

3060,3

3216,3

3367,5

3512,3

Основное мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам

76001

0104, 0106, 0412

010, 011, 012, 013, 014, 015, 035

121, 122, 129, 242, 244

-

-

172660,3

169439,1

178080,5

177741,6

176216,7

175369,5

Основное мероприятие

Обеспечение деятельности прочих учреждений

Аппарат Администрации

76002

0104

010

111, 112, 119, 242, 244, 852

5264,6

4410,7

140738,3

126054,2

119498,4

124642

129420,4

133769,5

Основное мероприятие

Развитие и содержание административных зданий

Аппарат Администрации

7600201, 76065

0113

010

244

62603,4

69544,6

6842,1

1637,4

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

Основное мероприятие

Развитие территориального общественного самоуправления

Управление по развитию территорий

7600102, 76066

0113

010

630

1500,0

1500,0

1800,0

1500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Основное мероприятие

Проведение социологического опроса населения

Комитет экономического развития и туризма

76076

0113

017

244

-

-

0

0

-

-

-

-


________________


* Для данной строки используется источниковая классификация расходов.



Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в т.ч. утверждено в бюджете города

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

Муниципальная программа

Повышение эффективности управления

Всего по Программе (подпрограмме):

296320,3

317684,2

759277

698516,1

813566,1

681329,4

680118,7

677606,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Республиканский бюджет

202,0

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

Местный бюджет

296118,3

317684,2

759051,5

698516,1

813340,6

681103,9

679893,2

677380,9

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

Всего

298410,3

319584,2

761697,0

698516,1

815986,1

683749,4

682538,7

680026,4

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

РБ

2292,0

1900,0

2645,5

0,0

2645,5

2645,5

2645,5

2645,5

МБ

296118,3

317684,2

759051,5

698516,1

813340,6

681103,9

679893,2

677380,9

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»