Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2016 года N 144


О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:


1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

298410,3

-

2292,0

296118,3

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

319584,2

-

1900,0

317684,2

2016

     (план по Программе)

761697,0

-

2645,5

759051,5

-

     (утверждено в бюджете города)

698516,1

-

0,0

698516,1

2017

     (план по Программе)

815986,1

-

2645,5

813340,6

-

2018

     (план по Программе)

683749,4

-

2645,5

681103,9

-

2019

     (план по Программе)

682538,7

-

2645,5

679893,2

-

2020

     (план по Программе)

680026,4

-

2645,5

677380,9

-

".


1.2. Третий абзац раздела 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей" изложить в новой редакции:


"Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания. На 01.07.2013 в г. Улан-Удэ действуют 42 территориальных общественных самоуправления с охватом населения 54,6 тысячи человек, что составляет 16,39% от количества граждан, имеющих право принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления.".


1.3. В разделе 4 "Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы" п. 5 изложить в новой редакции:


"

2011

2012 план

2012 факт

2013 план

2013 факт

2014 план

2014 факт

2015 план

2015 факт

2016 план

2017 план

2018 план

2019 план

2020 план

Темпы прироста

5

Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении"

5

>

-

-

0,34

0,12

0,42

0,12

0,51

0,26

0,41

0,56

0,71

0,85

1,00

-

Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %

Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения, имеющего право принимать участие в осуществлении ТОС, на начало года

>

12,9

14,8

26,8

16,4

30

18

34

20

22

24

26

28

30

82,93

".


1.4. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

170169,6

-

-

170169,6

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

198829,9

-

-

198829,9

2016

     (план по Программе)

368631,6

-

-

368631,6

-

     (утверждено в бюджете города)

351712,5

-

-

351712,5

2017

     (план по Программе)

441886,4

-

-

441886,4

-

2018

     (план по Программе)

304312,0

-

-

304312,0

-

2019

     (план по Программе)

297785,0

-

-

297785,0

-

2020

     (план по Программе)

290158,0

-

-

290158,0

-

".


1.5.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 3, N 4 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

54289,5

-

-

54289,5

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

41195,5

-

-

41195,5

2016

     (план по Программе)

64273,0

-

-

64273,0

-

     (утверждено в бюджете города)

45660,6

-

-

45660,6

2017

     (план по Программе)

58315,0

-

-

58315,0

-

2018

     (план по Программе)

58692,0

-

-

58692,0

-

2019

     (план по Программе)

60603,6

-

-

60603,6

-

2020

     (план по Программе)

62071,6

-

-

62071,6

-

".


1.6.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы", раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 5, N 6 и N 7 к настоящему постановлению.


1.7. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


1.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

2493,2

-

202,0

2291,2

-

2015

     (утверждено в бюджете города)

2203,5

-

0,0

2203,5

2016

     (план по Программе)

3731,7

-

225,5

3506,2

-

     (утверждено в бюджете города)

2512,3

-

0,0

2512,3

2017

     (план по Программе)

3285,8

-

225,5

3060,3

-

2018

     (план по Программе)

3441,8

-

225,5

3216,3

-

2019

     (план по Программе)

3593,0

-

225,5

3367,5

-

2020

     (план по Программе)

3737,8

-

225,5

3512,3

-

".


1.7.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 8 и N 9 к настоящему постановлению.



И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ



Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.05.2016 N 144



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

утверждено в бюджете города

утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

1

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 1, индикатор 1, 2

Комитет по финансам

2014

2020

МБ

170169,6

198829,9

368631,6

351712,5

441886,4

304312,0

297785,0

290158,0

2071772,5

2

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 2, индикатор 1, 3

Комитет экономического развития

2014

2020

МБ

54289,5

41195,5

64273,0

45660,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

399440,2

3

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 3, индикатор 1, 4

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития

2014

2020

Итого

2493,2

2203,5

3731,7

2512,3

3285,8

3441,8

3593,0

3737,8

22486,9

РБ

202,0

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

1329,5

МБ

2291,2

2203,5

3506,2

2512,3

3060,3

3216,3

3367,5

3512,3

21157,3

4

Совершенствование нормативно-правовой базы

Задача 4, индикатор 1

Правовой комитет

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Развитие системы муниципального заказа

Задача 4, индикатор 1, 6

Управление по муниципальным закупкам

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ

Задача 1, 4

Комитет по финансам, Управление местных доходов, аппарат Администрации, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Администрация Железнодорожного района, Управление по муниципальным закупкам

2016

2020

МБ

-

-

172660,3

169439,1

178080,5

177741,6

176216,7

175369,5

880068,6

7

Обеспечение деятельности прочих учреждений

Задача 4

Аппарат Администрации

2014

2020

Итого

7354,6

6310,7

143158,3

126054,2

121918,4

127062

131840,4

136189,5

673833,9

РБ

2090,0

1900,0

2420,0

0,0

2420,0

2420,0

2420,0

2420,0

16090

МБ

5264,6

4410,7

140738,3

126054,2

119498,4

124642

129420,4

133769,5

657743,9

8

Развитие и содержание административных зданий

Задача 4, индикатор 1, 7

Аппарат Администрации

2014

2020

МБ

62603,4

69544,6

6842,1

1637,4

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

166990,1

9

Развитие территориального общественного самоуправления

Задача 4, индикатор 1, 5

Аппарат Администрации

2014

2020

МБ

1500

1500

1800

1500

5500

5500

5500

5500

26800

10

Проведение социологического опроса населения

Задача 4

Комитет экономического развития

2016

2016

МБ

-

-

600,0

0

-

-

-

-

600

Итого:

298410,3

319584,2

761697,0

698516,1

815986,1

683749,4

682538,7

680026,4

4241992,1

Местный бюджет:

296118,3

317684,2

759051,5

698516,1

813340,6

681103,9

679893,2

677380,9

4224572,6

Республиканский бюджет:

2292

1900

2645,5

0

2645,5

2645,5

2645,5

2645,5

17419,5

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»