Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 декабря 2015 года N 329


О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2020 N 187.
____________________________________________________________________



В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2015 N 106-11 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.12.2014 N 35-4 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:


1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

299142,3

712,0

2312,0

296118,3

-

2015

     (план по Программе)

414924,0

712,0

2665,5

411546,5

-

     (утверждено в бюджете города)

377911,2

0,0

0,0

377911,2

2016

     (план по Программе)

1010709,6

712,0

2665,5

1007332,1

-

     (утверждено в бюджете города)

792869,0

0,0

0,0

792869,0

2017

     (план по Программе)

781010,4

712,0

2665,5

777632,9

-

     (утверждено в бюджете города)

439005,5

0,0

0,0

439005,5

2018

     (план по Программе)

655359,6

712,0

2665,5

651982,1

-

2019

     (план по Программе)

661619,0

712,0

2665,5

658241,5

-

2020

     (план по Программе)

665530,1

712,0

2665,5

662152,6

-

".


1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению.


1.3. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

54289,5

-

-

54289,5

-

2015

     (план по Программе)

62046,0

-

-

62046,0

-

     (утверждено в бюджете города)

41511,4

-

-

41511,4

2016

     (план по Программе)

58136,5

-

-

58136,5

-

     (утверждено в бюджете города)

32050,7

-

-

32050,7

2017

     (план по Программе)

58315,0

-

-

58315,0

-

     (утверждено в бюджете города)

32097,3

-

-

32097,3

2018

     (план по Программе)

58692,0

-

-

58692,0

-

2019

     (план по Программе)

60603,6

-

-

60603,6

-

2020

     (план по Программе)

62071,6

-

-

62071,6

-

".


1.4.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:


"

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

     (утверждено в бюджете города)

2493,2

-

202,0

2291,2

-

2015

     (план по Программе)

2898,9

-

225,5

2673,4

-

     (утверждено в бюджете города)

2218,2

-

0,0

2218,2

2016

     (план по Программе)

3731,7

-

225,5

3506,2

-

     (утверждено в бюджете города)

2308,4

-

0,0

2308,4

2017

     (план по Программе)

3285,8

-

225,5

3060,3

-

     (утверждено в бюджете города)

2396,7

-

0,0

2396,7

2018

     (план по Программе)

3441,8

-

225,5

3216,3

-

2019

     (план по Программе)

3593,0

-

225,5

3367,5

-

2020

     (план по Программе)

3737,8

-

225,5

3512,3

-

".


1.5.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 6 и N 7 к настоящему постановлению.



И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ



Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.12.2015 N 329



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

1

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 1, индикатор 1, 2

Комитет по финансам

2014

2020

Итого

170901,6

256661,9

255929,9

687676,9

686944,8

442618,4

331886,4

305044,0

298517,0

290890,0

2452309,8

ФБ

712,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

712,0

712,0

4984,0

РБ

20,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0

140,0

МБ

170169,6

255929,9

255929,9

686944,9

686944,8

441886,4

331886,4

304312,0

297785,0

290158,0

2447185,8

2

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 2, индикатор 1, 3

Комитет экономического развития

2014

2020

МБ

54289,5

62046,0

41511,4

58136,5

32050,7

58315,0

32097,3

58692,0

60603,6

62071,6

414154,1

3

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 3, индикатор 1, 4

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития

2014

2020

Итого

2493,2

2898,9

2218,2

3731,7

2308,4

3285,8

2396,7

3441,8

3593,0

3737,8

23182,2

РБ

202,0

225,5

0,0

225,5

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

1555,0

МБ

2291,2

2673,4

2218,2

3506,2

2308,4

3060,3

2396,7

3216,3

3367,5

3512,3

21627,2

4

Совершенствование нормативно-правовой базы

Задача 4, индикатор 1

Правовое управление

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Развитие системы муниципального заказа

Задача 4, индикатор 1, 6

Управление по муниципальным закупкам

2014

2020

МБ

-

-

-

5955,9

-

6259,7

-

6541,3

6803,0

7041,1

32601,0

6

Развитие территориального общественного самоуправления

Задача 4, индикатор 1, 5

Управление по развитию территорий

2014

2020

Итого

8854,6

9774,1

6160,4

9777,4

6789,9

13465,5

6789,9

13481,2

13496,4

13511,0

82360,1

РБ

2090,0

2420,0

0,0

2420,0

0,0

2420,0

0,0

2420,0

2420,0

2420,0

16610,0

МБ

6764,6

7354,1

6160,4

7357,4

6789,9

11045,5

6789,9

11061,2

11076,4

11091,0

65750,1

7

Развитие и содержание административных зданий

Задача 4, индикатор 1, 7

Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов

2014

2020

МБ

62603,4

83543,1

72091,3

86613,2

64775,2

90148,4

65835,2

93730,3

97199,8

100523,2

614361,4

8

Повышение эффективности управления по реализации финансовой, бюджетной и налоговой политики города Улан-Удэ

Задача 1

Комитет по финансам, Управление местных доходов

2016

2020

МБ

-

-

-

38314,7

-

40268,7

-

42080,8

43764,1

45295,8

209724,2

9

Повышение эффективности управления по организационному, документационному, правовому, кадровому, контрольному обеспечению деятельности Администрации

Задача 4

Аппарат Администрации г. Улан-Удэ, Автотранспортное управление

2016

2020

МБ

-

-

-

54886,1

-

57685,3

-

60281,1

62692,4

64886,6

300431,5

10

Повышение эффективности управления по социально-экономическому развитию районов города, организации качественного и бесперебойного коммунального обслуживания населения, а также осуществлению муниципального земельного контроля в пределах представленных полномочий

Задача 4

Администрации Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов

2016

2020

МБ

-

-

-

65617,2

-

68963,7

-

72067,0

74949,7

77573,0

359170,6

Итого:

299142,3

414924,0

377911,2

1010709,6

792869,0

781010,4

439005,5

655359,6

661619,0

665530,1

4488294,9

Местный бюджет:

296118,3

411546,5

377911,2

1007332,1

792869,0

777632,9

439005,5

651982,1

658241,5

662152,6

3563078,7

Республиканский бюджет:

2312,0

2665,5

0,0

2665,5

0,0

2665,5

0,0

2665,5

2665,5

2665,5

18305,0

Федеральный бюджет:

712,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

712,0

712,0

4984,0

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.12.2015 N 329



7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»