АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 года N 1402
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 4129
В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 года N 4129 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30 марта 2015 года N 1239), следующие изменения:
1.1. В раздел "Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы":
1.1.1) в строке N 5 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3618,7" заменить цифрами "3611,1";
1.1.2) строку N 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам: |
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Из средств федерального бюджета планируемый объем финансирования составляет 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 69427,5 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 169946,9 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3365001,8 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 318678,3 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Из средств городского бюджета ассигнования составляют 18488,3 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Из средств областного бюджета ассигнования составляют 190,0 тыс. руб., в том числе по годам: | |
Из средств федерального бюджета ассигнования составляют 300000 тыс. руб., в том числе по годам: |
1.2. В разделе 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3194,8" заменить цифрами "3611,1".
1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1956253,7 тыс. руб.;
2016 год - 6622090,7 тыс. руб.;
2017 год - 7387732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8220,8 тыс. руб.;
2016 год - 6711,0 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 12092,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета ассигнования составляют 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 354138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1797874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015 - 2020 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Благовещенской городской Думы "О городском бюджете" и законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложениях NN 3, 4.".
1.4. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие туризма в городе Благовещенске" строку N 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы - 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам: |
1.5. В разделе 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" цифры "3556,4" заменить цифрами "3611,1".
1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.1) в первом абзаце слова "составляет 19825474,1 тыс. рублей" заменить словами "составляет 19880186,9 тыс. руб.";
1.6.2) во втором абзаце слова "предусматривается в размере 14714,7 тыс. рублей." заменить словами "предусматривается в размере 69427,5 тыс. руб.".
1.7. В строке N 4 и в строке N 9 "Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера" приложения N 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" цифры "219,6" заменить цифрами "227,4", цифры "1745,5" цифрами "1734,1", цифры "1591,3" цифрами "1649,6".
1.8. Приложение N 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1", строку "Основное мероприятие 1.1" и строку "Основное мероприятие 1.1.4" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1.1", пункт 4 "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь" строки "Основное мероприятие 1.1.1" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.
И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 10 апреля 2015 года N 1402
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства объекта | Срок строительства объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | ||||||
Год | Федеральный бюджет | Обл. бюджет | Гор. бюджет | Внебюджетные средства | ||||||||
ВСЕГО | В т.ч. расходы на ПИР и ПСД | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы | 3611068,6 | 9235,0 | 3365001,8 | 169946,9 | 69427,5 | 6692,4 | |||||
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 3611068,5 | 9235,0 | 3365001,8 | 169946,8 | 69427,5 | 6692,4 | ||||||
2015 год | 227365,4 | 9235,0 | 204138,5 | 11902,0 | 4632,5 | 6692,4 | ||||||
2016 год | 1734080,6 | 0,0 | 1647874,3 | 82395,3 | 3811,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 1649622,5 | 0,0 | 1512989,0 | 75649,5 | 60984,0 | 0,0 | ||||||
Неиспользованные остатки 2014 года | 469355,1 | 468355,1 | 1000,0 | |||||||||
1.1. Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля", в том числе | Строительство и реконструкция | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 1854671,4 | 2542,6 | 1702501,8 | 86821,8 | 65347,8 | 0,0 | ||||
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1854671,4 | 2542,6 | 1702501,8 | 86821,8 | 65347,8 | 0,0 | ||||||
2015 год | 219655,8 | 2542,6 | 204138,5 | 11902,0 | 3615,3 | 0,0 | ||||||
2016 год | 1209080,6 | 0,0 | 1149124,3 | 57457,8 | 2498,5 | 0,0 | ||||||
2017 год | 425935,0 | 0,0 | 349239,0 | 17462,0 | 59234,0 | 0,0 | ||||||
Неиспользованные остатки 2014 года | 469355,1 | 468355,1 | 1000,0 | |||||||||
1.1.1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) | Строительство | 3670 м | 28557,10 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 год | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 26061,8 | 100,8 | 24663,0 | 1233,1 | 165,7 | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 26061,8 | 100,8 | 24663,0 | 1233,1 | 165,7 | 0,0 | ||||||
2015 год | 100,8 | 100,8 | 100,8 | |||||||||
2016 год | 25961,0 | 24663,0 | 1233,1 | 64,9 | ||||||||
2017 год | 0,0 | |||||||||||
1.1.2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) | Строительство | 2545 м | 19082,80 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 год | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 17415,2 | 67,2 | 16480,6 | 824,0 | 110,6 | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 17415,1 | 67,2 | 16480,6 | 824,0 | 110,6 | 0,0 | ||||||
2015 год | 67,2 | 67,2 | 67,2 | |||||||||
2016 год | 17348,0 | 16480,6 | 824,0 | 43,4 | ||||||||
2017 год | 0,0 | |||||||||||
1.1.3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) | Строительство | 2700 м | 673970,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 615074,6 | 2374,6 | 582065,0 | 29103,3 | 3906,3 | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 615074,6 | 2374,6 | 582065,0 | 29103,3 | 3906,3 | 0,0 | ||||||
2015 год | 2374,6 | 2374,6 | 2374,6 | |||||||||
2016 год | 245080,0 | 232826,0 | 116413 | 612,7 | ||||||||
2017 год | 367620,0 | 349239,0 | 17462,0 | 919,0 | ||||||||
1.1.4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь | Реконструкция | 5059 п. м | 883957,98 | В ценах II квартала 2014 года | 2015 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 483916,9 | 0,0 | 402588,2 | 21826,4 | 59502,3 | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 483916,9 | 0,0 | 402588,2 | 21826,4 | 59502,30 | 0,0 | ||||||
2015 год | 216705,5 | 204138,5 | 11902,0 | 665,00 | ||||||||
2016 год | 208896,4 | 198449,7 | 9924,4 | 522,30 | ||||||||
2017 год | 58315,0 | 58315,00 | ||||||||||
Неиспользованные остатки 2014 года | 469355,1 | 468355,1 | 1000,0 | |||||||||
1.1.5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Строительство | 13284 куб. м/сутки | 713621,23 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2015 - 2016 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 712202,9 | 676705,0 | 33835,0 | 1662,9 | ||
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 712202,9 | 0,0 | 676705,0 | 33835,0 | 1662,9 | 0,0 | ||||||
2015 год | 407,7 | 407,7 | ||||||||||
2016 год | 711795,1 | 676705,0 | 33835,0 | 1255,2 | ||||||||
2017 год | 0,0 | |||||||||||
1.2. Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Строительство | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 1756397,2 | 6692,4 | 1662500,0 | 83125,1 | 4079,7 | 6692,4 | ||||
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 1756397,1 | 6692,4 | 1662500,0 | 83125,0 | 4079,7 | 6692,4 | ||||||
2015 год | 7709,6 | 6692,4 | 0,0 | 0,0 | 1017,2 | 6692,4 | ||||||
2016 год | 525000,0 | 0,0 | 498750,0 | 24937,5 | 1312,5 | 0,0 | ||||||
2017 год | 1223687,5 | 0,0 | 1163750,0 | 58187,5 | 1750,0 | 0,0 | ||||||
1.2.1. Строительство сетей водоснабжения | Строительство | 2162,3 м | 169440,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 163095,7 | 837,9 | 154185,0 | 7709,3 | 363,5 | 837,9 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 163095,6 | 837,9 | 154185,0 | 77093 | 363,5 | 837,9 | ||||||
2015 год | 983,1 | 837,9 | 145,3 | 837,9 | ||||||||
2016 год | 74906,0 | 71250,0 | 3562,5 | 93,5 | ||||||||
2017 год | 87206,4 | 82935,0 | 4146,7 | 124,7 | ||||||||
1.2.2. Строительство сетей водоотведения | Строительство | 2514 м | 189695,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 182610,0 | 938,3 | 172615,0 | 8630,7 | 426,0 | 938,3 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 182610,0 | 938,3 | 172615,0 | 8630,7 | 426,0 | 938,3 | ||||||
2015 год | 1035,1 | 938,3 | 96,8 | 938,3 | ||||||||
2016 год | 50016,1 | 47500,0 | 2375,0 | 141,1 | ||||||||
2017 год | 131558,8 | 125115,0 | 6255,7 | 188,1 | ||||||||
1.2.3. Строительство сетей ливневой канализации | Строительство | 7295,5 м | 232390,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 223715,4 | 1149,1 | 211470,0 | 10573,5 | 522,8 | 1149,1 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 223715,4 | 1149,1 | 211470,0 | 10573,5 | 522,8 | 1149,1 | ||||||
2015 год | 1265,4 | 1149,1 | 116,3 | 1149,1 | ||||||||
2016 год | 60024,2 | 57000,0 | 2850,0 | 174,2 | ||||||||
2017 год | 162425,8 | 154470,0 | 7723,5 | 232,3 | ||||||||
1.2.4. Строительство сетей электроснабжения | Строительство | 8514 м | 284240,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 273598,6 | 1406,1 | 258647,0 | 12932,4 | 613,1 | 1406,1 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 273598,6 | 1406,1 | 258647,0 | 12932,4 | 613,1 | 1406,1 | ||||||
2015 год | 1638,6 | 1406,1 | 232,5 | 1406,1 | ||||||||
2016 год | 119863,1 | 114000,0 | 5700,0 | 163,1 | ||||||||
2017 год | 152096,9 | 144647,0 | 7232,4 | 217,5 | ||||||||
1.2.5. Строительство сетей теплоснабжения | Строительство | 2387,1 м | 338150,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 325505,0 | 1672,4 | 307705,0 | 15385,3 | 742,3 | 1672,4 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 325505,0 | 1672,4 | 307705,0 | 15385,3 | 742,3 | 1672,4 | ||||||
2015 год | 1904,9 | 1672,4 | 232,5 | 1672,4 | ||||||||
2016 год | 119918,5 | 114000,0 | 5700,0 | 218,5 | ||||||||
2017 год | 203681,6 | 193705,0 | 9685,3 | 291,3 | ||||||||
1.2.6. Строительство сети улиц | Строительство | 2387,1 м | 338150,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 328234,2 | 384,8 | 311505,0 | 15575,2 | 769,2 | 384,8 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 328234,2 | 384,8 | 311505,0 | 15575,2 | 769,2 | 384,8 | ||||||
2015 год | 559,2 | 384,8 | 174,4 | 384,8 | ||||||||
2016 год | 90029,9 | 85500,0 | 4275,0 | 254,9 | ||||||||
2017 год | 237645,1 | 226005,0 | 11300,2 | 339,9 | ||||||||
1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги | Строительство | 2387,1 м | 338150,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 228067,0 | 267,0 | 216410,0 | 10820,5 | 569,5 | 267,0 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 228067,0 | 267,0 | 216410,0 | 10820,5 | 569,5 | 267,0 | ||||||
2015 год | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |||||||||
2016 год | 244,1 | 244,1 | ||||||||||
2017 год | 227555,9 | 216410,0 | 10820,5 | 325,4 | ||||||||
1.2.8. Строительство сетей связи | Строительство | 2387,1 м | 338150,00 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2016 - 2017 годы | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 31571,3 | 36,8 | 29963,0 | 1498,2 | 73,3 | 36,8 |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 31571,3 | 36,8 | 29963,0 | 1498,2 | 73,3 | 36,8 | ||||||
2015 год | 56,2 | 36,8 | 19,4 | 36,8 | ||||||||
2016 год | 9998,1 | 9500,0 | 475,0 | 23,1 | ||||||||
2017 год | 21517,0 | 20463,0 | 1023,2 | 30,8 | ||||||||
2. Строительство здания бизнес-инкубатора (проектные работы) | Строительство | 2118,5 кв. м | 110000 | 2014 | 2015 - 2016 гг. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы | 301782,5 | 1782,5 | 300000,0 | 0,0 | 1782,5 | |
в том числе на трехлетний бюджетный период: | 301782,5 | 1782,5 | 300000,0 | 0,0 | 1782,5 | 0,0 | ||||||
2015 год | 151782,5 | 1782,5 | 150000,0 | 1782,5 | ||||||||
2016 год | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | |||||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |