АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2015 года N 1402


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 4129


В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" постановляю:

1. Внести в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 года N 4129 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30 марта 2015 года N 1239), следующие изменения:

1.1. В раздел "Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы":

1.1.1) в строке N 5 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3618,7" заменить цифрами "3611,1";

1.1.2) строку N 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1956253,7 тыс. руб.;
2016 год - 6622090,7 тыс. руб.;
2017 год - 7387732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.

Из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 8220,8 тыс. руб.;
2016 год - 6711,0 тыс. руб.;
2017 год - 63984,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 12092,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета планируемый объем финансирования составляет 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 354138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1797874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1802475,4 тыс. руб.;
2016 год - 6469190,7 тыс. руб.;
2017 год - 7384732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 69427,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4632,5 тыс. руб.;
2016 год - 3811,0 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 169946,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11902,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3365001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 204138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1647874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 318678,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 153778,3 тыс. руб.;
2016 год - 152900,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.

Из средств городского бюджета ассигнования составляют 18488,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3588,3 тыс. руб.;
2016 год - 2900,0 тыс. руб.;
2017 год - 3000,0 тыс. руб.;
2018 год - 3000,0 тыс. руб.;
2019 год - 3000,0 тыс. руб.;
2020 год - 3000,0 тыс. руб.

Из средств областного бюджета ассигнования составляют 190,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 190,0 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета ассигнования составляют 300000 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 150000 тыс. руб.;
2016 год - 150000 тыс. руб.".


1.2. В разделе 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" цифры "3194,8" заменить цифрами "3611,1".

1.3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 19880186,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 1956253,7 тыс. руб.;

2016 год - 6622090,7 тыс. руб.;

2017 год - 7387732,5 тыс. руб.;

2018 год - 3908110,0 тыс. руб.;

2019 год - 3000,0 тыс. руб.;

2020 год - 3000,0 тыс. руб.;

из средств городского бюджета ассигнования составляют 87915,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 8220,8 тыс. руб.;

2016 год - 6711,0 тыс. руб.;

2017 год - 63984,0 тыс. руб.;

2018 год - 3000,0 тыс. руб.;

2019 год - 3000,0 тыс. руб.;

2020 год - 3000,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 170136,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 12092,0 тыс. руб.;

2016 год - 82395,4 тыс. руб.;

2017 год - 75649,5 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета ассигнования составляют 3665001,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 354138,5 тыс. руб.;

2016 год - 1797874,3 тыс. руб.;

2017 год - 1512989,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;

2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;

2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;

2018 год - 3905110,0 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2015 - 2020 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Благовещенской городской Думы "О городском бюджете" и законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложениях NN 3, 4.".

1.4. В разделе "Паспорт подпрограммы "Развитие туризма в городе Благовещенске" строку N 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы - 19561508,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1802475,4 тыс. руб.;
2016 год - 6469190,7 тыс. руб.;
2017 год - 7384732,5 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 69427,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4632,5 тыс. руб.;
2016 год - 3811,0 тыс. руб.;
2017 год - 60984,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 169946,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11902,0 тыс. руб.;
2016 год - 82395,4 тыс. руб.;
2017 год - 75649,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3365001,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 204138,5 тыс. руб.;
2016 год - 1647874,3 тыс. руб.;
2017 год - 1512989,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15957132,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1581802,4 тыс. руб.;
2016 год - 4735110,0 тыс. руб.;
2017 год - 5735110,0 тыс. руб.;
2018 год - 3905110,0 тыс. руб.".


1.5. В разделе 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" цифры "3556,4" заменить цифрами "3611,1".

1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":

1.6.1) в первом абзаце слова "составляет 19825474,1 тыс. рублей" заменить словами "составляет 19880186,9 тыс. руб.";

1.6.2) во втором абзаце слова "предусматривается в размере 14714,7 тыс. рублей." заменить словами "предусматривается в размере 69427,5 тыс. руб.".

1.7. В строке N 4 и в строке N 9 "Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера" приложения N 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" цифры "219,6" заменить цифрами "227,4", цифры "1745,5" цифрами "1734,1", цифры "1591,3" цифрами "1649,6".

1.8. Приложение N 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1", строку "Основное мероприятие 1.1" и строку "Основное мероприятие 1.1.4" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе строку "Муниципальная программа", строку "Подпрограмма 1", строку "Основное мероприятие 1.1", пункт 4 "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь" строки "Основное мероприятие 1.1.1" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

И.о. мэра
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА



     

Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 10 апреля 2015 года N 1402



 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)

Направление инвестирования

Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта

Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.)

Год определения стоимости строительства объекта

Срок строительства объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей

Год

Федеральный бюджет

Обл. бюджет

Гор. бюджет

Внебюджетные средства

ВСЕГО

В т.ч. расходы на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам

Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы

3611068,6

9235,0

3365001,8

169946,9

69427,5

6692,4

в том числе на трехлетний бюджетный период:

3611068,5

9235,0

3365001,8

169946,8

69427,5

6692,4

2015 год

227365,4

9235,0

204138,5

11902,0

4632,5

6692,4

2016 год

1734080,6

0,0

1647874,3

82395,3

3811,0

0,0

2017 год

1649622,5

0,0

1512989,0

75649,5

60984,0

0,0

Неиспользованные остатки 2014 года

469355,1

468355,1

1000,0

1.1. Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля", в том числе

Строительство и реконструкция

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

1854671,4

2542,6

1702501,8

86821,8

65347,8

0,0

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1854671,4

2542,6

1702501,8

86821,8

65347,8

0,0

2015 год

219655,8

2542,6

204138,5

11902,0

3615,3

0,0

2016 год

1209080,6

0,0

1149124,3

57457,8

2498,5

0,0

2017 год

425935,0

0,0

349239,0

17462,0

59234,0

0,0

Неиспользованные остатки 2014 года

469355,1

468355,1

1000,0

1.1.1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)

Строительство

3670 м

28557,10

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 год

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

26061,8

100,8

24663,0

1233,1

165,7

в том числе на трехлетний бюджетный период:

26061,8

100,8

24663,0

1233,1

165,7

0,0

2015 год

100,8

100,8

100,8

2016 год

25961,0

24663,0

1233,1

64,9

2017 год

0,0

1.1.2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)

Строительство

2545 м

19082,80

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 год

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

17415,2

67,2

16480,6

824,0

110,6

в том числе на трехлетний бюджетный период:

17415,1

67,2

16480,6

824,0

110,6

0,0

2015 год

67,2

67,2

67,2

2016 год

17348,0

16480,6

824,0

43,4

2017 год

0,0

1.1.3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы)

Строительство

2700 м

673970,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

615074,6

2374,6

582065,0

29103,3

3906,3

в том числе на трехлетний бюджетный период:

615074,6

2374,6

582065,0

29103,3

3906,3

0,0

2015 год

2374,6

2374,6

2374,6

2016 год

245080,0

232826,0

116413

612,7

2017 год

367620,0

349239,0

17462,0

919,0

1.1.4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь

Реконструкция

5059 п. м

883957,98

В ценах II квартала 2014 года

2015 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

483916,9

0,0

402588,2

21826,4

59502,3

в том числе на трехлетний бюджетный период:

483916,9

0,0

402588,2

21826,4

59502,30

0,0

2015 год

216705,5

204138,5

11902,0

665,00

2016 год

208896,4

198449,7

9924,4

522,30

2017 год

58315,0

58315,00

Неиспользованные остатки 2014 года

469355,1

468355,1

1000,0

1.1.5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы)

Строительство

13284 куб. м/сутки

713621,23

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2015 - 2016 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

712202,9

676705,0

33835,0

1662,9

в том числе на трехлетний бюджетный период:

712202,9

0,0

676705,0

33835,0

1662,9

0,0

2015 год

407,7

407,7

2016 год

711795,1

676705,0

33835,0

1255,2

2017 год

0,0

1.2. Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы)

Строительство

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

1756397,2

6692,4

1662500,0

83125,1

4079,7

6692,4

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1756397,1

6692,4

1662500,0

83125,0

4079,7

6692,4

2015 год

7709,6

6692,4

0,0

0,0

1017,2

6692,4

2016 год

525000,0

0,0

498750,0

24937,5

1312,5

0,0

2017 год

1223687,5

0,0

1163750,0

58187,5

1750,0

0,0

1.2.1. Строительство сетей водоснабжения

Строительство

2162,3 м

169440,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

163095,7

837,9

154185,0

7709,3

363,5

837,9

в том числе на трехлетний бюджетный период:

163095,6

837,9

154185,0

77093

363,5

837,9

2015 год

983,1

837,9

145,3

837,9

2016 год

74906,0

71250,0

3562,5

93,5

2017 год

87206,4

82935,0

4146,7

124,7

1.2.2. Строительство сетей водоотведения

Строительство

2514 м

189695,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

182610,0

938,3

172615,0

8630,7

426,0

938,3

в том числе на трехлетний бюджетный период:

182610,0

938,3

172615,0

8630,7

426,0

938,3

2015 год

1035,1

938,3

96,8

938,3

2016 год

50016,1

47500,0

2375,0

141,1

2017 год

131558,8

125115,0

6255,7

188,1

1.2.3. Строительство сетей ливневой канализации

Строительство

7295,5 м

232390,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

223715,4

1149,1

211470,0

10573,5

522,8

1149,1

в том числе на трехлетний бюджетный период:

223715,4

1149,1

211470,0

10573,5

522,8

1149,1

2015 год

1265,4

1149,1

116,3

1149,1

2016 год

60024,2

57000,0

2850,0

174,2

2017 год

162425,8

154470,0

7723,5

232,3

1.2.4. Строительство сетей электроснабжения

Строительство

8514 м

284240,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

273598,6

1406,1

258647,0

12932,4

613,1

1406,1

в том числе на трехлетний бюджетный период:

273598,6

1406,1

258647,0

12932,4

613,1

1406,1

2015 год

1638,6

1406,1

232,5

1406,1

2016 год

119863,1

114000,0

5700,0

163,1

2017 год

152096,9

144647,0

7232,4

217,5

1.2.5. Строительство сетей теплоснабжения

Строительство

2387,1 м

338150,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

325505,0

1672,4

307705,0

15385,3

742,3

1672,4

в том числе на трехлетний бюджетный период:

325505,0

1672,4

307705,0

15385,3

742,3

1672,4

2015 год

1904,9

1672,4

232,5

1672,4

2016 год

119918,5

114000,0

5700,0

218,5

2017 год

203681,6

193705,0

9685,3

291,3

1.2.6. Строительство сети улиц

Строительство

2387,1 м

338150,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

328234,2

384,8

311505,0

15575,2

769,2

384,8

в том числе на трехлетний бюджетный период:

328234,2

384,8

311505,0

15575,2

769,2

384,8

2015 год

559,2

384,8

174,4

384,8

2016 год

90029,9

85500,0

4275,0

254,9

2017 год

237645,1

226005,0

11300,2

339,9

1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги

Строительство

2387,1 м

338150,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

228067,0

267,0

216410,0

10820,5

569,5

267,0

в том числе на трехлетний бюджетный период:

228067,0

267,0

216410,0

10820,5

569,5

267,0

2015 год

267,0

267,0

267,0

2016 год

244,1

244,1

2017 год

227555,9

216410,0

10820,5

325,4

1.2.8. Строительство сетей связи

Строительство

2387,1 м

338150,00

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта

2016 - 2017 годы

Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы

31571,3

36,8

29963,0

1498,2

73,3

36,8

в том числе на трехлетний бюджетный период:

31571,3

36,8

29963,0

1498,2

73,3

36,8

2015 год

56,2

36,8

19,4

36,8

2016 год

9998,1

9500,0

475,0

23,1

2017 год

21517,0

20463,0

1023,2

30,8

2. Строительство здания бизнес-инкубатора (проектные работы)

Строительство

2118,5 кв. м

110000

2014

2015 - 2016 гг.

Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы

301782,5

1782,5

300000,0

0,0

1782,5

в том числе на трехлетний бюджетный период:

301782,5

1782,5

300000,0

0,0

1782,5

0,0

2015 год

151782,5

1782,5

150000,0

1782,5

2016 год

150000,0

0,0

150000,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»