Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2015 года N 736


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 N 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 17.06.2015)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1371.
____________________________________________________________________


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 38467995,3 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 8499130,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 26447923,9 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3320343,1 тыс. рублей.
4. Внебюджетные средства - 200597,9 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей,
2015 год - 5832745,1 тыс. рублей,
2016 год - 5267428,5 тыс. рублей,
2017 год - 5517051,0 тыс. рублей,
2018 год - 5100481,3 тыс. рублей,
2019 год - 5131772,3 тыс. рублей,
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей".


1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации Программы:
1. По подпрограмме N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6059,2 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).
2. По подпрограмме N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 953,4 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 %, составит 100%".


1.1.3. Абзац третий раздела I изложить в редакции:

"По состоянию на 1 января 2014 года социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) оказывают восемь центров социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону, в том числе 44 отделения социального обслуживания населения на дому и 4 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. В рамках выполнения муниципального задания отделениями социального обслуживания в 2013 году оказано 3,7 млн. услуг 12,4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам.".

1.1.4. Раздел II изложить в редакции:


"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ


Главная цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону.

1. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.

1.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.

1.3. Повышение уровня социального обслуживания.

1.4. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

2. Основными результатами достижения цели Программы в количественном выражении должны стать:

2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 23% (составит 953,4 рубля).

2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 6,7% (составит 6,0%).

2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 43,2% (составит 6059,2 рубля).

2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 14,5% (составит 5,5%).

2.5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).

2.6. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).

2.7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.

2.8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.

Система целевых показателей Программы изложена в таблице 1.

Расчет целевых показателей реализации Программы изложен в приложении 1.

Программа реализуется в 2014-2020 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.



Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" - обеспечение экономической устойчивости семьи

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,0

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя

рублей

4231

4520

5014

5265

6059,2

6059,2

6059,2

6059,2

1.3.

Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,8

5,7

5,7

5,6

5,6

5,5

Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рублей

775,1

780,6

848,0

849,8

915,1

945,7

949,5

953,4

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97

Цель подпрограммы N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" - обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о Департаменте социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону

3.1.

Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН

%

-

90

90

90

90

90

90

90

Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" -
ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги

4.1.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

-

-

-

-

-

-

4.2.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

-

-

-

-

-

-

".

1.1.5 Раздел IV изложить в редакции:


"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".

Таблица 3

     

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования

Всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"

Средства федерального бюджета

1331753,2

338325,0

369587,0

305953,2

317888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

7991068,0

1041823,6

1006466,9

1083026,3

1168001,3

1199292,3

1230583,3

1261874,3

Средства бюджета города

2044584,8

317446,3

395770,5

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

Итого по подпрограмме N 1

11367406,0

1697594,9

1771824,4

1655253,1

1752162,9

1465565,9

1496856,9

1528147,9

ДСЗН

11367406,0

1697594,9

1771824,4

1655253,1

1752162,9

1465565,9

1496856,9

1528147,9

Средства федерального бюджета

1331753,2

338325,0

369587,0

305953,2

317888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

7991068,0

1041823,6

1006466,9

1083026,3

1168001,3

1199292,3

1230583,3

1261874,3

Средства бюджета города

2044584,8

317446,3

395770,5

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"

Средства федерального бюджета

7167377,2

1303548,5

958835,9

954965,2

987506,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

16254456,9

2252075,9

2165757,0

2273372,4

2390812,9

2390812,9

2390812,9

2390812,9

Средства бюджета города

294992,2

42130,2

48251,1

42403,3

40551,9

40551,9

40551,9

40551,9

Внебюджетные средства

200597,9

28586,3

28645,6

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

Итого по подпрограмме N 2

23917424,2

3626340,9

3201489,6

3299414,1

3447544,9

3447544,9

3447544,9

3447544,9

ДСЗН

23716826,3

3597754,6

3172844,0

3270740,9

3418871,7

3418871,7

3418871,7

3418871,7

Средства федерального бюджета

7167377,2

1303548,5

958835,9

954965,2

987506,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

16254456,9

2252075,9

2165757,0

2273372,4

2390812,9

2390812,9

2390812,9

2390812,9

Средства бюджета города

294992,0

42130,2

48251,1

42403,3

40551,9

40551,9

40551,9

40551,9

Подпрограмма N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

Средства областного бюджета

1118306,2

170517,9

155815,8

155084,1

159222,1

159222,1

159222,1

159222,1

Средства бюджета города

197264,3

28203,8

28762,4

27704,5

28148,4

28148,4

28148,4

28148,4

Итого по подпрограмме N 3

1315570,5

198721,7

184578,2

182788,6

187370,5

187370,5

187370,5

187370,5

ДСЗН

1315570,5

198721,7

184578,2

182788,6

187370,5

187370,5

187370,5

187370,5

Средства областного бюджета

1118306,2

170517,9

155815,8

155084,1

159222,1

159222,1

159222,1

159222,1

Средства бюджета города

197264,3

28203,8

28762,4

27704,5

28148,4

28148,4

28148,4

28148,4

Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"

Средства областного бюджета

1084092,8

541943,2

282204,2

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783501,8

390853,1

392648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме N 4

1867594,6

932796,3

674852,9

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

1867594,6

932796,3

674852,9

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1084092,8

541943,2

282204,2

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783501,8

390853,1

392648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"

Средства федерального бюджета

8499130,4

1641873,5

1328422,9

1260918,4

1305394,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

26447923,9

4006360,6

3610243,9

3641455,5

3848009,0

3749327,3

3780618,3

3811909,3

Средства бюджета города

3320343,1

778633,4

865432,7

336381,4

334973,9

334973,9

334973,9

334973,9

Внебюджетные средства

200597,9

28586,3

28645,6

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

Итого по Программе

38467955,3

6455453,8

5832745,1

5267428,5

5517051,0

5100481,3

5131772,3

5163063,3

ДСЗН

36399802,8

5494071,2

5129246,6

5108782,6

5358405,1

5100481,3

5131772,3

5163063,3

Средства федерального бюджета

8499130,4

1641873,5

1328422,9

1260918,4

1305394,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

25363831,1

3464417,4

3328039,7

3511482,8

3718036,3

3749327,3

3780618,3

3811909,3

Средства бюджета города

2536841,3

387780,3

472784,0

336381,4

334973,9

334973,9

334973,9

334973,9

ДЖКХ

1867594,6

932796,3

674852,9

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1084092,8

541943,2

282204,2

129972,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

783501,8

390853,1

392648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»