Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2011 года N 437

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008-2013 годы"

(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 27)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 01.10.2007 N 271, от 26.11.2007 N 324, от 07.02.2008 N 25, от 20.05.2008 N 201, от 10.09.2008 N 381, от 16.12.2008 N 561, от 30.12.2008 N 606, от 30.03.2009 N 125, от 01.06.2009 N 239, от 08.10.2009 N 397, от 30.12.2009 N 551, от 20.05.2010 N 207, от 15.06.2010 N 243, от 13.10.2010 N 443, от 29.12.2010 N 598, от 29.12.2010 N 625, от 07.06.2011 N 247, от 08.06.2011 N 257) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в

следующей редакции:


"

Объемы и источники
 финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит  12 670 686,2454 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

 в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

 в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;

 в 2011 году - 2 707 135,1 тыс. рублей;

 в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

 в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

 в том числе по источникам финансирования:
 а) за счет средств областного бюджета -  7 526 768,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

 в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

 в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;

 в 2011 году - 1 660 800 тыс. рублей;

 в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

 в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

 из них на безвозвратной основе - 5 360 802,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

 в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

 в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

 в 2011 году - 1 268 500 тыс. рублей;

 в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

 в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

 субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных  образований - 2 165 965,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

 в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

 в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;

 в 2011 году - 392 300 тыс. рублей;

 в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;

 в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;

 б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 143 917,7454 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета -  2 713 752,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

 в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

 в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;

 в 2011 году - 151 000 тыс. рублей;

 в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;

 в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;

 софинансирование из местного бюджета -  2 204 028,745 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

 в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

 в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;

 в 2011 году - 815 198,6 тыс. рублей;

 в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;

 в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;

 внебюджетные источники - 226 136,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 0 ;

 в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

 в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;

 в 2011 году - 80 136,5 тыс. рублей;

 в 2012 году - 0;

 в 2013 году - 0


".

1.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013 годы:
 ввод в эксплуатацию объектов:
 для амбулаторно-поликлинических учреждений -  на 1300 посещений в смену,
 для больничных учреждений - на 315 коек,
 для общеобразовательных учреждений -  на 3080 ученических мест,
 для дошкольных учреждений - на 2260 мест;

 территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда,  топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов);
пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;

 качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;

 создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий

".

1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы


Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 12 670 686,2454 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 2 707 135,1 тыс. рублей;

в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 7 526 768,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 660 800 тыс. рублей;

в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 5 360 802,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 268 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 165 965,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;

в 2011 году - 392 300 тыс. рублей;

в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 143 917,7454 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 713 752,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 151 000 тыс. рублей;

в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;

в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;

софинансирование из местного бюджета - 2 204 028,745 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 815 198,6 тыс. рублей;

в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;

в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 226 136,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 0;

в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;

в 2011 году - 80 136,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" на 2008 - 2013 годы составит 12 627 886,2454 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 795 162,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 2 707 135,1 тыс. рублей;

в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 7 524 368,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 413 441,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 660 800 тыс. рублей;

в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 5 360 802,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 268 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»