Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 октября 2010 года N 443

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008-2012 годы"

(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 N 27)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 01.10.2007 N 271, от 26.11.2007 N 324, от 07.02.2008 N 25, от 20.05.2008 N 201, от 10.09.2008 N 381, от 16.12.2008 N 561, от 30.12.2008 N 606, от 30.03.2009 N 125, от 01.06.2009 N 239, от 08.10.2009 N 397, от 30.12.2009 N 551, от 20.05.2010 N 207, от 15.06.2010 N 243) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Директор программы" изложить в следующей редакции:


"

Директор программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиль


".

1.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники
 финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит  8 618 897,7754 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

 в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

 в 2010 году - 1 859 921,618 тыс. рублей;

 в 2011 году - 471 600 тыс. рублей;

 в 2012 году - 455 000 тыс. рублей;

 в том числе по источникам финансирования:
 а) за счет средств областного бюджета -  4 886 092,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

 в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

 в 2010 году - 1 324 565,3 тыс. рублей;

 в 2011 году - 300 000 тыс. рублей;

 в 2012 году - 310 000 тыс. рублей;

 из них на безвозвратной основе - 3 739 768,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

 в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

 в 2010 году - 1 000 565,3 тыс. рублей;

 в 2011 году - 206 500 тыс. рублей;

 в 2012 году - 185 000 тыс. рублей;

 субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных  образований - 1 146 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

 в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

 в 2010 году - 324 000 тыс. рублей;

 в 2011 году - 93 500 тыс. рублей;

 в 2012 году - 125 000 тыс. рублей;

 б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 3 732 805,4754 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета -  2 039 842,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

 в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

 в 2010 году - 106 198,5 тыс. рублей;

 в 2011 году - 73 600 тыс. рублей;

 в 2012 году - 0;

 софинансирование из местного бюджета -  1 618 029,975 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

 в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

 в 2010 году - 399 157,818 тыс. рублей;

 в 2011 году - 98 000 тыс. рублей;

 в 2012 году - 145 000 тыс. рублей;

 внебюджетные источники -  74 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2008 году - 0;

 в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

 в 2010 году - 30 000 тыс. рублей;

 в 2011 году - 0;

 в 2012 году - 0


".

1.1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2012 годы:
 ввод в эксплуатацию объектов:
 для амбулаторно-поликлинических учреждений -  на 1200 посещений в смену,
 для больничных учреждений - на 275 коек,
 для общеобразовательных учреждений -  на 3339 ученических мест,
 для дошкольных учреждений - на 1555 мест;

 территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда,  топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов);
пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;

 качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;

 создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий


".

1.2. Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы

Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 8 618 897,7754 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 859 921,618 тыс. рублей;

в 2011 году - 471 600 тыс. рублей;

в 2012 году - 455 000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 4 886 092,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 324 565,3 тыс. рублей;

в 2011 году - 300 000 тыс. рублей;

в 2012 году - 310 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 3 739 768,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 000 565,3 тыс. рублей;

в 2011 году - 206 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 185 000 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1 146 323,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 324 000 тыс. рублей;

в 2011 году - 93 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 125 000 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 3 732 805,4754 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 039 842,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году - 106 198,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 73 600 тыс. рублей;

в 2012 году - 0;

софинансирование из местного бюджета - 1 618 029,975 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 399 157,818 тыс. рублей;

в 2011 году - 98 000 тыс. рублей;

в 2012 году - 145 000 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 74 933 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 0 тыс. рублей;

в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году - 30 000 тыс. рублей;

в 2011 году - 0;

в 2012 году - 0.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" на 2008 - 2012 годы составит 8 576 097,7754 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 843 721,618 тыс. рублей;

в 2011 году - 471 600 тыс. рублей;

в 2012 году - 455 000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 4 883 692,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 323 565,3 тыс. рублей;

в 2011 году - 300 000 тыс. рублей;

в 2012 году - 310 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 3 739 768,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 000 565,3 тыс. рублей;

в 2011 году - 206 500 тыс. рублей;

в 2012 году - 185 000 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1 143 923,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 164 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 000 тыс. рублей;

в 2010 году - 323 000 тыс. рублей;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»