I. Основные параметры среднесрочного финансового плана
N п/п | Наименование показателя | Отчетный финансовый год, тыс. рублей | Текущий финансовый год, тыс. рублей | Плановый период | ||
очередной финансовый год, тыс. рублей | первый год планового периода, тыс. рублей | второй год планового периода, тыс. рублей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Доходы, всего | 13 645 764,6 | 11 954 687,9 | 9 710 246,0 | 10 492 867,2 | 11 093 072,2 |
в том числе: | ||||||
1.1. | Налоговые | 5 090 981,4 | 5 549 938,0 | 6 008 620,0 | 6 598 842,0 | 7 110 145,1 |
1.2. | Неналоговые | 2 377 683,9 | 2 158 636,5 | 1 760 606,0 | 1 085 848,0 | 1 130 278,1 |
1.3. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -6 610,8 | -43 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Итого налоговых и неналоговых доходов | 7 462 054,5 | 7 664 752,2 | 7 769 226,0 | 7 684 690,0 | 8 240 423,0 |
1.5. | Безвозмездные поступления: | 6 183 710,1 | 4 289 935,7 | 1 941 020,0 | 2 808 177,2 | 2 852 649,2 |
в том числе: | ||||||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 107 329,9 | 4 186 760,7 | 1 862 895,0 | 2 725 364,7 | 2 765 364,7 | |
2. | Расходы, всего | 13 808 991,0 | 12 531 155,7 | 10 481 746,0 | 11 110 650,8 | 11 710 625,9 |
в том числе: | ||||||
2.1. | Действующие расходные обязательства | 13 808 991,0 | 12 112 731,4 | 9 678 286,2 | 11 110 650,8 | 11 710 625,9 |
2.2. | Принимаемые расходные обязательства | 418 424,3 | 803 459,8 | |||
3. | Дефицит (-), профицит (+) | -163 226,4 | -574 517,9 | -771 500,0 | -617 783,6 | -617 553,7 |
4. | Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода: | 6 968 834,8 | 6 620 079,0 | 7 769 226,0 | 7 684 690,0 | 8 240 423,0 |
в том числе: верхний предел долга по муниципальным гарантиям | 676 000,0 | 1 059 416,0 | 989 432,9 | 1 048 798,9 | 1 105 434,0 |