Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2010 года N 128-оз]
Основные мероприятия Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
I этап | II этап | III этап | ||||||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных | ||||||||||||
| Проведение реконструкции, модернизации и капитального ремонта | муниципальные образования | 3 450 600 | 1 100 000 | 210 000 | 790 000 | 790 000 | 160 600 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | бюджеты муниципальных образований |
2 378 900 | - | 360 000 | 910 000 | 920 000 | 188 900 | - | - | - | внебюджетные кредитные ресурсы | |||
| Итого по разделу 1 В том числе: |
| 5 829 500 | 1 100 000 | 570 000 | 1 700 000 | 1 710 000 | 349 500 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
|
| Бюджеты муниципальных образований |
| 3 450 600 | 1 100 000 | 210 000 | 790 000 | 790 000 | 160 600 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
|
| Внебюджетные кредитные ресурсы |
| 2 378 900 | - | 360 000 | 910 000 | 920 000 | 188 900 | - | - | - |
|
2. Реконструкция, модернизация, строительство объектов и сетей | ||||||||||||
2.1 . | Реконструкция, модернизация, строительство объектов водоснабжения, | муниципальные образования | 4 933 109,8 | 1 476 550 | 1 100 000 | 666 465 | 866 199 | 471 783,9 | 166 881,9 | 7 0 790 | 114 440 | бюджет автономного округа |
1 701 782,3 | - | 859 800 | 404 200 | 260 000 | 53 815,3 | 19 312 | 38 655 | 66 000 | бюджеты муниципальных образований | |||
4 979 059 | - | 630 000 | 670 000 | 990 000 | 262 075 | 113 931 | 487 053 | 1 826 000 | средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)* | |||
4 322 750 | - | - | 2 000 000 | 1 460 000 | 242 750 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | внебюджетные кредитные ресурсы | |||
2.2. | Проведение работ по очистке сточных и питьевых вод | муниципальные образования | 107 000 | - | - | - | - | - | 107 000 | - | - | бюджет автономного округа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по разделу 2 В том числе: |
| 16 043 701,1 | 1 476 550 | 2 589 800 | 3740 665 | 3 576 199 | 1 030 424,2 | 607 124,9 | 806 498 | 2 216 440 |
|
| Бюджет автономного округа |
| 5 040 109,8 | 1 476 550 | 1 100 000 | 666 465 | 866 199 | 471 783,9 | 273 881,9 | 70 790 | 114 440 |
|
| Бюджеты муниципальных образований |
| 1 701 782,3 | - | 859 800 | 404 200 | 260 000 | 53 815,3 | 19 312 | 38 655 | 66 000 |
|
| Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)* |
| 4 979 059 | - | 630 000 | 670 000 | 990 000 | 262 075 | 113 931 | 487 053 | 1 826 000 |
|
| Внебюджетные кредитные ресурсы |
| 4 322 750 | - | - | 2 000 000 | 1 460 000 | 242 750 | 200 000 | 210 000 | 210 000 |
|
3. Проведение конкурсов автономного округа в сфере | ||||||||||||
3.1. | Проведение конкурса на звание "Самый благоустроенный | Департамент РЖКК | 74 900 | - | - | 8 300 | 1 200 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | 16 350 | бюджет автономного округа |
3.2. | Проведение конкурса на звание "Лучшая организация, предприятие | Департамент РЖКК | 67 000 | - | - | 6 800 | 6 800 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | бюджет автономного округа |
3.3. | Проведение конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения | Департамент РЖКК | 5 100 | - | - | - | - | - | 2 800 | - | 2 300 | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 3 |
| 152 100 | - | - | 15 100 | 8 000 | 29 700 | 32 500 | 29 700 | 32 000 |
|
4. Частичное погашение процентов по кредитам, привлекаемым для реализации мероприятий | ||||||||||||
4.1. | Частичное погашение процентов по кредитам | Департамент РЖКК | 436 310,5 | - | - | 9 485 | 24 800 | 63 257 | 97 320 | 88 820 | 152 628,5 | бюджет автономного округа |
4.2. | Частичное погашение процентов по кредитам для расчетов за энергоресурсы | Департамент РЖКК | 60 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | 20 000 | 25 000 | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 4 |
| 496 310,5 | - | - | 9 485 | 24 800 | 63 257 | 112 320 | 108 820 | 177 628,5 |
|
5. Проведение консалтинговых обследований | ||||||||||||
5.1. | Обследование и подготовка инвестиционных проектов | Департамент РЖКК | 124 190 | - | 38 370 | 11 000 | 42 800 | 6 000 | 13 020 | 9 000 | 4 000 | бюджет автономного округа |
5.2. | Информационное сопровождение Программы | Департамент РЖКК | 42 780 | - | 830 | 5 800 | 14 200 | 12 600 | 4 260 | 3 090 | 2 000 | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 5 |
| 166 970 | - | 39 200 | 16 800 | 57 000 | 18 600 | 17 280 | 12 090 | 6 000 |
|
6. Участие в уставных капиталах хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
| Участие в уставных капиталах хозяйствующих субъектов | Департамент государственной собственности | 830 790 | - | - | - | 50 000 | 10 500 | 150 190 | 200 100 | 420 000 | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 6 |
| 830 790 | - | - | - | 50 000 | 10 500 | 150 190 | 200 100 | 420 000 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7. Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений | ||||||||||||
| Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений | Департамент РЖКК | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 7 |
| 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
|
8. Контроль качества воды | ||||||||||||
| Контроль качества воды ("Чистая вода") | Департамент РЖКК | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | бюджет автономного округа |
| Итого по разделу 8 |
| 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
|
| Всего по Программе В том числе: |
| 23 534 271,6 | 2 576 550 | 3 199 000 | 5 482 050 | 5 425 999 | 1 501 981,2 | 1 039 414,9 | 1 307 208 | 3 002 068,5 |
|
| Бюджет автономного округа |
| 6 701 180,3 | 1 476 550 | 1 139 200 | 707 850 | 1 005 999 | 593 84 0,9 | 606 171,9 | 421 500 | 750 068,5 |
|
| Бюджеты муниципальных образований |
| 5 152 382,3 | 1 100 000 | 1 069 800 | 1 194 200 | 1 050 000 | 214 415,3 | 119 312 | 188 655 | 216 000 |
|
| Средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифа)* |
| 4 979 059 | - | 630 000 | 670 000 | 990 000 | 262 075 | 113 931 | 487 053 | 1 826 000 |
|
| Внебюджетные кредитные ресурсы |
| 6 701 650 | - | 360 000 | 2 910 000 | 2 380 000 | 431 650 | 200 000 | 210 000 | 210 000 |
|
*Средства, планируемые к привлечению для реализации Программы.