ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 15.09.2011 N 417,
от 28.11.2011 N 535, от 29.12.2011 N 626)
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+---------------------------------------+
|N N| Наименование |Сроки | Наименование | Единица |Исход- |Значение целевого индикатора Программы |
|п/п| программных |испол-| показателя |измерения|ные +-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | мероприятий |нения | | |показа-| 2008 | 2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |
| | |(годы)| | |тели | год | год | год | год | год | год |
| | | | | |базово-| | | | | | |
| | | | | |го года| | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |Цели |Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в |
| | |соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия |
| | |проживания населения Кемеровской области; |
| | |экономия энергоресурсов |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| |Задачи |Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; |
| | |снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно- |
| | |коммунального хозяйства; |
| | |формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем |
| | |создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; |
| | |развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной |
| | |инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; |
| | |обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального |
| | |комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования |
| | |финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий |
| | |по возврату привлекаемых инвестиций |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|1. |Подпрограмма |2008 -|Объем потребления| тыс. |3 198,5|3 174,2|3 123,1|3 100|3 050|3 000|3 000|
| |"Модернизация | 2013 |угля котельными | тонн | | | | | | | |
| |объектов | годы +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |коммунальной | |Удельный вес |процентов| 61 | 63 | 64,4 |65,8 | 66 | 68 | 69 |
| |инфраструктуры | |жилищного фонда, | | | | | | | | |
| |на территории | |обеспеченного | | | | | | | | |
| |Кемеровской | |горячим | | | | | | | | |
| |области" | |водоснабжением | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Удельный вес |процентов| 72,7 | 73,2 | 76,5 | 80 |84,5 | 85 | 86 |
| | | |жилищного фонда, | | | | | | | | |
| | | |обеспеченного | | | | | | | | |
| | | |отоплением | | | | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |Цели |Экономия энергоресурсов; |
| | |реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской |
| | |Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от |
| | |17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами |
| | |и развития коммерческого учета; стимулирование собственников жилищного фонда, |
| | |управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных объединений собственников к принятию |
| | |действенных мер по экономии коммунальных ресурсов |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| |Задачи |Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов |
| | |внедрения конкретных проектов; |
| | |минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения |
| | |энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно- |
| | |коммунального комплекса; |
| | |внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение |
| | |энергоэффективности экономики Кемеровской области |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|2. |Подпрограмма |2008 -|Экономия средств |млн. руб.| 107 | 115 | 80 | 89 | - | - | - |
| |"Обеспечение | 2013 |в результате | | | | | | | | |
| |энергетической | годы |внедрения | | | | | | | | |
| |эффективности и | |современных | | | | | | | | |
| |энергосбережения| |энергосберегающих| | | | | | | | |
| |на территории | |технологий | | | | | | | | |
| |Кемеровской | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |области" | |Объем вредных |млн. тонн| 1,09 | 1,08 | 1,065 |1,04 | - | - | - |
| | | |веществ, | | | | | | | | |
| | | |выбрасываемых в | | | | | | | | |
| | | |атмосферный | | | | | | | | |
| | | |воздух | | | | | | | | |
| | | |стационарными | | | | | | | | |
| | | |источниками | | | | | | | | |
| | | |загрязнения | | | | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |Цели |Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в |
| | |соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия |
| | |проживания населения Кемеровской области; |
| | |экономия энергоресурсов |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| |Задачи |Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; |
| | |снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно- |
| | |коммунального хозяйства; |
| | |формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем |
| | |создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; |
| | |развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной |
| | |инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; |
| | |обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального |
| | |комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования |
| | |финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий |
| | |по возврату привлекаемых инвестиций |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|3. |Подпрограмма |2008 -|Количество | ед./год | 203 | 194 | 186 | 180 | 174 | 170 | 170 |
| |"Подготовка к | 2013 |инцидентов и | | | | | | | | |
| |зиме" | годы |отключений на | | | | | | | | |
| | | |объектах жилищно-| | | | | | | | |
| | | |коммунальной | | | | | | | | |
| | | |инфраструктуры | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Количество | ед./год | 98 | 93 | 91 | 90 | 88 | 85 | 83 |
| | | |инцидентов и | | | | | | | | |
| | | |отключений на | | | | | | | | |
| | | |сетях | | | | | | | | |
| | | |теплоснабжения | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Удельный вес |процентов| 10,2 | 11,2 | 11 | 11 |10,89|10,7 |10,69|
| | | |потерь тепловой | | | | | | | | |
| | | |энергии в | | | | | | | | |
| | | |процессе | | | | | | | | |
| | | |производства и | | | | | | | | |
| | | |транспортировки | | | | | | | | |
| | | |до потребителей | | | | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |Цели |Экономия энергоресурсов; |
| | |реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской |
| | |Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от |
| | |17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами |
| | |и развития коммерческого учета; стимулирование собственников жилищного фонда, |
| | |управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных объединений собственников к принятию |
| | |действенных мер по экономии коммунальных ресурсов |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| |Задачи |Обеспечение жилищного фонда (за исключением многоквартирных домов блочной |
| | |застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно |
| | |установить приборы учета ресурсов) коллективными (общедомовыми) приборами учета |
| | |коммунальных ресурсов на 100 процентов к 31.12.2011 в соответствии с Указом |
| | |Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по |
| | |повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики в |
| | |течение 2009 - 2011 годов" |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|4. |Подпрограмма |2008 -|Доля объема |процентов| 59,4 | 63,9 | 68,1 |74,0 | - | - | - |
| |"Приборы учета" | 2013 |отпуска горячей | | | | | | | | |
| | | годы |воды, счет за | | | | | | | | |
| | | |которую выставлен| | | | | | | | |
| | | |по показаниям | | | | | | | | |
| | | |приборов учета | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Доля объема |процентов| 61,8 | 63,4 | 66,9 |72,5 | - | - | - |
| | | |отпуска тепловой | | | | | | | | |
| | | |энергии, счет за | | | | | | | | |
| | | |которую выставлен| | | | | | | | |
| | | |по показаниям | | | | | | | | |
| | | |приборов учета | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Доля объема |процентов| 95,2 | 95,1 | 95,3 |96,0 | - | - | - |
| | | |отпуска газа, | | | | | | | | |
| | | |счет за который | | | | | | | | |
| | | |выставлен по | | | | | | | | |
| | | |показаниям | | | | | | | | |
| | | |приборов учета | | | | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| |ВСЕГО по |2008 -|Привлечено |руб./руб.| 0,567 | 0,664 | 1,152 |2,778|4,526|0,15 |0,148|
| |Программе | 2013 |средств на 1 | | | | | | | | |
| | | годы |рубль областного | | | | | | | | |
| | | |бюджета | | | | | | | | |
| | | |(в ред. постановления Коллегии Администрации | | | | |
| | | |Кемеровской области от 29.12.2011 N 626) | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Доля инвестиций |процентов| 29,0 | 30,0 | 32,0 |35,0 |37,0 |40,0 |40,0 |
| | | |в коммунальную | | | | | | | | |
| | | |инфраструктуру за| | | | | | | | |
| | | |счет внебюджетных| | | | | | | | |
| | | |средств | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Доля частных |процентов| 23,0 | 30,0 | 40,0 |50,0 |55,0 |60,0 |62,0 |
| | | |компаний, | | | | | | | | |
| | | |управляющих | | | | | | | | |
| | | |объектами | | | | | | | | |
| | | |коммунальной | | | | | | | | |
| | | |инфраструктуры на| | | | | | | | |
| | | |основе | | | | | | | | |
| | | |концессионных | | | | | | | | |
| | | |соглашений и | | | | | | | | |
| | | |других договоров,| | | | | | | | |
| | | |в общем | | | | | | | | |
| | | |количестве всех | | | | | | | | |
| | | |организаций | | | | | | | | |
| | | |коммунального | | | | | | | | |
| | | |комплекса | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Количество |тыс. чел.| 826 | 882 | 890 | 895 | 900 | 905 | 907 |
| | | |граждан, | | | | | | | | |
| | | |пользующихся | | | | | | | | |
| | | |льготами | | | | | | | | |
| | | +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Уровень износа |процентов| 62,3 | 60,7 | 58,78 |58,5 |58,9 |57,5 |57,4 |
| | | |коммунальной | | | | | | | | |
| | | |инфраструктуры | | | | | | | | |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+