Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008-2013 ГОДЫ

     

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и обеспечение
энергетической эффективности и
энергосбережения на территории
Кемеровской области"
на 2008 - 2013 годы

     
 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ


(в ред. постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 15.09.2011 N 417,
от 28.11.2011 N 535, от 29.12.2011 N 626)

     
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+---------------------------------------+
|N N|  Наименование  |Сроки |  Наименование   | Единица |Исход- |Значение целевого индикатора Программы |
|п/п|  программных   |испол-|   показателя    |измерения|ные    +-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |  мероприятий   |нения |                 |         |показа-| 2008  | 2009  |2010 |2011 |2012 |2013 |
|   |                |(годы)|                 |         |тели   |  год  |  год  | год | год | год | год |
|   |                |      |                 |         |базово-|       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |                 |         |го года|       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 1 |       2        |  3   |        4        |    5    |   6   |   7   |   8   |  9  | 10  | 11  | 12  |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |Цели            |Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в   |
|   |                |соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия          |
|   |                |проживания населения Кемеровской области;                                         |
|   |                |экономия энергоресурсов                                                           |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|   |Задачи          |Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;        |
|   |                |снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-         |
|   |                |коммунального хозяйства;                                                          |
|   |                |формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем   |
|   |                |создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;   |
|   |                |развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной         |
|   |                |инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;                                   |
|   |                |обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального |
|   |                |комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования    |
|   |                |финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий   |
|   |                |по возврату привлекаемых инвестиций                                               |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|1. |Подпрограмма    |2008 -|Объем потребления|  тыс.   |3 198,5|3 174,2|3 123,1|3 100|3 050|3 000|3 000|
|   |"Модернизация   | 2013 |угля котельными  |  тонн   |       |       |       |     |     |     |     |
|   |объектов        | годы +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |коммунальной    |      |Удельный вес     |процентов|  61   |  63   | 64,4  |65,8 | 66  | 68  | 69  |
|   |инфраструктуры  |      |жилищного фонда, |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |на территории   |      |обеспеченного    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |Кемеровской     |      |горячим          |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |области"        |      |водоснабжением   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Удельный вес     |процентов| 72,7  | 73,2  | 76,5  | 80  |84,5 | 85  | 86  |
|   |                |      |жилищного фонда, |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |обеспеченного    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |отоплением       |         |       |       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |Цели            |Экономия энергоресурсов;                                                          |
|   |                |реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской   |
|   |                |Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от       |
|   |                |17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами   |
|   |                |и развития коммерческого учета; стимулирование собственников жилищного фонда,     |
|   |                |управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных объединений собственников к принятию        |
|   |                |действенных мер по экономии коммунальных ресурсов                                 |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|   |Задачи          |Формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов    |
|   |                |внедрения конкретных проектов;                                                    |
|   |                |минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения        |
|   |                |энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно- |
|   |                |коммунального комплекса;                                                          |
|   |                |внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение  |
|   |                |энергоэффективности экономики Кемеровской области                                 |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|2. |Подпрограмма    |2008 -|Экономия средств |млн. руб.|  107  |  115  |  80   | 89  |  -  |  -  | -   |
|   |"Обеспечение    | 2013 |в результате     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |энергетической  | годы |внедрения        |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |эффективности и |      |современных      |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |энергосбережения|      |энергосберегающих|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |на территории   |      |технологий       |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |Кемеровской     |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |области"        |      |Объем вредных    |млн. тонн| 1,09  | 1,08  | 1,065 |1,04 |  -  |  -  |  -  |
|   |                |      |веществ,         |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |выбрасываемых в  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |атмосферный      |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |воздух           |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |стационарными    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |источниками      |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |загрязнения      |         |       |       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |Цели            |Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в   |
|   |                |соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия          |
|   |                |проживания населения Кемеровской области;                                         |
|   |                |экономия энергоресурсов                                                           |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|   |Задачи          |Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;        |
|   |                |снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-         |
|   |                |коммунального хозяйства;                                                          |
|   |                |формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем   |
|   |                |создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;   |
|   |                |развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной         |
|   |                |инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;                                   |
|   |                |обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального |
|   |                |комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования    |
|   |                |финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий   |
|   |                |по возврату привлекаемых инвестиций                                               |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|3. |Подпрограмма    |2008 -|Количество       | ед./год |  203  |  194  |  186  | 180 | 174 | 170 | 170 |
|   |"Подготовка к   | 2013 |инцидентов и     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |зиме"           | годы |отключений на    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |объектах жилищно-|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |коммунальной     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |инфраструктуры   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Количество       | ед./год |  98   |  93   |  91   | 90  | 88  | 85  | 83  |
|   |                |      |инцидентов и     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |отключений на    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |сетях            |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |теплоснабжения   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Удельный вес     |процентов| 10,2  | 11,2  |  11   | 11  |10,89|10,7 |10,69|
|   |                |      |потерь тепловой  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |энергии в        |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |процессе         |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |производства и   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |транспортировки  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |до потребителей  |         |       |       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |Цели            |Экономия энергоресурсов;                                                          |
|   |                |реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской   |
|   |                |Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от       |
|   |                |17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами   |
|   |                |и развития коммерческого учета; стимулирование собственников жилищного фонда,     |
|   |                |управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных объединений собственников к принятию        |
|   |                |действенных мер по экономии коммунальных ресурсов                                 |
+---+----------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|   |Задачи          |Обеспечение жилищного фонда (за исключением многоквартирных домов блочной         |
|   |                |застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно  |
|   |                |установить приборы учета ресурсов) коллективными (общедомовыми) приборами учета   |
|   |                |коммунальных ресурсов на 100 процентов к 31.12.2011 в соответствии с Указом       |
|   |                |Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по         |
|   |                |повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики в     |
|   |                |течение 2009 - 2011 годов"                                                        |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|4. |Подпрограмма    |2008 -|Доля объема      |процентов| 59,4  | 63,9  | 68,1  |74,0 |  -  |  -  |  -  |
|   |"Приборы учета" | 2013 |отпуска горячей  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                | годы |воды, счет за    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |которую выставлен|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |по показаниям    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |приборов учета   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Доля объема      |процентов| 61,8  | 63,4  | 66,9  |72,5 |  -  |  -  |  -  |
|   |                |      |отпуска тепловой |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |энергии, счет за |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |которую выставлен|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |по показаниям    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |приборов учета   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Доля объема      |процентов| 95,2  | 95,1  | 95,3  |96,0 |  -  |  -  |  -  |
|   |                |      |отпуска газа,    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |счет за который  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |выставлен по     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |показаниям       |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |приборов учета   |         |       |       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |ВСЕГО по        |2008 -|Привлечено       |руб./руб.| 0,567 | 0,664 | 1,152 |2,778|4,526|0,15 |0,148|
|   |Программе       | 2013 |средств на 1     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                | годы |рубль областного |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |бюджета          |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |(в  ред.  постановления Коллегии Администрации     |     |     |     |     |
|   |                |      |Кемеровской области от 29.12.2011 N 626)   |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Доля инвестиций  |процентов| 29,0  | 30,0  | 32,0  |35,0 |37,0 |40,0 |40,0 |
|   |                |      |в коммунальную   |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |инфраструктуру за|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |счет внебюджетных|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |средств          |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Доля частных     |процентов| 23,0  | 30,0  | 40,0  |50,0 |55,0 |60,0 |62,0 |
|   |                |      |компаний,        |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |управляющих      |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |объектами        |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |коммунальной     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |инфраструктуры на|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |основе           |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |концессионных    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |соглашений и     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |других договоров,|         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |в общем          |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |количестве всех  |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |организаций      |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |коммунального    |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |комплекса        |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Количество       |тыс. чел.|  826  |  882  |  890  | 895 | 900 | 905 | 907 |
|   |                |      |граждан,         |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |пользующихся     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |льготами         |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      +-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|   |                |      |Уровень износа   |процентов| 62,3  | 60,7  | 58,78 |58,5 |58,9 |57,5 |57,4 |
|   |                |      |коммунальной     |         |       |       |       |     |     |     |     |
|   |                |      |инфраструктуры   |         |       |       |       |     |     |     |     |
+---+----------------+------+-----------------+---------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+