Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 06.12.2011 № 1058-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 года N 1076-р)

     

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
 «Развитие физической культуры и спорта
 в Красноярском крае на 2012 - 2014 годы»

     

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском
крае на 2012-2014 годы» по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче
ведомственной целевой программы)

 

 

 

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

2012

2013

2014

Задача 1 "Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края"

8 005 603,9

3 995 901,8

2 316 551,0

1 693 151,1

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

6 587 530,6

2 809 150,3

2 085 229,2

1 693 151,1

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

 

 

 

212 Прочие выплаты

0,0

 

 

 

213 Начисления на оплату труда

0,0

 

 

 

220 Приобретение услуг

100 719,2

100 719,2

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

 

 

 

222 Транспортные услуги

0,0

 

 

 

223 Коммунальные услуги

0,0

 

 

 

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

 

 

 

225 Услуги по содержанию имущества

0,0

 

 

 

в т.ч. капитальные расходы

0,0

 

 

 

226 Прочие услуги

100 719,2

100 719,2

 

 

в т.ч. капитальное строительство

 

100 494,2

 

 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

5 467 458,5

2 063 453,9

1 779 643,8

1 624 360,8

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным  и муниципальным организациям

5 467 458,5

2 063 453,9

1 779 643,8

1 624 360,8

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

820 879,9

581 489,1

239 390,8

 

260 Социальное обеспечение

49 045,5

16 240,5

16 350,0

16 455,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

49 045,5

16 240,5

16 350,0

16 455,0

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления

0,0

 

 

 

290 Прочие расходы

149 427,5

47 247,6

49 844,6

52 335,3

300 Поступление нефинансовых активов

961 811,8

731 190,0

230 621,8

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

961 331,8

730 710,0

230 621,8

 

в т.ч. капитальное строительство

961 331,8

730 710,0

230 621,8

 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

480,0

480,0

 

 

500 Поступление финансовых активов

456 261,5

455 561,5

700,0

0,0

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

456 261,5

455 561,5

700,0

 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края"

1 236 104,8

455 963,6

402 693,0

377 448,2

в том числе:

0,0

 

 

 

200 Расходы

1 236 104,8

455 963,6

402 693,0

377 448,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

 

 

 

212 Прочие выплаты

0,0

 

 

 

213 Начисления на оплату труда

0,0

 

 

 

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

 

 

 

222 Транспортные услуги

0,0

 

 

 

223 Коммунальные услуги

0,0

 

 

 

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

 

 

 

225 Услуги по содержанию имущества

0,0

 

 

 

в т.ч. капитальный ремонт

0,0

 

 

 

226 Прочие услуги

0,0

 

 

 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

1 226 345,5

452 824,9

399 403,3

374 117,3

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным  и муниципальным организациям

1 093 474,5

353 407,6

365 949,6

374 117,3

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

260 Социальное обеспечение

1 276,9

383,3

426,2

467,4

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

1 276,9

383,3

426,2

467,4

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления

0,0

 

 

 

290 Прочие расходы

8 482,4

2 755,4

2 863,5

2 863,5

300 Поступление нефинансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

0,0

 

 

 

в т.ч. капитальное строительство

0,0

 

 

 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

0,0

 

 

 

500 Поступление финансовых активов

132 871,0

99 417,3

33 453,7

0,0

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

132 871,0

99 417,3

33 453,7

 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0