Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском
крае на 2012-2014 годы» по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной
целевой программе)
тыс. рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 9 241 708,7 | 4 451 865,4 | 2 719 244,0 | 2 070 599,3 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
200 Расходы | 7 823 635,4 | 3 265 113,9 | 2 487 922,2 | 2 070 599,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
220 Приобретение услуг | 100 719,2 | 100 719,2 | 0,0 | 0,0 |
221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 100 719,2 | 100 719,2 | 0,0 | 0,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 693 804,0 | 2 516 278,8 | 2 179 047,1 | 1 998 478,1 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 6 560 933,0 | 2 416 861,5 | 2 145 593,4 | 1 998 478,1 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 820 879,9 | 581 489,1 | 239 390,8 | 0,0 |
260 Социальное обеспечение | 50 322,4 | 16 623,8 | 16 776,2 | 16 922,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 50 322,4 | 16 623,8 | 16 776,2 | 16 922,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 157 909,9 | 50 003,0 | 52 708,1 | 55 198,8 |
300 Поступление нефинансовых активов | 961 811,8 | 731 190,0 | 230 621,8 | 0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 961 331,8 | 730 710,0 | 230 621,8 | 0,0 |
в т.ч. капитальное строительство | 961 331,8 | 730 710,0 | 230 621,8 | 0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
500 Поступление финансовых активов | 589 132,5 | 554 978,8 | 34 153,7 | 0,0 |
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 589 132,5 | 554 978,8 | 34 153,7 | 0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |