Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 06.12.2011 № 1058-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 года N 1076-р)

     

Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
 «Развитие физической культуры и спорта
 в Красноярском крае на 2012 - 2014 годы»

     

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском
крае на 2012-2014 годы» по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной
 целевой программе)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

2012

2013

2014

Сумма средств краевого бюджета, всего

9 241 708,7

4 451 865,4

2 719 244,0

2 070 599,3

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

200 Расходы

7 823 635,4

3 265 113,9

2 487 922,2

2 070 599,3

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

100 719,2

100 719,2

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

100 719,2

100 719,2

0,0

0,0

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

6 693 804,0

2 516 278,8

2 179 047,1

1 998 478,1

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным  и муниципальным организациям

6 560 933,0

2 416 861,5

2 145 593,4

1 998 478,1

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

820 879,9

581 489,1

239 390,8

0,0

260 Социальное обеспечение

50 322,4

16 623,8

16 776,2

16 922,4

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

50 322,4

16 623,8

16 776,2

16 922,4

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

157 909,9

50 003,0

52 708,1

55 198,8

300 Поступление нефинансовых активов

961 811,8

731 190,0

230 621,8

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

961 331,8

730 710,0

230 621,8

0,0

в т.ч. капитальное строительство

961 331,8

730 710,0

230 621,8

0,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

480,0

480,0

0,0

0,0

500 Поступление финансовых активов

589 132,5

554 978,8

34 153,7

0,0

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

589 132,5

554 978,8

34 153,7

0,0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0