Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 996-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 02 апреля 2013 года N 229-р)



Приложение № 7
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 31.07.2012 № 613-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на  2012-2014 годы»

Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. руб.

Коды  классификации операции сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй  год планового периода

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

Сумма средств краевого бюджета, всего

20 101 127,8

9 389 682,1

5 535 824,1

5 175 621,6

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

 

 

 

 

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

 

 

 

 

211 Заработная плата

 

 

 

 

212 Прочие выплаты

 

 

 

 

213 Начисления на оплату труда

 

 

 

 

220 Приобретение услуг

 

 

 

 

221 Услуги связи

 

 

 

 

222 Транспортные услуги

 

 

 

 

223 Коммунальные услуги

 

 

 

 

224 Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

 

225 Услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

в том числе капитальный ремонт

 

 

 

 

226 Прочие услуги

101 342,2

101 342,2

0,0

0,0

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

 

 

 

 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным  и муниципальным организациям

48 437,5

24 277,5

12 080,0

12 080,0

в том числе расходы капитального характера

 

 

 

 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

18 094 672,4

7 426 886,7

5 511 244,1

5 156 541,6

в том числе расходы капитального характера

4 001 157,8

2 339 157,8

907 000,0

755 000,0

260 Социальное обеспечение

 

 

 

 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

 

 

 

 

262 Пособия по социальной помощи населению

 

 

 

 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления

 

 

 

 

290 Прочие расходы

 

 

 

 

300 Поступление нефинансовых активов

 

 

 

 

310 Увеличение стоимости основных средств

241 370,3

221 870,3

12 500,0

7 000,0

в том числе: капитальное строительство

98 870,3

79 370,3

12 500,0

7 000,0

оборудование

142 500,0

142 500,0

0,0

0,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

 

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

500 Поступление финансовых активов

 

 

 

 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

1 615 305,4

1 615 305,4

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

 

 

 

 

600 Выбытие финансовых активов

 

 

 

 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

 

 

 

 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

 

 

 

 

ИТОГО по ведомственной программе

20 101 127,8

9 389 682,1

5 535 824,1

5 175 621,6