Распределение
планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного
управления (в целом по Программе)
тыс. рублей | |||||
Коды классификации операций | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 7 458 859,6 | 3 160 626,5 | 2 113 668,3 | 2 184 564,8 | |
в том числе: |
|
|
|
| |
200 | Расходы | 6 735 998,3 | 2 799 832,6 | 1 932 676,9 | 2 003 488,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 270 493,8 | 87 813,7 | 91 105,4 | 91 574,7 |
211 | Заработная плата | 207 315,9 | 67 484,0 | 69 739,6 | 70 092,3 |
212 | Прочие выплаты | 897,6 | 278,7 | 304,4 | 314,5 |
213 | Начисления на оплату труда | 62 280,3 | 20 051,0 | 21 061,4 | 21 167,9 |
220 | Приобретение услуг | 703 891,6 | 570 174,9 | 66 646,9 | 67 069,8 |
221 | Услуги связи | 3 517,5 | 1 142,0 | 1 173,2 | 1 202,3 |
222 | Транспортные услуги | 3 700,9 | 1 176,8 | 1 245,1 | 1 279,0 |
223 | Коммунальные услуги | 5 432,4 | 1 579,5 | 1 852,7 | 2 000,2 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества | 458 445,4 | 455 579,0 | 1 413,2 | 1 453,2 |
| в том числе капитальный ремонт | 454 208,3 | 454 208,3 | - | - |
226 | Прочие услуги | 232 795,4 | 110 697,6 | 60 962,7 | 61 135,1 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 025 763,8 | 1 770 346,4 | 1 592 925,9 | 1 662 491,5 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 025 763,8 | 1 770 346,4 | 1 592 925,9 | 1 662 491,5 |
| в том числе расходы капитального характера | 147 209,6 | 116 909,6 | 15 300,0 | 15 000,0 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 584 370,5 | 280 513,3 | 151 928,6 | 151 928,6 |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 584 370,5 | 280 513,3 | 151 928,6 | 151 928,6 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 | Социальное обеспечение | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 |
262 | Пособия по социальной помощи населению | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 |
290 | Прочие расходы | 39 802,1 | 13 174,5 | 13 303,9 | 13 323,7 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
300 | Поступления нефинансовых активов | 59 968,3 | 19 900,9 | 19 991,4 | 20 076,0 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. | 45 206,7 | 15 068,9 | 15 068,9 | 15 068,9 |
| в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - |
| оборудование | 45 206,7 | 15 068,9 | 15 068,9 | 15 068,9 |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 10 261,6 | 3 332,0 | 3 422,5 | 3 507,1 |
500 | Поступление финансовых активов | 662 893,0 | 340 893,0 | 161 000,0 | 161 000,0 |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм | 662 893,0 | 340 893,0 | 161 000,0 | 161 000,0 |