Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (по каждой задаче
ведомственной целевой программы)
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача 1. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 10 736,6 | 10 736,6 | 0,0 | 0,0 |
221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 232,9 | 232,9 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 10 479,7 | 10 479,7 | 0,0 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 3 545,9 | 3 545,9 | 0,0 | 0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 36,7 | 36,7 |
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 3 509,2 | 3 509,2 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 1 | 14 282,5 | 14 282,5 | 0,0 | 0,0 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 161 503,0 | 158 243,1 | 1 623,5 | 1 636,4 |
211 Заработная плата | 65,0 | 65,0 |
|
|
213 Начисления на оплату труда | 17,1 | 17,1 |
|
|
221 Услуги связи | 2 227,3 | 2 227,3 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 103,1 | 103,1 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 142 473,3 | 139 213,4 | 1 623,5 | 1 636,4 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 880,6 | 880,6 |
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 6 139,1 | 6 139,1 |
|
|
290 Прочие расходы | 9 597,5 | 9 597,5 | 0,0 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 447,7 | 447,7 | 0,0 | 0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 390,9 | 390,9 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 2 | 161 950,7 | 158 690,8 | 1 623,5 | 1 636,4 |
Задача 3. Снижение дифференциации локальных рынков труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 1 027 200,2 | 946 220,0 | 40 490,1 | 40 490,1 |
221 Услуги связи | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 307,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
226 Прочие услуги | 120 088,6 | 44 766,6 | 37 661,0 | 37 661,0 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 106 108,6 | 106 108,6 | 0,0 | 0,0 |
251 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 15 575,1 | 15 575,1 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 623 596,6 | 623 596,6 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 161 430,8 | 155 977,6 | 2 726,6 | 2 726,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 491,7 | 991,7 | 250,0 | 250,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 491,7 | 991,7 | 250,0 | 250,0 |
Итого по задаче 3 | 1 028 691,9 | 947 211,7 | 40 740,1 | 40 740,1 |
Задача 4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-экономического развития Красноярского края |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 44 726,0 | 44 726,0 | 0,0 | 0,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 337,4 | 2 337,4 | 0,0 | 0,0 |
211 Заработная плата | 1 844,5 | 1 844,5 | 0,0 | 0,0 |
212 Прочие выплаты | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
213 Начисления на оплату труда | 483,3 | 483,3 | 0,0 | 0,0 |
220 Приобретение услуг | 33 738,9 | 33 738,9 | 0,0 | 0,0 |
221 Услуги связи | 183,3 | 183,3 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 5 069,5 | 5 069,5 | 0,0 | 0,0 |
223 Коммунальные услуги | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 28 323,9 | 28 323,9 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 8 649,7 | 8 649,7 | 0,0 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 4 | 44 801,0 | 44 801,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 5. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 1 490 378,8 | 1 490 378,8 | 0,0 | 0,0 |
221 Услуги связи | 1 114,0 | 1 114,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 6 511,8 | 6 511,8 | 0,0 | 0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 162 351,0 | 162 351,0 | 0,0 | 0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 249 345,1 | 1 249 345,1 | 0,0 | 0,0 |
290 Прочие расходы | 71 056,9 | 71 056,9 | 0,0 | 0,0 |
Итого по задаче 5 | 1 490 378,8 | 1 490 378,8 | 0,0 | 0,0 |