Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1160-р



Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 09.11.2010 № 922-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Содействие занятости населения
Красноярского края» на 2010 - 2012 годы

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (по каждой задаче
ведомственной целевой программы)

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего
2010-2012 годы

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

Задача 1. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда        

 

 

 

 

 в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

10 736,6

10 736,6

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

24,0

24,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

232,9

232,9

0,0

0,0

226 Прочие услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

10 479,7

10 479,7

0,0

0,0

300 Поступление нефинансовых активов

3 545,9

3 545,9

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

36,7

36,7

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

3 509,2

3 509,2

0,0

0,0

Итого по задаче 1

14 282,5

14 282,5

0,0

0,0

Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда        

 

 

 

 

 в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

161 503,0

158 243,1

1 623,5

1 636,4

211 Заработная плата

65,0

65,0

 

 

213 Начисления на оплату труда

17,1

17,1

 

 

221 Услуги связи

2 227,3

2 227,3

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

103,1

103,1

0,0

0,0

226 Прочие услуги

142 473,3

139 213,4

1 623,5

1 636,4

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

880,6

880,6

 

 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления

6 139,1

6 139,1

 

 

290 Прочие расходы

9 597,5

9 597,5

0,0

0,0

300 Поступление нефинансовых активов

447,7

447,7

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

56,8

56,8

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

390,9

390,9

0,0

0,0

Итого по задаче 2

161 950,7

158 690,8

1 623,5

1 636,4

Задача 3. Снижение дифференциации локальных рынков труда

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

1 027 200,2

946 220,0

40 490,1

40 490,1

221 Услуги связи

93,0

93,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

307,5

102,5

102,5

102,5

226 Прочие услуги

120 088,6

44 766,6

37 661,0

37 661,0

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

106 108,6

106 108,6

0,0

0,0

251 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

15 575,1

15 575,1

0,0

0,0

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления

623 596,6

623 596,6

0,0

0,0

290 Прочие расходы

161 430,8

155 977,6

2 726,6

2 726,6

300 Поступление нефинансовых активов

1 491,7

991,7

250,0

250,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1 491,7

991,7

250,0

250,0

Итого по задаче 3

1 028 691,9

947 211,7

40 740,1

40 740,1

Задача 4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-экономического развития Красноярского края

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

44 726,0

44 726,0

0,0

0,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

2 337,4

2 337,4

0,0

0,0

211 Заработная плата

1 844,5

1 844,5

0,0

0,0

212 Прочие выплаты

9,6

9,6

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

483,3

483,3

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

33 738,9

33 738,9

0,0

0,0

221 Услуги связи

183,3

183,3

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

5 069,5

5 069,5

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

62,2

62,2

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

100,0

100,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

28 323,9

28 323,9

0,0

0,0

290 Прочие расходы

8 649,7

8 649,7

0,0

0,0

300 Поступление нефинансовых активов

75,0

75,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

75,0

75,0

0,0

0,0

Итого по задаче 4

44 801,0

44 801,0

0,0

0,0

Задача 5. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

1 490 378,8

1 490 378,8

0,0

0,0

221 Услуги связи

1 114,0

1 114,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

6 511,8

6 511,8

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

162 351,0

162 351,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

1 249 345,1

1 249 345,1

0,0

0,0

290 Прочие расходы

71 056,9

71 056,9

0,0

0,0

Итого по задаче 5

1 490 378,8

1 490 378,8

0,0

0,0