Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | 2009 | Всего | В том числе по годам | ||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Задача № 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |||||
в том числе: | |||||
200 Расходы | 11 553 980,2 | 33 894 014,6 | 13 212 490,3 | 9 185 986,2 | 11 495 538,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 5 609,2 | 20 777,3 | 15 832,3 | 2 472,5 | 2 472,5 |
221 Услуги связи | 1 307,6 | 11 321,3 | 11 321,3 | - | - |
222 Транспортные услуги | - | 92,8 | 92,8 | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - | |
224 Арендная плата | 176,9 | 593,8 | 240,0 | 176,9 | 176,9 |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||
капитальный ремонт | - | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 4 124,7 | 8 769,4 | 4 178,2 | 2 295,6 | 2 295,6 |
240 Безвозмездные | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 |
241 Безвозмездные | - | - | - | - | - |
242 Безвозмездные | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, | 10 326 707,3 | 31 602 419,3 | 11 369 753,2 | 8 961 557,1 | 11 271 109,0 |
капитальный ремонт | - | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 1 213 058,2 | 2 242 195,5 | 1 816 530,7 | 212 832,4 | 212 832,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 151 024,0 | 2 105 737,1 | 1 771 034,7 | 167 351,2 | 167 351,2 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 62 034,2 | 136 458,4 | 45 496,0 | 45 481,2 | 45 481,2 |
290 Прочие расходы | 2 183,7 | 8 098,0 | 2 888,6 | 2 604,7 | 2 604,7 |
300 Поступления нефинансовых активов | 36 161,2 | 97 532,1 | 40 058,5 | 28 736,8 | 28 736,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 31 374,4 | 83 177,1 | 35 087,7 | 24 044,7 | 24 044,7 |
строительство, реконструкция | - | - | - | - | - |
оборудование | 31 374,4 | 83 177,1 | 35 087,7 | 24 044,7 | 24 044,7 |
жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 4 786,8 | 14 355,0 | 4 970,8 | 4 692,1 | 4 692,1 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
Итого по задаче 1: | 11 590 141,4 | 33 991 546,7 | 13 252548,8 | 9 214 723,0 | 11 524 274,9 |
Задача № 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |||||
в том числе: | |||||
200 Расходы | 2 859 075,8 | 8 941 256,0 | 3 070 743,9 | 2 930 524,9 | 2 939 987,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 029 175,7 | 3 115 699,7 | 1 020 939,1 | 1 046 508,1 | 1 048 252,5 |
211 Заработная плата | 815 307,5 | 2 448 581,3 | 801 891,4 | 822 725,0 | 823 964,9 |
212 Прочие выплаты | 6 110,4 | 25 419,6 | 8 941,1 | 8 149,6 | 8 328,9 |
213 Начисления на оплату труда | 207 757,8 | 641 698,8 | 210 106,6 | 215 633,5 | 215 958,7 |
220 Приобретение услуг | 243 142,3 | 740 404,9 | 259 320,2 | 236 707,5 | 244 377,2 |
221 Услуги связи | 5 377,3 | 19 271,5 | 6 482,8 | 6 385,2 | 6 403,5 |
222 Транспортные услуги | 5 904,1 | 20 414,6 | 7 638,8 | 6 364,7 | 6 411,1 |
223 Коммунальные услуги | 93 102,1 | 301 343,2 | 98 027,4 | 101 649,4 | 101 666,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 899,4 | 16 566,9 | 5 506,7 | 5 525,4 | 5 534,8 |
225 Услуги | 78 805,6 | 225 598,7 | 82 360,7 | 68 218,9 | 75 019,1 |
капитальный ремонт | 7 487,8 | 27 003,1 | 18 077,0 | 2 622,4 | 6 303,7 |
226 Прочие услуги | 57 053,8 | 157 210,0 | 59 303,8 | 48 563,9 | 49 342,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 74 886,7 | 627 865,5 | 267 882,5 | 179 991,5 | 179 991,5 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям, | 74 886,7 | 627 865,5 | 267 882,5 | 179 991,5 | 179 991,5 |
строительство (реконструкция) | 2 499,1 | 29 165,8 | 29 165,8 | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | - | - | - | - | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, | 1 507 747,0 | 4 443 266,6 | 1 517 950,0 | 1 462 658,3 | 1 462 658,3 |
капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - |
260 Социальное обеспечение | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 4 049,1 | 13 781,4 | 4 572,8 | 4 580,2 | 4 628,4 |
300 Поступления нефинансовых активов | 707 842,8 | 2 014 359,6 | 694 758,6 | 646 777,0 | 672 824,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 297 775,2 | 340 089,3 | 196 232,2 | 94 205,0 | 49 652,1 |
оборудование | 63 098,3 | 62 609,2 | 36 709,9 | 16 584,6 | 9 314,7 |
строительство, реконструкция | 234 676,9 | 153 889,5 | 116 606,5 | 37 283,0 | - |
жилые и нежилые помещения | - | 123 590,6 | 42 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 410 067,6 | 1 674 270,3 | 498 526,4 | 552 572,0 | 623 171,9 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | - | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
Итого по задаче 2: | 3 566 918,6 | 10 955 615,6 | 3 765 502,5 | 3 577 301,9 | 3 612 811,2 |
Задача № 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, в том числе: | |||||
200 Расходы | 1 086 873,0 | 3 304 424,9 | 1 101 534,3 | 1 101 445,3 | 1 101 445,3 |
210 Оплата труда | 78 883,2 | 246 311,7 | 82 115,9 | 82 097,9 | 82 097,9 |
211 Заработная плата | 65 866,3 | 197 598,3 | 65 866,1 | 65 866,1 | 65 866,1 |
212 Прочие выплаты | 90,2 | 417,6 | 151,2 | 133,2 | 133,2 |
213 Начисления на оплату труда | 12 926,7 | 48 295,8 | 16 098,6 | 16 098,6 | 16 098,6 |
220 Приобретение услуг | 8 955,8 | 34 291,7 | 11 477,9 | 11 406,9 | 11 406,9 |
221 Услуги связи | 1 433,0 | 5 123,4 | 1 707,8 | 1 707,8 | 1 707,8 |
222 Транспортные услуги | 335,1 | 1 319,9 | 447,3 | 436,3 | 436,3 |
223 Коммунальные услуги | 1 167,0 | 3 958,2 | 1 319,4 | 1 319,4 | 1 319,4 |
224 Арендная плата | - | - | - | ||
225 Услуги | 3 507,3 | 16 943,1 | 5 647,7 | 5 647,7 | 5 647,7 |
капитальный ремонт | 2 411,5 | 3 987,6 | 1 329,2 | 1 329,2 | 1 329,2 |
226 Прочие услуги | 2 513,4 | 6 947,1 | 2 355,7 | 2 295,7 | 2 295,7 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | - |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, | 998 882,1 | 3 023 575,5 | 1 007 858,5 | 1 007 858,5 | 1 007 858,5 |
капитальный ремонт | - | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 151,9 | 246,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
300 Поступления нефинансовых активов | 2 268,8 | 12 712,3 | 4 246,3 | 4 233,0 | 4 233,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 1 172,5 | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
строительство, реконструкция | - | - | - | - | - |
оборудование | 1 172,5 | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 096,3 | 5 512,3 | 1 846,3 | 1 833,0 | 1 833,0 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия | - | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
Итого по задаче 3: | 1 089 141,8 | 3 317 137,2 | 1 105 780,6 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 |