Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | 2009 | всего | В том числе по годам | ||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сумма средств бюджета, всего: | 16 246 201,8 | 48 264 299,5 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 |
в том числе: | |||||
200 Расходы | 15 499 929,0 | 46 139 695,5 | 17 384 768,5 | 13 217 956,4 | 15 536 970,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 108 058,9 | 3 362 011,4 | 1 103 055,0 | 1 128 606,0 | 1 130 350,4 |
211 Заработная плата | 881 173,8 | 2 646 179,6 | 867 757,5 | 888 591,1 | 889 831,0 |
212 Прочие выплаты | 6 200,6 | 25 837,2 | 9 092,3 | 8 282,8 | 8 462,1 |
213 Начисления | 220 684,5 | 689 994,6 | 226 205,2 | 231 732,1 | 232 057,3 |
220 Приобретение услуг | 257 707,3 | 795 224,9 | 287 681,2 | 250 586,9 | 258 256,6 |
221 Услуги связи | 8 117,9 | 35 716,2 | 19 511,9 | 8093,0 | 8111,3 |
222 Транспортные услуги | 6 239,2 | 21 827,3 | 8 178,9 | 6 801,0 | 6 847,4 |
223 Коммунальные услуги | 94 269,1 | 305 301,4 | 99 346,8 | 102 968,8 | 102 985,8 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом | 3 076,3 | 17 160,7 | 5 746,7 | 5 702,3 | 5 711,7 |
225 Услуги по содержанию имущества | 82 312,9 | 242 541,8 | 88 008,4 | 73 866,6 | 80 666,8 |
в том числе: | |||||
-капитальный ремонт | 9 899,3 | 30 990,7 | 19 406,2 | 3 951,6 | 7 632,9 |
226 Прочие услуги | 63 691,9 | 172 677,5 | 66 888,5 | 53 155,2 | 53 933,6 |
240 Безвозмездные | 81 308,5 | 648 390,0 | 275 368,0 | 186 511,0 | 186 511,0 |
241 Безвозмездные | 74 886,7 | 627 865,5 | 267 882,5 | 179 991,5 | 179 991,5 |
в том числе: | |||||
строительство, реконструкция | 2 499,1 | 29 165,8 | 29 165,8 | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 833 336,4 | 39 069 261,4 | 13 895 561,7 | 11 432 073,9 | 13 741 625,8 |
в том числе: | |||||
капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - |
260 Социальное обеспечение | 1 213 133,2 | 2 242 433,4 | 1 816 610,0 | 212 911,7 | 212 911,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 151 099,0 | 2 105 975,0 | 1 771 114,0 | 167 430,5 | 167 430,5 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 62 034,2 | 136 458,4 | 45 496,0 | 45 481,2 | 45 481,2 |
290 Прочие расходы | 6 384,7 | 22 125,4 | 7 543,4 | 7 266,9 | 7 315,1 |
300 Поступления нефинансовых активов | 746 272,8 | 2 124 604,0 | 739 063,4 | 679 746,8 | 705 793,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 330 322,1 | 430 466,4 | 233 719,9 | 120 649,7 | 76 096,8 |
в том числе: | |||||
оборудование | 95 645,2 | 152 986,3 | 74 197,6 | 43 029,3 | 35 759,4 |
строительство, реконструкция | 234 676,9 | 153 889,5 | 116 606,5 | 37 283,0 | - |
жилые и нежилые помещения | - | 123 590,6 | 42 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 415 950,7 | 1 694 137,6 | 505 343,5 | 559 097,1 | 629 697,0 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - | - |