Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ (с изменениями на: 10.10.2007)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ПО 2.3. ЗАДАЧЕ 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

тыс. рублей

Коды классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

В том числе по годам

2008

2009

2010

Задача 3. Создание
условий для
организации
культурно-массового
досуга населения
Красноярского края   

79558,55

 23071,21

 28251,53

 28235,81

в том числе:         

200

Расходы          

74730,48

 21364,11

 26473,95

 26892,42

210

Оплата труда и
начисления на
оплату труда     

 67,86

 21,30

 22,58

 23,98

211

Заработная плата

212

Прочие выплаты   

 67,86

 21,30

 22,58

 23,98

213

Начисления на
оплату труда     

220

Приобретение
услуг            

67032,57

 19421,01

 23546,59

 24064,97

221

Услуги связи     

 67,00

 21,80

 24,90

 20,30

222

Транспортные
услуги           

10462,75

 2892,50

 3688,33

 3881,92

223

Коммунальные
услуги           

224

Арендная плата за
пользование
имуществом       

 605,40

 200,00

 205,40

 200,00

225

Услуги по
содержанию
имущества,
в т.ч.:          

текущие расходы  

капитальные
расходы          

226

Прочие услуги    

55897,42

 16306,71

 19627,96

 19962,75

250

Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
бюджетам         

 5911,00

 1306,00

 2302,50

 2302,50

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации        

 5911,00

 1306,00

 2302,50

 2302,50

государственные
перечисления
капитального
характера        

260

Социальное
обеспечение      

261

Пенсии, пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения        

262

Пособия по
социальной помощи
населению        

263

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления       

290

Прочие расходы   

 1719,05

 615,80

 602,28

 500,97

300

Поступления
нефинансовых
активов          

 4828,07

 1707,10

 1777,58

 1343,39

310

Увеличение
стоимости
основных средств,
в т.ч.:          

 743,60

 365,40

 378,20

строительство и
реконструкция    

приобретение
основных средств,
в т.ч.:          

 743,60

 365,40

 378,20

бюджетные        

 743,60

 365,40

 378,20

платные          

320

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов          

340

Увеличение
стоимости
материальных
запасов          

 4084,47

 1341,70

 1399,38

 1343,39