Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ (с изменениями на: 10.10.2007)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ПО 2.2. ЗАДАЧЕ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УСЛУГАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА, КИНОПРОКАТА

тыс. рублей

Коды классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

В том числе по годам

2008

2009

2010

Задача 2. Обеспечение
населения Красноярского
края услугами
государственных краевых
театрально-зрелищных
учреждений, учреждений
клубного типа,
кинопроката            

2019433,77

624362,16

680790,70

714280,91

в том числе:           

200

Расходы            

1913572,68

593736,68

644575,53

675260,47

210

Оплата труда и
начисления на
оплату труда       

1489890,05

456943,94

491270,18

541675,93

211

Заработная плата   

1161383,59

356104,02

382837,95

422441,62

212

Прочие выплаты     

 25235,52

 8028,55

 8377,65

 8829,32

213

Начисления на
оплату труда       

 303270,94

 92811,37

100054,58

110404,99

220

Приобретение услуг

 410660,35

133086,89

148768,32

128805,14

221

Услуги связи       

 10949,49

 3294,54

 3654,45

 4000,50

222

Транспортные услуги

 26780,37

 8812,15

 8653,39

 9314,83

223

Коммунальные услуги

 69569,65

 21320,03

 23330,23

 24919,39

224

Арендная плата за
пользование
имуществом         

 68367,25

 21319,50

 22849,27

 24198,48

225

Услуги по
содержанию
имущества, в т.ч.:

 21042,98

 5720,05

 7431,72

 7891,21

текущие расходы    

 21042,98

 5720,05

 7431,72

 7891,21

капитальные расходы

226

Прочие услуги      

 213950,61

 72620,62

 82849,26

 58480,73

250

Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
бюджетам           

251

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации          

государственные
перечисления
капитального
характера          

260

Социальное
обеспечение        

 281,70

 88,34

 93,73

 99,63

261

Пенсии, пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения          

262

Пособия по
социальной помощи
населению          

 281,70

 88,34

 93,73

 99,63

263

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления         

290

Прочие расходы     

 12740,58

 3617,51

 4443,30

 4679,77

300

Поступления
нефинансовых
активов            

 105861,09

 30625,48

 36215,17

 39020,44

310

Увеличение
стоимости основных
средств, в т.ч.:   

 2170,10

 708,90

 830,60

 630,60

строительство и
реконструкция      

приобретение
основных средств,
в т.ч.:            

 2170,10

 708,90

 830,60

 630,60

бюджетные          

 2170,10

 708,90

 830,60

 630,60

платные            

320

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов            

340

Увеличение
стоимости
материальных
запасов            

 103690,99

 29916,58

 35384,57

 38389,84