Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
( в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края)
тыс. рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 36 142 858,7 | 13 383 823,5 | 11 395 939,6 | 11 363 095,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 30 351 318,3 | 10 751 028,5 | 9 692 541,6 | 9 907 748,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 449 625,8 | 2 491 169,6 | 2 359 495,8 | 2 598 960,4 |
211 Заработная плата | 5 862 412,3 | 1 961 937,4 | 1 855 541,8 | 2 044 933,1 |
212 Прочие выплаты | 81 233,9 | 26 061,9 | 26 880,4 | 28 291,6 |
213 Начисления на оплату труда | 1 505 979,6 | 503 170,3 | 477 073,6 | 525 735,7 |
220 Приобретение услуг | 2 927 866,6 | 1 044 269,0 | 906 190,4 | 977 407,2 |
221 Услуги связи | 45 008,5 | 14 584,0 | 14 783,1 | 15 641,4 |
222 Транспортные услуги | 87 873,2 | 28 421,7 | 29 033,9 | 30 417,6 |
223 Коммунальные услуги | 594 837,5 | 175 100,2 | 198 222,3 | 221 515,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 9 530,9 | 2 852,6 | 3 282,1 | 3 396,2 |
225 Услуги по содержанию имущества | 1 039 938,5 | 391 576,6 | 310 775,0 | 337 586,9 |
в том числе капитальный ремонт: | 701 076,8 | 277 493,2 | 202 591,4 | 220 992,2 |
226 Прочие услуги | 1 150 678,0 | 431 733,9 | 350 094,0 | 368 850,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 19 781 216,4 | 7 128 478,5 | 6 375 329,0 | 6 277 408,9 |
в том числе капитального характера | 2 014 778,6 | 866 899,0 | 495 882,6 | 651 997,0 |
260 Социальное обеспечение | 32 627,5 | 10 321,9 | 10 726,4 | 11 579,2 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 32 627,5 | 10 321,9 | 10 726,4 | 11 579,2 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 159 982,0 | 76 789,5 | 40 800,0 | 42 392,5 |
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов | 5 791 540,4 | 2 632 795,0 | 1 703 398,0 | 1 455 347,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 3 334 881,6 | 1 702 491,6 | 947 444,7 | 684 945,3 |
в том числе: капитальное строительство | 2 308 589,7 | 1 043 264,1 | 830 916,3 | 434 409,3 |
| 1 026 291,9 | 659 227,5 | 116 528,4 | 250 536,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 456 658,8 | 930 303,4 | 755 953,3 | 770 402,1 |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|