Действующий

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2007 - 2009 годы (с изменениями на 9 декабря 2008 года)

     
Приложение № 6

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
 по кодам классификации операций сектора государственного управления
( в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

в том числе по годам (плановый среднесрочный период)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Сумма средств краевого бюджета, всего

36 142 858,7  

13 383 823,5  

11 395 939,6  

11 363 095,6  

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

30 351 318,3  

10 751 028,5  

9 692 541,6  

9 907 748,2  

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

7 449 625,8  

2 491 169,6  

2 359 495,8  

2 598 960,4  

211 Заработная плата

5 862 412,3  

1 961 937,4  

1 855 541,8  

2 044 933,1  

212 Прочие выплаты

81 233,9  

26 061,9  

26 880,4  

28 291,6  

213 Начисления на оплату труда

1 505 979,6  

503 170,3  

477 073,6  

525 735,7  

220 Приобретение услуг

2 927 866,6  

1 044 269,0  

906 190,4  

977 407,2  

221 Услуги связи

45 008,5  

14 584,0  

14 783,1  

15 641,4  

222 Транспортные услуги

87 873,2  

28 421,7  

29 033,9  

30 417,6  

223 Коммунальные услуги

594 837,5  

175 100,2  

198 222,3  

221 515,0  

224 Арендная плата за пользование имуществом

9 530,9  

2 852,6  

3 282,1  

3 396,2  

225 Услуги по содержанию имущества

1 039 938,5  

391 576,6  

310 775,0  

337 586,9  

в том числе капитальный ремонт:

701 076,8  

277 493,2  

202 591,4  

220 992,2  

226 Прочие услуги

1 150 678,0  

431 733,9  

350 094,0  

368 850,1  

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

 

 

 

 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

в том числе капитального характера

 

 

 

 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

19 781 216,4  

7 128 478,5  

6 375 329,0  

6 277 408,9  

в том числе капитального характера

2 014 778,6  

866 899,0  

495 882,6  

651 997,0  

260 Социальное обеспечение

32 627,5  

10 321,9  

10 726,4  

11 579,2  

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

 

 

 

 

262 Пособия по социальной помощи населению

32 627,5  

10 321,9  

10 726,4  

11 579,2  

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

 

 

 

 

290 Прочие расходы

159 982,0  

76 789,5  

40 800,0  

42 392,5  

в том числе капитального характера

 

 

 

 

300 Поступление нефинансовых активов

5 791 540,4  

2 632 795,0  

1 703 398,0  

1 455 347,4  

310 Увеличение стоимости основных средств

3 334 881,6  

1 702 491,6  

947 444,7  

684 945,3  

в том числе: капитальное строительство

2 308 589,7  

1 043 264,1  

830 916,3  

434 409,3  

 

1 026 291,9  

659 227,5  

116 528,4  

250 536,0  

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

 

 

 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2 456 658,8  

930 303,4  

755 953,3  

770 402,1  


500 Поступление финансовых активов

 

 

 

 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

 

 

 

 

600 Выбытие финансовых активов

 

 

 

 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

 

 

 

 

640 Уменьшение задолженности  по бюджетным кредитам