Недействующий

О ведомственной целевой программе «Информирование населения Красноярского края о деятельности и решениях органов государственной власти края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам на период до 2010 года»

     
Таблица 10.2


Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 4 ведомственной целевой программы)
расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг


тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

В том числе по годам (плановый среднесрочный период)

2008 год

2009 год

2010 год

Сумма средств краевого бюджета, всего

27 599,1

8 409,5

8 919,1

10 270,5

в том числе:

      

     -

200

Расходы

26 064,9

7 424,5

8 755,5

9 884,9

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

9,6

     -

9,6

     -

211

Заработная плата

     -

212

Прочие выплаты

9,6

9,6

213

Начисления на оплату труда

     -

220

Приобретение услуг

24 304,5

6 974,1

8 095,9

9 234,5

221

Услуги связи

3 164,2

519,0

1 317,3

1 327,9

222

Транспортные услуги

     -

223

Коммунальные услуги

560,0

140,7

203,8

215,5

224

Арендная плата за пользование имуществом

1 744,6

518,4

703,4

522,8

225

Услуги по содержанию имущества

5 303,8

1 265,1

1 822,2

2 216,5

в том числе капитальный ремонт

     -

226

Прочие услуги

13 531,9

4 530,9

4 049,2

4 951,8

240

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

     -

241

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

     -

242

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

     -

251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

     -

в том числе расходы капитального характера

     -

260

Социальное обеспечение

     -

261

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

     -

262

Пособия по социальной помощи населению

     -

263

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

     -

290

Прочие расходы

1 750,8

450,4

650,0

650,4

в том числе расходы капитального характера

     -

300

Поступления нефинансовых активов

1 534,2

985,0

163,6

385,6

310

Увеличение стоимости основных средств

1 148,6

985,0

163,6

в том числе капитальное строительство

     -

320

Увеличение стоимости нематериальных активов

     -

340

Увеличение стоимости материальных запасов

385,6

385,6

500

Поступление финансовых активов

     -

     -

     -

     -

540

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

     -

600

Выбытие финансовых активов

     -

     -

     -

     -

620

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия
в капитале

     -

640

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

     -